最新民营集团关联企业大排查工作底稿资料
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附件1:
民营集团关联企业大排查工作底稿
1、本工作底稿认定结论和措施由检查组长(风险风管行长)认定,并报本单位行长(一把手)通过后,录入系统工具,检查组长(风险风管行长)在工作底稿上签字,行长(一把手)在上报总行的《民营集团关联企业风险排查明细表》和相关报告中签字和加盖公章。
2、如无民营集团实体,则以集团关联企业组成的集团系作为集团整体进行排查。
3、应逐条详细认真检查勾选、记录检查发现的问题及相关情况。
排查期间,检查组组长召集检查人员讨论、分析排查情况,对存在风险信号的民营集团关联企业信用风险水平及到期偿债能力进行明确判定。
排查结论分为预计能按期正常还款与预计到期还款有困难两类。
对企业能正常到期还款的,须说明判定理由;对企业到期还款存在困难的,须提出处置措施。
复印相关材料作为附件(不够可另附纸);
4、本工作底稿由检查人、检查组长签名后留存纸质文本;
5、借款人2检查工作底稿可参照上述第二部分“借款人排查内容”插入检查底稿,或单独打印。
以此类推。