行政工作业务流程图
公司行政工作业务流程图13张

公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知,上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批;审批通过,下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结,部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签,主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项,行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪(会议决议事项跟踪表)承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件,进行整理、分类,填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单,经主管领导审核后,报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理,分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表,经主管领导审核后,交由行政部审核,最后由总经理审批。
(具体参照档案的密级程度审批权限) 2、档案管理员调出文件,申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案,做好借阅资料的审核工作,最后登记归档。
行政及人事工作流程图(完整版)

行政及人事工作流程图办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
值班管理工作流程图。
行政部事务工作流程图

行政事务工作流程图一、印章管理1、流程图2、说明错误!错误!错误!错误!错误!如果工作需要使用合同专用章1的,需持有集团审批的合同审批表,到行政部按上述程序办理;错误!如果工作需要使用财务章,须到财务部门按上述程序办理;⑦因工作需要将印章携带外出的,由总经理特批,批准程序如上;3、使用表格印章使用申请表二、档案、公文管理一档案管理1、归错误!相关人员在档案目录登记;错误!技术档案归档:由开发中心自行建档并报行政部备案;3、使用表格 档案管理相关表格 二公文管理 1、行文流程 2,内容是否符合规定;4签批:报总经理签批后,行政部打印、定稿、核对、盖章和印发;5对不同内容的发文建立发文登记表,含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执; 3、使用表格 1发文登记表 2文件流转呈批表单 三、收文管理 1、流程图2、说明1收文的范围:上级来文、函件、邮件、传真、信件等;2收文的处理:行政部职员在接到上级来文、信、函、邮件、传真后,要对文件进行分类登记,对有密件开口和国外信函,邮票被撕应拒绝签收,登记的内容包括:来文单位、文件内容、收到时间;3、使用表格1文件流转呈批表单;2收文登记表;四文件/档案查询、借阅管理1、流程图2由总经理批准行政部方可借阅;3、使用表格1档案借阅登记表 2公文查询登记表三、会议管理3会议召开要有专人记录,整理会议纪要,会议纪要要有与会人员签字;4会议纪要下发,行政部备案; 3、使用表格 1会议通知单 2会议纪要 四、图书资料管理 1、图书管理流程,行政部登记,并由本人签字,方可借阅;2图书借出如到期未还由行政部负责催还,直至返回; 3、使用表格 图书借阅登记表 五、办公用品管理 一办公用品采购管理 1、办公用品采购流程图批;3由行政部对总经理批准申请单进行汇总,由采购部统一购买;4行政部对采购物品进行验收、入库;3、使用表格1物品请购单二办公用品领用管理1、流程:按照物品请购单进行办公用品的发放2、说明1办公用品出库直接记入个人台账;3、使用表格1部门办公用品出库登记表六、招待费用管理1、招待费用管理流程图2、说明1各部门需招待业务往来客人,提出来访单位、来访事由、时间、人数,报总经理批准;2总经理确定招待标准、费用和规模,由招待部门到财务借取费用;八、传真、信件收发及名片管理一传真接收管理1、传真接收管理流程图2、说明1接收到传真由行政部进行登记,通知接收人来领取,接收人签字方可拿走传真;3、使用表格传真接收登记表二传真发送管理1、传真发送管理流程图2如发送关于公司资料的文件需总经理签字批准,一般性文件由各部门经理签字即可发送;3、使用表格传真发送登记表三名片管理1、名片管理流程图2申请人认真填清本人职务、姓名、联系方式等内容;3由部门经理审核批准,再由总经理批准,转交企划部统一印制;3、使用表格1名片印刷申请单九、设备申请及维修流程一设备申请管理1、流程图,并对各部门要求从真正的客观需求出发,遵循设备申请原则,提出解决建议和意见调拨或购买;3如果采取“调拨”程序,行政部将协调确认后实施;如果采取“购买”程序,行政部将参照公司办公用品采购程序进行;4采购由采购部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循“价廉物美”的原则,在满足各部门需求的基础上,注意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节约;设备采购结束后统一由行政部组织验收核查;固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人;3、使用表格1固定资产申请单2固定资产调拨单二设备维修流程1、流程图5机器设备维修完毕,行政部登记备案,发还给报修者使用;3、使用表格1设备维修单十、车辆管理1、车辆管理流程图2、说明1用车人持部门领导批示的用车申请向行政部提出用车;2行政部核准,并根据先后急缓顺序安排车辆;4驾驶员认真填写用车登记表;5车辆返回后,驾驶员填写用车单上的内容,上报行车里程、往返时间、地点等;用车人将用车单交至行政部,行政部做好车辆的使用登记;3、使用表格1用车单2用车登记表。
行政部工作流程图的大致框架

行政部工作流程图的大致框架1.入职与离职管理流程:●入职前准备: 确认招聘需求 -> 发布职位信息 -> 筛选简历 -> 面试安排 -> 发放录用通知●入职手续: 新员工信息收集 -> 办理入职手续(签订合同、录入系统)-> 分配工位与设备 -> 入职培训●离职管理: 员工提交离职申请 -> 直线经理审批 -> 行政部确认 -> 办理离职手续(收回设备、清退工位)-> 离职面谈2.日常办公管理流程:●物资采购与管理: 需求收集 -> 采购申请 -> 供应商选择与下单 -> 物资入库-> 分发使用 -> 库存盘点●办公环境维护: 定期巡检(水电、网络、办公设施)-> 维修请求处理 -> 环境清洁安排●会议管理: 会议预约 -> 场地布置 -> 设备调试 -> 会议支持 -> 会后整理3.财务管理辅助流程:●费用报销: 员工提交报销单据 -> 直线经理审核 -> 财务部门复核 -> 批准支付●预算管理: 年度预算制定 -> 月度预算分配 -> 费用监控 -> 预算调整4.政策与制度执行:●制度制定与更新: 需求调研 -> 制度草拟 -> 内部评审 -> 发布实施 -> 培训宣导●执行监督: 日常监督执行情况 -> 不合规行为记录 -> 反馈与改进5.员工关系与福利:●员工活动组织: 活动策划 -> 预算申请 -> 活动通知 -> 活动执行 -> 后续反馈收集●福利管理: 福利方案设计 -> 实施安排 -> 福利发放 -> 员工满意度调查以上每个环节都可能涉及不同的审批流程、文档管理及信息系统操作,实际应用中可以通过OA系统或专门的行政管理软件来优化和自动化这些流程,提高效率。
(完整版)行政部事务工作流程图

行政事务工作流程图一、印章管理1、流程图填写印章使用申请表由申请人、部门负责人署名总经理署名行政部加盖章章2、说明○1 使用公章到行政部填写《印章使用申请表》;○2 《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人署名;○3 报总经理赞同后,方可为其加盖;○4 如遇总经理不在,由总经理拜托受托人署名有效;○5 假如工作需要使用财务章,须到财务部门按上述程序办理;○6 因工作需要将印章携带出门的,由总经理特批,赞同程序如上。
详细参照行政部事务管理规程第一节。
3、使用表格印章使用登记表二、档案、公函管理(一)档案管理1、归档流程在规定时间下发移交档案的通知组卷、填写卷内文件目各部门将形成的两方办理分类、判定录、编页码、编写模卷档案移交行政部交接手续保存限期标题、填写登记表独自立卷两方办理平时零落的文件资料交接手续插入内容关联的模卷技术部、项目研发部按规定整理本部门形档案室接收移交档案检查模卷质量两方办理交接手续成资料,构成模卷一致编制档号、装订编制模卷目录、装盒登记、入库、排架2、说明1)档案分类:合同(包含销售和采买合同)、招标书、招标书、有关图纸、通知、文件2)归档○1 各部门将所需存档的档案整理成册;○2 本部门存档及移交行政部存档;○3 有关人员在《存档登记表》登记。
○4 技术档案归档:由工程部、项目研发部自行建档并报行政部存案。
○5 详细参照行政部事务管理规程第二节第十、十一条。
3、使用表格存档登记表(二)公函管理1、行文流程部门草拟文稿行政部核稿填写发文审批单总经理签批行政部负责印发行政部打印行政部加盖公章行政部存档接收单位签收文回执2、说明1)拟稿:由各部门进行拟稿,文稿一定内容清楚、有条有理、看法明确、文字精练、标点符号正确、书写工整,用钢笔书写,禁止用铅笔或油笔;2)汇稿:文件拟草后,如须汇签的文件,一定先执行汇签手续,汇签人在文稿的汇签处,签订自己的建议;3)核搞:文件由行政部负责人核搞,内容包含文件质量、内容能否切合规定;4)签批:报总经理签批后,行政部打印、定稿、查对、盖章和印发。
行政管理工作流程图

办公用品发放流程示意图
总经部/行政部
责任职位
1、领料人
2、需求中心 各负责人
说明
1、填写《领用计划单》,注明领料用途。 每年1月25日前填写<办公用品年度需求计划>,报中 心负责人审批,每月底提报<办公用品计划外申购单 >.由中心负责人审批.
依权限 3、查验
采购流程
5、登记入帐、 编制月报表
6、行政经理 7、财务会计
5、根据实际领料情况登记入账,并编制月报表。 6、行政经理审核领料月报表。
7、完成审批程序报送财务部。
7、报送财务
各中心
1、申请用车
车辆管理流程示意图
总经部/行政部
责任职位
1、申请人
2、审批
2、行政经理
N 3、行政经理/行政专 员(代)
说明
1、申请人填写《用车申请单》由各部门负责人 审核后报行政部,本部门指定专用司机需中心负 责人签字许可;用车需提前2小时以上申请,长 途用车提前1天申请。
1B、提出督办事项、督办内容及要求。
2、填写《督办单》,明确督办事项的内容 及要求由督办提出领导签名确认。
3A、在过程中跟踪督办事项落实情况,协 调解决出现的问题,并及时反馈。
5、审核 Y
4、总经理助理
5、总经理助理 6、人力资源经理 N
3B、根据要求落实督办事项。
4、按照要求时间填写《督办事项反馈表》 将办理结果报督办提出领导。
Y 4、审 核
行政部
2、核实情况
5、审 批
Y 6、按排检修、并
做好维修工作 Y
7、财务处理
办公设备维护流程
责任职位
1、申请人 2、信息专员
3、申请人
行政部事务工作流程图[精.选]
![行政部事务工作流程图[精.选]](https://img.taocdn.com/s3/m/74e389b5453610661fd9f458.png)
行政事务工作流程图一、印章管理1、流程图2、说明使用公章到行政部填写《印章使用申请表》;《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人签字;报总经理批准后,方可为其加盖;如遇总经理不在,由总经理委托受托人签字有效;如果工作需要使用财务章,须到财务部门按上述程序办理;因工作需要将印章携带外出的,由总经理特批,批准程序如上。
具体参照行政部事务管理规程第一节。
3、使用表格印章使用登记表二、档案、公文管理(一)档案管理1、归档流程2、说明1)档案分类:合同(包括销售和采购合同)、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件2)归档各部门将所需存档的档案整理成册;本部门存档及移交行政部存档;相关人员在《存档登记表》登记。
技术档案归档:由工程部、项目研发部自行建档并报行政部备案。
具体参照行政部事务管理规程第二节第十、十一条。
3、使用表格存档登记表(二)公文管理1、行文流程2、说明1)拟稿:由各部门进行拟稿,文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确、书写工整,用钢笔书写,严禁用铅笔或油笔;2)汇稿:文件拟草后,如须汇签的文件,必须先履行汇签手续,汇签人在文稿的汇签处,签署自己的意见;3)核搞:文件由行政部负责人核搞,内容包括文件质量、内容是否符合规定;4)签批:报总经理签批后,行政部打印、定稿、核对、盖章和印发。
5)对不同内容的发文建立发文登记簿,含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执;6)具体参照行政部事务管理规程第二节十二、十三条。
3、使用表格1)发文登记表2)哈尔滨日达兴科技实业股份有限公司发文审批单(三)、收文管理1、流程图2、说明1)收文的范围:上级来文、函件、邮件、传真、信件等;2)收文的处理:行政部文秘在接到上级来文、信、函、邮件、传真后,要对文件进行分类登记,对有密件开口和国外信函,邮票被撕应拒绝签收,登记的内容包括:来文单位、文件内容、收到时间。
3)具体参照行政部事务管理规程第二节十四条。
(完整版)行政部工作流程图

行政管理工作流程图制作人:崔翔行政管理工作流程图目录一、公司发文管理工作流程图 ................................................................................................ - 3 -二、公司收文管理工作流程图.................................................................................................. - 4 -三、办公设备(用品)领用管理工作流程.............................................................................. - 5 -四、办公设备维修管理工作流程.............................................................................................. - 6 -五、办公设备(用品)申购管理工作流程................................................................................... - 7 -六、接待管理工作流程.............................................................................................................. - 8 -七、车辆加油管理工作流程...................................................................................................... - 9 -八、车辆使用管理工作流程图................................................................................................ - 10 -九、车辆维修(护)管理工作流程........................................................................................ - 11 -十、车辆肇事管理工作流程图................................................................................................ - 12 - 十一、档案管理工作流程图.................................................................................................... - 13 - 十二、档案借阅与归还管理工作流程图................................................................................ - 14 - 十三、会议管理工作流程图.................................................................................................... - 15 - 十四、招待就餐管理工作流程图............................................................................................ - 16 - 十五、礼品领用管理工作流程................................................................................................ - 17 - 十六、礼品申购管理工作流程................................................................................................ - 18 - 十七、宣传品制作管理工作流程............................................................................................ - 19 - 十八、印章使用管理工作流程................................................................................................ - 20 - 十九、订餐、订房、订票管理工作流程图............................................................................ - 20 - 二十、名片印制管理工作流程................................................................................................ - 21 -公司发文管理工作流程图公司收文管理工作流程图办公设备(用品)领用管理工作流程办公设备维修管理工作流程办公设备(用品)申购管理工作流程接待管理工作流程车辆加油管理工作流程车辆使用管理工作流程图车辆维修(护)管理工作流程车辆肇事管理工作流程图档案管理工作流程图档案借阅与归还管理工作流程图会议管理工作流程图招待就餐管理工作流程图礼品领用管理工作流程礼品申购管理工作流程宣传品制作管理工作流程印章使用管理工作流程订餐、订房、订票管理工作流程图名片印制管理工作流程。
行政工作流程图

行政工作流程图行为实施环节编码执行者部门员工监控者部门经理开始填写出差申请单否管理行为审核申请单否审批预订机票、酒店等行程安排否出差前准备行程报告否填写出差报告否报销费用填写报销单审核报销单否报销款项支付流程结束1.办公设备购买管理流程该流程由行政部门负责,流程开始时,各部门提出办公设备购置清单并进行验收,然后汇总申请并进行审核审批。
一旦获得批准,购买设备并入库,最后进行使用发放。
流程结束时,行政部门经理和总经理进行监控。
2.办公设备管理流程该流程由行政部门经理负责,流程开始时,各部门提出设备维修申请并进行审查,然后填制设备维修申请单并进行审批。
一旦获得批准,协调修理并确定费用,最后进行签字验收并记录存档。
流程结束时,行政部门经理进行监控。
3.办公用品领用管理流程该流程由行政经理负责,流程开始时,各部门填写办公用品领用单,然后进行审核审批。
一旦获得批准,发放办公用品并签字记录相关信息,最后领用办公用品。
流程结束时,行政经理进行监控。
4.办公用品申请管理流程该流程由行政部门经理负责,流程开始时,各部门填制办公用品需求单并进行统计。
然后编制办公用品购买单并进行审批,一旦获得批准,进行采购。
流程结束时,行政部门经理进行监控。
5.员工出差审批管理流程该流程由行政部门和财务部门共同负责,流程开始时,部门员工提出出差预算申请并进行审核确定费用款项。
然后进行费用核算管理,分析调查并进行审批执行。
最后进行分析汇总和记录。
流程结束时,行政部门经理进行监控。
6.员工出差管理流程该流程由部门经理负责,流程开始时,员工填写出差申请单并进行审核。
一旦获得批准,进行预订机票、酒店等行程安排。
出差前准备包括填写出差报告,出差后进行费用报销,包括填写报销单并进行审核审批。
流程结束时,进行报销款项支付。
图流程名称档案借阅与归还管理工作流程图行为实施环节编码执行者行政部监控者行政部经理流程开始档案借阅申请审核审批档案查阅否否管理行为档案归还档案更新档案存档档案销毁流程结束管理工作流程流程名称:档案借阅与归还流程开始:申请档案借阅并编码。
公司行政工作业务流程图13张

公司行政工作业务流程图13张四、公文发文管理流程流程说明1、起草公文相关部门起草公文,经主管领导审阅、签署后,报行政部审核。
2、行政部审核公文,如需修改,通知相关部门重新起草。
审核通过后,下发公文。
3、公文收文相关部门收到公文后。
进行登记、分发及传阅。
4、公文传阅公文传阅需由相关部门负责,每个传阅环节需在公文上签字。
5、公文办理公文办理需由相关部门负责,如需外发需填写外发通知单。
6、公文归档公文归档需由行政部负责。
按照规定时限进行归档。
相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草公文主管领导审阅签署行政部审核公文公文收文登记分发传阅办理外发通知单归档结束五、合同会签管理流程流程说明1、合同起草相关部门起草合同,经主管领导审阅、签署后,报行政部审核。
2、行政部审核合同,如需修改,通知相关部门重新起草。
审核通过后,下发合同。
3、合同签订相关部门签署合同,经主管领导签字。
最后报行政部备案。
4、合同履行合同履行需由相关部门负责,如有异议需及时反馈。
5、合同归档合同归档需由行政部负责。
按照规定时限进行归档。
相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草合同主管领导审阅签署行政部审核合同签订合同备案履行合同归档结束1、各部门填写采购申请单,提交行政部审批,总经理审批后进行采购。
2、每季度前,各部门编写采购计划和办公用品采购申请,提交行政部审批,总经理审批后进行采购。
3、行政部负责审核采购申请单,进行采购预算和选定供应商。
4、采购完成后,各部门进行领用并登记清单。
5、年终与财务部进行办公用品盘点。
以上流程需要遵循相关领导和总经理的审批和管理。
需填写《离职申请表》,交由直接上级审核,再由分管领导审核,最后由行政部审批。
2、行政部确认员工离职手续是否齐全,进行离职手续办理。
3、行政部将员工离职信息录入人事系统,并将相关材料归档。
4、如有需要,行政部会安排离职面谈,了解离职原因及对公司的建议。
5、行政部会根据离职原因及员工表现,进行离职审批,并通知相关部门进行交接工作。
工作流程图

基础行政人力流程图一、行政人事工作流程1、总图2、员工入职程序3、招聘4、绩效管理考核5、绩效管理评估6、薪酬7、社保8、奖惩9、岗位调整10、人才储备11、培训12、劳动合同13、入职14、使用转正15、考勤16、休假17、档案18、离职二、办公设备19、办公设备购买20、办公设备维修21、办公用品领用三、出差22、出差预算23、出差审批四、会议24、会议筹备25、会议流程26、会议组织五、资料27、资料保密及借阅六、考勤28、节假日休息29、考勤统计七、接待30、参观接待31、客户接待32、客户就餐招待八、档案33、意见收集34、文件通知35、文件整理36、档案管理37、存档维护38、档案借阅39、文件借阅九、公章40、刻章制领41、公章领用十、安全42、值班流程43、安全管理44、安全检查45、出入管理46、事故处理47、突发处置48、消防安全49、治安保卫十一、配套50、就餐管理51、宿舍管理52、车辆加油53、用车登记54、车辆维保55、肇事处理十二、卫生56、卫生维护57、卫生检查58、卫生奖惩十三、人事59、招聘计划60、招聘面试61、入职培训62、培训计划63、试用转正64、转正考核65、辞退流程办公设备购买管理工作流程办公设备管理工作流程图办公用品领用管理工作流程图员工出差审批管理工作流程员工出差管理工作流程图会前准备工作管理流程图会议管理工作流程会议组织工作流程技术资料保密管理工作流程图参观接待管理工作流程图客户接待管理工作流程图客户就餐招待管理工作流程提案管理工作流程办公室发文管理工作流程图办公室收文管理工作流程图档案管理工作流程图档案归档与维护管理工作流程图档案借阅与归还管理工作流程文件借阅管理工作流程图值班管理工作流程图人员出入管理工作流程图消防管理工作流程图治安保卫管理工作流程图。
行政工作流程图(调整版)

图示1-1公司文件签发流程按公司文件格式拟稿报相关领导签字审核审核不通过文件存档或修改交行政人事部加盖公司公章重要文件发文部门召集各部 门负责人培训文件内容经公司领导协商决定过期作废的文件交行政人事部 加盖文件作废章存档行政人事部归类存档如公司有空余手机则由行 »政助理办理支付手续从其 他部门调入.3个工作H 后在行•政助理处填写《办公手机领用登记表》领用图示1-2公司办公「机申购/领用流程表使用部门向行政人事部申请 办理办公手机行政人事部确认于机的套餐、型号、价格审批不通过则另行解决使用人编辑呈批件报部门领 导审批行政助理根据呈批件内容办 理采购手续15个工作日后在行政助理处 填写《办公手机领用登记表》 领用行政而台每周六公布下周《执勤安排表》I - 公布后如有临时出差或请假-------------------- >的情况,当事人告知行政前W 台调整执勤时间行政而台提前一天私信通知执勤人员执勤人员8:00之而签到打卡按照《执勤安排表》中分工安排及要求进行执勤工作,并做好相关登记车辆领用人/驾驶人在行政助理填写《车辆领用登记表》报相关领导审批I 审批不通过不能使用车辆图示1-3执勤管理流程表归还车钥匙时,出示车辆行驶里程照片,行政助理核查登记___________________ 、如车辆有加汕的情况需在登、, 记表中注明图示1-1车辆使用流程表图示1.1公司快递收、发流程行政前台10号之前按公司财务流程统一报销费用当「I 发件流程当日收件流程行政前台联系快递公司送快 递单(袋)、文件袋行政前台负责签收公司人员快递如需寄除公司合作快递外的 >其他快递,為行联系收件并支付费用寄件人到前台领取快递单, 填写包装好的物品放在前台“发件框”签收后放置在而台“收件框”收件人自行领取快递公司18:30之询收当FI快递当廿16:00行政前台在群内公示未领取快递行政前台当F1录入前一天快递单号存档行政前台每月5号之前将上 月费用表交寄件人确认签字经审核不属于公司的费用需'自行支付图示1-1固定资产申购流程固定资产申购人确定所需 申购物品名称、参数、价格按公司文件格式编辑呈批 件报冇关领导签字审批行政助理根据呈批件办理采购手续I 自行购买的物品当事人需1报行政助理登记备案3-5个工作口申购人确认申购物品已收到费用由当事人按财务流程报销费用由行政助理按照财务流程报销行政助理根据固定资产参数 录入固定资产明细表行政助理根据固定资产参 数录入固定资产明细表酒店订房流程表行政助理根据订房人填写的 《酒店订房登记表》开具《酒店入住确认单》并盖章公章酒店前台确认高管身份信息(以订房权限名单为准)确认无误后,费用计入公司 帐,按公司财务流程报销退房之前按照一般情况卜订 房流程1・3步开具《酒店入 住确认单》到酒店退冋押金 入住人凭《酒店入住确认单》 办理入住退房后仍未按照步骤开具 《酒店入住确认单》退回押金的则用押金抵消房费费用计入公司帐,按公司财务流程报销图示1-2公司酒店订房流程特殊情况下(下班时间、临时订房)般情况F (上班时间)到酒店前台报公司名字 订房人到行政前台填写《酒 店订房登记表》电话订房/酒店前台签字订电话订房/酒店前台签字订 房,报入住人信息 房,报入住人信息交部门领导审批入住人交全额押金入住酒店前•台电话跟行政人事部确认入住人信息如有冲突则通知使用人更 , 改使用时间,或由行政前台借用其他会议室跟行政人事部沟通是否有无需要协助的会务工作行政人事部安排相关会务协助工作行政前台査看会议室使用时间是否冲突图示1-2会议室预约流程如属于常规或简易情况由行政助理解决•般情况,一天之内解决硬件问题或其他疑难问题三天内解决维修完毕后报修人确认设备维修情况行政助理按照财务流程报销费用办公设备报修流程表当事人填写《办公设备维修 登紀表》行政助理检查报修设备损坏 情况/程度行政前台每月10、25 发放《办公用品中购表》给各部门办公用品负责人每月15、30号核对购买的办公用品规格、数量并发放领用人填写《办公用品领用登记表》领用费用统一按照公司财务制度报销图示1.2办公用品申购流程行政前台统计各部门申购的办公用品给相关领导审核审核不通过物品不能购买或延期购买办公用品供应商核对数量、价格无误后,送货上门部分物品提前3-5天上网购买图示前台来访人员接待流程如被访人不在,则交接相关人员接洽,或行政人事总监协调安排填写《来访人员登记 表》询问来访事由并i 旬问被访人是否接见请来访人员离开办公室请推销人员留下资料 后离开,如后期相关 人员需要,自行联络 洽谈 ■其他拜访人员拜访人员未预约 拜访人员有预约 填写《面试人员登记表》 其他推销人员《员工面试信息登记表》及 简历交给人事助理并将面试 人员带入指定办公室通知人事助理做好面试准备面试人员填写《员工面试信息登记表》询问人事助理面试时间填写《来访人员登记衣》 询问被访人接见时间帯进被访问人办公室图示前台来访人员接待流程如被访人不在,则交接相关人员接洽,或行政人事总监协调安排填写《来访人员登记 表》询问来访事由并i 旬问被访人是否接见请来访人员离开办公室请推销人员留下资料 后离开,如后期相关 人员需要,自行联络 洽谈 ■其他拜访人员拜访人员未预约 拜访人员有预约 填写《面试人员登记表》 其他推销人员《员工面试信息登记表》及 简历交给人事助理并将面试 人员带入指定办公室通知人事助理做好面试准备面试人员填写《员工面试信息登记表》询问人事助理面试时间填写《来访人员登记衣》 询问被访人接见时间帯进被访问人办公室根据《执勤安排表》当口负 责开/关门事项的执勤人员 下班前询问是否有人加班1——交接后门钥匙给加班人员图示1-2卜班安全管理登记流程表。
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核归还的档案,做 好借阅资料的审核 工作,最后登记归 档。
开始 填写档案借阅表
查阅 归还
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审核
调出档案 审核档案
主管领导审核 行政主管领导审核
登记归档
结束
审批
业务编号 流程说明
YR-XZLC-2013-004
相关部门
结束
业务编号 流程说明
YR-XZLC-2013-007
相关部门
行政部
业务名称 相关领导
办公用品采购领用管理流程
总经理
备注
7
1、各部门于每季度 前五日编写采购计 划,并提出办公用品 采购申请。 1、行 政 部 将 各 部 门采购计划汇总, 经市场调查询价后 填写采购申请单, 上交分管领导审 核,总经理审批。 2、审核完成后,递 交<<办公用品采购 单>>给行政文秘, 进行采购。 3、行 政 部 仓 管 员 负责验收入库,相 关部门办理签字领 用手续,行政部年 末进行库存清查。
资料归档
结束
2
业务编号
YR-XZLC-2013-002
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业务名称
档案管理流程
流程说明
1、相 关 部 门 收 集 本部门档案文件, 进行整理、分类, 填写档案移交目录 清单。 2、行 政 部 档 案 管 理员接收档案、进 行核对、编号、录 入、归档。 3、可 销 毁 的 文 件 填写档案销毁清 单,经主管领导审 核后,报总经理审 批。
4、经 审 批 可 销 毁
的文件安排销毁。
相关部门
开始
收集
整理,分类 填写档案移交目
录清单
行政部
编号、录入、归档 档案销毁清单
相关领导
主管领导审核
总经理
审批
备注
销毁
结束
业务编号 流程说明
YR-XZLC-2013-003
相关部门
行政部
业务名称 相关领导
档案借阅管理流程 总经理
备注
3
1、申 请 人 填 写 档 案借阅表,经主管 领导审核后,交由 行政部审核,最后 由总经理审批。(具 体参照档案的密级 程度审批权限) 2、档 案 管 理 员 调 出文件,申请人查 阅并及时归还。
总经理
备注
6
1、各 部 门 于 每 季 度第一个月的 5 日 前编写固定资产需 求计划,并提交行政 部汇总,上交行政 主管领导审核后报 总经理审批。 2、行 政 部 进 行 市 场调查询价做出计 划预算,编制采购 申请单。 3、经 由 行 政 主 管 领导审核后,上报 总经理审批。 4、行 政 文 秘 选 定 供应商采购(遵循 货比三家的原则)、 入库。 5、各 部 门 签 字 领 用,形成固定资产 登记、领用清单。 6、年 终 与 财 务 部 进行固定资产盘 点。
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YR-XZLC-2013-001
相关部门
行政部
业务名称 相关领导
会议管理流程
总经理
备注
开始
会议申请
汇总受理审核
主管领 导审批
会议准备
会议通知
会议召开
会议准备
会议纪要
会议召开
会议纪要 会签
纪要发文
主管领 导签发
承办监督
会议决议跟踪
会议决议事项跟 踪表
开始
提出季度采购需求
签字领用
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行政部
业务名称 相关领导
公文发文管理流程
总经理
备注
4
1、相关部门填写文 件会签单,相关部 门、相关领导进行 沟通会签,对文件 有疑议的进行沟通 后修改。 2 修改后的文件报 总经理审批,审批 完成后交由行政部 编号并加盖公章发 放。 3、行政部归类存 档,并收集反馈执 行情况。。
开始 拟稿填写文件会签单
相关部门会签 修改
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否
是
签发
编号、盖章发放
归档,收集反馈执 行情况
结束
相关领导会签
业务编号 流程说明
YR-XZLC-2013-005
相关部门
行政部
业务名称 相关领导
合同会签管理流程
总经理
董事长
5
1、主 办 部 门 编 拟 合同,统一发送至 行政部,由行政部 对外发出会签。 2、经 由 相 关 部 门 及相关领导会签 后,针对合同的不 同意见,行政部统 一进行讨论决议, 协商一致后由主办 部门进行修改。 3、行 政 部 将 修 改 后的合同发送顾问 律师审核无误后, 报送总经理及董事 长审批。 4、经 由 审 批 后 的 合同由主办部门报 送印章管理员处加 盖公章,合同正式 执行。
开始 制定季度需求计划
签字领用
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对外一次性采
购同品种固定
资产总金额在
人民币两万元
(含两万元)以
汇总季度需求计划
主管领导审核
审批
上的需要招投
标。
市场调查询价
采购申请
主管领导审核
审批
选定供应商
采购
入固定资产清单 库
领用登记清单
与财务部配合进 行固定资产盘点
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行政工作业务管理流程
一、 会议管理流程 二、 档案借阅管理流程 三、 档案管理流程 四、 公文发文管理流程 五、 合同会签管理流程 六、 固定资产采购领用管理流程 七、 办公用品采购领用管理流程 八、 招聘管理流程 九、 员工入职管理流程 十、 员工离职审批管理流程 十一、 出差审批管理流程
5、合 同 原 件 报 送
行政部存档。
开始 主办部门编拟合同
相关部门会签 修改
盖章,合同执行
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对外发出会签
否
相关领导是会签
顾问律师审核
归档 结束
审批
审批
业务编号 流程说明
YR-XZLC-2013-006
相关部门
行政部
业务名称 相关领导
固定资产采购领用管理流程
1
业务编号
流程说明
1、相 关 部 门 在 月 底填写下周的会议 申请单并草拟会议 通知,上报行政部 审核。临时会议安 排在与会前两日内 上报行政部。 2、行 政 部 主 管 领 导审批;审批通过, 下发会议通知。 3、公司领导会议、 专项会议由行政部 统一进行会前准 备、召开、承办及 会议纪要总结,部 门会议由相关部门 安排专人负责。 4、会 议 纪 要 交 由 与会领导会签,主 管领导签发。 5、由 行 政 部 向 会 议各部门下发会议 纪要。 6、相 关 部 门 承 办 会议决议事项,行 政部负责跟踪会议 决议事项的实施情 况上报。 7、会 议 相 关 的 资 料归档。