建设项目审计报告

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工程项目审计报告

工程项目审计报告

工程项目审计报告工程项目审计报告范例工程项目审计报告范例(一)***单位关于对***项目工程价款结算的审计报告***审计局:根据*审投通[****]***号通知书,自年月日至年月日,我们对工程价款结算进行了审计,本次审计得到了被审计单位的支持和配合(或不太支持和配合情况),审计实施已结束,现将审计情况报告如下:一、工程概况1、项目立项文号;2、资金来源;3、工程规模、主要特征;4、工程参建单位:建设、设计、施工、设计、供应商等名称;5、工程开、竣工时间;6、工程招投标情况(有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述);7、工程设计、施工主要变更情况(数量、比例、大宗变更的描述);8、工程质量情况;9、各合同情况简介(合同基本内容及合同基本形式[总价/单价])。

二、审计评价该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。

三、工程价款结算的审计情况1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据;2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额;3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明,要有具体数字,尽可能一一对应;4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额;5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明;6、与初审审核报告中的审核工程造价相比,造成工程造价核减额变化的主要内容和原因;7、其它有关说明。

四、在工程建设管理中存在的问题和线索根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容,逐条有针对性地加以细述,要求对每条内容都有回复,如对其中的一条或几条没有可说明的,也要明确“经检查此项情况正常”等态度。

五、审计建议针对工程审计中发现的问题,提出改建工程各方面管理的建议。

六、附件1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件2、工程结算审核对照明细表及其电子文件3、其他审计工作底稿,如审计核对纪要、审核情况说明、审计签证单等等4、工程量计算工作底稿。

工程项目方案审计报告

工程项目方案审计报告

工程项目方案审计报告一、项目概况1.1 项目背景本项目是某地区新建工程项目,为了确保项目顺利进行,特委托本公司对该项目方案进行审计。

1.2 项目概述项目选址位于某地区的城市中心,项目内容包括建设一座大型商业综合体,包括商业街、写字楼、酒店和住宅等。

1.3 项目审计目的本次项目审计的目的是确保项目方案的科学性、合理性和可行性,为项目建设提供决策支持。

二、方案审计内容2.1 方案审计范围本次审计的内容主要包括项目总体规划、建筑设计、施工方案、装修方案、投资预算等。

2.2 方案审计方法本次审计采用文件审查、现场查验和专家评审相结合的方式进行,以保证审计结果的客观性和全面性。

2.3 方案审计重点重点审计的内容包括项目规划的合理性、建筑设计的科学性、施工方案的可行性、装修方案的合理性以及投资预算的合理性等。

三、项目总体规划审计3.1 规划的科学性通过文件审查和现场查验,我们发现项目总体规划较为科学合理,符合城市发展规划和土地利用规划。

3.2 规划的可行性我们对项目规划进行了实地查验,发现规划方案与实际情况相符,各项设计方案均可实施。

3.3 规划的创新性项目总体规划在设计理念上具有创新性,能够充分体现现代城市建设的需求,符合城市发展的方向。

四、建筑设计审计4.1 建筑结构设计建筑结构设计符合国家现行建筑设计规范和标准,能够满足项目的承载力和使用功能要求。

4.2 建筑外观设计建筑外观设计符合项目定位和周边环境,能够充分展现项目的特色和风貌。

4.3 建筑功能设计建筑功能设计合理科学,各功能区域布局合理,能够满足项目的经营需求。

五、施工方案审计5.1 施工组织设计施工组织设计合理,符合项目施工进度和质量要求,能够确保施工过程的有序进行。

5.2 施工工艺设计施工工艺设计合理科学,能够满足工程结构的施工要求,保证施工质量和安全。

5.3 施工设备选型施工设备选型符合项目要求,能够满足工程进度和施工质量要求。

六、装修方案审计6.1 装修材料选用装修材料严格按照国家相关规定的标准选用,能够保证装修质量和环保要求。

工程建设项目竣工决算审计报告

工程建设项目竣工决算审计报告

工程建设项目竣工决算审计报告尊敬的各位领导、各有关方面:一、审计基本情况本次审计范围为XX项目的竣工决算,审计期间为XXXX年至XXXX年。

审计工作由我方独立进行,按照审计准则和规范进行操作,并根据相关法律法规对项目的财务状况、经营绩效等进行全面审计。

二、项目概况XX项目位于XXXX地区,总投资XXX万元,项目建设周期为XXX年。

项目主要包括XXX,其中包括地基工程、主体结构和附属设施等。

项目建设过程中,我方对相关合同、施工进度、工程质量等进行了审核。

三、财务收支情况分析四、项目绩效评价通过对项目的绩效评价,发现以下几个问题:1.资金使用不规范:在项目实施过程中,存在部分资金使用不规范的情况,包括资金超支和未按规定用途使用等问题。

2.工期延误:在项目建设过程中,存在工期延误的情况,主要原因是施工计划和资源配置不合理。

3.质量问题:项目工程质量存在一定问题,需要进行整改和修复。

五、管理建议基于对项目的审计结果和绩效评价,我方提出以下管理建议:1.加强资金管理:项目管理方应加强对资金的监管和使用,确保资金的合理使用和透明度。

2.优化项目管理过程:项目管理方应制定合理的施工计划,统筹资源,避免工期延误等问题。

3.提升工程质量:项目管理方应加强对工程质量的控制和监督,确保工程的质量达到相关标准和要求。

六、保密声明本审计报告仅限于对审计客户提交的资料和信息进行审计,未经审计人员同意,不得向任何第三方公开。

如有违反,将承担相应法律责任。

七、结论本次审计发现了一些问题和隐患,项目管理方应根据审计和评估结果,采取相应措施进行整改和改进,以优化资源利用,提高项目绩效和质量。

特此报告。

审计人员:XXX。

工程建设项目审计评估报告

工程建设项目审计评估报告

工程建设项目审计评估报告一、项目背景该工程建设项目是由某政府部门出资,委托某建筑公司承建的一座高层建筑。

项目总投资额为X万元,计划用时X个月完成。

项目的主要目标是满足政府部门提出的办公场所需求,提供一个安全、舒适、高效的工作环境。

二、审计目的和范围本次审计评估的目的是对该工程建设项目的进展情况、成本控制、质量管理和安全保障等方面进行综合评估,为项目的监督管理提供参考依据。

审计范围包括但不限于以下几个方面:1. 工程项目计划是否合理、可行2. 各项工程施工进展情况如何3. 资金使用是否符合预算4. 工程质量是否符合标准要求5. 施工过程中的安全措施是否到位三、审计结果1. 项目计划合理性评估对项目计划的评估结果显示,项目计划与实际施工的进展较为匹配,整体上能够确保工期的合理安排。

项目计划中充分考虑了各个施工阶段的时间节点,确保施工过程中的顺利进行。

然而,在项目计划中未能充分考虑到可能出现的不可预见情况,这对项目的进展可能造成一定的影响。

2. 工程施工进展情况评估工程施工进展情况的评估结果显示,项目整体进展良好。

工程队伍组织有序,施工人员配备齐全,运行平稳。

施工过程中出现的问题能够及时发现和解决,确保了工程的正常进行。

然而,在施工过程中也存在一些小的延误和调整,项目管理方需要加强对施工进度的监控,以确保工期的准时完成。

3. 资金使用情况评估资金使用情况的评估结果显示,项目的资金使用基本符合预算。

在审计过程中发现,部分项目经费用于非项目相关费用,这需要相关部门加强财务监管,确保资金使用的合理性和有效性。

4. 工程质量评估工程质量评估结果显示,该项目的工程质量符合相关标准要求。

施工过程中,建筑公司积极采取了各种质量控制措施,保证了工程施工的质量。

但也发现了一些细节上的问题,建议建筑公司加强质量监测和验收。

5. 安全保障评估安全保障的评估结果显示,施工过程中的安全措施到位,各项安全事故得到及时处理。

在施工现场的安全管理中,建筑公司及时发现并排除了一些潜在的安全隐患。

项目建设投资管理情况审计报告

项目建设投资管理情况审计报告

项目建设投资管理情况审计报告
一、审计目的
本次审计的目的是评价被审计单位在项目建设投资管理过程中的合规性、有效性和效益性,促进被审计单位加强内部控制,规范管理,提高投资效益。

二、审计范围和审计对象
本次审计的范围是20XX年1月1日至20XX年12月31日止,被审计单位在项目建设投资管理过程中的相关活动。

审计对象是XXX公司。

三、审计重点
1.项目前期工作审批情况
2.工程招投标管理情况
3.工程合同管理情况
4.工程款支付管理情况
5.工程质量和进度控制情况
6.竣工决算审核情况
四、审计发现和审计建议
(一)项目前期工作审批方面存在问题
1.审计发现
...
2.审计建议
...
(二)工程招投标管理方面存在问题
1.审计发现
...
2.审计建议
...
(三)工程合同管理方面存在问题
...
(四)工程款支付管理方面存在问题
...
(五)工程质量和进度控制方面存在问题
...
(六)竣工决算审核方面存在问题
...
五、被审计单位的整改情况
(填写被审计单位对审计发现问题的整改情况)
六、审计机构和审计人员
本次审计工作由XXX审计事务所实施,项目负责人为XXX,主审人员为XXX、XXX。

七、结束语。

建设工程跟踪审计报告范文

建设工程跟踪审计报告范文

X X X X X X X X X X X X X有限责任公司XXXXXXXXX跟踪审计[202X]第00XX号基本建设工程跟踪审计报告XXXXX局(公司):我公司接受贵单位委托,于20XX年XX月对XXX项目进行了跟踪审计,我们的责任是对项目跟踪审计并发表审计意见。

我们的跟踪审计工作是遵循独立、客观公正、科学合理、实事求是的原则进行的。

在跟踪审计过程中,我们结合该工程具体情况,分类收集整理资料,实施现场勘查等我们认为必要的审计程序,现将跟踪审计进度报告如下:一、基本情况建设内容:新建一栋XXX,占地XXX亩,建筑面积XXX平方米,并配有XX设备、XX设施以及供水、供暖、供电等必要的基本和辅助设备、道路硬化、绿化建设等。

资金来源:项目总投资XX万元,其中XX预算内投资XX万元,XX级配套XX万元。

建设地点:XXXX,左邻XX,右邻XX、前方为XXX,地理位置优势明显。

各参建设单位:建设单位为XXX;施工单位为XXX;监理单位为XXX;设计单位为XXX。

建设期限:XXX项目施工合同中工期总日历天数XX 天,计划开、竣工日期为XX年XX月XX至XX年XX月XX日。

二、跟踪审计依据1、《XXX项目可行性研究报告的批复》;2、《XXX建设项目初步设计及概算的批复》;3、XXX建设项目实施方案;4、XXX建设项目施工合同;5、XXX建设项目施工图纸;6、XXX建设项目监理合同;7、混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011);8、建筑工程质量管理条例;9、建设工程监理规范(GB50319-2013);10、建筑工程施工质量评价标准(GBT50375-2016 )11、与项目相关的会计账册、会计凭证等财务资料及与项目相关的合同资料。

三、项目进展情况20XX年XX月XX日取得项目建议书批复;20XX年XX月XX日取得不动产权证书;20XX年XX月XX日取得建设用地规划许可证;20XX 年XX月XX日取得可行性研究报告批复;20XX年XX月XX日取得初步设计及概算批复;20XX年XX月XX日,取得XXX建设项目XXXX建设工程施工图设计文件审查合格书;20XX年XX月XX日取得建设工程规划许可证;20XX年XX月XX日取得预算评审报告;20XX年XX月XX日通过XX发布工程施工招标公告,项目投标最高限价为X万元;20XX年1X月XX日取得中标通知书确定施工中标单位为XXXX,中标金额为XX万元;202X年X月X日签订施工合同,合同价款同中标金额;202X年XX月XX日通过XX公共资源交易中心发布工程监理招标公告,项目投标最高限价为XX万元;202X年XX月XX日取得中标通知书确定监理中标单位为XX工程项目管理有限公司,中标金额为XX 万元;202X年XX月XX日签订监理合同,合同价款同中标金额;202X 年XX月XX日取得施工许可证;20XX年XX月XX日监理单位签署工程开工令。

水泥厂建设项目竣工审计报告

水泥厂建设项目竣工审计报告

# 水泥厂建设项目竣工审计报告1. 引言本文档为水泥厂建设项目竣工审计报告,对该项目的建设过程进行审计,并提供审计结果、问题、建议和总结。

本文档旨在对水泥厂建设项目进行全面、客观和准确的评估,以确保项目的合规性和质量。

2. 项目背景2.1 项目目标水泥厂建设项目的目标是建造一座具备现代化技术设备和高产能的水泥厂,满足市场需求,提升产能和效益,并实现环保要求。

2.2 项目范围本项目涵盖了土地准备、设备采购、工程施工、装备调试等各个阶段。

主要包括厂区建设、生产线安装、电力供应、原材料采购、产品质量检测等。

3. 审计过程3.1 审计目标和范围审计目标是评估水泥厂建设项目的合规性、经济性和技术可行性。

审计范围包括土地准备、建筑施工、设备安装、电力供应、原材料采购与储存、产品质量控制等各个环节。

3.2 审计方法审计采用了文件资料审阅、现场调查和访谈等方法来获取项目的相关信息。

审计工作组对关键人员进行了访谈,并对相关文件进行了仔细审查。

3.3 审计发现经过审计,发现了以下问题:1.土地准备不充分:土地准备工作在项目启动阶段没有按照规划进行充分准备,导致施工进度受到影响。

2.工程施工时间延误:由于施工计划和实际工期不符,导致工程施工时间延误,影响了项目竣工时间。

3.设备采购管理不善:设备采购控制不严,导致采购成本超出预算,并影响项目效益。

4.电力供应不稳定:电力供应存在不稳定的情况,导致生产线运行不稳定,影响产能和效益。

5.原材料采购和储存不到位:原材料采购和储存管理不完善,导致成本增加和生产线运行受到影响。

6.产品质量控制不严格:产品质量控制不严格,导致产品合格率下降,损害了公司声誉。

3.4 审计建议根据审计发现的问题,提出以下建议:1.加强土地准备工作,确保项目启动前的土地准备工作充分准备,避免施工进度受到影响。

2.优化工程施工计划,确保施工时间按照计划进行,减少工程施工时间延误。

3.加强设备采购管理,建立合理的采购流程和控制措施,控制采购成本,避免超出预算。

工程审计报告模板

工程审计报告模板

工程审计报告模板一、项目概况。

本次工程审计的项目为XX工程,位于XX地区,项目总投资XX万元,建设内容包括XX。

工程建设单位为XX公司,施工单位为XX公司,监理单位为XX公司。

二、审计目的。

本次工程审计的目的是对工程建设过程中的质量、安全、进度、成本等方面进行全面审计,发现存在的问题和隐患,提出改进建议,保障工程建设的质量和安全,确保工程按时按质完成。

三、审计范围。

本次审计范围包括工程设计、施工、材料采购、质量检验、安全管理、工程进度、成本控制等各个环节。

四、审计内容。

1. 工程设计审计。

对工程设计文件进行审查,包括设计图纸、设计说明、设计变更等内容,重点关注设计是否符合相关规范标准,是否满足工程实际需求,是否存在设计漏洞等问题。

2. 施工质量审计。

对施工过程中的质量管理制度、工程质量检验记录、质量事故处理等进行审查,重点关注施工过程中是否存在违规施工、材料偷工减料、质量隐患等问题。

3. 安全生产审计。

对工程施工现场的安全管理制度、安全生产记录、事故处理情况等进行审查,重点关注施工现场是否存在安全隐患、违规操作、安全事故等问题。

4. 工程进度审计。

对工程施工进度计划、实际施工进度、进度延误原因等进行审查,重点关注工程进度是否符合计划要求,是否存在进度延误等问题。

5. 工程成本审计。

对工程造价核算、工程变更、材料采购成本、施工成本等进行审查,重点关注工程成本是否合理、是否存在超支情况等问题。

五、审计结果。

经过全面审计,发现工程存在设计不合理、施工质量不达标、安全管理不到位、工程进度延误、成本超支等问题。

具体包括:1. 设计方面存在XX问题,需要进行设计调整;2. 施工质量方面存在XX问题,需进行整改;3. 安全管理方面存在XX问题,需加强安全监管;4. 工程进度方面存在XX问题,需加快施工进度;5. 成本控制方面存在XX问题,需加强成本管理。

六、审计建议。

针对发现的问题,提出改进建议:1. 设计方面应XX;2. 施工质量方面应XX;3. 安全管理方面应XX;4. 工程进度方面应XX;5. 成本控制方面应XX。

工程建设项目竣工决算审计报告

工程建设项目竣工决算审计报告

工程建设项目竣工决算审计报告1 关于对20XXxx房地产有限公司20XX20XXx住宅楼工程决算审计报告我們自20XX年5月1曰至5月12曰对我公司20XX20XXxxx工程决算进行了审计(以下简称20XX20XXxxx),現将审计情况报告如下:一、工程概况20XX20XXxx是20XX年7月由20XX20XX房地产有限公司通过土地竞拍取得的房地产开发项目,该项目共计占地面积16327平方米,规划建筑总面积 2.7万平方米,该项目用地原系20XX20XXx有限公司,因企业破产,所占有原土地进行规划為房地产住宅楼开发。

我公司根据地理位置的优势,一举取得了该宗土地的使用权,取得了良好的社会效益。

20XX20XXx工程由20XXxx建筑设计院设计图紙,20XX20XX 工程监理有限公司监理,20XXxx建筑工程有限公司施工,并于20XX年4月破土动工,20XX年5月全部工程竣工验收。

二、建设项目管理(一)、立项及批准情况20XXxxx工程于20XX年12月28曰经20XXxxx发展和改革局(xxx改投资[20XX]62号)文对建筑工程批准立项。

批准建设面积8930㎡,总投资357万元。

(二)、工程和招投标管理20XX工程,从材料采购到设备订货,从土建施工到设备安装,90%以上实行了招、投标。

工程建设实現了科学、节俭、有效、合理施工,并实現了全过程质量监督。

按時完成了建设任务并节约了大量建设资金。

三、投资完成情况(一)、基础数据1、本项目共建设住宅12605平方米。

2、项目总投资估算1020万元。

3、本项目建设工期為一年,销售期一年。

(二)、销售价格的确定1、本项目住宅共计12605平方米,根据xxx房地产价格趋势及当地同类建筑价格情况,結合本项目情况,确定本项目住房销售价格:多层住宅1200元/m2。

按以上销售价格估算本项目完成后总销售收入為1400万元。

销售税金及附加估算根据国家有关规定,本项目出售不动产,应按5.4%缴纳营业税、城市建设维护税、教育费附加。

工程建设项目竣工决算审计报告

工程建设项目竣工决算审计报告

工程建设项目竣工决算审计报告一、目的和范围为了对工程建设项目的竣工决算进行审核,验证其是否符合相关规定和标准,特进行本次审计工作。

本次审计的范围包括对该项目的财务数据、合同履约情况以及工程质量和安全等方面进行全面审计。

二、基本情况该工程建设项目是位于市开发区的一座商业综合体建设项目,总投资金额为10亿元,总建筑面积为10万平方米。

建设周期为3年,报告期为2024年度。

三、财务数据审计1.项目收入在审计期间,经审核发现,项目总收入为9.5亿元,其中来自销售额为9亿元,来自政府补贴和其他收入为0.5亿元。

根据项目合同和相关税收法规,该收入信息真实可靠,没有明显差错。

2.工程成本项目的工程成本为8.5亿元,其中包括建设材料、人力成本、机械设备等费用。

经过核实和比对,工程成本的财务信息准确无误,符合相关会计准则和规范。

3.利润分配经审核,该项目实现的利润分配为1亿元,其中50%作为纳税利润上缴给国家税务机关,30%作为利润留存,用于项目的后续建设和运营,20%作为股东利润分配。

利润分配符合相关法律法规和合同约定,无违规行为。

四、合同履约情况审计1.承包商履约情况对承包商的合同履约情况进行了全面审计。

通过对合同约定的内容、承包商的实际履约情况以及相关证据的核查,确认承包商已按合同约定完成了工程建设任务,工程质量符合相关标准要求。

2.材料供应商和劳务方履约情况对材料供应商和劳务方的合同履约情况进行了审计。

经过核实和比对,确认材料供应商按时供应了工程所需的建筑材料,劳务方按时提供了相关劳务服务。

合同履约情况良好,未发现违约行为。

五、工程质量和安全审计1.工程质量通过对工程建设过程中进行了工程质量检查和抽样测试,确认工程建设符合相关质量标准要求,未发现重大质量问题。

工程施工过程中,相关监理机构对质量进行了监督和检查,工程质量得到有效控制。

2.工程安全对工程建设期间的安全管理情况进行了审计。

经核实,工程建设过程中,项目方采取了必要的安全措施和应急预案,加强了对施工现场的安全监管,未发生重大安全事故。

项目审计报告范文(共3篇)

项目审计报告范文(共3篇)

篇一:_结算审核报告(范本)样式一:# # # # (2004)# # # # 号关于 # # # # 工程结算审核的报告委托单位(全称):受贵单位委托,并根据委托书要求,本所对贵单位 # # # # 楼工程结算造价进行了审核,我们的审核工作是按照国家基本建设有关法规,建设工程预算定额及后列审核依据进行的,对审核报告的合规性及审核结果与审核依据的一致性负责。

贵单位提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况,并对资料的真实性、合法性及完整性负责。

现将审定情况报告如下:一、工程概况1、工程名称:# # # # :2、建设地点:# # # :3、工程规模:# # # m、# # # m2、# # #m3、# # # 层:4、结构类型:# # # 结构(砖混、框混):5、建设工期:合同约定为 # # #天:实际开工时间 # 年 # 月 # 日,竣工时间 # 年 # 月# 日,实际工期为 # # 天。

6、工程质量:合同约定为 # # ,实际验收为 # # 。

7、施工单位:通过何种招投标方式,由 # # # 公司中标,中标价为 # # # 元,送审价为# # # 元(其中中标合同价# # # 元,变更部分造价# # # 元) 8、本次审核范围。

二、审核依据1、定额依据(1)、2003年《浙江省建筑(市政、园林)工程预算定额》(2)、2003年《浙江省安装工程预算定额》(3)、2003年《浙江省建设工程施工取费定额》(4)、2003年《浙江省施工机械台班费用参考单价》(5)、2003年《浙江省建设工程计价规则》(6)、浙江省、金华市、# # 市有关造价方面的文件和规定;2、建设工程工程量清单计价规范(gb50500-2003);3、 # # 市第 # 期 # # 工程造价信息;4、工程开工前的重要文件资料(招标文件、双方约定的条款、施工合同等);5、工程开工后的重要文件资料(工程的隐蔽项目记录、更改联系单等)。

建设工程跟踪审计报告

建设工程跟踪审计报告

建设工程跟踪审计报告一、背景介绍近年来,我国建设工程项目规模不断扩大,工程投资额持续增加。

在这个背景下,建设工程跟踪审计成为了保障工程质量、预防腐败问题的重要手段。

本报告对建设工程项目进行了跟踪审计,并总结出了相关问题和改进建议。

二、审计目标本次审计的目标是确保建设工程项目的合规性、经济效益和质量安全,发现并防止潜在的腐败问题,提供相应的整改建议。

三、审计范围本次审计对建设工程项目的前期立项、规划设计、施工过程和验收验收情况进行了跟踪审计。

四、审计发现(一)前期立项不规范在审计中发现,该建设工程项目前期立项不规范。

相关方对工程项目需求、投资成本、时间节点等要素没有进行细致的研究和分析,导致后续工程实施时出现预算超支、进度滞后等问题。

(二)规划设计存在不足规划设计过程中存在不足之处,包括设计方案不合理、设计变更未及时审核等问题。

这些问题在后期的施工过程中产生了额外的费用,并对工程质量产生了不良影响。

(三)施工管理薄弱该建设工程项目在施工管理方面存在薄弱环节。

包括对施工现场的监督管理不到位,施工进度无法按照计划进行,施工材料和人员的配备不足等问题,这些问题直接影响了工程质量和进度。

(四)验收验收不规范在审计中发现,该建设工程项目的验收工作存在不规范现象。

验收标准不明确,验收程序不严谨,导致工程质量无法得到有效保障。

五、整改建议(一)加强前期立项工作建议在项目立项阶段充分评估工程项目需求和投资成本,并制定详尽的时间计划。

同时,加强与相关利益方的协商和沟通,确保项目目标的明确性。

(二)加强规划设计管理建议优化规划设计过程,设计方案应符合工程实施的需求。

对设计变更要严格审核,并对施工造成的额外费用进行合理的划分和管理。

(三)加强施工管理建议加强对施工现场的监督管理,确保施工进度和质量的有效控制。

加强对施工材料和人员的配备,提高施工效率和质量。

(四)规范验收验收程序建议制定明确的验收标准,并确保验收程序的严谨性。

建设项目竣工决算审计报告格式

建设项目竣工决算审计报告格式

建设项目竣工决算审计报告格式
一、基本情况
1、建设项目名称:xxxx建设项目;
2、建设单位:xxxx有限公司;
3、项目总投资:人民币xxxx元;
4、建设期限:xxxx年xx月至xxxx年xx月;
5、建设地点:xxxx。

二、决算审计内容
1、决算初审:根据项目资金预算情况,以及预算报送文件的内容,审核建设项目决算申报报表、决算实施报告、决算变更表等文件情况,初步确认决算资金运用的合理性及可行性;
2、决算核算:审核项目建设单位提供的资金发放及使用的凭证,经核对确认资金运用的可靠性及准确性,并与决算资金使用计划和财务会计记账进行匹配对比;
3、决算结论:审计报告按照审计的规范,检查了项目的资金预算、发放使用情况,通过实地检查、行使审计职权并综合考虑各因素,对项目实际支出和费用的准确性,决算资金运用的合理性、合规性进行了审计。

审计结论得出:项目的决算资金使用和核算情况符合相关法律、法规和规定,资金使用实行合理节约,正常经济原则。

三、审计总结
1、审计报告总结:经本次审计,审计报告总结出:本项目的决算支出与预算及发放使用支出基本一致,均符合要求;。

项目建设审计问题整改报告

项目建设审计问题整改报告

项目建设审计问题整改报告一、问题概述本次项目建设审计共发现以下问题:1. 项目建设过程中的招投标程序存在违规现象;2. 部分工程款项的支付不符合合同约定;3. 部分设备的采购价格高于市场价;4. 项目建设进度滞后于计划;5. 部分设备的安装不符合设计要求。

二、问题原因对以上问题的原因分析如下:1. 招投标程序违规的原因主要是招标文件制作不规范,评标过程存在人为干预,导致中标方不符合公平、公正的原则;2. 部分工程款项支付不符合合同约定的原因是双方对合同条款的理解存在分歧,或存在人为违规操作;3. 部分设备采购价格高于市场价的原因主要是采购过程中未进行充分的市场调研和比价,或存在人为舞弊行为;4. 项目建设进度滞后于计划的原因主要是施工过程中遇到意外情况,如自然灾害、人为事故等,导致项目建设进度受到影响;5. 部分设备安装不符合设计要求的原因主要是施工人员的技能水平不足或责任心不强,导致安装过程中出现错误。

三、整改措施针对以上问题,我们采取以下整改措施:1. 对招投标程序进行重新审查和规范,加强招标文件制作的监督和管理,确保评标过程的公正和公平;2. 对工程款项的支付进行重新审查,严格按照合同约定执行,确保双方的权益得到保障;3. 对设备的采购价格进行重新比价和审核,加强市场调研和价格监督,防止高价采购;4. 对项目建设进度进行重新规划和调整,加强施工进度的管理和监督,确保项目按时完成;5. 对施工人员进行重新培训和考核,加强技能水平和责任心的教育,确保设备安装符合设计要求。

四、整改进展截至目前,上述整改措施已经得到全面落实,以下是具体的整改进展情况:1. 招投标程序已经重新审查和规范,招标文件制作和评标过程得到了加强和监督;2. 工程款项的支付已经严格按照合同约定执行,双方权益得到了有效保障;3. 设备的采购价格已经重新比价和审核,市场调研和价格监督得到了加强;4. 项目建设进度已经重新规划和调整,施工进度的管理和监督得到了加强;5. 施工人员已经重新培训和考核,技能水平和责任心得到了提高。

工程建设预算方案审计报告

工程建设预算方案审计报告

工程建设预算方案审计报告一、前言本次审计报告对某工程建设项目的预算方案进行了审计。

本报告通过深入调研和分析,对工程建设预算方案的合理性和可行性进行了评估,提出了具体的建设意见和改进建议,为该工程的后续实施提供了参考。

二、审计范围与方法1.审计范围该工程项目的预算方案,包括各项工程项目的预算细目、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等内容。

2.审计方法本次审计主要采用了文件审查、询问式调查和抽样检验的方法进行。

并对项目的预算编制、材料供应、资金使用等环节进行查验。

三、审计发现1.预算方案编制不合理通过对预算方案的细项进行查验发现,部分细项的预算编制存在较大偏差,而且在预算编制过程中未充分考虑到工程实际施工需要,导致预算方案不合理。

2.材料费用不明确审计发现,预算方案中对于材料费用的编制不够具体和清晰,材料种类和数量未能准确确定,导致对材料费用的管理和使用存在隐患。

3.施工人力配备不足根据对现场施工情况的调查发现,预算方案中对施工人力的配备未能做到合理规划,导致项目的施工进度存在一定压力。

四、审计意见1.预算方案应合理编制针对预算方案编制不合理的问题,应当重新进行编制,充分考虑到各个工程项目的实际需求,确保预算方案的可行性和合理性。

2.材料费用需明确预算方案中的材料费用应当具体细化,考虑到实际的工程需要,确保材料的种类和数量明确,做到合理使用。

3.施工人力应合理配备对施工人力的配备应根据项目的实际情况合理规划,确保施工进度和质量。

五、改进建议1.加强预算方案编制的规范性和专业性,确保预算方案的合理性和可行性。

2.加强对材料费用的管理和使用,确保材料的质量和数量符合工程实际需求。

3.合理规划施工人力的配备,确保施工进度和质量。

六、结论本次审计对工程建设项目的预算方案进行了审计,并提出了改进建议。

通过本次审计,对于项目的后续实施提供了具体的建设意见和改进建议,为该工程的顺利实施提供了有力的保障。

七、致谢在本次审计中,我们获得了相关部门和单位的大力支持和帮助,在此谨表示诚挚的感谢。

工程施工审计报告范本

工程施工审计报告范本

一、审计项目概况项目名称:XX建筑工程项目地点:XX市XX区建设单位:XX房地产开发有限公司施工单位:XX建筑工程有限公司审计时间:2023年X月X日至2023年X月X日审计范围:对XX建筑工程的施工过程、施工质量、施工进度、合同执行、成本控制等方面进行审计。

二、审计依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建设工程施工合同》4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》5. 《建筑工程施工合同示范文本》6. 相关行业规范和标准三、审计发现的问题1. 施工过程不规范在施工过程中,发现部分工序未按照施工图纸和规范要求进行施工,如混凝土浇筑过程中,部分模板支撑体系不符合规范要求,存在安全隐患。

2. 施工质量问题(1)部分墙体抹灰层厚度不足,影响墙体整体美观和使用寿命。

(2)部分地面找平层平整度不符合要求,影响地面铺设和使用。

(3)部分门窗安装不规范,存在安全隐患。

3. 施工进度滞后(1)施工进度计划不合理,导致部分工序延误。

(2)施工现场管理混乱,部分施工人员未按计划进行施工。

4. 合同执行不到位(1)施工单位未按照合同约定进行工程款支付,存在拖欠工程款现象。

(2)建设单位未按照合同约定进行工程款支付,存在拖欠施工单位工程款现象。

5. 成本控制不严格(1)材料采购环节存在浪费现象,如部分材料采购过多,未能充分利用。

(2)人工费、机械费等费用控制不严格,存在虚报、冒领现象。

四、审计建议1. 施工单位应加强施工现场管理,严格按照施工图纸和规范要求进行施工,确保施工质量。

2. 施工单位应加强施工进度管理,合理安排施工计划,确保工程按期完成。

3. 建设单位应严格按照合同约定进行工程款支付,避免拖欠施工单位工程款。

4. 施工单位应加强成本控制,合理采购材料,严格控制人工费、机械费等费用。

5. 建设单位应加强对施工单位的监督,确保施工过程符合合同约定。

五、审计结论通过本次审计,发现XX建筑工程在施工过程中存在施工过程不规范、施工质量问题、施工进度滞后、合同执行不到位、成本控制不严格等问题。

建设项目审计报告

建设项目审计报告

建设项目审计报告一、项目背景XX项目是由XX公司投资建设的,旨在XX地区建设一座XX工程,项目总投资XX万元,计划建设时间为XX年。

二、项目目标1.全面完成规划设计和工程施工;2.在规定时间内竣工交付使用;3.质量达到设计要求;4.保证项目投资的安全性和投资回报率。

三、项目审计情况1.审计范围:本次审计对项目的规划设计、工程施工、质量验收、投资使用等环节进行全面审计。

2.审计目的:通过审计,评估项目的合规性、经济效益和风险控制情况,发现问题并提出改进意见。

3.审计方法:采用现场检查、验收记录、资料核实和访谈等多种方式进行审计。

四、审计结果1.规划设计:经审计发现,项目的规划设计符合相关法规和标准,能够满足项目需求,无明显设计缺陷。

2.工程施工:经审计发现,工程施工进展顺利,各项施工工艺符合要求,施工质量得到保障。

3.质量验收:经审计发现,项目质量验收程序完整,样品检测合格率高,质量达到设计要求。

4.投资使用:经审计发现,项目资金使用符合相关规定,资金安全得到保障,投资回报率预计能够达到预期。

五、存在问题与建议1.项目进度管理不够严格,导致部分工程节点延迟,建议加强项目进度管理,确保按计划完成。

2.部分工程施工过程中存在的问题较多,建议加强现场管理,确保施工质量。

3.部分质量验收记录不完整,建议加强质量验收流程,提高验收记录的准确性和完整性。

4.部分资金使用环节审计发现存在问题,建议加强资金使用监管,确保资金安全和合规性。

六、总结与建议通过本次审计,发现项目整体运行正常,但还存在一些问题需要解决。

建议项目管理方加强进度控制、质量管控和资金管理,确保项目按计划完成、达到设计要求,并投资回报率预期。

同时,建议加强项目团队的培训和管理,提高工作效率和团队合作能力。

七、附件1.审计过程中的现场检查记录;2.资料核实及验收记录;3.风险评估表;4.项目进展报告。

以上为本次审计报告的内容,报告全文1200字以上。

【最新】项目建设跟踪审计报告-范文模板 (8页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==项目建设跟踪审计报告篇一:建设工程跟踪审计报告模板XXXXXX建设工程跟踪审计协审月(季、半年、年)报(201X年X月X日-201X年X月X日)协审单位:日期:宁国市审计局:根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。

现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月(季、半年、年)度审计情况报告如下:一、项目概况项目基本情况。

(位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等);审计组组成。

组长XXX,主审XXX,成员XXX、XXX。

二、项目建设情况1、工程建设情况。

(1)该工程本月(本季度、本半年、本年)完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月(本季度、本半年、本年)完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月(本季度、本半年、本年)工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

(2)至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

2、资金支付情况。

(1)本月支付施工进度款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..)。

该工程累计共支付工程款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..)。

(此条月报提交)(2)本季度(本半年、本年)该工程支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元。

建设项目审计报告

建设项目审计报告

建设项目审计报告建设项目审计报告是指对建设项目的审计人员按照专业标准,通过全面、准确、合规的审计程序和方法对建设项目的经济、效益、合规性、风险等方面进行审计,并形成书面报告,向有关组织、管理者和公众提供审计结果和建议的一种专业文档。

建设项目审计报告的编写是一个比较专业的工作,旨在对建设项目的各个方面进行全面审计,评价其各个方面的合规性、效果、潜在风险和管理模式等,并将审计结果记录在报告中,同时提出合理、有效的建议,以便对建设项目的管理和运营提供指导。

建设项目审计报告应当围绕几个核心领域进行审计。

首先是资金投入的审计,这也是建设项目审计的重点之一。

建设项目往往需要大量的资金投入,如何合理地使用这些资金,确保它们得到有效的使用,是建设项目审计报告的第一个重点。

在审计这部分内容的时候,审计人员需要查看相关的财务文件,核实资金使用情况,并在审计报告中注明使用是否合规、资金是否得到有效的使用等。

其次是安全和合规性审计。

安全和合规性始终是项目管理的重要问题。

建设项目中的不合规,可能会对公司产生潜在的法律风险,因此,建设项目审计也需要对安全和合规方面进行审计,确保在整个建设过程中,项目团队都遵循了所有相关的法律和法规,同时还需要审查安全政策和实践,并制定建议,以确保“零事故”。

另外,效率和运营成本审计也是需要关注的重点。

建设项目的成功对于项目集团的未来和经济发展有着极大的影响,因此需要对项目运营效率进行审计。

在这方面,审计人员需要考虑建设项目中是否有花费过多的时间和资源来完成任务,而这些时间和资源是可以优化的。

此外,还需要关注项目的运营成本,以确保它们得到合适的支出和管理。

最后,是风险和信息审计。

在整个建设项目背景下,风险和信息审计也是很重要的。

因此,项目管理团队需要在执行过程中关注相关信息,对潜在的风险进行评估,并采取相应的风险管理和控制措施。

审计人员需要审查与项目风险和相关信息的所有方面,看看是否涵盖了全部重点,并且没有错漏,同时对项目经验会进行总结,为将来的项目提供有益的建议。

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社会中介机构全称审计报告***报[20**] 号被审计单位:*******审计项目:*****项目竣工决算审计上海***(社会中介机构全称)关于*****项目竣工决算的审计报告接受青浦区审计局委托,****年**月**日至****年**月**日,我公司对**单位(以下简称**单位)负责建设的**项目(以下简称**项目)进行了竣工决算审计。

审计工作按照国家审计准则的规定执行,以**单位提供的**项目竣工决算报表及相关资料为基础,依据适用期内的建筑工程定额、取费标准及相关财务制度的规定,实施了现场勘察、检查会计资料和其他证明材料等必要的审计程序。

审计工作为本报告提供了合理的基础。

一、项目基本情况****(可简要表述项目建设概要)。

****年**月,**(审批机关)以**(批准文号)文批准该项目立项。

****年**月,**(审批机关)以**(批准文号)文批准了项目可行性研究报告,批准项目总投资**万元,资金来源为:**。

****年**月,**(审批机关)以**文批准了项目初步设计,主要内容是:**,建筑面积为**平方米(相关建设规模情况)。

概算总投资**万元,资金来源为:**。

该项目于****年**月开工,****年**月竣工。

项目由**单位负责设计,**单位负责施工、**单位进行监理。

**。

**单位应对所提供的本次审计的会计资料和其他证明材料的真实性、完整性负责。

我公司已收到该单位(项目)法定代表人**同志和财务主管**同志签署的对所提供的会计资料和相关材料的真实性、完整性的承诺。

二、审计结果和评价根据**单位上报的该项目竣工决算报表反映,至****年**月**日,该项目完成投资**万元,其中:建安工程投资**万元,设备投资**万元,待摊投资**万元,其它投资**万元,**。

经审计,该项目实际完成投资额为**万元(不含待报批的**投资项目**万元),其中:建安工程投资**万元,设备投资**万元,待摊投资**万元,其它投资**万元。

项目到位资金**万元,其中:** 审计结果表明,**(对项目建设建成后所发挥的作用、项目内控制度的建立和执行等审计涉及的事项作评价。

)如:**医院病房楼项目的建成,使得**医院的开放床位由原来的**张增加至**张,核定床位增加到**张,医院业务明显增长;中医药的服务人群不断扩大,缓解了该地区就医困难的局面,并产生了良好的经济和社会效益。

审计结果表明,**项目的会计核算基本遵循了相关会计准则和会计制度的规定,竣工决算报表基本真实(根据审计的情况评价真实、基本真实或不真实)地反映了项目的投资情况,但在**、**(如:项目成本核算、招投标管理)等方面还存在一些问题。

三、审计查出问题及处理(处罚)意见(一)******1、***** ****根据《***》(号)第*条“*****”的规定,*******。

2、*********根据《***》(号)第*条“*****”的规定,*******。

(此处反映的是审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为的事实和定性、处理处罚决定以及法律、法规、规章依据,对被审计单位提出的改进管理的意见建议,以及有关移送处理等。

在问题的排列上应根据审计查出问题的性质归纳,包括:多计项目投资,以及项目管理方面存在的部分单项工程间投资调剂未报批、未按规定公开招投标等)。

如:应按审计实施方案的审计重点对以下六个方面进行审计和定性。

一、建设程序方面存在的问题(一)开工前审批程序方面存在的问题常见问题表现形式:1.建设项目审批手续不齐全。

2.建设程序不合规。

(如:审批程序倒臵、越权审批、肢解项目分批上报逃避审批。

)3、工程项目边勘察、边设计、边施工。

4、工程项目边审批、边设计、边建设。

5、先开工,后申请《施工许可证》。

6、项目开工未取得《施工许可证》。

(二)竣工验收阶段程序方面存在的问题常见问题表现形式:1、未按规定程序实施完整验收。

(包括批准的建设规模、数量、质量、消防、环保等验收。

)2、未按规定完成全部验收或验收不合格便投入使用。

(如:xx高架工程,在防噪设施返工、补装等环保验收不合格的情况下便投入使用。

)3、竣工档案编制不完整。

4、未按规定办理固定资产移交手续。

二、建设资金来源、使用和管理方面存在的问题(一)建设资金来源及到位方面存在的问题常见问题表现形式:(1)资金的来源不合规。

(2)项目资本金未及时到位或不足额到位。

(3)配套资金未落实或不及时或不按比例到位。

(二)资金管理和使用方面存在的问题常见问题表现形式:(1)以各种方式抽逃项目资本金。

(主要发生在经营性项目,如:高速公路建设公司。

)(2)国债专项资金未专户存储、单项核算。

(3)挤占、挪用、截留、滞留建设项目资金。

(表现形式多样。

)三、工程招投标、承发包及合同执行方面存在的问题(一)工程招投标方面存在的问题常见问题表现形式:(1)按照规定应该进行公开招投标而不公开招投标或采取邀请招标。

未在规定的媒介发布招标公告。

(2)(部分)工程项目、设备未进行招投标。

(3)按规定应该招标的工程项目化整为零,规避招标。

(4)达到规定规模应招标的勘测、设计、监理以及大宗通用设备、材料和附属工程不进行招标。

(施工200万元、货物100万元、服务50万元、总投资3000万元)(5)建设单位未到建设管理部门备案自行发包。

篇二:工程建设项目竣工决算审计报告关于对xxx有限责任公司三期工程竣工决算的审计报告xxx有限责任公司:我们接受委托,自2007年8月9日至8月21日对xx x有限责任公司三期工程决算进行了审计(以下简称xxx三期工程)。

审计工作在xxx公司领导和有关部门配合下,按计划完成。

现将审计情况报告如下:一、工程概况xxx三期工程建设项目是以xx集团生产的煤泥和劣质煤为燃料,实现热电联产的能源建设项目。

该项目的建设,既可满足xx市供热需要又体现了国家现行能源和环保政策。

项目建成将为xxx公司实施可持续发展战略,增强企业抗风险能力,提升企业经济效益,具有较大作用。

xxx三期工程于xxxx年x月破土动工(锅炉基础施工)xxxx年xx月全部工程竣工,经单机试运行、调试于xxxx年x月历时十个月,全部工程达到联合试运转条件。

二、建设项目管理 (一)、立项及批准情况1、三期工程于xxxx年x月xx日经xx市发展和改革局(xxxxx[xxxx]xx号)文对建筑工程批准立项。

批准建设面积x,xxx㎡,总投资xxx万元。

2、三期安装工程中的一台xxxx发电机组系xxxx年x月xx日省发展改革委员会(xxxx[xxxx]xxx号)文件批准《辽宁xxxx有限公司xx万吨/年清洁焦化工程可行性研究报告》中批复同意建设x台xxxxxxxx汽轮发电机组中的项目,该工程于xxxx年xx月建成投产一台,剩余一台汽轮发电机组及配套项目列入三期工程。

3、三期工程新建一台xxx吨/h 次高压中温煤泥和劣质煤混烧锅炉及其配套工程项目建议和可研报告已报xx市有关部门备案。

(二)、可研报告与初步设计1、煤炭工业部xx设计研究院于xxxx年x月编制出版了《xxxxx三期工程可行性研究报告》xxxx年x月xx日经xx集团公司组织审查批准:三期工程建设规模为xxx吨/h 次高压中温煤泥和劣质煤混烧循环流化锅炉x台,xxmw汽轮发电机组x台。

估算投资为x,xxx万元,投资回收期为x.x年,内部收益率为xx.xx%。

建设工期为x年。

2、xxxx年x月由煤炭部xx设计研究院编制出版了《xxxxx三期工程初步设计》:设计建设规模为xxx吨/h 次高压中温煤泥和劣质煤混烧循环流化床锅炉x台,xxmw背压式汽轮发电机组x台,建筑面积x,xxx㎡。

初步设计工程总投资为x,xxx万元。

初步设计的建设工期为x个月。

(三)、工程和招投标管理xxxxx三期工程,从材料采购到设备订货,从土建施工到设备安装, 90%以上实行了招、投标。

工程建设实现了科学、节俭、有效、合理施工,并实现了全过程质量监督。

按时完成了建设任务并节约了大量建设资金。

二、投资完成情况 1、工程投资完成情况xxxx三期工程建设项目初步设计总投资x,xxx 万元,竣工决算报审x,xxx万元,经竣工决算审计审定项目总投资为x,xxx万元。

节余资金x,xxx万元。

**三期工程投资完成情况表2、投资概算与实际投资差异分析上表分析结果:建筑和安装工程超出概算xxx万元,设备投资和其他费用节约x,xxx万元。

贷款利息节约xxx万元,铺底流动资金节约xx万元。

总投资节约x,xxx万元。

建安工程费超概的主要原因是超规摸、超标准和设计变更造成的。

设备投资节约的原因:主要是价格变动影响的。

此外,在资金管理上充分发挥老企业的优势通过调剂挖潜节约了流动资金。

三、审计发现的问题1、初步设计概算x,xxx万元,比可研报告估算x,xxx万元增加了x,xxx万元,超出估算投资的xx.xx%。

2、初步设计建筑面积x,xxx㎡超出xx市批准的建筑面积x,xxx㎡的x,x倍。

3、提高标准、扩大面积、设计漏项、计价偏低等问题较多,初步统计由于上述原因使建设成本增加xxx万元。

(见下表)4、审计发现本属于原固定资产更新改造工程四项和计划外工程一项共xxx万元,挤占了三期工程建设投资。

(见下表)5、其他费用与工程费窜项二项应调减其他费用,调增建筑工程费xx万元。

其中:锅炉间基础x万元,热网工程费x万元。

6、应由三期工程负担的贷款利息xx万元由财务费用转出记入三期工程投资。

四、审计建议1、今后基本建设项目,应坚持项目审批程序。

建设项目的初步设计应控制在可研报告估算投资总额内的原则。

2、应严格执行批准的设计规模和标准,对超规模、超篇三:建设工程跟踪审计报告模板xxxxxx建设工程跟踪审计协审月(季、半年、年)报(201x年x月x日-201x年x月x日)协审单位:日期:宁国市审计局:根据贵局委派,我公司于xxxx年xx月xx日派出人员,进驻xxxxxx工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。

现将xxxx年xx月xx日-xxxx年xx 月xx日的月(季、半年、年)度审计情况报告如下:一、项目概况项目基本情况。

(位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等);审计组组成。

组长xxx,主审xxx,成员xxx、xxx。

二、项目建设情况1、工程建设情况。

(1)该工程本月(本季度、本半年、本年)完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月(本季度、本半年、本年)完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月(本季度、本半年、本年)工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

(2)至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

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