报销单(科研经费)
科研项目经费报销单
![科研项目经费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/781be52771fe910ef02df81c.png)
所在单位负责人签名:
教务处签字:
主管副院长签字:
西北师范大学知行学院科研项目经费报销单
项目类别及名称:
项目编号:
项目负责人所在单位:
项目来源单位:
资料费
小计: 数据采集费
小计: 差旅费
小计: 会议费
图书费: 资料复印、打印费: 翻译费: 数据跟踪采集费: 问卷调查费: 国内差旅费(含食宿): 市内交通费: 会议费:源自设备购置费:设备购置和使用费
设备维修费、租赁费:
小计:
配件、耗材: 软件费:
出版/文献/信息传播/知 识产权事务费
小计:
出版费: 文献检索费: 专业通信费: 知识产权事务费:
劳务费 印刷费 咨询费 小计:
劳务费: 成果印刷、打印费: 专家咨询费: 企业咨询费:
其他(须列内容) 小计: 项目各项费用合计:
项目负责人签名:
项目负责人联系电话:
本地建设银行卡号:
科研经费报销单
![科研经费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/93dae61bdd36a32d7375819a.png)
科研经费报销单
科室年月日附件张
科研处负责人分管院长院长
填写说明:
1、日期:指报销日期;
2、附件张数:指后附的原始单据的张数;
3、项目名称:填写科研项目的全称;
4、经费来源:指该项目的经费来源,如:2016年国家自然科学基金、2017年院博士基金、2018年科技厅横向课题;
5、项目合同号:填写该科研项目的基金号;
6、摘要:指报销项目的简要内容;
7、合计人民币(大写)后紧接填写,不能留有空;合计金额小写前加“¥”符号;
8、报销劳务费,另附附件1.(劳务费报销明细);
9、报销专家咨询费,另附附件2.(专家咨询费报销明细)及相关支撑材料(如会议邀请函,专家讲课课件等);
10、报销文章版面费,中文需附文章复印件(杂志封面,目录及全文);英文文章需附正式在线发表文章、本人银行汇款证明与发票(invoice);
11、报销差旅费,需附领导签字的会前备案;报销进修费,需附进修合同书;
12、报销院内检测费,需附检测科室科主任签字的检测项目清单;
13、报销院外检测费,需附领导签字的外出实验申请(模板请见中心实验室网站);
14、报销设备费,需附领导签字的申购报告,并办理相应的固定资产出入库手续;
15、报销答辩费,需附教育处知情同意函并签字盖章。
附件1. 劳务费报销明细
附件2. 专家咨询费报销明细。
报销收据怎么开
![报销收据怎么开](https://img.taocdn.com/s3/m/7a68c5f2b14e852458fb57e4.png)
报销收据怎么开【篇一:报销收据样本】科研经费报销单(样本)1、此单用于报销外来原始票据(原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据)。
2、办理报销业务,须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、报销购买各类物资时,金额达到固定资产和低值易耗品标准的,须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、支付外单位外协费时,须提供外单位签订的协作合同(复印件、原件都可)。
5、原始凭证不能涂改、挖补;原始凭证有错,应由开出单位重开或者更正,更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章,同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、科研项目编码须填写六位数。
7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏- 3 -科研经费领款单(样本)1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制,如果领款人只有1人,不需附领款人明细表。
3、报销领款单据时,领款人需提供身份证复印件。
4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔,不能使用圆珠笔、铅笔或红笔,领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
- 4 -领款人明细表(样本)负责人:制表人:xx1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、报销领款单据时,领款人需提供身份证复印件。
3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔,不能使用圆珠笔、铅笔或红笔,领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
4、签字栏由领款人签字,原则上不可代签。
- 5 -成都大学科研项目差旅报销单(样本)科研项目编号:8010xx报销日期:20 xx年x 月 x 日附件 x 张1、 2、 3、 4、 5、 6、若有多人出差,出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名,不能写成xx等;右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名,原则上不能代签。
职务栏须写明出差人的职务或职称。
出发地和到达地应根据实际出差行程填列,须与提供的差旅票据一致。
出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。
XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明
![XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明](https://img.taocdn.com/s3/m/84958aa490c69ec3d5bb75cc.png)
XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费,学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明:
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行,按照课题进度拨款,专款专用、节约支出。
二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。
2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。
三、经费报销流程
1、XX办公系统,点击“经费报销”;
2、选择“费用报销之科研费用报销单”;
3. 审批内容:请详细填写项目名称及报销内容;
如培训费报销请填写:课题名称、支出项目、支出金额、合计(XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践,培训费5000元,交通费300元,餐费500元,住宿费300元,合计6100元)
4、收款单位名称:本人姓名
5、费用归属组织:科研课题、大学生实训项目填写科研处;教改课题填写教务处。
6、部门:所在学院或部门
7、预算项目:科研经费
8.、凭证摘要:可以简单填写费用名称,如:大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额:发票金额。
后核准金额自动生成
10、添加附件,请将报销的支撑材料电子版上传至附件中(例如培训证书、邀请函、培训总结等)
11、报销流程审核通过后,填写费用报销凭证,经学校财务主任审批后,到财务窗口报销。
12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。
财务处
X年X月X日。
南京邮电大学费用报销单 - 南京邮电大学财务处
![南京邮电大学费用报销单 - 南京邮电大学财务处](https://img.taocdn.com/s3/m/fff72c2d5a8102d276a22fb5.png)
(2017 版)
报销事由:
报销日期:
附件张数:
裁
经费项目名称或代码
剪
付款方式: 转卡 □ 汇款 □
线
是否已借款:已借款□ 未借款 □
费用类别
金额
费用类别
金额
费用类别
金额
费用类别
金额
办公费
国际合作交流费
租赁费
图书购置费
专用材料费
会议费
维修维护费
软件购置费
印刷费(版面费)
培训费
接待费
联系电话:
大型修缮费
邮电费
劳务费
燃料动力费
协会会费
交通费
委托业务费
物业管理费
横向科研业务费
国内差旅费
咨询服务费
设备购置费
其他
发票金额合计 财务核报金额
转卡账号信息
大写: 大写:
工(学)号
பைடு நூலகம்姓名
银行卡号
小写¥: 小写¥:
金额
报销人承诺:本人对以上经济事项及所提供的票据的真实性、合法性负责。
经费主管:
报销人:
裁剪线
科研项目经费使用详细报表
![科研项目经费使用详细报表](https://img.taocdn.com/s3/m/4bbb6dbebb0d4a7302768e9951e79b89680268cc.png)
科研项目经费使用详细报表一、项目概况1.1 项目名称:XXXX科研项目1.2 项目编号:XXXXXX1.3 项目类别:自然科学类/工程技术类1.4 项目执行期限:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日1.5 项目负责人:XXXX二、经费预算及执行情况2.1 总经费:人民币XX万元2.2 经费来源:国家自然科学基金会/省科技厅/其他2.3 经费预算明细:- 设备购置:人民币XX万元- 材料费:人民币XX万元- 差旅费:人民币XX万元- 劳务费:人民币XX万元- 国际合作与交流:人民币XX万元- 管理费:人民币XX万元- 其他:人民币XX万元2.4 经费执行情况:- 设备购置:已执行人民币XX万元,未执行人民币XX万元- 材料费:已执行人民币XX万元,未执行人民币XX万元- 差旅费:已执行人民币XX万元,未执行人民币XX万元- 劳务费:已执行人民币XX万元,未执行人民币XX万元- 国际合作与交流:已执行人民币XX万元,未执行人民币XX 万元- 管理费:已执行人民币XX万元,未执行人民币XX万元- 其他:已执行人民币XX万元,未执行人民币XX万元三、经费支出明细3.1 设备购置支出明细:- 设备名称:XXXX- 购买金额:人民币XX万元- 购买日期:XXXX年XX月XX日- 供应商:XXXX3.2 材料费支出明细:- 材料名称:XXXX- 购买金额:人民币XX万元- 购买日期:XXXX年XX月XX日- 供应商:XXXX3.3 差旅费支出明细:- 人员姓名:XXXX- 出差地点:XXXX- 出差时间:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日- 费用金额:人民币XX万元3.4 劳务费支出明细:- 人员姓名:XXXX- 工作内容:XXXX- 费用金额:人民币XX万元- 支付日期:XXXX年XX月XX日3.5 国际合作与交流支出明细:- 合作项目名称:XXXX- 合作单位:XXXX- 费用金额:人民币XX万元- 支付日期:XXXX年XX月XX日3.6 管理费支出明细:- 费用名称:XXXX- 费用金额:人民币XX万元- 支付日期:XXXX年XX月XX日3.7 其他支出明细:- 费用名称:XXXX- 费用金额:人民币XX万元- 支付日期:XXXX年XX月XX日四、项目进度及经费使用情况说明4.1 项目进度概述:(此处简要描述项目目前所处阶段,如:已完成文献调研、正在进行实验设计等)4.2 经费使用情况说明:(此处详细说明经费使用情况,如:设备购置原因、材料费支出明细、差旅费用途等)五、项目负责人及财务联系方式5.1 项目负责人:XXXX5.2 财务联系方式:- XXXX-XXXXXXX六、附件6.1 设备购置复印件6.2 材料费复印件6.3 差旅费报销单复印件6.4 劳务费支付凭证复印件6.5 国际合作与交流协议复印件6.6 管理费支付凭证复印件6.7 其他支出凭证复印件(注:附件请根据实际情况提供,以便审计人员进行核实)请审阅本报表,如有任何疑问,请及时与我们联系。
科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版
![科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版](https://img.taocdn.com/s3/m/1a50dc93647d27284a735190.png)
1科研与学科建设部及财务部领导:本人承担国家自然科学基金项目:____________________________(项目编号:____),因科研项目需要,购买项目相关实验试剂/ 耗材。
本次共申请报销经费______元。
该基金项目中,实验试剂费批准预算______元,截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。
附:1)货物发票及真伪证明2)设备物资科入库单3)财务科经费确认表4)项目经费预算表申请人:(签字)日期:科研与学科建设部及财务部领导:本人承担国家自然科学基金项目:________________(项目编号:____),因科研项目需要,需支付研究生劳务费____元。
该基金项目中,劳务费批准预算____元,截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺:被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员,且确实参与该项研究工作。
附:1)劳务费领取清单(注明:月份、经费、身份,本人签字)2)劳务费领取人身份证复印件3)项目经费预算表※本次超过5000元者,需所在科室主任签字。
申请人:(签字)日期:科研与学科建设部及财务部领导:本人承担国家自然科学基金项目:________________(项目编号:____),因科研项目需要,从____年____月____日~____年____月____日参加________学术会议。
本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。
该基金项目中,国内(或国际)差旅费批准预算____元,截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺:本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。
附:1)医院财务差旅费报销单2)会议通知/ 交流邀请函3)若参加国际会议经旅行社办理的,还需附旅行社发票及相应凭证(如:登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细)4)经费预算表申请人:(签字)日期:_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导:本人承担国家自然科学基金项目:________________(项目编号:____),因科研项目需要,申请购买设备:________、____________(详细及经费请见附件)。
科研经费各项业务报销所需材料等有关事项
![科研经费各项业务报销所需材料等有关事项](https://img.taocdn.com/s3/m/f71644e8f61fb7360b4c65eb.png)
科研经费各项业务报销所需材料等有关事项1科研经费各项业务报销所需材料及注意事项1.1设备费(1)报销需要的哪些材料?(按业务流程先后次序,借款时只需要提供1-6项):①采购申请表采购金额达到5万元(含)以上,需登录信息门户“采购系统”,进行采购申请;②仪器设备申购单购买通用设备(如台式机、笔记本电脑、传真机、一体机、打印机、照相机等),需登录信息门户“网上竞价”系统,进行采购申请;③外转拨经费审批表转出金额达到1万元(含)以上,登录信息门户“科研审核”,进行填报;④购销合同国内单次购置1万(含)以上需要(购置进口仪器设备时商务合同和代理进口合同);⑤大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万(含)以上时,登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写;⑥网上预约单(借款单或报销单)登录信息门户“财务平台”填写;⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据;若采购国产设备建议取得增值税专用发票。
⑧代理手续费发票购置进口仪器设备时需要;⑨固定资产报增单登录信息门户中的“资产管理”进行填报。
(2)哪些购置属于设备费购置并需要填写固定资产报增单?需同时满足以下三个条件①单位价值1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上)。
②使用期限超过1年。
③在使用过程中保持原有实物形态的资产。
不能同时满足以上三个条件的配品配件,若与专用设备同时购置并与之配套,应纳入设备费报销,单独购置的配品配件,在材料费报销。
(3)使用设备费有那些注意事项?①电脑、打印机等通用设备被认为是承担课题必须具备的基础条件,要按批准的预算数量购买;②设备费中设备购置费不能超预算,其他科目可在设备费总额以内调剂使用;③设备租赁费只能租用外单位和本单位独立核算单位的设备;④不能以外包的形式转出设备租赁费;⑤外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要,冲销借款时不需要再次提供;⑥使用科研经费研制组装的产品,如科研项目合同有约定须将相关仪器、设备移交给委托方的,报销时必须先入学校固定资产账,移交时再按照项目合同和设备实际移交清单办理固定资产报废手续。
科研经费报销单
![科研经费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/9157b163cfc789eb172dc8a5.png)
▲项目负责人为学院教师,由所在学院负责审核;项目负责人为职能部门教师,其中“双肩挑”
教师的科研经费由所在学院负责审核,其他行政管理人员的科研经费由科研处负责审核。
科研经费报销单
项目名称:项目号:
项目负责人所在单位:项目来源单位:
资料费
小计:
图书费: 国际合作与交流费国外及港澳台地区差旅费:
资料复印、打印费:
设备购置和使用费
小计:
设备购置费:
翻译费: 设备维修费、租赁费:
数据采集费
小计:
数据跟踪采集费: 配件、耗材:
问卷调查费:软件费:差旅费
小计:
国内差旅(含食宿): 咨询费
小计:
专家咨询费:
市内交通:企业咨询费:会议费会议费:
其他(须列内容)
小计:
劳务费劳务费:
印刷费成果印刷、打印费:
合计:
项目负责人联系电话:北京银行卡号:
项目负责人(签字):单位负责人(签字)▲:。
兰州大学日常经费报销单
![兰州大学日常经费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/61c060a27c1cfad6195fa778.png)
支付信息
金额(元)
支 支付给 公务卡
付 个人 其他卡
方
式
支付给单位
冲借款
姓名 姓名 单位名称 银行账号
银行卡号
(金额若不填写,默认为所有报销金额支付公务卡)
银行卡号(若不填写,默认为教工工资卡)
开户行
是□
开户行
否□
部门/项目负责人:
经办人及联系电话:
财务审核人:
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导:
3.学校统管经费支付:学校统管的日常运转经费(包括水电暖物业及工资津贴等)、学生奖助学金等由财务处主管副处长审签支付;其他统管经费由财务处长审签支付 4.基建和大型维修项目经费支付:100万元以下的,经项目主管部门负责人签字后,由财务处长审签支付;100万元及以上、500万元以下的,报分管校领导审批后,由 财务处长审签支付;500万元及以上、1000万元以下的,报分管校领导审批后,由分管财务副校长审签支付;1000万元及以上的,报分管校领导审批,经分管财务副校长审 核后,由校长审签支付。
业务主管部门负责人:
所在基层单位科研负责人(仅限科研经费):
财务处负责人:
注:1.科研经费支出:100万元以下的,由科研项目负责人审签支付;100万元及以上的,经所在基层单位审核后,由财务处主管副处长审签支付。
2.各单位经费支付:50万元及以上、100万元以下的,经单位负责人签字后,由财务主管副处长审签支付;100万元及以上的,经单位负责人签字后,由财务处长审签支 付。
兰州大学日常经费报销单
部门名称(公章)
年
月
日
附件
张
部门及项目代码
支出内容
单据张数
合同编号(签订经济合同的须填写) 金额(元)
西南交通大学学生科研经费报销指南
![西南交通大学学生科研经费报销指南](https://img.taocdn.com/s3/m/e045c77b376baf1ffc4fadc9.png)
教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外,发生的费用均不得以现金支付,应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式,报销时附相关支付记录(POS单或者网银支付记录截图)。
4、原则上只报销本年开具的票据,上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。
5、发票的抬头必须是学校的全称,即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票,按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时,须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次,不再重复报销”,并由经费负责人签字,方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下,且使用期限在一年以上的办公用品或材料等,如“移动硬盘”等,应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。
金额在1000元以上的设备,如电脑、软件、系统平台等,应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。
未报增的,经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销,绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为,财务处拒绝受理。
三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销(1)办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票,如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据,计财处不予报销。
(2)“办公用品”清单中,不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
(3)所有票据须附付款记录,不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销(1)“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票,无论金额多少,必须提供加盖供货商印章的商品清单,发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范
![科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范](https://img.taocdn.com/s3/m/9953be5aa200a6c30c22590102020740be1ecdd3.png)
提交报销单
提交前自查
在提交报销单前,再次核对所有信息 ,确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定,将报销单提 交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核,检查发票、凭证等是否齐全、合法,报销金额是否合理 等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况,将退回报销单,要求重新填写或补充 材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过,财务部门将按照学校或单位的报销规定,将报销款项支付给 报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证,以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称,不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符,不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项,可能需要提供 其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式,准确填写各项信息,包括报销 人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求,将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位 置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障,规范化的报销流程可以提高科 研人员的工作效率,减轻他们的负担,使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实,相关发 票、凭证等材料必须齐全,不得 虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关 政策规定和学校财务管理制度, 不得违反规定或擅自扩大开支范 围。
报销单(科研经费)
![报销单(科研经费)](https://img.taocdn.com/s3/m/71f3c3092af90242a995e527.png)
报销部门:报销日期:年月日
开支内容
单据张数
报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金:≤1000元课题负责人审批;>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批;>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批;>3000元、≤30000元科研分管领导审批;>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批;>5000元财务分管领导审批。
2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。
3、原始发票内容应完整,且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。合计报销金额(大写)
说明:
分管领导:部门负责人:课题负责人:经办人:
报销单(科研经费)
报销部门:报销日期:年月日
开支内容
单据张数
报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金:≤1000元课题负责人审批;>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批;>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批;>3000元、≤30000元科研分管领导审批;>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批;>5000元财务分管领导审批。
2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。
3、原始发票内容应完整,且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。
合计
报销金额
(大写)
说明:
分管领导:部门负责人:课题负责人:经办人:
2、现金:≤1000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批;>1000元、≤3000元课题负责人所在部门、科研处和财务处负责人审批;>3000元、≤10000由科研分管领导审批;>10000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤3000元科研分管领导审批;>3000元的财务分管领导审批。
科研项目专家咨询费报销单
![科研项目专家咨询费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/c72d302cbceb19e8b9f6baa0.png)
超过两天
第一天、第二天按照不超过两天所规定标准执行;第三天及以后按照不超过两天所规定标准的50%执行
通讯
300-1元/次(高级职称)
180-750元/次(其他)
院士、全国知名专家可按照高级专业技术职称人员的专家咨询费标准上浮50%执行
咨询费税后合计
咨询费含税合计
大写金额:
武汉轻工科研项目专家咨询费报销单
申请单位
项目负责人
项目名称
咨询地点
经办人
项目编号
预算经费
咨询时间
咨询内容
咨询形式
国家规定
实际执行
天数/次数
标准
人数
合计
会议、现场访谈或称)
540-900元/人天(其他)
不超过两天(含两天)
1500-2400元/人天(高级职称)
课题组承诺
所填信息真实,经费使用符合相关科研经费管理规定,咨询内容与项目相关。 项目负责人签字: 年 月 日
审批意见
负责人签字(盖章):
年 月 日
业务主管部门审批意见
科研经费报销规范 - 科研经费报销规范
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科研经费报销规范
财务处主页登录
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3、原始发票内容应完整,且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。
合计
报销金额
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说明:
分管领导:部门负责人:课题负责人:经办人:
报销单(科研经费)
报销部门:报销日期:年月日
开支内容
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报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金:≤1000元课题负责人审批;>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批;>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批;>3000元、≤30000元科研分管领导审批;>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批;>5000元财务分管领导审批。
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1、学院实行公务卡制度,严格控制现金报销。
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4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。
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说明:
分管领导:部门负责人:课题负责人:经办人:
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