经济运行分析报告
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经济运行分析报告
**公司上半年经济运行分析报告
xx年对于*****有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公
司全年各项经济指标,我公司在收到xx年上半年经济运行分析工作
的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下:
一、主要经济指标完成情况
1.市场开发
xx年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占
全年计划的,主要项目为
2.经营总量
上半年计划完成产值万元,实际完成产值万元。
3.实现利润
上半年实现利润万元。
4.管理费上交
公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。
5.工资发放及保险交纳情况
上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保
险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。
经济指标完成情况图表分析(单位:万元):
二、资金流转及使用情况
1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程
**************。存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。
2. (1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。
(2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。
(3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。
三、合同的履约情况
严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率
100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。
四、项目责任成本控制情况
1、成本分析
公司上半年预算成本万元,实际成本万元,成本降低额万元,成本降低率。
*********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。
2、公司工料分析
见附件
3、影响经济效益的原因
人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。
材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来
越透明化。甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。
机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。
其他直接费:给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金,给土建单位的配合费越来越高是主要原因,公司总体产值不高,造成从项目上提取的点数增大,加大了项目成本支出。
五、全年经济预测
1、全年市场开发指标万元,预计对内万元,对外万元。
2、全年经营总额指标万元,预计全年完成产值万元,
3、上交管理费货币万元,预计万元管理费可以按时上交,
4、利润指标万元,全年预计实现利润万元。
5、工资按时发放,五险一金足额按时上交公司。
6、预计下半年回收工程款万元
六、下半年的工作措施
1、积极开拓市场,加大对外承揽任务的力度,努力实现年度经营指标。
2、严抓项目成本管理,强化落实成本管理制度,在保证工程质量的前提下,严格控制项目成本。
3、注重项目材料管理,严把项目材料进出关,并定期进行项目物资消耗盘点,按月对项目进行成本分析。
4、保障材料及时供应,加快施工进度,提高三钢工具和机械设备的周转使用率。
5、强化劳务管理,严格按照各项目所签订的劳务合同执行,避免发生劳务纠纷。
6、加紧后期工程的进度,尽快退出三钢租赁工具和机械设备,
减少不必要的成本支出。
7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况,有针对性的制定培训计划,努力提高员工业务素质。
经济运行分析报告范文
****年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****
年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,****年度
的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入4.13亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。一季度在股东单位和政府有关部门的支
持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨,实现销售收入13,280.63万元,完
成年度销售收入的32%;经营亏损957.32万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全
面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。
一、一季度经营状况
(一)生产稳定、产量增加、消耗下降
1、产量
1、磷铵生产64,197.55吨,完成年计划的29.18%。磷铵开车率
比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。
2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。磷酸开车率
比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。
3、硫酸生产101,280.00吨,完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,014.94吨,增长33%。