现场检查记录表
施工现场环境卫生检查记录表

工人生活区应设置卫生设施,保 持清洁
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
建筑材料应分类堆放,标识清晰
施工机械和设备应定期维护保养, 不得有油污和灰尘
垃圾分类与处理标准
垃圾分类:按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾进行分类投放 垃圾处理:及时清运,保持施工现场环境整洁 垃圾存放:设置垃圾存放点,标识清晰,易于识别 垃圾处理人员:配备专职垃圾处理人员,负责垃圾分类与处理工作
针对厕所卫生的整改措施
清理厕所卫生死 角,保持厕所清 洁无异味
定期更换厕所清 洁用品,保持厕 所清洁卫生
增加厕所清洁次 数,保持厕所清 洁卫生
建立厕所卫生管 理制度,定期检 查厕所卫生情况
检查记录表填写要求
章节副标题
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
填写时间与地点
填写时间:每次检查后及 时填写
填写地点:施工现场的各 个区域
注意事项:填写要准确、 完整,不得遗漏
厕所内应设置纸巾、垃圾桶等 卫生用品,方便使用
厕所应定期清洁消毒,保持环 境卫生
检查结果
章节副标题
卫生情况评价
垃圾处理:是否及时清理、 是否有异味
卫生设施:是否齐全、是否 正常运行
清洁程度:地面、墙面、设 备是否干净整洁
通风情况:通风设备是否正 常运行、是否满足要求
垃圾分类与处理评价
垃圾分类情况:是否明确标识, 分类是否准确
食堂卫生标准
食材储存:食材应分类储存,保持干燥,防止霉变 食品加工:加工过程中应保持清洁,生熟分开,避免交叉污染 餐具消毒:餐具应每日清洗消毒,保持清洁无菌 环境卫生:食堂环境应保持整洁,无杂物,无异味
施工现场日常巡视检查记录表

6、车辆冲洗管理情况
临电
管理
1、是否按时进行日常巡检
2、是否存在私拉乱接、一闸多机现象
3、电源线敷设是否符合要求
4、是否存在非电气人员作业
5、是否存在其他临电违章行为
PPE
管理
1、安全帽佩戴情况
2、高处作业是否正确系挂安全带
3、打磨作业时,是否佩戴护目镜
4、是否存在穿短裤、背心、凉鞋、拖鞋现象
基坑
孔洞
沟、坑、洞设置警示标示、标牌情况,临边防护情况
其他Βιβλιοθήκη 重大事件起重吊装
1、起重车辆、设备是否完成报验手续
2、起重司索、信号人员是否满足要求
3、是否办理作业许可
4、作业中是否有安全管理人员在现场旁站
5、作业中是否存在违章行为
动火作业管理
1、是否办理动火作业票
2、动火现场与安全措施与作业票内要求一致
3、乙炔瓶是否倒放、是否安装回火器,气瓶是否暴晒
4、作业结束后,是否及时清理现场
施工现场日常巡视检查记录表
检查区域:检查人:检查日期:
类别
检查项目
检查情况
整改措施及时间
管理
方面
1、专职安全员是否到位
2、安全协管员及监护人员是否到位
3、危险源公示牌是否每日更新完善
4、特种作业人员是否持证上岗
文明
施工
1、施工现场是否有清扫人员
2、施工现场环境卫生情况
3、施工现场材料摆放情况
4、围挡清洁、完整情况
建设项目施工现场安全检查记录表

建设项目施工现场安全检查记录表
注:1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况,也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。
2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分管安全负责人,当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。
1-7类隐患的代号(即:1动火、抽烟及消防;2洞口、临边及现场标牌;3机械设备;4用电;5安全设施;6个人防护用品;7其他)。
3、日、周检查中隐患整改不利的,则在“旧”栏中打“√”。
4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认,对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。
施工现场质量管理检查记录表填写范例

施工现场质量管理检查记录表时间项目名称检查点检查内容完成情况处理意见2021/01/01 A项目基础施工检查土方开挖是否符合设计要求完成无需处理2021/01/02 B项目钢筋工程检查钢筋的种类、规格、数量是否符合设计要求未完成通知施工方进行错误修改2021/01/03 A项目混凝土浇筑检查混凝土强度试验结果是否满足要求完成无需处理2021/01/04 C项目砌筑工程检查砌筑砖的质量是否合格未完成要求施工方更换质量合格的砌筑砖项目背景介绍为了保证施工质量和工程安全,施工现场需要进行质量管理检查。
施工现场质量管理检查记录表是记录施工现场每个项目的检查情况和处理意见的文档。
通过记录检查的项目、检查点、检查内容、完成情况和处理意见,可以及时发现和处理施工质量问题,确保工程质量达到设计要求。
检查记录表范例时间:2021/01/01项目名称:A项目检查点:基础施工检查内容:检查土方开挖是否符合设计要求完成情况:完成处理意见:无需处理在此次检查中,我们对A项目的基础施工进行了检查,具体的检查点是土方开挖是否符合设计要求。
经过检查,我们发现土方开挖工作已经完成,并且符合设计要求,没有发现任何问题,因此无需处理。
项目名称:B项目检查点:钢筋工程检查内容:检查钢筋的种类、规格、数量是否符合设计要求完成情况:未完成处理意见:通知施工方进行错误修改在此次检查中,我们对B项目的钢筋工程进行了检查。
我们检查的内容包括钢筋的种类、规格和数量是否符合设计要求。
经过检查,我们发现施工方在钢筋的种类上存在错误,不符合设计要求。
我们将及时通知施工方进行错误的修改,以确保钢筋工程符合设计要求。
时间:2021/01/03项目名称:A项目检查点:混凝土浇筑检查内容:检查混凝土强度试验结果是否满足要求完成情况:完成处理意见:无需处理在此次检查中,我们对A项目的混凝土浇筑进行了检查。
具体的检查内容是检查混凝土的强度试验结果是否满足要求。
经过检查,试验结果符合要求,混凝土强度达到设计要求,没有发现任何问题。
现场检查会议记录表

现场检查会议记录表
受检查方
会议名称
主持人会议地点
记录人会议时间
会议内容
1)检查组长李XX主持召开末次会议,参加人员为检查组的全体成员和受检查方的有关人员。
2)重申检查目的,检查范围、内容和检查依据;
3)对工厂的总体情况作出评价;
4)宣读份一般不合格报告,0份严重不合格报告;
5)提出采取纠正措施的要求及完成措施的时间,明确不合格报告纠正措施验证方式;
6)宣布检查结论为:推荐通过;
7)重申保密承诺及公正性声明;
8)说明证书和标志的使用规定;
9)证书保持、扩大、缩小、暂停和撤销/注销的有关规定;
10)获证后监督要求;
11)获取产品认证管理信息的有关说明,重点介绍网上的公开文件;
12)感谢受检查方对检查组工作的支持和配合。
施工作业现场监督检查记录表

施工设备运行状态良好
动火等特殊作业
按照特殊作业安全规范要求进行作业
3
用电
临时用电安全
无私拉乱接行为,各用电设备接有漏电保护器
4
消防
消防器材
作业现场配备相应的消防器材,并且有效
5
其他
劳动防护
正确佩戴和使用防护用品
特种作业
特殊工种持证Βιβλιοθήκη 岗防护设施不准任意拆除和挪用各防护设施、标志
烟火
在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火
施工人员
无关人员不得进入施工现场
2
施工现场
物料放置
堆放整齐、稳固,废物、废渣及时清理
警示标志
孔、井口等加盖或围栏,或有明显标志
交叉作业
多层作业有隔离防护设施和专人监护
XXXX化工有限公司
施工作业现场监督检查及现场安全检查记录表
检查计划
目的:加强公司施工作业现场的安全监督检查及安全管理
要求:按照检查标准做好监督检查,发现问题及时整改
内容:按照检查表检查
时间:
检查人员:
序号
检查项目
检查内容
检查要求及标准
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
1
施工人员
培训
作业前接受安全培训教育
施工现场文明施工检查记录表

施工现场文明施工检查记录表
工程名称 施工单位 序号 检查项目
aaaa
工程地址
检查时间
检查内容及要求
围挡高度应符合规定要求 1 现场围挡
围挡应坚Байду номын сангаас、稳定、整洁、美观、无间断、无破损 、底边封闭严密
出入口设置应合理,企业名称和企业标识应齐全、 明晰,出入口大门应完好可靠
出入口应设置门卫值班室,有门卫职守管理制度, 并应配备门卫职守人员
检查结果
编号: 001 备注
2 封闭管理 施工人员进入施工现场应佩戴工作卡
出入口车辆冲洗设施应完好有效
施工现场应结合施工现场实际,按规定独立设置安 全体验区 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化 处理
施工现场道路应畅通,路面应平整坚实
施工现场应有防止扬尘措施
3 施工场地 施工现场应设置排水设施,且排水通畅无积水
施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措 施
施工现场应设置专门的吸烟处,严禁随意吸烟
温暖季节应有绿化布置
建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放
材料应码放整齐,并应标明名称、规格等
4
材料管理
施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措 施
建筑物内施工垃圾的清运,应采用器具或管道运 输,严禁随意抛掷
易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内,并应制定 防火措施
施工现场检查记录表

施工现场检查记录表施工现场检查记录表项目:施工管理序号检查内容检查意见1 施工现场布置合理,危险作业有安全措施和负责人。
有安全专管人员。
现场布置合理,安全措施到位,有专人负责。
2 穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品。
特殊工种持证上岗。
施工人员穿戴合适,使用防护用品正确,特殊工种持证上岗。
3 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志。
在禁火禁烟的区域内不准吸烟、动用明火等。
非施工人员和无关人员不得进入施工现场。
材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放。
禁止拆除和挪动防护装置、设施、标志。
禁止在禁火禁烟区域内吸烟或使用明火。
非施工人员和无关人员不得进入现场。
材料和设施堆放整齐、稳固。
4 尘毒作业有防护措施。
尘毒作业有防护措施。
5 排水良好,平坦无积水。
排水良好,平坦无积水。
6 照明足够。
照明足够。
7 孔、井口、等加盖或围拦,或有明显标志。
多层作业有隔离防护设施和专人监护。
危险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护;措施落实。
通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆。
横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过。
危险地段有明显的警告标志和防护设施。
孔、井口等有盖或围栏,并有明显标志。
危险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护,措施到位。
通道、平台、扶梯牢固,临空面有扶手拦杆。
横跨路面的电线、设施不影响施工。
危险地段有明显的警告标志和防护设施。
8 施工机械设备运行状态良好,技术指标清楚,制动装置可靠。
裸露的传动部位有防护装置。
施工机械设备运行状态良好,技术指标清晰可见,制动装置可靠。
裸露的传动部位有防护装置。
9 作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离。
临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。
氧气瓶乙炔,距离5m以上。
作业空间禁止架设高压线,并与原有高压线保持足够距离。
临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。
氧气瓶乙炔距离5m以上。
10 有足够的消防器材。
现场检查记录表

现场检查记录表
申请人名称:
申证食品品种类别:
申请生产食品申证单元:
生产场所地址:
检查日期: 年月日
审查人员签字:
观察员签字:
企业签字盖章:
使用说明
1.本检查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核与生产场所检查。
2.本审查记录表分为:申请材料审核与生产场所检查两个局部共37个工程。
对每一个审查工程均规定了“符合〞、“根本符合〞、“不符合〞的判定标准。
3.检查组应按照对每一个检查工程的检查情况与判定标准,填写检查结论。
4.“检查记录〞一栏应当填写检查发现的根本符合与不符合情况。
第1 页
一、申请材料审核
二、生产场所核查。
施工现场质量管理检查记录文本表

施工现场质量管理检查记录表计量管理制度和计量设施精确度控制措施1、集团设立计量科,负责本集团计量工作的综合管理.2、计量科负责计量测试技术、量值传递和监督管理,保证本集团检测计量设备和计量数据的准确统一.3、相关处室和车间具体负责本单位检测计量设备的使用、维护保养及送检工作.4、检测计量设备台帐<或监视和测量装置台帐>、周期检定计划、原始记录及技术档案.5、计量标准器及检测计量设备应健全技术档案,计量技术档案包括检测计量设备使用说明书、监视和测量装置维护保养与操作规程、检定/校准证书等.6、计量科应健全监视和测量装置台帐;检测计量设备使用部门应健全监视和测量装置分台帐.7、经检定合格的检测计量设备,外检的应出具检定/校准证书;自检的应出具合格证书,并有主管、检定员、核验员鉴字,加盖计量器具检定合格印章,加帖合格标识.8、检测计量设备检定/校准证书存档四年;合格证书保存一个坚定周期;检定/校准原始记录存档一年.9、严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》4.2 计量检定室环境4.2.1 计量检定室保持清洁,室温恒定,易燃物器必须妥善保管.4.2.2 严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》.4.3 业务培训4.3.1 计量检定人员应持有上级计量部门颁发的有效**书.4.3.2 计量科负责各生产车间及相关部门的计量管理员的业务培训和指导.5 检测计量设备管理5.1购置、验收5.1.1 根据产品质量和过程控制的要求由使用部门提出购置申请.设备动力处或质检处分别负责填制《设备购置申请表》或《监视和测量装置购置申请表》,经部门负责人审核,总经理批准后,方可生效.并交由设备动力处或质检处办理采购事宜.检测计量设备的购置应符合以下要求:a. 新购置的检测计量设备应符合计量法的规定,并有"CMC"标志.b.检测计量设备的有关技术要求应在相应检验规程中予以明确规定;c.精确度应与被测参数的允许误差相匹配;d.符合计量法关于计量单位使用要求的规定.5.1.2 检测计量设备进厂后,设备动力处会同质检处依据检测计量设备说明书进行验收或委托法定检定部门验收.若验收合格,则予以进厂并办理入库手续;若验收不合格,由采购部门办理退货或维修事宜,直至验收合格.4.1.3 检测计量设备附配件进厂,其验收、进厂入库、退货或维修程序同上.5.2 领用5.2.1 有关生产车间及部门在领用计量器具时,应填写领料单,由计量科负责人签字〕或盖章〔后,方可到仓库领取.5.2.2 仓库凭计量科负责人签字〕或盖章〔的领料单,发放计量器具,领用部门应将新领的计量器具送计量科进行检定,登帐、编号、建卡,实行分级管理.5.2.3 相关生产车间及部门在用的检测计量设备,不得随意流转,如确需调整时,应先到计量科办理手续,使用者对自己领用的计量器具应妥善保管,正确使用,不得外借他人使用.5.2.4 自制的计量器具,必须经计量科检定合格后,方可投入使用,并建帐管理.5.3 检测计量设备建档经验收合格的检测计量设备由设备动力处填制《设备固定资产台帐》,由质检处建立《监视和测量装置台帐》,并列入《周期检定计划》.台帐应包括:5.3.1 监视和测量装置的名称、制造厂、规格、型号、精度.5.3.2 集团编号、进厂日期、监视和测量装置编号、启用日期.5.3.3 使用部门、检定/校准周期、检定/校准记录.5.4 检测计量设备的检定/校准5.4.1 所有在用的检测计量设备应在校准状态.检测计量设备的检定/校准时机:a. 新购检测计量设备首次使用前;b. 检测计量设备偏离校准状态或调整不当而使其校准失效;c. 检测计量设备置经过维修;d. 校准有效期到期;e. 其他时机.5.5 分级管理根据检测计量设备的使用现场、精度等级、产品要求、计量特性等,在用检测计量设备分为A、B、C三类管理.5.5.1 A级计量器具由计量科直接控制和监督.a.本集团最高计量标准器及其配套的检测计量设备.b.列入强制检定的检测计量设备.c.关键工序的检测计量设备.5.5.2 B级检测计量设备a.用于生产工艺控制、质量检测有数据要求的非关键参数检测的检测计量设备.b.用于有关生产车间及部门内重要设备能源核算、物资管理用的检测计量设备.c.对计量数据准确可靠有一定要求,但其寿命较长,可靠性较高的检测计量设备.5.5.3 C级计量器具a.用于生产工艺、质量检测以及生产或装置上固定安装的不易拆卸,而又无严格准确度要求的指示用检测计量设备.b. 检测计量设备性能很稳定,可靠性高,而使用又不频繁,量值不易改变的检测计量设备.c.一般工具类的检测计量设备.d.用于生活方面的检测计量设备和基层职工福利方面用的检测计量设备.5.5.4 分级管理要求5.5.4.1 A级计量器具建立集团最高计量标准履历表、监视和测量装置台帐、编制周期检定计划,设专人保管、使用,依据周期检定计划送上级计量部门检定,并做好稳定性记录.属集团自检的,应严格按检定规定和检定周期实施检定,使用过程中发现异常情况,应及时复核计量检测数据,必要时须重新送检.5.5.4.2 B级检测计量设备a.建立检测计量设备台帐.b.编制周期检定计划,并按检定规程进行检定.5.5.4.3 C级计量器具a.建立检测计量设备台帐.b.延长检定周期.主要用于使用环境好,或使用频次低,或计量性能稳定,但仍有一定准确度要求的.延长周期不超过原周期的2—3倍.c.有效期管理.主要用于使用环境恶劣,寿命短,低值易耗,且无严格准确度要求的.但须加强日常维护.d.一次性检定.主要用于计量性能较稳定,对准确度无严格要求,且低值易耗的检测计量设备,经一次检定合格后,只进行日常维护,不再进行周期检定.但必要时,需要进行现场校验<或比对>.e.不需要检定主要用于作工具用的检测计量设备,或无量值要求的.5.5.5 分级标识方法列入周期检定中的检测计量设备,应在台帐上注明管理类别,贴〕A〔、〕B 〔、〕C〔标识.5.6 周期检定5.6.1 周期检定时间,必须符合相关规定,根据检测计量设备的实际情况,可以缩短周期检定时间,但不得延长周期检定时间.5.6.2 检测计量设备的周期受检率应达到98%以上;检定格率应保证100%.5.6.3 生产车间及有关部门,接到《周期检定通知单》后,属于自检的,应在规定时间内收集,分批送交质检处计量科进行检定.5.6.4 检测计量设备在计量科的检定时间一般不得超过五个工作日<强制检定或外检的除外>.5.6.5 生产车间及有关部门,发现在用计量器具有问题或异常,不得继续使用,必须马上送交计量科检定.5.7 抽检5.7.1 在用检测计量设备必须处于完好、清洁状态.5.7.2 检测计量设备使用者有权拒绝使用精度失准、无合格证或超过检定有效期的检测计量设备.5.7.3 在用检测计量设备由计量科负责每月进行抽检,抽检数为部门在用检测计量设备总数的10%以上.5.7.4 检测计量设备的抽检合格率应达到95%.5.7.5 抽检内容包括:检测计量设备是否在检定周期内使用,有无检定合格证、标识,是否丢失零部件及示值是否达到检定规定要求.5.7.6 凡抽检的检测计量设备应做好检定记录,不合格的检测计量设备应立即通知停止使用.5.8 修理、维护和保养5.8.1 计量科负责集团计量器具的修理,生产车间和有关部门负责使用维护和保养,不得擅自拆修、迁移检测计量设备,如果确实需要拆除或迁移,须经质检处计量科批准.5.8.2 修理后的计量器具,应符合检定规程确定的等级或技术条件的要求,达不到检定规程或技术条件规定的精度等级的,应予以降级或报废. 5.8.3 对计量科暂不具备检修条件的计量器具,由计量科负责统一办理外检检修.6 检测计量设备的考核6.1 凡由个人领用、保管的各类检测计量设备,丢失或因违反操作规程使用,而造成报废的,由单位出据原因,部门负责人签字后报质检处计量科存档,并根据实际使用时间,按表1所列标准赔偿.表1实际使用时间赔偿原价的%第一个检定周期内100第二个检定周期内75第三个检定周期内50第四个检定周期内256.2 凡出现以下情形之一者,一律扣罚单位考核分2分.a. 丢失检定合格证三个及检测计量设备零部件的.b.未经登记检定使用检测计量设备的.c. 使用者擅自拆卸检测计量设备的.d. 接到《周期检定通知单》后,未及时送检的.7 量值传递系统一致7.1 集团所建立的计量器标准,接受上一级基准所测量值的传递,以保证量值的准确一致.7.2 计量科负责本集团长度、力学等计量器具的量值传递工作.用检定/校准方法,保证各种〕类〔在用检测计量设备在允许误差范围内使用,由计量科出具合格证或计量检测报告.8 计量管理考核检查8.1 质检处负责计量管理工作的考核检查.8.2 计量科负责对各车间和有关部门计量器具使用情况进行监督检查.8.3 本规定适用于产品质量管理的有关标准考核.。
施工现场安全检查记录表

20 消防 现场灭火器性能是否完好? 器材
配电箱是否有门、有锁、有防雨措施及引出线是否有序?
电线(路)布置是否科学、合理?是否合符规范? 现场照明是否使用低压 36V,如确需 22动工具的电气回路是否设有自动空气开关并是否有漏 电保护装置?
检查情况
12
电器设备是否有保护接零装置?
13
施工现场电缆线是否绝缘良好?接头部位是否增加保护?
悬挂式照明等距高度是否在 2.5m 以上,有车辆通过之处其高度是否在
14
5.0m 以上?
15
电工是否持证上岗?是否进行了早晨及晚上对电器、电缆、照明线路 进行认真检查及维护?
16 施
17 工 18 机
械 19
机械传动部位是否设有防护网、罩?机械固定螺栓是否牢固? 施工机械安全防护是否到位?钻机、脚架是否固定稳定? 空压机、高压力设备管线是否牢固、安全?有无防护? 各种气瓶有无标准色标?使用和存放是否符合规定?
施工现场安全检查记录表
检查人:
序 检查 号 项目
检查内容
检查日期:
1
施工现场环境是否安全?现场防护设施如高空作业、临空作业等是否
处于良好状态?场地交叉、干扰问题是否得到有效解决?
2施 工
3现 4场 5 6 7
8 施
9工 用
10 电
11
现场有无安全标志、安全宣传标语等 进入施工现场人员是否佩戴劳动防护用品?安全帽、防尘防护用品佩 戴是否规范? 施工场地施工道路是否畅通? 排污、排水设施是否畅通?运行是否良好? 施工现场材料堆放是否整齐、分类? 施工现场开关箱有无漏电保护装置、是否灵敏?
现场安全检查工作记录表

检查区域:第页
工程
名称
施工单位
检查日期
年月日时
气象
检查人
检查事项
序号
部位
存在问题
完成日期
责任人
部分宿无插头的违章现象;
开水炉无漏电保护装置、无接零接地保护线。
一楼总照明箱内电线未经漏保,连接在开关的上端口上,不用的线头为包扎,电箱门未上锁、无插销。
接收人(签名)
年月日
备注
年月日
现场安全检查工作记录
检查区域:第页
工程名称
施工单位
检查日期
年月日时
气象
检查人
检查事项
序号
部位
存在问题
验证日期
验证结果
1
生活区情况
210房间电磁炉一套
2
214房间电饭锅做饭
3
314房间电水壶、电饭锅各一套
4
310房间电水壶一只已收回
5
308房间电饭锅煮饭
6
306房间热得快一个
7
302房间架子工电饭锅一套
8
9
108房间取暖器一个,炊事员用
10
11
102房间
12
104房间
13
14
15
16
17
18
19
接收人(签名)
年月日
备注
年月日
二楼电箱无接零保护,在一楼的接入端漏保失灵、线头未包扎;
个别房间公用日光灯不量,开关无盖板,电线被拆改。
个别宿舍内电线拖在地面上随意踩踏,未悬空架设,高度应大于2.2米以上。
安装队一台取暖器,应签订消防安全协议书,并公布使用信息,重点监视。
北面二楼上走道上有积水结冰,易造成滑到跌伤事故,应予以控制和清扫。
施工安全检查记录表

项目名称
日 期
封道桩号
方向/车道
封道长度
封道形式
检查内容协管员人、专职保畅员人、兼职保畅员人。
现场安全作业人员装备配置(是/否)符合要求、
特种作业人员、施工车辆驾驶员(是/否)持证上岗。
安全设施检查情况
涉路施工作业使用的安全设施的规格、材质、或颜色及色样(是/否)符合要求,(是/否)按规定更新。
警告区起点桩号,上游过渡区起点桩号,缓冲区起点桩号,工作区起点桩号,下游过渡区起点桩号,终止区桩号。
施工提示牌、限速牌、导向指示牌/灯设置位置、内容及数量(是/否)符合相应封道类型附图要求。
隔离桩:间距m/个,从K+--K+。
现场安全管理情况
标志牌、隔离桩有无翻倒,翻倒后是否及时发现、扶正。
施工人员未穿反光背心人数
施工车辆进出有无专人指挥
施工车辆是否按规定进出施工区域
施工车辆、机械设备是否完好
施工期间交通畅通情况
处置情况
现场管理人员: 填表人: 检查人: 日期:
施工单位现场安全检查记录表

检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗装置
安装冲洗设施、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
项目名称:
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯井口防护
防护设施到位且牢固
5
楼内预留洞口防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
是否按照规范搭设、有无缺失等
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
专项方案
12
其他
符合施工现场有关安全要求
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
内业资料检查
项目名称:
序号
检查项目
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全管理
2
文明施工
3
消防管理
4
脚手架
5
模板工程
6
高处作业
7
施工用电
8
建筑起重机械设备
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
6
标示标牌
按规定设置“八排两图”、安全警示标语齐全
施工现场检查记录表

施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
2 施工组织安排是否合理、可行。
是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。
3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。
是否设立专门的质量、安全机构。
4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。
专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。
关键工序、特种作业人员是否持证上岗。
是否建立项目部人员台账。
5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。
是否进行了安排部署并按要求回复。
6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。
是否检索到常用技术标准/规范。
是否向员工、相关方传递相关要求。
7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。
9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。
质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。
质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。
是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。
是否制定质量保证措施。
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。
11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。
施工现场检查记录表

2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价,识别是否充分,评价是否准确;
3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定管理控制措施;
4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新;
32
安全生产资金投入
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划;
2、安全投入资金技措施费的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5、是否编制项目部应急预案演练计划;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐;
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复;
4
法律法规及其他要求安、质、环
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求安、质、环;
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求;
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放;
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求;
30
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全;
2、隐蔽工程记录是否齐全;
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;
4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全;
31
环境因素、危险源识别、评价与控制
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
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现场检查记录表
年XX月XX日受检单位各专业分公司、班组工程名称
检查类型:日常检查
检查人员(此区域可签字)如有签名单请备注(请见签名单)
检查项目或部位#1机组所属范围区域及办公、生活区域
检查内容:施工现场施工用电、文明施工、安全设施、起重机械、消防等
2符合△口头提出的整改项目X开出整改通知单或不符合通知单的不符合
1、汽机0米层凝结器施工期间照明不足;
检
查
记
录
处
理
结
开出的整改通知单编号:
果
检查组负责人:
事故隐患整改通知单编号:2019 年xx月xx日
本通知单一式二联,第一联送受检单位,第二联安全部门留存此页放整改前照片(问题照片)。