审计职业判断及其重要性的研究
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本科生毕业设计(论文)封面
( 2015 届)
论文(设计)题目
作者
学院、专业
班级
指导教师(职称)
论文字数
论文完成时间
大学教务处制
会计原创毕业论文参考选题(200个)
一、论文说明
本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。
二、原创论文参考题目
1 云南绿大地会计舞弊案分析
2 某公司财务分析与评价研究
3 某公司内部审计独立性的影响因素和对策研究
4 政府绩效审计的国际比较
5 企业资本结构问题探讨
6 从知识管理的架构上谈知识管理提升软件行业核心竞争力—以微软公司为例
7 中小会计师事务所质量控制体系研究—以某会计师事务所为例
8 公允价值应用存在的问题及解决办法
9 新准则下计提减值准备的研究
10 探讨企业会计报表失真的原因
11 女性消费群体的家用轿车消费行为分析
12 中小企业财务危机与预防
13 上市公司盈利质量的实证研究
14 上市公司股权激励的研究--以海尔为例
15 以风险为基础的内部控制研究
16 服务绩效的考核指标研究
17 中小企业债务重组模式的实际应用研究
18 国内非货币性资产交换准则的比较分析
19 资本结构优化问题研究——以某集团为例
20 某建设公司投资结构问题研究
21 会计职业判断在资产确认与计量中的运用—以无形资产为例
22 浅谈对赊销风险的防范管理
23 作业成本法在民营企业的应用——以某公司为例
24 某科技公司融资与金融创新研究
25 增值税改革后固定资产的税务处理及影响分析
26 某实业公司现金流量管理研究
27 中国石化股利政策分析
28 作业成本法在某公司的应用研究
29 关于人力资源成本预算与控制问题的探讨
30 某公司存货的优化管理研究
31 税收征管中的寻租行为探讨
32 论EV A在我国中小企业的应用
33 新会计准则下存货会计政策选择对企业的影响
34 基于公司治理的内部控制浅析
35 论现代成本管理技术在服务行业的运用
36 企业营运资本管理与资金使用效益的关系探讨
37 中小企业内部会计控制问题的研究
38 高校成本控制研究
39 企业责任会计研究
40 我国企业集团内部审计研究
41 国外环境会计信息披露对我国的启示
42 医院内部控制存在的问题与对策
43 新会计准则对上市公司利润操纵的影响
44 企业战略并购中的财务协同效应研究
45 日本中小企业金融公库对建立我国中小企业政策性金融机构的借鉴作用
46 对内部审计参与企业风险管理的思考
47 企业并购的所得税税务筹划——以某公司为例
48 基于工资薪金所得的个人所得税税务筹划
49 浅析ERP在我国企业的应用研究
50 事业单位会计制度改革探讨
51 某纺织公司财务风险管理问题的研究
52 农业产业上市公司的价值创造
53 贵州茅台财务分析
54 农业中小企业融资困境及对策
55 石油企业内部审计参与风险管理的分析——以中国石油化工股份有限公司为例
56 某公司应收账款内部控制制度设计
57 企业应收账款管理与信用评价
58 某酒店存货管理问题研究
59 融资决策对公司的影响及对策研究——以某公司为例
60 基于公司治理的内部控制浅析
61 中小企业如何运用商业信用的研究
62 房地产开发企业的税收筹划研究
63 杜邦财务分析体系在某药业集团中的应用与改进研究
64 恒顺醋业公司财务战略研究
65 以顾客为中心的某公司成本控制研究
66 公允价值在我国适应性研究
67 关于双赢税收筹划的探讨
68 企业资产减值准则实施问题研究
69 公允价值在新会计准则中的应用研究
70 中国农业银行财务预警研究
71 论非公允关联交易及其审计
72 上市公司内部控制评价体系研究
73 我国个人所得税的税务筹划
74 同一控制下与非同一控制下企业合并会计处理的差异比较
75 关于反向购买的会计处理及案例分析
76 某纺织公司股权结构存在的问题及对策研究
77 物流企业改征增值税的思考
78 外贸公司销售与收款循环内部控制设计——以xx公司为例
79 经济危机背景下某银行信贷风险管理
80 土地增值税对我国房地产市场的影响分析
81 增值税转型对我国高新技术企业的影响分析——以上市公司为例
82 浅析国有企业收入分配制度改革及深化
83 光明集团跨国并购的风险及其防范研究
84 国有企业经济责任审计若干问题探讨
85 浅析我国农村信用社内部控制的问题与对策
86 公立医院社会责任会计成本核算研究
87 论我国房地产企业筹资风险的控制
88 某科技公司财务风险研究
89 基于企业生命周期的某公司资本结构研究
90 商业银行信贷风险内控机制探讨
91 敏捷型组织成本管理困境及解决方法——以xx公司为研究对象
92 内部审计风险及其控制的探讨
93 我国房地产上市公司盈余管理问题研究
94 “营改增”对东方航空财务影响的研究
95 中小企业的内部会计控制问题研究
96 某再生资源公司内部成本控制研究
97 基于消费者视角下的民营企业社会责任研究—以某公司为例
98 中小企业内部控制的问题与对策——浙江民营企业为例
99 基于现金流的房地产企业财务风险预警研究
100 中小企业内部控制研究
101 上海重庆房产税试点积极效应分析
102 中小企业内部控制制度构建
103 浅谈我国会计职业道德建设问题
104 某酒业公司筹资活动管理研究
105 基于公司治理的内部控制浅析
106 浅析国有商业银行内部审计的现实问题与对策
107 xx公司内部审计存在的问题及对策
108 企业并购所面临的财务风险及其对策
109 会计信息失真原因及对策研究——以科华鼎公司为例
110 论企业的现金流量管理
111 某公司财务危机预警研究
112 企业目标研究
113 企业研发投入的会计核算和税务处理研究
114 对我国增值税转型若干问题的探讨
115 并购融资方式及其风险防范研究——以联想并购IBM PC业务为例116 论会计信息失真的产生原因及治理对策
117 浅谈如何防范企业应收账款的风险
118 某钢铁公司财务报表的分析研究
119 试述如何优化企业绩效考核
120 浅析房地产企业的逃税及应对策略
121 某公司业务拓展融资方案设计
122 上市公司股票回购
123 企业内部控制制度的构建