认证产品一致管理控制程序

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3.5进货检验人员按原材料、零部件的技术资料和标准进行检验或验证,确保所采购的认证产品物
料与型式认可样品和型式认可报告相一致。
制定部门
体系
3
编写/日期
2
审核/日期
1
批准/日期
修订次数
修订
日期
审核
日期
XX有限公司
文件编号
XX
版本
A0
认证产品一致管理控制程序
页码
第2页,共2页
发行日期
XX
3.6仓库管理人员负责物料的保管和发放,确保库存物料的质量完好。
一致性的管理。
2.职责:
2.1质量负责人确保制造的认证产品符合认证标准要求,及时向认证机构申报涉及获证产品安全性
能的变更,确保认证证书和认证标志的正确使用,审批认证产品技术资料;
2.2认证联络工程师协助质量负责人与认证机构联络认证工作;
2.3技术质检部提供与型式认可试验申报资料一致的认证产品技术资料,以指导认证产品的采购、
生产和检验;
2.4采购人员按规定采购原材料和零配件;
2.5仓库和物控负责对产品物料收发料一致性的控制;
2.6生产部和技术质检部在装配过程和最终检验中对认证产品进行一致性检查;
3.控制程序:
3.1产品一致性是指所认证的产品在取得认证后的生产和维持证书过程中,产品的关键元器件需与
认证申报或变更申请时所取得的型式测试报告内所列的关键元器件清单保持一致。
认证产品一致管理控制程序
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门:
品质:工程:
采购:业务:
PIE:体系:
生产:PMC:
人力资源及行政:财务:
制作:
审核:
批准:
XX有限公司
文件编号
XXX
版本
A0
认证产品一致管理控制程序
页码
第1页,共2页
发行日期
XXX
1.总则:
为保证本厂所有认证产品与型式认可样品在规定的程度内的一致性。本程序适用于本厂对认证产品
3.7生产部按照认证产品的资料进行装配。生产必须使用与型式认可一致的零部件。装配完毕,应
检查产品的标志(制造厂名、商标、额定电压、额定功率、型号、警告标志)、结构、内部接线、
零部件与认证产品是否一致。如不一致,应予以立即纠正。
3.8认证产品的最终检验除按《质量计划》和相关的检验标准规定实施外,同时检查认证产品的一
3.2本厂的质量负责人,履行上述第2.1条中所有规定的职责。
3.3认证联络工程师提供型式认可样机或型式认可时申报的图样、文件等资料一致的产品的结构、
零部件和布线等技术资料(资料可以是文件、图纸、图示、样板)作为认证产品的采购、制造和检验的依据。上述资料须经质量负责人审批方可发放使用。
3.4采购人员按认证产品的原材料、零部件的技术资料实施采购。
5.相关文件资料:

6.相关质量记录:

制定部门
体系
3
编写/日期
2ຫໍສະໝຸດ Baidu
审核/日期
1
批准/日期
修订次数
修订
日期
审核
日期
致性。
3.9认证产品的型号规格以及安全结构、原材料和零部件需要更改时,质量负责人应事先向认证机构
申报确认,经认证机构确认合格后方可实施变更。同时参照<产品变更控制程序>
4.本计划的审核:
当产品认证规则发生变化时,质量负责人应重新审核本计划的适宜性,并及时作好必要的修订,以确保本计划符合认证规则要求。
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