采购部管理制度及工作流程

采购部工作流程

采购管理办法

第一条为加强对采购工作的管理,做到有章可循,以保证各项生产、业务工作的正常进行,特制订本办法.

第二条本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势:1。节省相关人力、物力,简化或合并相关业务。2。有效统一管制各项物品、物料用量,降低库存量,减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法,以降低材料采购成本。4。加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。

第三条统一采购业务范围如下:1。办公事务用品及文具用品、表单印制。2。生产所用原物料、物品(含直接材料、间接材料、消耗品)。3.机器、仪器设备、冶工具(含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器).4。厂房设备营缮及修缮工程.5.开发新厂商,以降低成本。提高品质,确保交期.6.国外进口零件。

第四条统一采购作业程序:1。各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”,经核准后送总务部采购科办理。2。采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理.

第五条请购申请单内需注明:品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条采购时除参考上列资料外,另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条采购业务包含:1。处理各单位请购单业务。2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。3。厂商交货记录、进度管制业务.4。请款业务。5。验收及不良品处理业务。6.厂商品质监查业务。7。厂商**处理业务。8.厂商资料卡建立业务。

第八条采购应注意的其他事项:1.在确保品质的前提下,采购成本越低越好。2。尽可能向制造商采购,不要向经销及买卖商购买.3。需考虑市场变化及库存成本等因素。4。采购与检验单位需分开.5.尽可能参考过去使用需求量,做计划性采购。6。需注意售方的售后服务和信誉。7。订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。8。订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。

采购经理工作职责

1.制定并完善采购制度和采购流程:

(1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行;

(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准,并严格执行;

2.制定并实施采购计划:

(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划;

(2)审核年度各部门呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容,制订主辅料采购清单;

(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;

(4)根据采购管理程序,参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;

(5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应,确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;

(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作,确保采购物品的质量;

3。采购成本预算和控制:

(1)编制年度采购预算,实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本;

(2)采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制;

(3)向各部门提出降低成本的建议,减少不必要的开支,以有效的资金保证最大的物资供应;

(4)对采购合同履行过程进行监督检查,及时支付相关款项;

4。选择并管理供应商:

(1)根据公司的物质需求,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性;

5.本部门建设工作:

(1)根据公司的绩效管理制度,考核下属的工作业绩,并协助其制定绩效改进计划;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训.

采购部门职责

(一)核心职责

1.首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应,以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作;2.不断改进采购过程及供应商管理过程,以提高货物质量;

3.控制、减少所有与采购相关的成本,包括直接采购成本和间接采购成本;

4.建立可*、最优的供应配套体系;

5.利用供应商的专业优势,积极参与产品或过程开发;

6.建立并维护本企业、本公司的良好形象;

7.管理、控制好与采购相关的文件及信息。特别是要收集有关货物质量事故的信息,重点是造成产品质量或设备故障的货物信息,这些信息也将作为评价供应商的重要依据.

(二)其他职责

从采购管理的角度讲,其他职责包括制定并实施采购的方针、策略、流程、目标及改进计划并进行采购及供应商绩效衡量,建立供应商审核及认可、考核与评估体系,开展采购系统自我评估,建立培养稳定并有创造性的专业采购队伍等等.

(2)采购工作管理

①测定最好的商品来源、商定采购合约内容,包括订价、品质、按时交货、规则、保证、零件之补充

及退货。

②致力于对公司最有利的地方、采购时考虑到“公司优势”的货源以及以尽可能的低价购进。

③要向营运负责人提出忠告:有关主要货源和需求因素的状况,而这些状史是会影响到将来采购成本的

有利或不利的一些因素。

④与市场营销部、营运促销部协调部促销计划中各人应负责、联系的事项。

⑤创立或建立一个标准的陈设或是商品分类容积所需要的适当空间.

⑥为了增加销售,要选择适当的商品及提出合理的价格并与厂商及营运部门合作,来改善销售。

⑦检讨营销部的促销计划活动,例如:广告方式、陈列介绍的正确性等。

⑧一项一项检讨及分析销售及库存的报告,以便决定那些商品的库存是否适当,那些应该降价,那些应

清。

(3)监督:指导所有采购员的采购作业,分派采购职责,协助他们选商品及训练,建立工作的标准,订定责任和考评绩效。

(4)业务与责任:

①改善实际销售计划以达到满意的销售额,适当的周转数及高利润目标。

②建立适当的商品结构,以适合市场需求及达成预期的库存及周转能力。

③是否有能力在商品品质、效用和价格方面做改进以达到有竞争潜力。

④能否改善商品来源、以达成品质、样式、价格及时间上能适合的程度。

⑤能否与有关支援单位营销部协调达到对促销有贡献这方面的能力.

⑥能否与厂商保持良好关系的能力,而这良好关系导致厂商愿意提供我们所要求的商品。

(二)、职称:采购副经理

1、基本职能:

在公司的政策之下,配合协助采购部长制定采购、销售计划,负责采购业务工作的日常管理,负责商品采购业务的具体谈判,负责采购合同的审核、商品价格、毛利水平的拟定,商品变价、调价的审核,商品促销计划、跟进销售情况、对比分析销售业绩及销售方式改进的拟定。对于所负责部门商品的挑选、订价和销售担负完全责任。

2、职责与任务:

(1)负责采购员的甄选、训练及工作指导;

(2)负责对新品的开发选择,要确保所选购之商品能销售、进货成本低;

(3)与厂商合作发展:①新商品。②独占性商品③廉价品。④促销广告用之商品。

(4)尽可能在促销广告时争取到厂商的协作赞助;

(5)向营运部建议某项商品促销陈列;

(6)以下列原则为准来订价:

①以人们对顾客所愿意付出之价格来判断;②与别家公司相同的或相似的货品要订出竞争性的价格;

③进货成本;④厂商建议的价格;

(7)下列原则降价、涨价:①销售的速度;②商品的存放时间;③同行之价;④库存状况;⑤季节变换。

(8)属于协助方面的责任:①督导销售人员;②追加补货时协助计算库存;③使仓库保持整齐清洁;④处

理赊欠并确保顾客能马上收到商品及周到的服务

(9)在其他人协助的情况下,遵照规定,使正确的实物盘存。

3、组织关系:报告——采购部经理、总经理;督导—-采购主管、采购员;

协调——营业部、市场营销部。

4、考核事项:工作表现依下陈述之事项衡量:①商场的营业情形与商品计划及预算相符合的程度;

②商品所获毛利和商品计划及预算相符合的程度;

(四)鲜食、食品、非食品采购员及联营租赁业务的职责说明

1、采购员的职责说明:负责当地市场农副产品、水果蔬菜的采购谈判,按公司的采购政策,尽力减少供应

商中间环节,直接向生产商采购;负责鲜食部每日销售商品的采购补货。

2、我商场销售商品的主要货源基地主要靠市场采集。通过市调、谈判、开发引进适合消费市场的销售商

品。

3、联营招商业务的职责说明:按公司政策开发引进新品名牌,洽谈招商租赁业务;并对该项

目跟进监督;对市场情况、销售情况及时反馈并做出调整改进措施。

4、采购员基本要求:

①具有诚实敬业的个人素质,有相当的采购经验,具有敏锐的市场意识,较强的谈判能

力;

②作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚;不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会,违者将按公司

有关规定处理;

③采购人员应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息;

④采购人员必须了解本部门的专业知识,避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗;

⑤采购人员必须具备丰富的商品知识,慎重选择商品,建立商品类别组织,控制品项结构,清除滞销

商品,经常引起新商品,维持商品的快速周转及新鲜度;

⑥采购员应了解商品特性,并突显其特性;控制毛利,尽量达到目标毛利;创造销售业绩,完成目标值;

⑦采购员必须考虑新商品的陈列问题,对正常陈列的商品要画出陈列图(MODULAR),促销商品应

注明其陈列方式;

⑧采购员应随时关注天气的变化,及时调节受较大影响的商品库存;

⑨采购人员应经常深入卖场,了解商情,客情,以期创造最佳的销售业绩;

⑩采购员应建立稳定的采购渠道,寻找充足的货源,避免商品脱销断档;

⑾采购员必须适时开发新商品;

⑿采购员应经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等;并采取相应对策;

⒀采购人员应定期收集销售数据,分析销售状况;且应定期拟定促销计划,并策划实施。

4、专业知识:作为一个合格的采购员,除应具备丰富的商品知识外,还应了解与采购有关的法律、法规等

相关的专业知识。具体如下:

△国家规定的商品检验标准。△商品安全期限。△商品品质的辨别方法.△商标认识。

△销售技巧。△商品功能。△商品的制作技术。△商品制造成本的构成。

△商品价值的显现方法. △供应商的优缺点。△商品的季节变化规律。△供应商谈判技巧。

(五)商品行政部的职责说明

懂商品知识、熟悉操作电脑、基本电脑维护、商品分类编码、商品登信息录入、供应商档案管理、商品变价调价的执行以及每日价格单据、公司文件等资料的存档、传递,每日或每周交配送中心配送员,传交松原公司财务部。

一、商品行政部主管岗位职责

1、采购员签完合同拿到财务处加盖合同章、布置录入工作;

2、核查商品的报告表,布置录入工作;

3、供应商档案、商品信息的录入;

4、审核生效订单,调价单、恢复采购、停止采购单、并转移更换供应商的商品信息;

5、修改供应商档案、错误条码、商品信息等系统资料;

6、为经理、采购员查寻、提供系统中资料;

7、录入、打印商品计划表、备忘录、报告等采购部所需资料;

8、申领、保管、控制采购部所需办公用品;

9、考勤,制定商品行政部文员排班表;

10、严格遵守公司企业文化及公司规章制度。

需掌握技能:①熟练使用微机及应用系统;②能维护微机及设备;③熟悉商品知识及商品分类编码。

二、商品行政部文员岗位职责

1、录入供应商档案、商品信息、竞争商品、停止采购单、恢复采购单;

2、录入调整商品进、售价单;

3、录入打印未生效订单、生效的商品进、售价单、商品计划表、备忘录、报告等资料;

4、为经理、采购员查寻、提供系统中的资料;

5、打印商品自产制作打印各种报表;

6、向相关部门传送有关单据;

7、为采购部制作打印各种报表;

8、修改错误商品信息;

9、系统维护;

10、严格遵守公司企业文化及规章制度。

需掌握技能:1、熟练使用微机;2、打字速度快;3、熟练应用系统.

第二章采购流程

一、采购业务流程图

集团采购管理制度及流程

集团采购管理制度及流程 1. 背景介绍 随着企业发展壮大,集团采购成为一个关键的管理环节。为了规范和优化集团 采购流程,确保采购过程的透明、公正和规范,制定了以下的集团采购管理制度及流程。 2. 采购管理制度 2.1 采购目标和原则 •采购目标:确保集团采购过程的公开、公正、透明,提高采购效益和质量。 •采购原则:公平竞争、择优选供、合理价位、公开透明。 2.2 组织架构 为了有效管理集团采购,设立以下组织架构: •采购部门:负责集团采购管理和运作。 •采购专员:协助采购部门完成采购活动。 •采购审批委员会:负责审批重要采购事项。 2.3 供应商管理 •注册与审核:供应商需提交相关资质文件,并经过采购部门审核。 •供应商评估:定期对供应商进行评估,评估内容包括交货质量、售后服务等。 •供应商合同管理:签署合同前需进行合同谈判,并确保合同合法有效。 2.4 采购流程 采购流程包括以下几个环节: 2.4.1 采购需求确认 当部门需要采购物品或服务时,填写采购申请表,包括物品描述、数量、质量 要求等信息。 2.4.2 供应商选择与评估 采购部门根据采购需求,制定供应商选定标准,选择合适的供应商,并对供应 商进行评估。

2.4.3 报价与谈判 采购部门向供应商索取报价,并与供应商进行谈判,确保物品或服务的价格和质量达到要求。 2.4.4 供应商合同签署 当采购部门确定选择的供应商后,双方签署正式合同,并明确合同条款和交货时间。 2.4.5 采购审批 根据不同项目的金额、性质等,决定是否需要采购审批委员会的审批。 2.4.6 采购执行和控制 采购部门根据合同要求,监督和控制供应商的交货进度和质量。 2.4.7 收货和验收 收到采购物品后,进行收货和验收,确保物品符合质量要求,并有相应的验收记录。 2.4.8 付款 根据合同约定的付款条款和时间,按时付款给供应商。 2.5 采购绩效评估 定期对采购绩效进行评估和考核,以及时发现问题并进行优化和改进。 3. 结束语 本文档详细介绍了集团采购管理制度及流程。该制度旨在规范和优化集团采购流程,确保采购过程的透明、公正和规范。采购部门和相关人员应严格按照本制度执行,确保集团采购的高效性和可靠性,为集团企业的发展做出贡献。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采 购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。具体来说,采购管 理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。下面将详细介绍采购 管理制度及流程操作。 一、采购流程 1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体 的采购项目进行确认,并编制采购计划。 2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。 3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开 招标、询价等方式发布。 4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。采购部门对收到 的报价进行评审,选择最合适的供应商。 5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式 合同。 6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行 验收,确保供货符合合同要求。 7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。 8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括 质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度 1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。 2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商 进行评估和管理。 3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。 4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需 求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。 5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限, 并建立审批记录。 6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质 量监督和检验,确保采购品质合格。 7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及 时性、供货质量等维度,制定改进措施。 三、流程操作 1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。 2.培训:针对组织内的员工,进行采购管理制度的培训,包括流程操作、政策规定等,提高员工的采购管理能力。

企业采购管理制度及流程7篇

企业采购管理制度及流程7篇 企业采购管理制度及流程【篇1】 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20__元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20__元以上(含20__元)的,报办公室主任审批。 三、经审批,由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。 四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主任,并在主任办公会上通报。 五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。 六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。 七、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。八、文书科要按照“日清、月结”的要求,及时清点办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购部制度及工作流程

采购部制度及工作流程 一、采购部制度 采购部是企业的重要部门之一,它负责企业采购工作的策划、组织、执行、监督和管理,对采购过程中的各项活动进行全面掌握,并为企业的战略管理和日常经营提供有力支持。为规范采购部的工作,维护企业良好运营,采购部应建立相应的制度与流程。 1. 采购部职责 (1)研究和制定企业采购策略和采购计划; (2)收集和分析采购市场信息,提供采购决策依据; (3)组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式,选择优质供应商; (4)与供应商进行谈判,并签订采购合同; (5)协调相关部门发出采购订单,并监督履约情况; (6)负责采购流程的规划和改进。 2. 采购部制度内容 (1)采购部门职责规定:明确各岗位的工作职责和责任,以确保采购流程的顺畅和高效。

(2)采购流程及工作规范制度:对采购流程进行具体规定和标准化操作,确保采购活动的公正性和透明度。 (3)采购合同管理制度:制定合同审核、签订、执行及变更等方面的规程和流程,确保合同的合法性和有效性。 (4)供应商管理制度:建立供应商的评价体系,对供应商进行评估以确保企业能够获得高质量、低成本的采购服务。 (5)采购预算管理制度:规定采购预算的编制、执行、控制等方案,在采购过程中加强成本控制,以达到降低成本的目标。 二、采购部工作流程 采购部的工作流程是整个采购活动中的一个重要点,主要包括采购需求的确定、供应商评估和选定、采购订单的下达及执行等工作环节。以一个标准的流程为例,大致分为以下六个步骤。 1. 采购需求的确定 企业在生产、销售或服务等过程中会产生很多采购需求,采购部门应根据实际情况来确定采购需求,确定采购物品的品种、数量、质量、交期等要求。 2. 供应商的评估和选定 采购部门应根据采购需求,组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式,依据采购计划和采购合同的要求,对供应商的资质、信誉、财务状况、生产能力、售后服务等方面进行评估和筛选,最终选定优质供应商。 3. 采购合同的签订

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇 公司采购流程管理制度【篇1】 第一条采购部门的划分 1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。 2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购: 1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。 6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。 第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。 第五条审核及批准 附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。 第六条订购 (一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。 (二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。 (三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。 第七条整理付款 1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。 2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。 3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。 第八条价格复核与市场行情资料提供

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度 采购业务流程及管理制度 采购业务流程是企业采购管理中的重要一环,它涉及到企业从询价、比价、采购、付款等环节。采购业务流程的科学规范非常重要,它不仅能够提高采购的效率,降低 成本,还能够减少采购风险,避免采购纠纷。本文将从采购业务流程、采购管理制度 两个方面详细介绍采购业务的规范化管理。 一、采购业务流程 1.需求提出 企业的采购活动要始于对采购需求的确定,采购部门应在明确需求的基础之上,尽可能详细地确定所需要的物资、货品的品种、数量、质量标准、供货周期和价格等 要求,并编制申请单,明确各项定位和细节。 2.供应商调查 采购部门经过各种渠道的调查和分析后,需要在供应商数据库中筛选具备供应能力的供应商,并向供应商邀请报价。供应商在收到采购部门的采购邀请后,在客观满 足招标条件的前提下,提供符合要求的资料和价格开口价。 3.招投标 在供应商筛选并邀请报价基础上,采购部门制定合理的招标文件,将采购需求发布到市场上,吸引广大供应商参与投标。采购部门要制定招标工作计划,编写招标文件,拟定投标方案、商务条款和技术标准等内容。

4.评标和中标 根据招投标程序和中标原则,为采购企业评审和筛选出最优的供应商,评审中要明确评标标准,评审人员需进行严格的评标程序操作,最终选择中标供应商。 5.签订合同 采购部门和中标供应商进行商务洽谈,达成共识后,签订正式合同。合同中应详细注明合同期限、物品名称、数量、质量、价格、运输方式等各项详细内容,双方签字盖章生效。 6.进货结算 进货完成后对合同进行结算,确认交货单符合合同标准之后便能按照合同约定的结算条件进行付款,以此结束本次采购活动。 二、采购管理制度 采购管理制度是企业采购管理基本保障之一,它的建立和完善需要引入科学、规范、成本效益等概念,对企业采购行为进行规范,保证采购活动的顺利实施和规范开展。以下是采购管理制度的基本要求: 1.制定一套完善的采购管理制度和流程,明确采购流程及各关键环节的职责和规范,做到标准化、规范化操作。 2.定期组织采购人员进行专业培训和技能提高,培养采购人员的综合素质和专业能力,使之符合企业采购管理要求。 3.建立供应商档案管理制度,对供应商的信誉、供货能力、产品质量、价格等评估和管理,以保证供应商的选取和优化。

采购管理流程制度(通用10篇)

采购管理流程制度(通用10篇) 采购管理流程制度第1篇 一、请购及其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购单填写人; (3)请购的日期及需求时间; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购的物品用途; (8)请购如有特殊需要请备注; (9)请购部门主管; (10)请购单审核人; (11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门; (2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》; (3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份; (4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交; (5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点

采购部管理制度及工作流程

采购部工作流程 采购管理办法 第一条为加强对采购工作的管理,做到有章可循,以保证各项生产、业务工作的正常进行,特制订本办法. 第二条本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势:1。节省相关人力、物力,简化或合并相关业务。2。有效统一管制各项物品、物料用量,降低库存量,减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法,以降低材料采购成本。4。加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。 第三条统一采购业务范围如下:1。办公事务用品及文具用品、表单印制。2。生产所用原物料、物品(含直接材料、间接材料、消耗品)。3.机器、仪器设备、冶工具(含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器).4。厂房设备营缮及修缮工程.5.开发新厂商,以降低成本。提高品质,确保交期.6.国外进口零件。 第四条统一采购作业程序:1。各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”,经核准后送总务部采购科办理。2。采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理. 第五条请购申请单内需注明:品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。 第六条采购时除参考上列资料外,另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。 第七条采购业务包含:1。处理各单位请购单业务。2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。3。厂商交货记录、进度管制业务.4。请款业务。5。验收及不良品处理业务。6.厂商品质监查业务。7。厂商**处理业务。8.厂商资料卡建立业务。 第八条采购应注意的其他事项:1.在确保品质的前提下,采购成本越低越好。2。尽可能向制造商采购,不要向经销及买卖商购买.3。需考虑市场变化及库存成本等因素。4。采购与检验单位需分开.5.尽可能参考过去使用需求量,做计划性采购。6。需注意售方的售后服务和信誉。7。订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。8。订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。 采购经理工作职责 1.制定并完善采购制度和采购流程: (1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标; (2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行; (3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准,并严格执行; 2.制定并实施采购计划: (1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划; (2)审核年度各部门呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容,制订主辅料采购清单; (3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划; (4)根据采购管理程序,参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况; (5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应,确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资; (6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作,确保采购物品的质量; 3。采购成本预算和控制:

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 采购管理制度及流程1 一、请购及其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购单填写人; (3)请购的日期及需求时间; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购的物品用途; (8)请购如有特殊需要请备注; (9)请购部门主管; (10)请购单审核人; (11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门; (2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》; (3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份; (4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交; (5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (6)单一________采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

采购制度与流程

采购制度与流程 采购制度是公司内部的一种规章制度,主要用于规范企业的采购行为,保障企业的利益和增强采购效率。下面详细介绍采购制度和流程。 一、采购制度 采购制度是企业内部规范采购行为的一套制度和规定。一个成熟稳定的采购制度可以避免或减少许多采购的风险和成本。采购制度的主要内容包括采购的方式、程序、方法、规定、责任等方面。一般来说,采购制度应包括以下几个方面: 1.采购政策 采购政策是企业采购行为的基本框架,主要包括采购资金来源、采购渠道、采购方式、采购目标、标准化采购、供应商管理、采购合同管理等方面。 2.采购流程 采购流程是企业采购行为的具体过程和步骤,包括采购准备、采购招标、供应商评估、采购合同签订等阶段。采购流程应符合法律法规和企业内部规定。 3.供应商管理 供应商管理是采购制度中的重要组成部分,包括供应商评估、采购商与供应商的沟通交流、合同管理等方面。一个良好的供应商管理制度可以帮助企业降低采购成本,提高采购效率。 4.采购合同管理

采购合同管理是企业采购制度的核心部分,专门针对采购合同的生效、履行、变更、解除等全过程进行管理。一个完善的采购合同管理制度可以有效避免采购风险, 保护企业的合法权益,维护企业的声誉。 二、采购流程 采购流程是企业采购的具体工作流程,采购流程的规范和严谨程度直接影响到采购过程的效率和成本。一个标准的采购流程应包括以下几个阶段: 1.采购计划 采购计划是企业采购的基本起点,获得采购信息、确定采购需求、编制采购计划、执行采购计划、审批采购计划,这是一个完整的流程。 2.采购招标 招标是企业采购的重要环节,整个采购过程中需要标准化、公开、透明化。采购人员要制定采购方案、招标公告、评标方法等相关流程,选择招标方式,并进行评标、中标和签订合同。 3.供应商管理 管理供应商登记、评估、评定、备选等流程,要针对供应商的信用等级、信誉度、质量、价格、服务等多方面因素加以评估和评定,精确地选择合适的供应商。 4.采购合同管理 采购合同管理包括采购合同编制、审批、签订、执行等流程,而且采购合同一旦签订便具有了法律效力,不可随意变更或撤销。因此采购人员在编制采购合同时,必 须考虑到合同的内容,力求保证合同的合理性。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 采购管理制度及流程 一、目的 本制度旨在规范公司的采购行为,确保采购活动的透明化、规范化、公正公平,提高采购效率,减少采购成本,维护公司的经济利益和声誉。 二、范围 适用于公司内部所有采购活动的管理,包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。 三、制度制定程序 制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与,经过充分沟通、协商,形成初稿后征求全体员工意见,经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。 四、内容 1、采购流程 1)采购需求评估 各部门向采购部门提出采购需求,采购部门进行初步评估,并向申请人反馈。 2)采购方案制定

采购部门对采购需求进一步分析,制定采购方案。如采购金额超过一定标准,应由公司领导小组审定。 3)招标/邀请报价 采购部门根据采购方案,制定招标方案或向供应商邀请报价。 4)供应商评审 采购部门对供应商提交的报价进行评审,综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。 5)合同签订 采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同,并备案。 6)采购实施 采购部门按照合同要求执行采购,监督供应商交货、验收等程序。 7)支付款项 采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料,向公司财务部门提供付款指令。 2、采购规定 1)采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。

2)采购应公开透明,不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。 3)采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉,不得与不良企业或个人合作。 4)采购应倡导环保、节能、安全等理念,避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。 5)采购应稳妥、合理,尽最大可能节约采购成本,谨慎合理控制采购风险。 3、责任主体 1)公司领导小组:审定采购方案和合同等重大事项,对采购活动进行监督和管理。 2)采购部门:制定采购方案和招标方案,进行供应商评审,监督采购实施过程,并负责与供应商签订合同等工作。 3)申请人:提出采购需求,配合采购部门开展评估、评审等工作,监督供应商履行合同要求。 4、执行程序 1)各部门提出采购需求,申请人按照流程填写采购申请表,提交采购部门; 2)采购部门针对采购需求制定采购方案、招标方案、采购清单等相关文件; 3)采购部门向供应商发出招标/邀请报价通知,收到供应商的响应后进行评审,并确定中标供应商或拟定采购清单;

采购管理制度及操作流程

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 采购管理制度及操作流程 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理,健全企业采购制度,提高采购效率,明确岗位职责,降低采购成本,减少不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括:项目采购(材料采购、工程采购)、年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括:单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括:工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合 考虑质量、价格因素,择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购,原则上要求所有采购物资均应开具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务,申购人与采购人不得为同一人。 三、采购流程 1一般采购流程 11采购申请 111采购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。 112采购之前,申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算,按采购原则进行采购。 113紧急采购时,由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项,以便各部门加快流转,及时处理。 114若撤销采购,应立即通知采购人,以免造成浪费。 12申购:工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”,其他采购经本部门负责人批准后,由申购人填写“采购物资流转单工 13询价 1. 3.1各部门负责采购的人员分别询价,提供三家以上供应商及

采购管理制度及操作流程

一、拟订目的及范围 为进一步增强公司制度管理,健全公司采买制度,提升采买效率,明确岗位职责,降低采买成本,减少不用要的开销,保证采买工作的正常化、规范化,特拟订本制度。 本制度波及的采买类型包含:项目采买(资料采买、工程采买)、年度采买、零星采买、应急采买。 本制度波及的采买物件包含:单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。 本制度中有权申购的部门包含:工程部、研发部、咨询部、市场 部、办公室、财务部。 二、采买原则 1、采买公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采买经办 人一定高度重视。 2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则,并综合 考虑质量、价钱要素,择精选用。 3、各种物质均应向正规商家采买,原则上要求全部采买物质均 应开具发票。 4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采买事务,申购人与采买人不得为同一人。

三、采买流程 1一般采买流程 采买申请 采买以前,申购人应向库房咨询所需物质能否有库存,免得重复采买。 采买以前,申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。此中工程项目采买应提交工程估算,按采买原则进行采买。 紧迫采买时,由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项,以便各部门加速流转,实时办理。 若撤除采买,应立刻通知采买人,免得造成浪费。 申购:工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”,其余采买经本部门负责人赞同后,由申购人填写“采买物质流转单”。 询价 各部门负责采买的人员分别询价,供给三家以上供给商及价钱,财务部供给历史价钱加以比对。 采买人询价时应注意审察供给商的主体资格(经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等),要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。确立供给商后,应要求供给商供给证明主体资格的资料(公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件)。同时,采买人应在“采

采购管理制度及操作的流程(精选6篇)

采购管理制度及操作的流程(精选6篇) 采购管理制度及操作的流程篇1 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息 做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后,立即停止采购。

采购管理制度及采购流程(精选9篇)

采购管理制度及采购流程(精选9篇) 采购管理制度及采购流程1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为: 4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。

采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度7篇 采购部规章制度及采购流程制度【篇1】 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算金额在元以内,由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下; (1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。 (5)采购金额在元以上,财务经理附核。 3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。 3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限 1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。 2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。 3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续: (1)发票金额在元以内,由采购经理审核、财务经理审批。 (2)发票金额在元至元的,由采购经理审核,财务经理和分管副总共同审批。 (3)发票金额在元至元的,需总经理加批。

采购部部管理制度及工作流程

采购部部管理制度及工作流程 一、采购部管理制度 1. 职责和权限: 采购部门的职责和权限应明确,包括采购申请管理、供应商资质审核、采购合同管理、采购过程监督、支付审核等方面,以确保人员的工作职责和权限清晰明确,避免人员之间的工作重复、歧义、不当等问题。 2. 人员机构: 采购部门应该设计合适的人员机构,包括采购经理、采购主管、采购员等职位,根据各个职位的不同职责分配不同的人员,避免人员之间的职责相互矛盾,造成工作混乱。 3. 采购流程: 采购部门应该规定流程,包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、付款审核等流程,以确保采购过程的规范化和标准化,避免采购中出现混乱和不当的情况。 4. 管理制度: 采购部门应该规定管理制度,包括采购策略、供应商管理、采购合同管理、财务管理等方面,以确保采购过程的规范化和标准化,降低采购过程的风险,并且可以更好地掌握采购所有关键节点。 5. 协作机制: 采购部门应该与公司内部以及供应商之间建立协作机制,包括与采购员以及其他部门的沟通,以及设立供应商评估制度,通过协作机制提高企业的采购效率和采购成本的控制。 二、采购部工作流程

1. 采购需求申请: 各个部门向采购部门提报采购需求申请,采购部门要对申请进行审核,确认申请的真实性和有无必要,按照申请的紧急程度和采购金额等因素确定采购流程。 2. 供应商选择: 对于采购计划中的产品和服务,采购部门要对供应商进行调研,包括资质审核、产品质量、价格、售后服务等方面,综合考虑选择最优的供应商。 3. 合同签订: 采购部门根据采购计划中的采购流程,与供应商进行谈判,确定采购价格和其他合同细节,最终签订合同。 4. 采购过程监督: 采购部门要严格监督采购的过程,以确保采购合同的执行和采购产品的质量。 5. 支付审核: 采购部门要对供应商的发票进行审核,确保支付的金额和内容与采购合同一致,追溯过程中的不良现象,避免企业出现损失。 总之,一个严格的采购部门管理制度和工作流程可以为企业提供保障,降低企业采购的风险和成本,提高企业采购的效率和效果。

采购部管理制度及流程

采购部管理制度及流程 一、概述 采购部是企业中负责采购物品和服务的部门,承担着保障企业正常运营和生产的重要职责。为了规范采购流程,提高采购效率并防范风险,企业需要建立科学的采购部管理制度及流程,并对其进行不断完善和优化。 二、采购管理制度 1. 采购管理制度的意义 (1)确立规范的采购流程。采购管理制度能够明确采购流程中的各个环节及其职责,并制定相关的操作规范,规避采购过程中产生的问题和风险。 (2)促进采购工作顺利进行。采购管理制度能够将每个部门之间的合作、配合和协作紧密联系起来,从而促进采购工作的顺利开展。 (3)保证采购成本的合理性和节约性。采购管理制度要求在采购过程中进行综合分析和比较,确保采购成本的合理性和节约性,进而提高企业经济效益。 2. 采购管理制度的内容 (1)采购申请制度。明确各个部门采购需求的申请流程和操作规范,制定采购申请单并根据申请单开展后续采购工作。

(2)采购合同审批制度。制定采购合同审批标准和流程,由专人负责审批各个采购合同的法律效力及合同履行条件等问题。 (3)供应商资格审核制度。对供应商的合法资质进行审核,评估其综合实力,制定供应商准入标准和流程。 (4)保证金操作流程和管理制度。明确保证金缴纳标准和操作流程,对保证金进行管理和追溯。 (5)不良品处理制度。对于采购过程中的不良品或者次品,应及时制定处理方案并进行申请和审批,避免不良品流入公司。 三、采购流程 1. 采购流程的制定原则 (1)审批畅通、流程清晰。制定采购流程要将所有参与者的职责和权限明确化,避免信息的滞留和决策的拖延。 (2)杜绝贪污和非法交易。采购流程要设计相应的审批流程和备案制度,对于合同和账目的记录和审查要严格按照相关法律和法规进行。 (3)提高采购效率和降低采购成本。采购流程要将“物美价廉”作为其核心原则,本着合理采购和科学采购的思想指导。 2. 采购流程的步骤 (1)采购需求申请。各部门如有采购需求,需按照采购申请制度向采购部门提交采购申请。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程 采购管理制度及采购流程 为规范公司采购流程,提高采购工作效率,降低企业成本,为企业带来更大的资金支持,制定本制度。 适用范围:本公司范围内采购管理。 内容: 一、总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。 三、采购流程图如下:

采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采 购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验 收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。 四、制度细则: 一、采购需求的提请: 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一 种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 请购单的要素: 请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要

请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。 4、请购单及其提请规定: 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 五、公司物资申请采购的提请部门: 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇 公司采购流程的管理制度1 分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。 一、商品采购 1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批; 2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购; 3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购; 4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账; 5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库; 6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批; 7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。 二、其他物资采购 1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案; 2、其他零星的'采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;

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