领导讲话-2019年经济形势运行情况分析会议讲话稿 精品
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2019年经济形势运行情况分析会议讲话稿
同志们:
这次全县经济形势分析会议,目的有两个,一是把握分析今年前十个月的经济形势,
看看哪些方面做得比较好,哪些方面做得还不够、需要改进,确定好工作重点;另一个是
进一步理清思路,凝聚各方面的力量,强化工作措施,全力抓好后两个月的工作,为全面
做好明年的工作打好基础。刚才,财政、人行、计划三个部门主要负责同志和各乡镇长
分别作了很好的发言,回顾了今年以来的工作,汇报了后两个月的工作思路和措施,形势
分析比较客观,工作思路明确,措施得力,所以今天也可以说开个“诸葛亮会”。希望同
志们相互学习借鉴,认真贯彻落实这次会议精神,以扎扎实实的工作措施和只争朝夕的
精神,圆满完成今年的各项任务目标。下面,根据县政府集体研究的意见,我讲两个方面
的问题。
一、客观总结前十个月经济运行情况,努力保持良好发展势头
今年以来,全县各级认真贯彻落实科学发展观,按照“政府创造环境,社会发展经济”的整体工作思路,努力克服经济“紧运行”带来的新挑战,抓招商、抓项目、抓人才、
抓投入、抓载体、抓环境,国民经济保持了持续快速健康发展的良好势头。到10月底,
预计全县完成国内生产总值40亿元,同比增长21.6。其中一、二、三产业分别增长
19.6、27.1、17.2。经济运行呈现出以下特点。
(一)工业生产持续增长,产销衔接良好,工业整体效益不断好转,各项主要经济指标
自我相比增速较快。1-10月份,全县规模以上工业完成增加值4.37亿元,同比增长
27.1;完成销售收入14.62亿元,利税1.3亿元,利润6800万元,同比分别增长40.3、45.3、52.1;工业经济效益综合指数为140.34,比去年同期提高40个百分点。在县委的坚强领导下,我县实现了工作重心从第一产业向第二产业的转移,在年初一批过亿元项
目开工的基础上,第六届沾化冬枣节期间,又有鑫旺化工等8个项目竣工投产,滨州沾化
皮业城等10个项目奠基开工,其中过亿元项目4个。以电力、生态造纸、盐及盐化工、食品加工、高新技术为支柱的工业产业框架已初步形成,我县工业经济呈现出前所未有
的良好发展态势,可以说,今年是我县工业破题和大突破的一年。
(二)农业结构调整力度加大,林、牧、渔业快速发展,农村经济稳定增长。沾化冬枣、畜牧、水产三大特色产业进一步发展壮大。粮经作物产值比调整到1:4.8。沾化冬枣结果面积达20万亩,预计冬枣总产超过1亿斤,产值8亿元,“沾化冬枣质量年”活
动扎实有效,沾化冬枣质量明显提高。牧业产值4.2亿元,同比增长20.1,规模养殖发展较快,新增5个标准畜以上的大户2019个,其中10个标准畜以上的650户。水产品产
量增长较大,价格上扬,渔业产值达7.04亿元,同比增长21.7。全县植棉42.96万亩,预计总产10.67万吨,同比增长91.1,虽然棉价较去年有所下跌,但仍是农民增收的重要来源的之一。
(三)固定资产投资快速增长,市场销售稳中见旺,内需对经济增长的拉动作用明显。1-10月份,完成全社会投资25亿元,同比增长48,投资率达到62.5。县委、县政府确定的重点项目相继开工建设,部分竣工投产,对拉动经济增长发挥了重要作用。实现社会
消费品零售总额8.22亿元,同比增长18.3。
(四)招商引资成效比较显着,外经外贸、民营经济快速发展。1-10月份,全县共引
进招商引资项目415个,合同协议外来投资额83.8亿元,实际到位外来投资15.69亿元,同比增长65.68。其中,第六届沾化冬枣节期间的商贸洽谈成果丰硕,达成利用县外资金合同及协议41项,项目签约总额18.8亿元。外贸进出口增势强劲。1-10月份实现进出口总值806.39万美元,同比增长109.38,其中出口646.79万美元,同比增长93.18。民
营经济得到较快发展。1-10月份,民营经济实现增加值18.73亿元,实现利税10.43亿元,同比分别增长77.1和97。
(五)财政收入继续保持较快进度和较高增幅,金融存贷款实现双增长。截止10月底,完成地方财政收入1.87亿元,完成调整预算的98.79,同比增长42.39,超过时间进
度15.46个百分点;完成地方财政支出1.79亿元,占调整预算的80.85,同比增长15.82。截止10月末,金融机构各项存款余额比年初增加1.77亿元,同比增长18.7;各项贷款余额比年初增加1.84亿元,同比增长18.75。
虽然我们做了一些工作,经济发展态势较好,但发展中面临的困难和矛盾仍然十分
突出,完成全年任务目标压力很大。一是结构调整的任务很重。目前,我县第一产业的
比重高达26.4,二、三产业发展仍较缓慢,要增加经济总量,提高经济发展质量,增强综
合竞争实力,就必须加快二、三产业的发展。二是经济效益提高的基础尚不稳固。原有
工业企业面临着基础薄弱、数量少、规模小、资金短缺等问题,两项资金占用增长39.5,应收账款净额增长20.3。三是税收结构不够合理,财政增收节支压力较大。农业税税率降低、出口退税负担机制改革等造成减收近4000万元;必保的工资性支出增加近700
万元,重点保障支出压力加大,归还年度到期政府债务本息等对预算正常执行带来较大
挑战,财政收支平衡面临严峻挑战。四是部分主要经济指标与年初确定的目标差距较大。招商引资仅完成全县年度分配任务的78.8,完成市下达任务的40.2,任务艰巨;要完成
地方财政收入任务,需要组织收入2000万元,与增长25的争取目标差距不小;要实现年
初确定的规模以上工业销售收入、工业增加值和利税,后两个月分别需完成8.4亿元、1.9亿元和1.1亿元,压力很大。五是乡镇、部门和单位之间工作进展不平衡。从招商
引资和地方财政收入两个指标来看,富国、下河、利国分别完成全年招商引资任务的72.6、71.4和65,泊头、冯家、海防、下洼、黄升、滨海完成了50左右,古城、大高
完成比例不到30;县委办、县府办、交通、国税、财政等11个单位超额完成了全年任务,但是有21个单位完成比例不到10,6个单位没有招商实绩。乡镇组织财政收入进度
较慢且不平衡。1-10月份,乡镇仅完成年度任务的74.12,比时间进度慢9.21个百分点,收入最快和最慢的乡镇之间相差50.41个百分点,个别乡镇在组织收入上比较松懈,等、靠、要思想严重。六是与先进县区相比差距有进一步拉大的趋势,部分指标与黄河以北
的县区相比,也有不小的差距。到9月份,我县工业增加值是3.75亿元,无棣、惠民分
别是14.3亿元和6.2亿元;我县工业销售收入是12.33亿元,无棣、惠民分别是39亿
元和15.6亿元;我县工业用电量是2亿千瓦时,无棣是3.66亿千瓦时;我县实际利用外
资额是426万美元,而滨城区和阳信分别是610万美元和660万美元。与黄河以南的邹