样品制作管理制度
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在样品制作过程中,制作人员可在样品制作输出文件上直接画改(应签名)后
XXXXX 有限公司规章制度
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
加盖“样品制作章”或重新编制相应的文件。 b)在样品制作定型后的更改: 产品定型后如需更改工艺,按工程变更控制程序进行更改。
6.附件 样品制作流程
XXXXX 有限公司规章制度
修订者 审核 批准
龙腾 赵五 王六 龙腾 赵五 王六 龙腾 赵五 王六
分发部门
□总经办 □行政部
□研发பைடு நூலகம் □商务部
□品质工程部 □仓库
□生产部 □财务部
批准人 拟制 审核 批准
签名
日期
受控印章
XXXXX 有限公司规章制度
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
1.目的:
本程序规定对样品制作的全过程进行控制,确保满足顾客要求及其它要求。
2.范围:
适用于本公司样品/样机制作过程。
3. 产品留样:
a)顾客提供样品资料由商务部转研发部,作为产品开发的依据,研发部负责分类整
理,标识保存。
b) 样品保管部门需对样品建立帐、表进行登记、标识,以确保样品图易于识别,防止
混淆而误用。 公司内的“样品”主要有以下的几种方式:
名称 客户标准 件 客户参照 样
送样留样
出货留样
其他留样
定义
客户提供的封存样品(供生产参照 用) 客户提供的供产品开发研究用的样 品 A 类:新开发案的样品
B 类:旧产品送给新客人的样品 出货时,每生产批留存的1PCS样 品 生产时由 QA 签核的临时封样
制样部门 无
无 研发部 研发部
保管部门 品质部 商务部
样品室/品质部
备注
4.职责:
XXXXX 有限公司规章制度
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
5.4 样品制作 样品零件加工,按《物料清单》采购相应物资,进行样品试制。
a) 研发部组织品质部,生产部等部门/人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处 理、外观、颜色等进行验证,将结果记录在《项目开发评审记录》中。
b) 若验证样品不满足输入文件要求,应对样品进行修改(包括改模、改图纸),确 保其符合要求。
XXXXX 有限公司规章制度
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
修订日期
变更前变更后 版本号 版本号
2008.08.20 A/0
2008.11.11 A/0 A/1
2010.08.20 A/1 B/0
文件修订履历
变更内容摘要
初版发行 添加设计工程更改申请单, 设计、工程更改记录一览表
换版升级
寄给顾客进行确认,顾客确认记录(包括但不限于电子邮件)由研发部保存; c)制作样品经确认后,由研发部经理签字封样,确认样品由品质部送样品室保存。 5.6 样品制作的更改 5.6.1 样品制作的更改发生在开发、生产和使用中,样品制作人员应正确识别和评估 制作更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。 按工程更改控制程序进行。 5.6.2 样品制作的更改 a)在样品制作过程中的更改:
样品制作管理制度
样品制作流程 开始
文件编号 文件版本 生效日期
责权部门 参考文件 文件记录
填写样品制作申请单,交部门经理 审批
研发部
制作物料清单,并按照采购控制程 序填写请购单,采购所需物料。
收到物料后按照设计图纸制作样品
研发部 商务部
研发部
样品制作申 请单
请购单
如客户需 要,按设计 开发控制程 序进行样品 的再制作
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
5.内容: 5.1 样品制作的输入 5.1.1 研发工程师根据项目确认书制作样品,填写《样品制作申请单》。 样品制作输入为顾客提供要求,包括: a)产品的结构要求(如:顾客提供样品或图纸); b)产品的包装要求(如:顾客提供的资料及要求); c)其它要求(产品应符合的要求及公司附加要求)。 5.1.2 研发部组织有关人员对顾客提供样品、资料进行评审,对其中不完善、含糊或 矛盾的要求做出澄清和解决,确保样品制作输入满足制作要求。 5.2 样品制作的输出 5.2.1 样品制作人员根据《样品制作申请单》,制定计划等开展样品制作工作,并编 制相应的样品制作输出文件; 5.2.2 如客户有提供样品,输出文件应根据顾客提供样品测绘的要求提出,以便于证 实满足输入要求,为生产加工提供必要信息 样品制作输出文件应包括: a) 指导生产、包装等活动的图样和文件,如产品图、零件图、工序流程表、作 业指导书等; b) 包含或引用验收准则,包括产品质量重点控制项目; c) 物料清单。 5.3 样品制作的评审 a) 项目经理应组织制作人员对样品制作输出文件进行评审,以确保满足输入要求; b) 若评审中发现输出文件与顾客要求不符时,应对输出文件进行更改,文件更改 按《文件及资料控制程序》执行。
5.5 样品制作确认 确认的目的是证实产品满足规定的或已知的预期用途的要求,应依据策划的安排
对样品制作进行确认,只要可行,确认应在产品交付之前(样品交付)或产品实施 (产品交付)之前。 a)由总经理依据顾客提供样品及要求,组织研发部对制作样品是否满足顾客要求的
能力进行确认,并批示验证结果; b)需要顾客进行确认时,由业务部或研发部将验证合格(经内部确认)的试制样品
4.1 研发部负责样品制作全过程的组织、协调、实施与制作,进行样品制作的策划、
组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。
4.2 总经理负责样品制作项目洽谈和样品确认,必要时提交顾客确认。
4.3 商务部负责所需物料的采购。
4.4 品质部及有关人员参与对样品的验证及评审工作。
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样品完成后,进行测试,记录并分 析测试结果
提交样品,样品检测报告和样品确 认书交客户确定。
N
客户是否通 过?
Y
按设计开发控制程序进行后续 工作的处理。
研发部
样品检测报 告
品质部
样品检测报 告
样品确认书
设计变更申
设计开 制程序
发
控
请书 设计、工程更 改记录一览
表
结束
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文件编号 文件版本 生效日期
加盖“样品制作章”或重新编制相应的文件。 b)在样品制作定型后的更改: 产品定型后如需更改工艺,按工程变更控制程序进行更改。
6.附件 样品制作流程
XXXXX 有限公司规章制度
修订者 审核 批准
龙腾 赵五 王六 龙腾 赵五 王六 龙腾 赵五 王六
分发部门
□总经办 □行政部
□研发பைடு நூலகம் □商务部
□品质工程部 □仓库
□生产部 □财务部
批准人 拟制 审核 批准
签名
日期
受控印章
XXXXX 有限公司规章制度
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
1.目的:
本程序规定对样品制作的全过程进行控制,确保满足顾客要求及其它要求。
2.范围:
适用于本公司样品/样机制作过程。
3. 产品留样:
a)顾客提供样品资料由商务部转研发部,作为产品开发的依据,研发部负责分类整
理,标识保存。
b) 样品保管部门需对样品建立帐、表进行登记、标识,以确保样品图易于识别,防止
混淆而误用。 公司内的“样品”主要有以下的几种方式:
名称 客户标准 件 客户参照 样
送样留样
出货留样
其他留样
定义
客户提供的封存样品(供生产参照 用) 客户提供的供产品开发研究用的样 品 A 类:新开发案的样品
B 类:旧产品送给新客人的样品 出货时,每生产批留存的1PCS样 品 生产时由 QA 签核的临时封样
制样部门 无
无 研发部 研发部
保管部门 品质部 商务部
样品室/品质部
备注
4.职责:
XXXXX 有限公司规章制度
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
5.4 样品制作 样品零件加工,按《物料清单》采购相应物资,进行样品试制。
a) 研发部组织品质部,生产部等部门/人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处 理、外观、颜色等进行验证,将结果记录在《项目开发评审记录》中。
b) 若验证样品不满足输入文件要求,应对样品进行修改(包括改模、改图纸),确 保其符合要求。
XXXXX 有限公司规章制度
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
修订日期
变更前变更后 版本号 版本号
2008.08.20 A/0
2008.11.11 A/0 A/1
2010.08.20 A/1 B/0
文件修订履历
变更内容摘要
初版发行 添加设计工程更改申请单, 设计、工程更改记录一览表
换版升级
寄给顾客进行确认,顾客确认记录(包括但不限于电子邮件)由研发部保存; c)制作样品经确认后,由研发部经理签字封样,确认样品由品质部送样品室保存。 5.6 样品制作的更改 5.6.1 样品制作的更改发生在开发、生产和使用中,样品制作人员应正确识别和评估 制作更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。 按工程更改控制程序进行。 5.6.2 样品制作的更改 a)在样品制作过程中的更改:
样品制作管理制度
样品制作流程 开始
文件编号 文件版本 生效日期
责权部门 参考文件 文件记录
填写样品制作申请单,交部门经理 审批
研发部
制作物料清单,并按照采购控制程 序填写请购单,采购所需物料。
收到物料后按照设计图纸制作样品
研发部 商务部
研发部
样品制作申 请单
请购单
如客户需 要,按设计 开发控制程 序进行样品 的再制作
样品制作管理制度
文件编号 文件版本 生效日期
5.内容: 5.1 样品制作的输入 5.1.1 研发工程师根据项目确认书制作样品,填写《样品制作申请单》。 样品制作输入为顾客提供要求,包括: a)产品的结构要求(如:顾客提供样品或图纸); b)产品的包装要求(如:顾客提供的资料及要求); c)其它要求(产品应符合的要求及公司附加要求)。 5.1.2 研发部组织有关人员对顾客提供样品、资料进行评审,对其中不完善、含糊或 矛盾的要求做出澄清和解决,确保样品制作输入满足制作要求。 5.2 样品制作的输出 5.2.1 样品制作人员根据《样品制作申请单》,制定计划等开展样品制作工作,并编 制相应的样品制作输出文件; 5.2.2 如客户有提供样品,输出文件应根据顾客提供样品测绘的要求提出,以便于证 实满足输入要求,为生产加工提供必要信息 样品制作输出文件应包括: a) 指导生产、包装等活动的图样和文件,如产品图、零件图、工序流程表、作 业指导书等; b) 包含或引用验收准则,包括产品质量重点控制项目; c) 物料清单。 5.3 样品制作的评审 a) 项目经理应组织制作人员对样品制作输出文件进行评审,以确保满足输入要求; b) 若评审中发现输出文件与顾客要求不符时,应对输出文件进行更改,文件更改 按《文件及资料控制程序》执行。
5.5 样品制作确认 确认的目的是证实产品满足规定的或已知的预期用途的要求,应依据策划的安排
对样品制作进行确认,只要可行,确认应在产品交付之前(样品交付)或产品实施 (产品交付)之前。 a)由总经理依据顾客提供样品及要求,组织研发部对制作样品是否满足顾客要求的
能力进行确认,并批示验证结果; b)需要顾客进行确认时,由业务部或研发部将验证合格(经内部确认)的试制样品
4.1 研发部负责样品制作全过程的组织、协调、实施与制作,进行样品制作的策划、
组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。
4.2 总经理负责样品制作项目洽谈和样品确认,必要时提交顾客确认。
4.3 商务部负责所需物料的采购。
4.4 品质部及有关人员参与对样品的验证及评审工作。
XXXXX 有限公司规章制度
样品完成后,进行测试,记录并分 析测试结果
提交样品,样品检测报告和样品确 认书交客户确定。
N
客户是否通 过?
Y
按设计开发控制程序进行后续 工作的处理。
研发部
样品检测报 告
品质部
样品检测报 告
样品确认书
设计变更申
设计开 制程序
发
控
请书 设计、工程更 改记录一览
表
结束