物资管理制度样本

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物资安全管理制度范本(六篇)

物资安全管理制度范本(六篇)

物资安全管理制度范本第一章总则第一条为保证公司物资存放安全,规范物资管理,根据《仓库防火安全管理规则》,结合我公司的存放物资的特点、存放形式制定本制度。

第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。

第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。

第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材,并应设置消防通讯和报警设备。

第五条必须加强管理,建立健全岗位防火责任制,火源、电器管理制度,做好防火、防汛、防窃等工作。

第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志,通道、出入口道路应保持畅通。

第七条仓库应设置入库验收制度,核对检验入库物资的规格型号、质量、数量,无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

第八条物品的发放应严格履行领用管理制度,做到发放准确。

第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施,并配备必要的防护用品、器具。

第十条做好日巡查工作,发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。

第十一条库房内严禁烟火,严禁一切产生电火花的操作。

第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。

第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。

第三章安全管理第十四条组织管理(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

(二)防火负责人有以下职责____组织学习消防法规,完成领导部署的消防工作。

____组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定,落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。

____组织对员工的消防宣传、业务培训和考核,提高员工的安全素质。

____组织开展消防检查,消除火险隐患,制定应急预案。

(三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定,掌握消防器材的操作使用和维护保养方法,做好本岗位的防火工作。

物资管理制度 范文6篇

物资管理制度 范文6篇

一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。

四、仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。

五、仓库内禁止吸烟、使用明火。

库外动火作业时,必须经过有关部门的同意。

六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。

消防器材必须设置在显眼和便于取用的.地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。

七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

(一)终端划分按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。

(二)方法程序按照终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。

(三)常规物品下送时间1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。

(四)其他规定1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续a.报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。

b.科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的.名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

物资管理制度【通用4篇】

物资管理制度【通用4篇】

物资管理制度【通用4篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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库存物资管理制度范本(4篇)

库存物资管理制度范本(4篇)

库存物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的库存物资管理工作,提高库存物资的利用率和经济效益,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。

第三条物资管理工作应遵循公开、公正、公平的原则。

第四条物资管理工作应确保安全和环保。

第二章物资的分类与编码第五条公司的库存物资根据性质和用途可分为:原材料、半成品、成品、低值易耗品等。

第六条公司的库存物资应按照编码系统进行分类和编号,以便查询和管理。

具体的编码系统可参考国家相关标准。

第七条物资编码应包括以下内容:物资类别、物资名称、规格型号、单位等基本信息。

第八条物资编码的编制和修改应由物资管理部门负责,经过有关部门的审核和批准后方可执行。

第三章物资的采购与入库第九条物资采购应根据公司的生产计划和库存情况进行合理的安排。

第十条物资采购应遵循公开、公正、公平的原则,严禁以任何方式进行贿赂、滥用职权等行为。

第十一条物资采购应经过严格的供应商资质审核,并与供应商签订采购合同。

第十二条入库物资应进行验收,验收标准应根据物资的质量要求和规格进行制定。

第十三条入库物资应及时进行计量和编号,并进行存放、分类和标识。

第十四条入库物资的数量和金额应做好入库记录,并及时上报相关部门。

第四章物资的存放与管理第十五条入库物资应按照物资的性质和特点进行存放,确保存放安全和环保。

第十六条入库物资的存放应符合防火、防潮、防腐蚀等相关规定。

第十七条存放物资应按照先进先出的原则进行,确保库存物资的新鲜度和质量。

第十八条存放物资的仓库应进行定期的清洁和整理,确保仓库的整洁和通风。

第十九条物资管理部门应实施科学的库存管理方法,合理控制物资的数量和成本。

第五章物资的领用与出库第二十条物资的领用应经过审批,并应有相应的领用单据和核准手续。

第二十一条领用物资应按照实际需要进行,严禁超出需要领用物资。

第二十二条领用物资应按照先进先出的原则进行,确保库存物资的合理利用。

第二十三条出库物资应经过核准手续,标明出库物资的数量和用途,并进行相应的记录和归档。

关于物资管理制度范本(15篇)

关于物资管理制度范本(15篇)

关于物资管理制度范本(15篇)物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时,保管员必须认真验收,严格控制质量、价格和数量。

质量合格,数量无误后,方可办理入库手续。

(2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。

(3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。

(4)不合格品应隔离堆放,严禁使用。

如果保管人员工作不细致,导致不合格品混入合格品中投入使用,造成的影响由保管人员自行负责。

(5)如收款后货物未到,或货物已到但无发票,应向经理报告查询,直至挂帐消除。

(6)库管员在各部门余料入库时,根据余料的名称和数量开具收据,注明某部门的退料。

2.物资的储存保管(1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。

(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此必须要做到“人各有责,物各有主,事事有人管”。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

(4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

(5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。

(6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管,不得丢失。

(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。

物资出库管理制度范文(5篇)

物资出库管理制度范文(5篇)

物资出库管理制度范文为加强物资出库的管理,理顺物资出库审批流程,合理充分利用各种物资,做到合理、节约、不浪费,特制订本制度。

一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时,要尽量做到按计划领料,不得无故多领,确因特殊情况多领的,应及时退库。

仓库对包装袋要严格执行限额领料,不得多发。

2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制,不得出现多领、多耗情况。

二、物资出库的审批1、车间用物资的出库,由车间开具领料单,车间主任审核后,生产经理审批后,凭单领取。

2、机修用物资(包括工卡量具)的出库,由使用单位开具领料单,机修负责人审核后,分管经理审批后,凭单领取。

3、技术或技改用物资的出库,由使用单位开具领料单,技术负责人审核后,分管经理审批后,凭单领取。

4、后勤及基建物资的出库,由使用单位开具领料单,部门负责人审核后,分管副总审批后,凭单领取。

三、其它1、各部门要节约使用各种物资,能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。

仓库部门要把好关,严格执行。

2、对领用过程中,确因审核人或审批人不在场或特殊情况的,允许先出库(借用),先相关人员补签。

3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人,公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。

4、对于各种物资的领用,保管员有权进行询问和审查,对不合理的领料,仓库保管有权拒发或少发。

物资出库管理制度范文(2)第一章总则第一条为了加强物资出库管理,规范出库流程,确保物资的安全、准确出库,保障物资管理工作的正常运转,制定本制度。

第二章出库管理权限第二条出库管理权限分为主管部门和操作部门两个层级。

主管部门:负责审核和批准出库申请,并进行最终审批。

操作部门:负责根据批准的出库申请执行出库工作。

第三章出库申请第三条出库申请人应根据物资管理规定和实际需求,提出书面出库申请。

第四条出库申请应包括以下内容:(一)申请单位、申请人、联系方式;(二)出库物资的名称、规格、型号、数量等明细信息;(三)出库的原因和用途;(四)出库的时间和地点;(五)其他必要的附加信息。

物资供应管理制度范本(4篇)

物资供应管理制度范本(4篇)

物资供应管理制度范本为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》,加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制,防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故,确保施工安全,特制定本规定。

一、为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位,必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位,必须是登记在山东建筑机械设备安全防护用具及机械设备登记备案的产品。

二、在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时,供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料:(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证;(2)产品的有关技术标准、规范;(3)产品的有关图纸及技术资料;(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。

三、公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。

四、公司物资设备部门必须严格执行本规定,对不符合要求的产品严禁购买,对收取供货单位贿赂而购入不合格品(者)视情节轻重,予以____元罚款,情节严重的予以开除,直至移交司法机关。

五、公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督,从而使不合格品进入施工现场的,对有关责任人予以____元罚款、撤职等处分。

六、项目部对现场的产品未进行认真检查,使不合格产品用于工程上的,给予项目经理和有关责任人予以____元的罚款,情节严重的予以撤职处分。

七、凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录,已进入的,坚决清除。

物资供应管理制度范本(2)第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作,提高供应效率,保障工作和生产的顺利进行,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的物资供应工作,包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。

第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明,遵循效益、节约、安全、环保的原则,为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。

第四条高效利用科技手段,推动供应链信息化建设,提高物资供应管理水平。

物资采购管理制度范本(5篇)

物资采购管理制度范本(5篇)

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动,维护国家和组织的经济利益,保障公平竞争,提高物资采购效率和质量,制定本制度。

第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则,坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。

第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规,确保合法合规。

第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源,倡导绿色采购和可持续发展。

第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构,明确职责分工,确保采购工作的高效运行。

第七条组织应设立采购部门或采购中心,负责组织和实施物资采购活动。

第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成,具备相关的专业知识和经验。

第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作,保证采购工作的顺利进行。

第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进,提高物资采购效率和质量。

第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。

第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量,需在采购计划中予以明确。

第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略,包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。

第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息,吸引应投标或提供报价的供应商参与。

第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价,对供应商的投标或报价进行评估,确定中标供应商或议价结果。

第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果,与中标供应商签订采购合同。

第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程,包括验收、验收报告、物资接收等环节。

第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况,进行支付或结算的过程。

第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。

第二十条组织应及时披露采购信息,提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。

物资管理制度范文(5篇)

物资管理制度范文(5篇)

物资管理制度范文文章标题:物资管理制度为了规范企业经营行为,加强材料、物资管理,保证生产、工程材料、物资的供应。

现根据上级有关文件精神,结合本公司的实际情况,为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度:1材料物资采购申请计划l)坚持实事求是的原则,按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务,编制材料、物资采购计划。

2)生产维修计划所需用的材料物资计划,一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划,应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册,由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划,报公司分管副总经理、总经理审批。

4)备品备件需用量计划,由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量,核定合理的储备定额数量后编制。

消耗后的补充备品备件计划,由公司使用部门提出,报公司生产技术部门审核,分管生产副总经理、总经理审批。

5)劳保用品计划,由公司工会负责组织编制。

6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据,经公司业务主管部门审核,经公司分管副总经理、总经理批准,才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题____和本公司的有关规定。

1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外,生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划,进行汇总、平衡,确定采购计划,组织材料物资供应,满足公司的需要。

3)实业公司按月份编制材料供应计划,临时重大采购项目编制临时供应计划,供应计划及有关情况,应及时报送公司业务主管部门和财务部门,以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

物资设备管理制度范文(5篇)

物资设备管理制度范文(5篇)

物资设备管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为规范物资设备管理工作,提高物资设备利用率和管理水平,保证物资设备的安全、保值和高效利用,制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于本单位所有的物资设备管理活动。

第三条管理原则本单位的物资设备管理应遵循以下原则:1. 统一管理、分级负责的原则。

建立统一的物资设备管理体制,明确各级负责人的职责和权限。

2. 安全保障的原则。

物资设备管理应以安全为基础,注重设备的维护、保养和检修工作,确保设备的正常运行。

3. 优先使用、合理配置的原则。

根据工作需要和经费预算,合理配置和利用物资设备,确保满足工作需要。

第二章物资设备管理组织第四条设备管理委员会本单位应成立设备管理委员会,负责物资设备的全面管理工作。

设备管理委员会的主要职责包括:1. 制定和完善物资设备管理制度和规范。

2. 审查和批准物资设备的购置、报废、报修等事项。

3. 监督和检查物资设备的使用情况,提出改进措施。

4. 组织开展物资设备的日常检修、维护和保养工作。

第五条设备管理人员本单位应配备专职设备管理人员,负责物资设备的具体管理工作。

设备管理人员的主要职责包括:1. 负责物资设备的档案建立和管理。

2. 监督和检查物资设备的使用情况,及时发现和解决问题。

3. 协调和安排物资设备的修理、保养和维护工作。

第三章物资设备的购置和报废第六条购置管理物资设备的购置应按照采购制度进行,包括编制采购计划、招投标、审批、签订合同、验收等环节。

第七条报废管理物资设备达到使用寿命或者发生严重故障的,应及时申请报废,并按照报废程序进行处理。

第八条报废程序1. 编制报废申请报告,明确报废原因和报废设备的名称、型号、数量等。

2. 报废申请报告由设备管理人员审核,并报设备管理委员会审批。

3. 设备管理委员会审批通过后,编制报废处理方案,并按照方案进行报废处理。

4. 对于涉及国家秘密、保密内容的设备,应按相关规定进行保密销毁。

第四章物资设备的维护和保养第九条维护管理物资设备的维护工作应按照维护计划进行,包括定期维护、定期检查和定期保养等环节。

物资供应管理制度(4篇)

物资供应管理制度(4篇)

物资供应管理制度为规范公司的采购行为,确保公司各部门正常生产,提供质优价廉的物资,达到降低生产成本的目的,特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门,财务科、办公室,公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质,分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间,部门主管审核后进入物资供应系统,由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组,按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中,供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的,采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕,库管按规定进行检查和验收入库工作,对物料质量或价格有问题的,应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商,并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息,以便供应科比价参考,供应科应随时掌握市场价的浮动依据,以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应,除备品备件外,一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。

没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况,及时掌握各项技术数据,便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作,各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念,时刻维护公司利益。

物资领用管理制度范文(5篇)

物资领用管理制度范文(5篇)

物资领用管理制度范文第一章总则第一条为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。

包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。

采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。

发料时,采购部对领用人所需领用物品逐一检查,若发现超过办公所需,则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时,采购部应再次核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。

第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭,____浪费;二、合理申请,从工作角度出发;三、加强保管,责任到个人;四、手续简便,易操作。

第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括:a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括。

订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额:1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支;2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支;3、每个员工一年内限领橡皮____块;4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整,但超过此标准领用,必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品,按照物品属性合理使用,防止损坏和遗失。

物资采购管理制度范本(3篇)

物资采购管理制度范本(3篇)

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的物资采购管理工作,提高采购效率,加强采购风险控制,保障公司的合法权益和利益最大化,制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有的物资采购活动,包括直接购买、租赁等。

第三条物资采购管理应遵循公平、公正、公开、诚实信用原则,坚持高质量、低成本、合理进度、优化供应的原则。

第四条公司应建立健全物资采购管理制度、规章制度和操作规程,保证采购过程的规范性和透明度。

第五条物资采购管理部门应设立充足的采购专业人员,确保采购工作的顺利进行。

第六条公司对物资采购管理工作实行监督和检查,确保采购工作的合规性和效率。

第七条物资采购管理部门应加强对外部供应商的管理,并定期评估与供应商的业务合作关系。

第八条本制度的解释权归公司物资采购管理部门负责。

第二章采购流程第九条采购计划的编制公司每年度采购计划由物资采购管理部门负责编制,内容包括物资品种、数量、价额、供应商选择等,通过公司内部相关部门审核后,报公司领导层审批。

第十条供应商筛选公司应按照公开、公正、公平的原则,选择符合相关要求的供应商,并与供应商签订合同。

第十一条采购合同签订公司与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,合同内容应包括物资的品种、数量、价格、交货时间、验收标准等。

第十二条供应商资质审核公司对供应商进行资质审核,包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、质量保证能力等。

第十三条供应商绩效评估公司定期对供应商的绩效进行评估,评估内容包括供货的质量、交货的及时性、服务的满意度等。

第十四条采购方式的选择公司根据采购项目的特点和具体情况,选择合适的采购方式,包括公开招标、邀请招标、询价采购等。

第十五条供应商的合作管理公司与供应商的合作关系管理应加强,包括维护供应商的合法权益、增强供应商参与公司业务的积极性、定期召开供应商座谈会等。

第十六条采购文件和采购备案公司应按规定保存物资采购的相关文件和备案材料,包括采购计划、招标文件、评标报告等。

物资管理制度7篇

物资管理制度7篇

物资管理制度7篇在日常生活和工作中,各种制度频频出现,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

制度到底怎么拟定才合适呢?作者整理了7篇物资管理制度,希望您在阅读之后,能够更好的写作物资处理。

物资管理制度篇一1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。

2、所有物资购买一律事先审批,不经副经理、总经理批准擅自购买,对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。

特殊情况可电子话请示审批,事后及时补办审批手续。

3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法,将责任落实到人,切实搞好日常的维修、保养、检测工作。

使用中因管理不善人为造成破坏或流失的,视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。

4、材料科根据总经理签批的进货清单,比价采购质优价廉的原材物料。

5、所购物料实行质量否决制,原燃材料质量由化验室把关,机械设备配件由机修车间把关,电气方面设备配件由机电车间把关。

把关不严,购进劣质原材料及设备配件,对相关把关部门予以价款30%的罚款。

6、凡能用重量计量的各种原材料,一律在本公司地磅房过磅验收,已确定进货价格的'要在过磅单标注价格,按品位计价的,由化验室出具化验报告,并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。

7、严格出入库手续,属生产用料,由所在部门负责人提出领料申请,机械设备配件方面由机修车间审核,电气方面由机电车间审核,再由分管经理审批领用。

属后勤部门领料,由办公室审核确定。

8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度,生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核,副经理审批,旧配件交回五金库备存维修,五金库要严格控制执行此规定,否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。

9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点,并将盘点情况进行比较登记,及时处理帐务。

10、产成品入库严格控制,存放整齐有序,做好交接,否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。

物资管理制度(精选5篇)

物资管理制度(精选5篇)

物资管理制度(精选5篇)物资管理的管理制度篇一收货工作操作程序(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。

(2)上岗后做好收货前准备工作。

检查核准磅称的准确性。

(3)收货时严把检验关,杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

a、认真核准数量。

凡能称重量的必须过磅。

b、核准入货的品种、规格及型号c、严把质量关,对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期),核查是否在保质期内。

尤其是食品,更要查有无变质现象,瓜果是否新鲜等等。

(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内,是否属于经批准的订货单内容的。

如不符合手续的要查明原因后再收货。

对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期,并加以保存好。

(5)及时办理收货手续。

a、根据发票编制收货日报表。

对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

b、严格签收手续,做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

(6)收货后及时通知申购部门前来领货。

经验查确认后,领货人在发票或收货日报上签收。

(7)对应该入库的货品,及时通知仓库来人验收领取。

(8)编制的收货日报表一式四份,一份交成本控制部,一份交领取的部门,一份交采购部,另一份自存备查。

(9)月末,协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

仓库保管操作程序(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

(2)货物入库。

a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等,符合要求的方能入库。

b、开出入库验收单,填清货物的品名、规格、型号及数量等。

c、货物装卸轻拿轻放,分类码放整齐,留出消防通道。

d、及时登记帐卡,每天结出数量合计数。

e、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

f、做好清洁卫生工作,保持库房整洁。

g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

h、经常检查各类货品,防止变质损耗。

物资出入库管理制度范本(10篇)

物资出入库管理制度范本(10篇)

物资出入库管理制度范本为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同____帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。

入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

物资管理制度

物资管理制度

物资管理制度物资管理制度范本(通用7篇)在现实社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢?下面是小编整理的物资管理制度范本(通用7篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

物资管理制度1为加强全局的物资管理,保证财产、物资安全和各项工作正常运转,特制定本制度。

一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。

包括:由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

二、各种物资在购入、借入或调换使用后,应当立即办理物资入库手续,由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时,应当凭领料单领取。

并按单位或个人登记物资领用明细帐。

除了日常消耗的低值易耗品以外,领用物资时应当明确实物负责人。

四、各分局自己购买或从局机关领用物资的,计入该分局的包干经费。

五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。

如果物资出现丢失或非正常毁损,实物负责人应承担相应经济责任。

六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。

在用物资一般每半年盘点一次,库存物资每月盘点一次。

盘点后,有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

七、本局的工作人员(含临时工作人员),在调整工作岗位或调出本局或辞职时,应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。

逾期未清完毕的,以丢失论处。

八、故意隐匿公共财产,意图据为己有的,按照财产价值不同,移交有关部门追究行政、刑事责任。

九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资,加强核算,确保国家财产的安全。

如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失,区局将依照有关规定追究当事人的责任。

物资管理制度2为加强我项目部的物资管理工作,规范物资采购行为,提高物资供应质量和管理水平,使物资管理规范化、制度化,保证施工生产需要,结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件,对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范,从而使物资管理有章可循,有据可依,达到规范化、制度化。

物资采购管理制度范文(六篇)

物资采购管理制度范文(六篇)

物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资。

钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资。

砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资。

其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

物资采购管理制度范文(二)第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作,提高采购效率和经济效益,制定本制度。

第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门,负责统一组织和管理公司的物资采购工作。

采购部门设立采购科,主要负责具体的采购事务。

第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。

第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请,并填写采购申请表。

第五条采购部门根据采购申请的内容,制定采购方案,并提交公司领导审批。

第六条根据采购方案,采购部门进行供应商的选择,并进行评估和比较,最终确定供应商。

第七条采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订合同。

物资供应管理制度范文(五篇)

物资供应管理制度范文(五篇)

物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作,落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能,实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。

制定物资供应管理办法。

第二条物资供应管理办法包括。

计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。

第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。

二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

三、公司成立采购供应部,对供应商实行统一管理。

四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。

第四条采购供应部门工作职责:一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

二、负责审核汇总各部门物资需求计划,并报内部风险控制部审批。

三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作,并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理,服务生产,保障供应。

四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作,积极推行代储代销工作。

六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

七、完成领导交办的其它工作。

第五条流程一、各部门上报计划。

根据月作业计划及材料、配件消耗定额,由各部门材料员和工程技术人员负责编制,并报采购供应部。

二、调整汇总。

采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整。

采购供应部门汇总各部门使用计划后,进行利库,对计划进行核对,形成汇总计划。

四、审批。

采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后,上报内部风险控制部审批。

五、采购计划。

采购供应部按照物资采购权限,确定物资采购方式,编制采购计划,报内部风险控制部审批。

六、招标采购。

招标采购物资计划,经招标办审批后,实施招标采购。

其它物资由采购供应部组织采购。

七、签订合同。

按规定程序进行招标比价后,与供应商签订合同。

八、到货验收。

到货后,由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。

物资管理制度范本(精选10篇)

物资管理制度范本(精选10篇)

物资管理制度范本(精选10篇)物资管理制度范本第1篇一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

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一、总则1.为健全和完善公司的物资管理工作, 规范物资管理工作程序, 在降低公司经营成本, 提高经济效益的同时, 确保物资管理的规范性和准确性, 结合公司实际情况, 特制定本制度。

2.物资管理的目的: 在保障物资供应及质量的前提下, 经过一切经济、行政、技术手段降低生产成本, 促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务: 按照供应好, 周转快, 消耗低, 费用省的原则, 适时、适量、适价的组织物资采购与供应, 满足生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策, 严格执行各项规章制度, 遵守财经和物资纪律, 不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

二、物资管理部门工作职责1、建立健全物资管理规章制度, 认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量, 编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作, 做到按定额按计划发料, 并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量, 核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作, 掌握材料的消耗、库存情况。

三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。

一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据, 并汇总编制月份物资需用计划书, 经公司总经理审批后, 由生产制造部控制发料。

二、各部门( 车间) 必须依据下月生产计划编制材料申请计划, 于当月20日之前上报生产制造部。

逾期不报者或材料申请计划不准确者, 导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的, 公司将追究其领导责任。

三、各部门( 车间) 编制月份材料计划必须有依据, 计划必须完善, 注明材料规格、型号、数量及用途。

四、生产制造部根据各部门材料计划, 生产进度计划, 编制月份材料采购计划, 经总经理审批后组织实施, 并及时提供给计划、财务部门。

五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

四、物资采购管理制度1、物资供应厂家的选择,要本着”货比三家”的原则, 在供应商评价的基础上组织招投标。

在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则, 严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。

不具备招标条件的物资评价选择供应商时, 应以”质优价廉”为原则, 在满足工程质量的前提下, 合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组, 对物资采购供应商进行评审, 并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》, 经总经理批准后报公司生产制造部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审, 合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。

5、凡10万元以上的大宗物资, 须经公司”三重一大”会议审定, 并按招投标制度进行采购。

对一般性生产性物资的采购, 必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、仓库管理工作规范( 一) 总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分, 是企业各种物资周转储备的环节, 同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是: 保管好库存物资, 做到数量准确, 质量完好, 确保安全, 收发迅速, 面向生产, 服务周到, 降低费用, 加速资金周转。

2.要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划, 合理布局; 内部要加强经济责任制, 进行科学分工, 形成物资分口管理的保证体系; 业务上要实行工作质量标准化, 应用现代管理技术和ABC分类法, 不断提高仓库管理水平。

( 二) 物资验收入库存1.物资入库存, 保管员要亲自同交货人交接手续, 核对清点物资名称、数量是否一致, 按物资交接本上的要求签字, 应当认识到签收是经济责任的转移。

2.物资入库存, 应先入待验区, 未经检验合格不准进入货位, 更不准投入使用。

3.材料验收合格, 保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位, 钢材应涂色标志, 入库存单各栏应填写清楚, 并随同托收单交财务科记账。

4.不合格品, 应隔离堆放, 严禁投产使用。

如工作马虎, 混入生产, 保管员应负失职的责任。

5.验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。

托收到而货未到, 或货已到而无发票, 均应向经办人反映查询, 直到消除悬事挂账。

( 三) 物资的储存保管1.物资的储存保管, 原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库, 并根据仓库的条件考虑划区分工, 凡吞吐量大的落地堆放, 周转量小的货架存放, 落地堆放以分类和规格的次序排列编号, 上架的以分类四号定位编号。

2.物资堆放的原则是: 在堆垛合理安全可靠的前提下, 推行五五堆放, 根据货物特点, 必须做到过目见数, 检点方便, 成行成列, 文明整齐。

3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责, 物各有主, 事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等, 保管员不得采取”发生盈时多送, 亏时克扣”的违纪做法。

4.保管物资要根据其自然属性, 考虑储存的场所和保管常识处理, 加强保管措施, 达到”十不”要求, 勿使国家财产发生保管责任损失。

同类物资堆放, 要考虑先进先出, 发货方便, 留有回旋余地。

5.保管物资, 未经主管领导同意, 一律不准擅自借出。

总成物资, 一律不准折件零发, 特殊情况应经主管领导批准。

6.仓库要严格保卫制度, 禁止非本库工作人员擅自入库。

仓库严禁烟火, 明火作业需经安保部门批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

( 四) 物资发放1.按”推陈储新, 先进先出, 按规定供应, 节约用料”的原则发放材料。

发料坚持一盘底, 二核对, 三发料, 四减数的原则。

对贪图方便, 违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失, 保管员应负经济责任。

2.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途, 核算员和领料人签字。

属计划内的材料应有材料计划; 属限额供料的材料应符合限额供料制度; 属规定审批的材料应有审批人签字。

同时, 超费用领料未办手续, 不得发料。

3.调拨材料, 保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。

发现价格不符或货款少收等, 应立即通知开票人更正后发货。

4.对于专项申请用料, 除计划采购员留作备用的数量外, 均应由申请单位领用。

常备用料, 凡属能够分割拆零的, 本着节约的原则, 都应拆零供应, 不准一次性发料。

5.发料必须与领料人和接料车间办理交接, 当面点交清楚, 防止差错出门。

6.所有发料凭证, 保管员应妥善保管, 不可丢失。

( 五) 其它有关事项1.记账要字迹清楚, 日清月结不积压, 托收、月报及时。

2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏, 每月都能够上报, 以便做到账、卡、物、资金四一致。

3.创造五好仓库是每个保管员努力的方向, 每月对仓库进行一次检查, 以促进创五好仓库的开展。

4.保管员调动工作, 一定要办理交接手续, 移交中的未了事宜及有关凭证, 要列出清单三份, 写明情况, 双方签字, 科领导见证, 双方各执一份, 报科存档一份, 事后发生纠葛, 仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损, 除原价赔偿外, 还要给纪律处分。

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量, 力求做到不出现差错。

六、仓库管理制度一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化, 保证财产物资的完好无损, 根据企业管理和财务管理的一般要求, 结合本公司的一些具体情况, 特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务:( 1) 根据本规定做好物资出库和入库工作, 并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

( 2) 做好物资的保管工作, 如实登记仓库实物账, 经常清查、盘点库存物资, 做到账、卡、物相符。

( 3) 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作, 协助做好积压物资的处理工作。

( 4) 做好仓库安全保卫工作, 确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条仓库管理人员纳入生产制造部统一管理, 仓库保管员由公司生产制造部统一安排和调配。

二、仓库物资的入库第一条外购物资( 包括外购材料、商品等) 到达后, 由制造部经办人填制”材料验收单”一式四份( 经仓管员签字后的”材料验收单”, 一联由制造部留底, 一联交统计, 一联交财务部, 一联交仓库作为开具”材料入库单”依据) , 仓管员根据”材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价, 将实物点验入库后, 在”材料验收单”上签名, 并根据点验结果如实填制”入库规格单”一式三份, 经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对, 确认无误后在”材料入库单”上签名, 做到货、单相符, 仓管员凭手续齐全的”材料验收单( 仓库联) ”和”材料入库单”的存根登记仓库实物账, 其余一联交财务部门, 一联交制造部。

第二条公司自身生产的产成品入库, 须有质量管理部门出具的产品质量合格证, 由专人送交仓库, 仓管员根据入库情况填制”成品入库单”一式三份, 双方相互核对无误后须在”成品入库单”上签名, 签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据, 一联交生产车间做产量统计依据, 一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

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