药品经营公司专项内审

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药品经营公司专项内审

**********药业有限公司内审目录

**********药业有限公司

***[2013]01号

关于成立公司内审小组的决定

公司各部、室:

为了确保公司质量管理体系的正常进行,规范GSP实施情况,公司决定成立专项内审小组,小组成员有以下人员组成:

组长: ***

成员: ** ** ***

特此通知

*******药业有限公司

2013年**月**日

**********药业有限公司

公司专项内审计划

一审核目的:确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性,确保公司的质量体系能够持续有效的运行。公司质量部门根据目前业务繁忙的状况,经与各部门经理协商后,决定于2013年月日列出公司内部审核计划,交与总经理同意后,与2013年月日到2013年月日对公司质量体系运行情况进行内部审核。

二审核范围:

1、组织机构与人员职责

2、人员培训

3、设施与设备

4、经营活动的整个流程(采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节)三审核依据:

《药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施办法》、《药品经营质量管理规范》(2012年修订),以及本公司的质量管理体系文件。

四审核组组成:组长***

组员*** ** ***

五审核方法:采取现场检查,看资料及现场提问的方式。

六时间:定于2013年**月**日进行

********药业有限公司

2013年**月** 日

******有限公司

内审方案

一、目的

确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性,确保公司的质量体系能够持续有效的运行。

二、依据

1、中华人民共和国药品管理法

2、中华人民共和国药品管理法实施办法

3、药品经营质量管理规范(2012年修订)

4、本公司的质量管理体系文件

三、检查时间

2013年 ** 月 **日

四、检查地点

***质量部

五、审核范围

1、组织机构与人员职责

2、人员培训

3、设施与设备

4、经营活动的整个流程(采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节)

六、安排与分工

审核小组组长:***

组员: *** ** ***

***:主要负责组织机构和人员职责

**:主要负责人员培训

***:主要负责设施设备、储存、收货与验收等**:主要负责采购销售等

七、附件:内审记录

《药品经营质量管理规范》内部评审记录

质量管理部:总经理:

公司内部审核报告

根据最新版GSP(2012修订版)要求,公司于2013年月日成立内审小组对公司质量管理体系进行内部评审,内容包括公司的质量方针和目标、组织机构、设施设备、人员培训、硬件系统等,对工作质量、药品质量、服务质量、环境质量等环节,通过看现场、查资料、提问题等方式进行检查,同事对被审核部门存在的问题进行分析,找出问题的原因,对存在的问题提出纠正措施和有建设性的意见,并进行综合评价,以确定公司质量管理体系的有效性和可靠性。根据国家药监局药品批发企业“GSP现场检查项目”,结合公司依法核准的经营范围,公司实际涉及条款122条,经现场逐一进行检查,不合格项统计为:

重点缺项:0条

一般缺项:2条

03001:员工的健康档案缺少一新入职人员的

07801:验收员对成药验收程序不熟练

综合评价结果,公司内审小组对内审结果评价如下:

1、公司组织机构完善、职责明确、各项管理制度健全

2、人员资质符合要求

3、仓库布局合理、设施设备符合规定要求

4、药品的收货、验收、出库等环节严格按要求操作,质量管理控制有效

5、销售和售后管理较好

内审小组认为,公司的质量管理体系运行良好,基本保障了公司的经营秩序能够严格按照新版GSP要求执行。但在员工检查中也存在一些问题,针对这些问题,公司将重点解决,在平时工作中对员工加强业务方面的培训,对新入职人员及时给与健康体检,建立健康档案,以确保公司规范发展。对现场检查存在的问题将会向责任人发出“问题改进和整改措施记录”。整改结果公司将委托质量管理部门追踪并验证。

通过此次内审检查,由质量管理部写出自查报告并建档保存,公司各部门各岗位人员,严格要求自己,认真履行职责,加强业务知识和专业知识的学习,提高自身素质,以利于自身发展和公司实力的壮大。

*****医药公司

问题改进和整改措施记录

受审部门:质量管理部

缺陷项目:03001

验证

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