财务制度培训 (2)ppt课件
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本公司的审批流程:个人在支付系统中提 交报销申请-----部门领导在支付审批系统 中审批 通过------拿原始单据到财务稽核 人员处稽核 通过----财务部领导在支付审 批系统中审批 通过----在系统中查询全部 通过审批后到财务室出纳处领款并在报销 单上签字。
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主要费用项目
本制度规定的主要费用项目内容如下表: 业务接待费 接待标准范围内发生的接待客人的
15
差旅费报销规定
2、此外,员工出国还必须经分管(副)总裁及 以上高管批准。 第三条 外埠出差 1、出差的差旅费是指因公需要,到外埠出差发 生的费用,包括在途交通费、通讯费、出差餐费 补贴、住宿费等。 2、出差期间发生的业务接待费,必须与差旅费 同一时间报销(但应该填制不同的报销单,差旅 费填写差旅费用报销单,业务接待费填写非差旅 费用报销单)。
第三条 员工自行支付、报销自己发生的费用。
11
费用报销的要求
第四条 对小额的且经常发生的费用,可采用定 期报销方式,如市内交通费用尽量每隔半个月或 一个月报销一次
第五条 财务审核人员需对报销金额是否准确、 是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是 否完备、单据粘贴是否规范、票据是否合法、报 销内容是否真实等等多方面进行审核。如果有疑 问,或发现不应报销的项目,或其他不符合公司 规定要求的,应及时在系统中注明原因,并退回 报销人更正或补充手续。对符合报销的单据在系 统中进行审核确认。
12
费用报销的要求
第六条 出纳员根据系统中已审批完成的报销单 据安排付款。出纳员通过电子银行将支付金额转 入报销申请人指定收款账户或用现金支付,付款 后及时在系统中完成付款确认。
第七条 所有报销的发票自发票开具日期始至发 票报销录入时止,时间不得超过90天,否则不予 报销。
13
费用报销的要求
16
差旅费报销规定
3、在途交通费 3.1乘火车10小时内可以到达的,原则上不得乘
坐飞机和软卧;乘火车6小时内可到达的,以普通 座位票为准,不得乘坐硬卧。未经批准,超标部 份个人自理。 3.2在途交通费按路途时间、职务级别,在乘坐 标准内给予报销,低于所在职别标准的,据实报 销。
17
差旅费报销规定
第八条 伪造发票,报销个人因私费用,为个人 牟利而涂改发票等行为均属于违反公司纪律的行 为。有上述行为的员工将受到警告,罚款或开除 等处罚。
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差旅费报销规定
第一条 定义 出差:离开工作所在城市管辖范围即为出差。 第二条 出差的申请 1、员工因工作需要出差均需事前在系统中填报
《出差申请单》,经业务审批后,方可出差。不 同部门多人同行出差可以统一填写一张出差申请 单。
餐 电话费 业务需要发生的固定电话的长短途话费及
月租费 手机费 工作需要而实际发生的手机话费 差旅费 出差的在途车费、住宿费用、出差期间交
通费、
6
报销单据的类别及使用
第二条:报销单据的使用 1、粘贴报销单据 以已使用作废的1/2的A4纸
用作单据粘贴单将原始单据以鱼鳞方式排列粘贴 在竖话1/2的A4纸上。粘贴时注意不得将票据的 报销金额覆盖。并与票据明细清单一一对应。在 递送报销单时,同时送交财务。 2、填制报销单 在支付审批系统中按照报销单 的内容要求录入填制报销单。 3、打印报销单 须经部门权责人审核、审批后 的报销单方可打印。
第四条 住宿标准
住宿标准分三类(A类城市指北京、上海、深圳 等
B类城市指除一级城市外的省会城市、直辖市及 苏州、宁波、无锡等中大型城市。
C类城市指新余、萍乡等县市或州市等小型城市。
3.3在途交通费还主要包括:a 、飞机场或车站 至宾馆的往返出租车费 b、机场建设费、保险费 等
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差旅费报销规定
4、出差人员的伙食补贴标准 4.1公司正副总监及以上高级管理人员出差享受
按实报实销,不发误餐补贴;部长级及以下其他 员工实行误餐补贴,按出差误餐的餐数给予补助, 误餐补贴规定如下: 早餐补贴:10元; 中餐补贴:30元; 晚餐补贴: 30元
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来自百度文库
差旅费报销规定
4.2 不予发放出差伙食补贴的情况: a、因参加各种会议、培训、招聘等交付的费用
已包括住宿、伙食、参观、交通费的,或由对方 免费提供用餐的。 b、出差期间因业务工作需要,经公司领导批准, 已报销接待餐费的。 c、出差期间,得到客户宴请,在客户处已免费 用餐的。
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9
报销单据的类别及使用
4、递送报销单 将已粘贴好的原始单据清单粘 贴在报销单后面递送到财务指定收单处。
5、报销的原始发票要求是正规的税务发票或行 政专用收据,白条和违章罚款的票据一律不予报 销。
6、不符合规定的报销单据,财务部有权退回, 并要求报销人重新整理,凡费用报销单据填列不 真实、所附原始单据不合法,财务部有权扣留并 按规定上报。
差旅费报销规定
5、住宿费 5.1住宿费按地区标准、职务级别给予报销。超
过标准的部分由个人承担,低于标准的,按实际 金额报销。 5.2同性别两人一同出差应同住一双人标准房间, 并依照高阶员工之住宿标准凭发票报销一个住宿 费.
21
差旅费报销规定
5.3出差目的地处所免费提供住宿者,不得报销住 宿费.
财务制度培训
培训目的
规范和加强集团公司的内部控制和费用管理, 明确财务收支标准, 资金合理使用、节约开支。 促进公司的利润最大化。
2
培训对象 • 所 有 本 公 司 员 工。
3
费用报销原则
费用报销遵循“谁发生谁报销,谁报 销的费用谁负责”的报销原则。
4
费用报销审批权限
部门及员工发生的费用审批按照集团公司 的审批权限表执行。
10
费用报销的要求
第一条 所有申请报销的支出严格按集团公司审 批权限表规定,经过完整的审核、批准手续,方 可报销。经办人、业务审核、批准、财务审核和 复核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、 自批自己开支的费用,一律报上一级核批。
第二条 所有申请报销的支出必须附有合法、有 效的票据来证实支出,发票的内容必须与实际发 生的业务支出相符。
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主要费用项目
本制度规定的主要费用项目内容如下表: 业务接待费 接待标准范围内发生的接待客人的
15
差旅费报销规定
2、此外,员工出国还必须经分管(副)总裁及 以上高管批准。 第三条 外埠出差 1、出差的差旅费是指因公需要,到外埠出差发 生的费用,包括在途交通费、通讯费、出差餐费 补贴、住宿费等。 2、出差期间发生的业务接待费,必须与差旅费 同一时间报销(但应该填制不同的报销单,差旅 费填写差旅费用报销单,业务接待费填写非差旅 费用报销单)。
第三条 员工自行支付、报销自己发生的费用。
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费用报销的要求
第四条 对小额的且经常发生的费用,可采用定 期报销方式,如市内交通费用尽量每隔半个月或 一个月报销一次
第五条 财务审核人员需对报销金额是否准确、 是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是 否完备、单据粘贴是否规范、票据是否合法、报 销内容是否真实等等多方面进行审核。如果有疑 问,或发现不应报销的项目,或其他不符合公司 规定要求的,应及时在系统中注明原因,并退回 报销人更正或补充手续。对符合报销的单据在系 统中进行审核确认。
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费用报销的要求
第六条 出纳员根据系统中已审批完成的报销单 据安排付款。出纳员通过电子银行将支付金额转 入报销申请人指定收款账户或用现金支付,付款 后及时在系统中完成付款确认。
第七条 所有报销的发票自发票开具日期始至发 票报销录入时止,时间不得超过90天,否则不予 报销。
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费用报销的要求
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差旅费报销规定
3、在途交通费 3.1乘火车10小时内可以到达的,原则上不得乘
坐飞机和软卧;乘火车6小时内可到达的,以普通 座位票为准,不得乘坐硬卧。未经批准,超标部 份个人自理。 3.2在途交通费按路途时间、职务级别,在乘坐 标准内给予报销,低于所在职别标准的,据实报 销。
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差旅费报销规定
第八条 伪造发票,报销个人因私费用,为个人 牟利而涂改发票等行为均属于违反公司纪律的行 为。有上述行为的员工将受到警告,罚款或开除 等处罚。
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差旅费报销规定
第一条 定义 出差:离开工作所在城市管辖范围即为出差。 第二条 出差的申请 1、员工因工作需要出差均需事前在系统中填报
《出差申请单》,经业务审批后,方可出差。不 同部门多人同行出差可以统一填写一张出差申请 单。
餐 电话费 业务需要发生的固定电话的长短途话费及
月租费 手机费 工作需要而实际发生的手机话费 差旅费 出差的在途车费、住宿费用、出差期间交
通费、
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报销单据的类别及使用
第二条:报销单据的使用 1、粘贴报销单据 以已使用作废的1/2的A4纸
用作单据粘贴单将原始单据以鱼鳞方式排列粘贴 在竖话1/2的A4纸上。粘贴时注意不得将票据的 报销金额覆盖。并与票据明细清单一一对应。在 递送报销单时,同时送交财务。 2、填制报销单 在支付审批系统中按照报销单 的内容要求录入填制报销单。 3、打印报销单 须经部门权责人审核、审批后 的报销单方可打印。
第四条 住宿标准
住宿标准分三类(A类城市指北京、上海、深圳 等
B类城市指除一级城市外的省会城市、直辖市及 苏州、宁波、无锡等中大型城市。
C类城市指新余、萍乡等县市或州市等小型城市。
3.3在途交通费还主要包括:a 、飞机场或车站 至宾馆的往返出租车费 b、机场建设费、保险费 等
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差旅费报销规定
4、出差人员的伙食补贴标准 4.1公司正副总监及以上高级管理人员出差享受
按实报实销,不发误餐补贴;部长级及以下其他 员工实行误餐补贴,按出差误餐的餐数给予补助, 误餐补贴规定如下: 早餐补贴:10元; 中餐补贴:30元; 晚餐补贴: 30元
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差旅费报销规定
4.2 不予发放出差伙食补贴的情况: a、因参加各种会议、培训、招聘等交付的费用
已包括住宿、伙食、参观、交通费的,或由对方 免费提供用餐的。 b、出差期间因业务工作需要,经公司领导批准, 已报销接待餐费的。 c、出差期间,得到客户宴请,在客户处已免费 用餐的。
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报销单据的类别及使用
4、递送报销单 将已粘贴好的原始单据清单粘 贴在报销单后面递送到财务指定收单处。
5、报销的原始发票要求是正规的税务发票或行 政专用收据,白条和违章罚款的票据一律不予报 销。
6、不符合规定的报销单据,财务部有权退回, 并要求报销人重新整理,凡费用报销单据填列不 真实、所附原始单据不合法,财务部有权扣留并 按规定上报。
差旅费报销规定
5、住宿费 5.1住宿费按地区标准、职务级别给予报销。超
过标准的部分由个人承担,低于标准的,按实际 金额报销。 5.2同性别两人一同出差应同住一双人标准房间, 并依照高阶员工之住宿标准凭发票报销一个住宿 费.
21
差旅费报销规定
5.3出差目的地处所免费提供住宿者,不得报销住 宿费.
财务制度培训
培训目的
规范和加强集团公司的内部控制和费用管理, 明确财务收支标准, 资金合理使用、节约开支。 促进公司的利润最大化。
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培训对象 • 所 有 本 公 司 员 工。
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费用报销原则
费用报销遵循“谁发生谁报销,谁报 销的费用谁负责”的报销原则。
4
费用报销审批权限
部门及员工发生的费用审批按照集团公司 的审批权限表执行。
10
费用报销的要求
第一条 所有申请报销的支出严格按集团公司审 批权限表规定,经过完整的审核、批准手续,方 可报销。经办人、业务审核、批准、财务审核和 复核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、 自批自己开支的费用,一律报上一级核批。
第二条 所有申请报销的支出必须附有合法、有 效的票据来证实支出,发票的内容必须与实际发 生的业务支出相符。