监督记录表
监督记录表格模板
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17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按
照管理体系的要求工作: 是□ 否□
18、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合
项说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL059
9、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL057
监督检查日期
监督员
内容
监督
检测方法
监督记录
对室所使用检测方法的监督记录:
1、是否经常跟踪查新标准的变化,保证本实验室所使用的标准是现行
有效标准,并编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以
论
结
合格□ 不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
监督检查日期
监督员
内容
监督
测量溯源性
监督记录
对室测量溯源的监督记录:
1、是否编制了周期检定/校准计划: 是□ 否□
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准: 是□ 否□
3、检定/校准状态是否有标识: 是□ 否□
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号: 是□ 否□
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度: 是□ 否□
文件形式发布执行: 是□ 否□
2、抽查个检测标准,其中作废标准个;
重点监督检查事项记录表范文
![重点监督检查事项记录表范文](https://img.taocdn.com/s3/m/d4df88abdb38376baf1ffc4ffe4733687f21fc76.png)
重点监督检查事项记录表范文一、检查基本信息。
# (一)检查日期。
[具体年月日]# (二)检查人员。
我:[你的名字]同事:[同事名字](如果有)# (三)被检查对象。
[公司/单位名称]地址:[详细地址]二、检查事项及结果。
# (一)工作环境安全。
1. 消防安全。
消防设施。
灭火器:走进公司,第一眼就瞅着那一排灭火器。
乍一看还挺整齐,可仔细一瞧,有几个上面落了老厚一层灰,就像好久没人搭理的“小可怜”。
拿起一个检查压力,还好,指针在绿区,没罢工。
不过这灰啊,可得好好擦擦,不然真着火了,关键时刻找不着东西可咋整。
(结果:部分灭火器清洁不到位,但压力正常)疏散通道。
通道倒是挺宽敞的,没有杂物堆积。
但是那个疏散指示标志,有一个的灯泡好像快不行了,一闪一闪的,跟闹鬼似的。
这可不行啊,万一真有紧急情况,人家还以为是在玩什么恐怖游戏呢。
(结果:疏散通道畅通,但有一个疏散指示标志灯光异常)2. 办公区域卫生与秩序。
卫生状况。
办公桌上那叫一个乱啊,文件、零食、小摆件啥都有,感觉就像刚被龙卷风席卷过一样。
地上也有不少小垃圾,什么纸团啊,笔帽啊,简直就是个“垃圾乐园”。
这要是来个客户,人家不得以为这是个“丐帮总部”啊。
(结果:办公区域卫生差)物品摆放。
办公室里的文件柜,有的柜门半开着,里面的文件都快掉出来了。
椅子也是横七竖八的,就像刚打完一场激烈的椅子大战。
这办公秩序啊,真得好好整整。
(结果:物品摆放杂乱无章)# (二)工作流程执行情况。
1. 项目流程。
我们检查了正在进行的[项目名称]项目,按照流程规定,每个阶段都应该有详细的文档记录。
结果呢,有些环节的文档就像被施了魔法一样,消失得无影无踪。
问工作人员,他们就像丈二和尚摸不着头脑,支支吾吾说不清楚。
这就好比盖房子,你把中间几块砖给弄丢了,这房子还能稳当吗?(结果:项目流程中部分文档缺失,工作人员对流程不熟悉)2. 审批流程。
随机抽取了几个审批文件,发现有一个审批流程居然比蜗牛爬还慢。
质量监督情况记录表
![质量监督情况记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/a5cffab8f605cc1755270722192e453610665b34.png)
8、其他:
四、仪器设备
监督记录
对室仪器设备的监督记录:
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□ 否□;
2、用于检测的设备是否达到要求的准确度:是□ 否□;
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□ 否□;
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《实验室检测仪器使用记录》:是□ 否□;
11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处置、运输、贮存、使用是否达到规定要求:是□ 否□;
12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录:是□ 否□;
13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□ 否□;
14、是否有设备的三色标识:是□ 否□;
15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□ 否□;
6、其他:
结论
合格□ 不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实 □
监督情况不属实 □
质量负责人: 日期:
6、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以控制:是□ 否□;
7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□ 否□;
8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□ 否□;
9、其他:
三、检测方法
监督记录
对检测方法的监督记录:
1、是否经常跟踪查新标准的变化,保证本实验室所使用的标准是现行有效标准,并编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行:是□ 否□;
2、抽查个检测标准,其中作废标准个;
3、所选用的方法是否通知了客户:是□ 否□;
监督检查记录表
![监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/0e7b2942a36925c52cc58bd63186bceb18e8ed55.png)
监督检查记录表【实用版】目录1.监督检查记录表的概述2.监督检查记录表的作用和意义3.监督检查记录表的内容和结构4.如何填写监督检查记录表5.监督检查记录表的保存和管理正文一、监督检查记录表的概述监督检查记录表是一种用于记录监督检查过程中相关信息和数据的表格,旨在确保监督检查工作的有效开展,为后续的检查结果分析和问题整改提供依据。
二、监督检查记录表的作用和意义1.有助于监督检查工作的规范化和标准化,提高工作效率;2.方便对检查过程中发现的问题进行整理、分析和整改;3.有利于对监督检查工作进行评估和总结,为下一阶段的工作提供参考。
三、监督检查记录表的内容和结构监督检查记录表一般包括以下几个部分:1.基本信息:包括检查单位、检查人员、检查时间等;2.检查内容:列明本次检查的具体项目和要求;3.检查过程:记录检查过程中发现的问题、异常情况等;4.问题分析及整改措施:对检查过程中发现的问题进行分析,并提出整改措施;5.检查结论:对本次检查进行总结,评价被检查单位的工作情况。
四、如何填写监督检查记录表1.仔细阅读检查内容,了解检查要求;2.按照检查流程,如实记录检查过程中的相关信息;3.对于发现的问题,要详细描述问题现象,并分析原因;4.提出具有针对性的整改措施,确保问题得到及时解决;5.检查结束后,及时整理记录表,并将其提交给相关部门。
五、监督检查记录表的保存和管理1.监督检查记录表应当按照规定的时间周期进行归档保存;2.确保记录表的完整性、准确性和可追溯性;3.对于涉及敏感信息的记录表,应当加强保密措施,防止信息泄露。
总之,监督检查记录表是监督检查工作中不可或缺的一部分,对于确保检查工作的质量和效果具有重要意义。
监督检查记录表
![监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/eeb388aa64ce0508763231126edb6f1aff0071b6.png)
消防许可及
验收备案
建筑物:□通过消防验收文号
□未通过消防验收
□消防竣工验收备案备案号
□未进行消防竣工验收备案
□消防竣工验收备案后抽查合格
□消防竣工验收备案后抽查不合格文号
□消防竣工验收备案后未抽查
公众聚集场所:
□经消防安全检查合格文号
□经消防安全检查不合格文号
□未经消防安全检查
建筑物或场所使用情况与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符情况:□相符□不相符
消防安全管理
1、消防安全制度:□有□无 □有;不符合规定
2、灭火和应急疏散预案:□有□无
3、防火检查、巡查:□有记录 □无记录 □有;不符合规定
4、消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修:
□有记录□无记录 □不符合要求
5、建筑消防设施每年检测:□有记录□无记录
6、消防演练:□有记录□无记录
7、员工消防安全培训:□有记录□无记录□有;不符合规定
□信号反馈正常 □信号反馈不正常:
自动灭火系统
自动喷水灭火系统:□有 □无
湿式报警阀:抽查部位
□主件完整 □主件不完整:
□阀门开启正常 □阀门开启不正常:
末端试水装置:位置
□水压、流量正常 □水压、流量不正常:
□信号反馈正常 □信号反馈不正常:
泡沫灭火系统:□有 □无
泡沫泵房:□水泵启动正常 □水泵启动不正常:
□有 □无消防水泵□运行正常 □运行不正常:
□有 □无 室内消火栓:抽查部位
□完好有效 □不完好有效:
□有 □无 室外消火栓:抽查部位
□完好有效 □不完好有效:
□有 □无 水泵接合器:□标识类型清晰 □标识类型不清晰
日常监督记录表
![日常监督记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/8c06f7b269eae009591bec05.png)
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期: 年 月 日
编 号
页 码
标题
质量记录表格
修订状态
第D版第0次修订
日常监督记录表
颁布日期
日常监督记录表(五)
记录编号:页码:第页 共页
监督检查日期
监督员
监督内容
测量溯源性
监 督 记 录
对室测量溯源的监督记录:
7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:
是□ 否□;
8、其他:
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期: 年 月 日
编 第D版第0次修订
日常监督记录表
颁布日期
日常监督记录表(四)
记录编号:页码:第页 共页
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□ 否□;
3、检定/校准状态是否有标识:是□ 否□;
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□ 否□;
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□ 否□;
6、其他:
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□ 否□;
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染:是□ 否□;
政法委执法监督检查记录表
![政法委执法监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/36e5a1eddc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b09a.png)
政法委执法监督检查记录表一、检查单位信息检查单位:政法委检查时间:XXXX年XX月XX日检查地点:XXXX二、被检查单位信息被检查单位:XXXX单位性质:XXXX单位负责人:XXXX联系电话:XXXX三、检查人员主办人员:XXXX陪同人员:XXXX四、检查目的本次检查旨在对被检查单位的执法工作进行监督检查,确保执法工作规范、公正、有效。
五、检查内容及结果1. 执法程序1.1 对被检查单位的执法程序进行全面检查,包括立案、调查取证、听证、行政处罚等环节。
1.2 检查结果表明,被检查单位在执法程序方面存在以下问题:(1)在立案过程中,未按照规定程序进行案件登记和分类;(2)调查取证环节存在证据收集不全、不准确的情况;(3)未按照法定程序进行听证,导致听证结果不公正;(4)在行政处罚过程中,未依法履行告知义务,未及时下达处罚决定书。
1.3 要求被检查单位加强执法程序的规范性,确保各项程序依法进行,保障当事人合法权益。
2. 执法依据2.1 对被检查单位的执法依据进行全面核查,包括法律法规、规章制度等。
2.2 检查结果显示,被检查单位在执法依据方面存在以下问题:(1)对新颁布的法律法规了解不够充分,执法依据不够准确;(2)对相关规章制度的宣传和执行不到位。
2.3 要求被检查单位加强对执法依据的学习和宣传,确保执法行为的合法性和准确性。
3. 执法效果3.1 对被检查单位的执法效果进行综合评估,包括案件处理结果、社会满意度等指标。
3.2 检查结果显示,被检查单位在执法效果方面存在以下问题:(1)案件处理周期较长,未能及时给当事人以答复;(2)社会满意度不高,存在一定的不满情绪。
3.3 要求被检查单位加强执法效果的监测和评估,提高案件处理效率,增强社会公信力。
六、整改要求1. 被检查单位应根据检查结果,制定整改方案,并在XX月XX日前向政法委报送;2. 整改方案应具体明确整改措施、责任人、完成时限等;3. 政法委将对整改情况进行跟踪督促,并定期进行检查核实。
(完整版)质量监督记录表.docx
![(完整版)质量监督记录表.docx](https://img.taocdn.com/s3/m/5129924cf18583d04964597e.png)
质量监督记录表阿克陶县万顺机动车检测服务有限责任公司质量监督记录表GY-JL-JD-01被监督人要素人员样品采集仪器设备标准物质监督项目样品编号监督日期监督员检查内容检查结果纠正措施人员是否持证上岗,工作服是否穿戴齐整采样点位的布设是否合理现场水样采集及采样记录的填写是否符合技术规范要求水样的保存方法和条件是否正确,运输是否符合要求,样品的交接是否符合规范,是否填写分析样品流转登记单使用的仪器设备检定是否在有效期内、仪器设备是否校准或按计划进行期间核查仪器的精度、量程是否符合方法的要求,仪器设备操作是否符合规范仪器设备是否贴有设备状态的标识仪器的存放和使用环境是否符合要求在使用前后是否对仪器进行了检查,并按规定要求填写了仪器设备使用记录,维修保养是否有记录是否执行标准物质发放、领用登记制度续表方法工作环境分析操作记录质控措施确认意见依据、方法是否适用、是否受控和现行有效实验室是否干净、整洁,室内是否有与实验无关的物品实验室环境是否满足方法、仪器和人员安全健康的要求查配制的试剂是否在有效期内,标签是否符合要求是否按规定及时对环境条件进行了监控记录所有玻璃器皿是否干净,精度是否符合方法要求样品是否在有效期内,样品取样是否规范,样品在分析过程标识是否清楚试剂配置是否符合要求,对检测结果有影响的试剂和辅助物资是否符合相应要求(如实验室用水、化学试剂等)分析操作是否熟练,样品的分析操作过程是否符合标准要求,工作曲线是否在有效期内废液处理是否规范环境记录、采样记录、仪器使用记录等是否填写正确,分析记录和数据处理是否正确,审核是否符合要求每批样是否有空白样品和平行样,平行样合格率是否符合要求,样品的质控措施是否达到要求被监督人:监督人 :质量负责人:日期:日期:日期:。
关键环节监督记录表
![关键环节监督记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/6a652cc1360cba1aa811da2c.png)
关键环节监督记录表
检查日期
监督员
监督内容
人员及操作
监
督
记
录
对检测人员检测工作监督记录
1、检测的项目:检测的参数:
2、检测所依据的标准:
3、检测时间:
4、监督采用的方法:人员比对□设备比对□留样再测□实际操作□现场演示□
5、方法考核:已掌握□未掌握□差错点□
6、提问操作规程:提问条,答对条
7、查记录/报告:查份,不合格份
8、实际操作:熟练□不熟练□差错点□
9、试剂配制:
称量试剂:精准□不精□
操作动作:轻、缓、稳□随意□
结论
合格□不合格□
不符合说明
确认
意见
监督情况属□实监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期
监督检查记录表
![监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/10fa379dd05abe23482fb4daa58da0116c171f91.png)
监督检查记录表监督检查记录表是一种重要的工具,用于记录和追踪各种监督检查的结果和进展情况。
它旨在帮助管理人员了解监督检查的情况,并及时采取必要的纠正措施,以确保组织的运营符合相关的法规和标准要求。
本文将介绍监督检查记录表的基本构成、使用方法以及其在组织日常管理中的重要性。
一、监督检查记录表的构成监督检查记录表通常由以下几个部分组成:1. 标题:标明记录表的名称和日期,以便识别和归类。
2. 信息概览:概述监督检查的基本信息,如检查对象、检查人员、检查时间等。
3. 监督检查内容:详细列出监督检查的具体内容和要求,以便检查人员进行核查。
4. 发现问题:记录在监督检查过程中发现的问题和不符合要求的情况,并描述问题的具体细节。
5. 纠正措施:针对每个问题列出相应的纠正措施,包括负责人、截止日期等。
6. 跟踪进展:记录每个问题的纠正进展情况,包括纠正措施的执行情况、进展情况、问题解决时间等。
7. 结论及建议:总结监督检查的结果,提出改进建议,以进一步加强组织的监督和管理。
二、使用方法1. 集中整理信息:在进行监督检查后,收集和整理相关的监督检查信息,包括检查报告、问题清单等。
2. 逐一填写记录表:根据监督检查记录表的格式,逐一填写各个部分的内容。
确保信息的准确性和完整性。
3. 指定负责人和时间:对于每个问题,指定负责人并设定截止日期,以确保纠正措施能够及时执行。
4. 跟踪进展情况:及时更新监督检查记录表,记录每个问题的纠正进展情况,并确保问题得到及时解决。
5. 总结和改进:根据监督检查的结果和建议,总结经验教训,并提出改进建议,以提高监督检查的质量和效果。
三、监督检查记录表在组织管理中的重要性监督检查记录表在组织管理中具有重要的作用,包括以下几个方面:1. 信息记录和追踪:通过监督检查记录表,组织可以方便地记录和追踪各项监督检查的结果和进展情况,以便及时采取纠正措施。
2. 问题发现和解决:监督检查记录表可以帮助组织及时发现问题和不符合要求的情况,并制定相应的纠正措施,以保证组织的运营符合法规和标准要求。
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2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是□否□
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□否□
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填
写《仪器设备使用记录》:是□否□
5、设备是否由经过授权的人员操作:是□否□
6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场:是□否□
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL055
监督检查日期
监督员
监督内容
人员及操作
监督记录
对检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是,
检测的参数是;
2、检测所依据的标准代号是;
3、检测时间:;
4、监督采用的方法:人员比对□设备比对□留样再测□实际操作□现场演示□;
5、方法考核:已掌握□未掌握□差错点□;
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL061
监督检查日期
监督员
内容
监督
结果报告
监督记录
对室结果报告的监督记录:
1、检测报告的信息内容是否符合ISO/IEC17025标准5.10.2的要求:是□否□
2、检测报告是否按规定进行了审核批准:是□否□
3、检测报告的修改是否按规定进行了修改:是□否□
4、报告的发放是否符合要求:是□否□
同意的情况下才允许发生:是□否□
7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:是□否□
8、其他:
结论
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL058
监督检查日期
监督员
监督内容
仪器设备
监督记录
对室仪器设备的监督记录:
1、是否编制了周期检定/校准计划:是□否□
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□否□
3、检定/校准状态是否有标识:是□否□
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□否□
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□否□
6、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合项说明
确认意见
他文件中混淆:是□否□
4、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是□否□
5、在接收样品时委托单是否记录了样品状态:是□否□
6、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是□否□
7、抽样员和样品员是否十分熟悉样品管理程序并能按照管理体系的要求
工作:是□否□
8、除国家、行业标准、规范已对抽样程序做出明确规定的常规性项目,
5、报告的存档和借阅是否符合要求:是□否□
6、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL062
监督检查日期
监督员
内容
监督
监督记录
论
结
合格□不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
文件形式发布执行:是□否□
2、抽查个检测标准,其中作废标准个;
3、所选用的方法是否通知了客户:是□否□
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指
导书:是□否□
5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作
现场易于操作者取阅:是□否□
6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户
7、所有设备如可能是否均有编号:是□否□
8、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□否□
9、重要仪器设备,是否制定了维护保养计划:是□否□
10、是否按维护保养计划进行了维护保养:是□否□
11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处
置、运输、贮存、使用是否达到规定要求:是□否□
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL060
监督检查日期
监督员
监督内容
抽样和样品处置
监督记录
对室样品处置的监督记录:
1、样品是否有的标识:是□否□
2、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识:是□否□
3、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互
干扰或交叉污染:是□否□
6、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□否□
7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等
同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□否□
8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□否□
17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按
照管理体系的要求工作:是□否□
18、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合
项说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL059
监督检查日期
监督员
内容
监督
测量溯源性
监督记录
对室测量溯源的监督记录:
对室设施和环境条件的监督记录:
1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他;
2、是否配备相应的控制设施:是□否□
3、是否按规定及时记录监控记录:是□否□
4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,
对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境
条件恢复正常后再继续进行工作:是□否□
6、提问操作规程:提问条,答对条;
7、查记录/报告:查份,不合格份;
8、实际操作:熟练□不熟练□差错点□;
9、其他:
论
结
合格□不合Байду номын сангаас□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL056
监督检查日期
监督员
内容
监督
设施及环境条件
监督记录
9、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL057
监督检查日期
监督员
内容
监督
检测方法
监督记录
对室所使用检测方法的监督记录:
1、是否经常跟踪查新标准的变化,保证本实验室所使用的标准是现行
有效标准,并编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以
是否编制了抽样计划:是□否□
9、抽样标准或抽样计划是否在抽样地点得到:是□否□
10、抽样记录是否包括所用抽样方法、抽样人签字、环境条件(相关时)、
抽样地点(或抽样图示)、抽样日期、和抽样过程记录:是□否□
11、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录:是□否□
13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□否□
14、是否有设备的三色标识:是□否□
15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□否□
16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备,是否确保数据得到及时修
正,所有的备份都同时得到更新:是□否□