国库集中支付系统3.0预算单位操作手册

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国库集中支付系统3.0 ( 预算单位)




黄石市财政局
目录
第一部分背景介绍 (3)
第二部分初始安装 (4)
1. 配置软件安装 (4)
第三部分预算单位简明操作手册 (6)
1.系统初始登陆 (6)
1.1用户登录 (6)
1.2单位用户名和密码修改 (8)
1.3基础信息管理 (9)
2.单位集中支付操作说明 (11)
概述 (11)
2.1单位用户、岗位一览表 (11)
2.2系统业务操作页面介绍 (11)
2.3用款计划录入 (11)
2.4单位用款计划审核 (15)
2.5用款申请录入 (19)
2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24)
2.7授权支付申请审核 (28)
2.8授权支付凭证生成/打印 (29)
3.公务卡支付操作说明 (31)
3.1公务卡持卡人信息维护 (31)
3.2确认公务卡报销 (31)
3.3公务卡支付申请生成 (33)
3.4审核公务卡支付申请 (35)
3.5公务卡支付凭证生成 (35)
3.6公务卡支付凭证打印 (36)
第一部分背景介绍
伴随财政国库集中支付改革的进一步深入,原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上,已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求,2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研,召开业务讨论会,集思广益,经过近一年的周密部署,国库集中支付管理系统3.0应运而生。

本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务,并拓展了单位实有资金支付业务等,整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置,存在冗余的地方进行了简化,达到方便预算单位系统操作,简化业务办理流程,提高单位和财政的信息互动,高效办公的目的。

站在预算单位的角度来看,3.0系统主要变化概括如下:
1)将预算单位所用资金纳入系统进行管理
2)系统采用C/S/S架构,单位无需安装客户端软件,直接通过IE浏览器访问财政应用服务器,登陆后便可以办理本单位支付业务。

3)取消预算单位客户端数据库,所有业务数据全部纳入财政数据库管理。

详细的业务操作方法请看后面章节。

第二部分初始安装
1. 配置软件安装
首先,打开IE浏览器后,在地址栏中输入地址::8001/gfmis/index.jsp
进入软件界面。

如下图:
点击『』下载,JRE软件。

如下图:
点击『运行』。

如下图:
下载并安装JRE软件。

如下图:
安装完成后,登陆系统的准备工作就完成。

第三部分预算单位简明操作手册
1.系统初始登陆
国库集中支付系统3.0主要应用框架是C/S/S,即兼顾B/S和C/S的优点。

1.1用户登录
进入系统界面后,点击『进入预算执行』。

如下图:
用户登录主页面,如下图:
输入用户名和密码,点击『登录』按钮,进入角色主页面;单击『退出』按钮,则取消登录。

注:“单位用户2个经办人用户“新单位编码”+001,审核人用户“新单位编码”+002“
1.2单位用户名和密码修改
单击【系统功能】—【修改密码】菜单:
注意:系统运行的初始密码由系统管理员设定,初始密码为 1 。

系统正式上线后,用户必须及时修改系统初始密码。

单击【系统功能】—【修改用户名】菜单:
说明:可对系统初始用户名进行修改为真实单位操作用户名,修改后需重新登录才能生效。

1.3基础信息管理
单击【基础信息管理】——【单位信息管理】菜单:
选中单位,点击‘修
改’按钮。

选中单位信息,点击『修改』按钮,进入单位信息管理界面:
预算单位根据实际情况填录真实有效的信息。

预算单位填录的类容,如下图:
小技巧:单位维护的信息量比较大,单位在维护相关信息时可以填录部分信息后不断保存,确保信息能有效维护。

2.单位集中支付操作说明 概 述
完成系统初始登陆后,便可进行集中支付业务办理。

2.1单位用户、岗位一览表
用户编码 岗位
操作描述
单位编码+001 集中支付录入岗 用款计划录入、用款申请录入、直接支付申请单上报、授权支付凭证生成\打印、回单登记、回单打印 单位编码+002
集中支付审核岗
用款计划审核、用款申请审核、公务卡支付审核
2.2系统业务操作页面介绍
2.3用款计划录入
选择【集中支付录入岗】角色进入系统,选择【支付管理】—【用款计划录入】,如下图:
按钮操作栏
业务数据状态栏
菜单栏 预算单位显示栏
录入保存的数据列表显示栏
已下达指标显示区域
角色信息栏
勾选已下达的指标额度,点击页面左上角的录入按钮,弹出录入计划界面,如下图:
如需连续录入多个计划,请勾选『连续录入』如下图:
如需要上传的附件,点击『附件』按钮,上传附件,点击『打开』,附件添加完成。

如下图:
选择『保存』后录入的计划将出现在计划列表中,如下图:
选中单条的计划明细,点击页面左上方的『修改』按钮,可以进行计划金额和计划说明进行修改,修改界面如下图:
修改完后点击『保存』按钮。

注意:确认后的计划一定要送审。

勾选业务数据,点击『删除』按钮则删除该用款计划。

要撤销送审,请在数据状态栏中选择“已送审”如下图:
选中已审核的数据,单击『撤销送审』并重新进行修改和送审。

注意:如果计划被下岗审核,则不能撤销送审。

2.4单位用款计划审核
登录系统,选择【集中支付业务审核岗】角色进入系统,选择【支付管理】—【用款计划审核】,如下图:
勾选要审核的用款计划点击『审核』按钮,如下图:系统弹出审核意见对话框,如下图:
点击『确定』,系统提示审核成功,如下图:
要撤销审核,请在数据状态栏选择“已审核”状态,如下图:
选中要撤销审核的数据,单击『撤销审核』如下图:
重新在数据状态栏中选择未审核状态,将会看到该撤销审核的数据,如下图:
注意:如果计划已批复下达则不能撤销下达。

2.5用款申请录入
登录系统,选择【集中支付录入岗】角色进入系统,选择【支付管理】—【支付申请录入】,如下图:
选中页面右下方的已批复的计划,点击『用款申请录入』,如下图:
填录支付申请信息,如下图:
注意:1.输入的申请金额不能大于可申请支付数。

提示:勾选连续录入可以连续录入多个用款申请。

如果是政府采购业务,在政府采购标识栏选择“1是”时,如下图:
点击政府采购函后面的按钮,出现如图对话框:
输入政府采购函号,然后点击附件,上传政府采购合同确认函扫描图片JPG 格式。

在页面中选中录入的申请,点击『送审』,如下图:
如果录入的申请有错误,选中该申请后点击『作废』按钮,可将该申请进行作废。

系统提示送审成。

如下图:
注意:点击数据状态控件选择“已送审”,可对送审的申请进行撤销送审操作,已审核的申请不能撤销送审
支付申请单位主管会计审核
登陆系统,选择【支付管理】—【单位直接支付申请审核】,如下图:
选中支付申请,点击『审核』按钮。

如下图
点击『确定』按钮完成。

如发现错误需撤销审核,修改后送审同上,撤销审核界面如下图,
2.6直接支付申请上报单生成/打印
登录系统,选择【集中支付录入岗】角色进入系统,选择【支付管理】—【直接支付用款申请单生成/打印】,如下图:
选中页面中要生成的直接支付申请单,点击页面中的『生成』按钮,如下图:
系统提示生成成功,如图:
点击数据状态栏选择“已生成”可对生成的直接支付申请上报单进行撤销生成,如下图。

注意:已打印该支付申请不能撤销生成。

选择『支付申请打印报送』按钮,页面跳转到打印支付申请上报单页面,如下图:
选中要打印的支付申请单,点击【打印】按钮,页面弹出报表打印窗口,如下图:
选择打印预览,对打印报表可进行调整设置,如下图:
点击『直接打印』按钮,打印支付申请上报单,打印成功后点击『打印成功并发送国库收付中心』按钮。

打印并发送成功,如下图。

点击数据状态栏,选择“已打印”可对已打印的直接支付申请上报单进行撤销打印操作。

注意:如果用款计划已被财政部门审核,则不能撤销打印。

2.7授权支付申请审核
登录系统,选择【集中支付业务审核岗】角色进入,选择【支付管理】—【授权支付申请审核】,如下图:
勾选需要审核的数据,点击『审核』,如下图:
提示审核成功,如下图:
b
点击『确定』完成对授权支付申请的审核操作。

要撤销审核请在数据状态栏中选择“已审核”状态,选中需要撤销审核的数据,点击『撤销审核』按钮,在数据状态栏中选择“未审核”将会看到该撤销审核后的数据。

注意:1.如果授权支付申请已下达,则不能撤销送审。

2.8授权支付凭证生成/打印
登录系统,选择【集中支付录入岗】角色进入系统,选择【支付管理】—【授权支付用款申请单生成/打印】,如下图:
确认支付申请无误后选中该支付申请,点击『生成』,如下图:
点击『生成』后系统提示生成支付凭证成功,如下图:
注意:如果授权支付凭证已打印,则不能撤销生成。

点击『支付凭证打印』,进入支付凭证打印页面,如下图:选中要打印的支付凭证,点击『打印』,如下图。

注意:如果授权支付申请已做支付确认,则不能撤销打印。

3.公务卡支付操作说明
3.1公务卡持卡人信息维护
登录系统,选择【集中支付录入岗】角色进入,选择【公务卡管理】—【公务卡信息维护】,点击『增加』,如下图:
系统弹出公务卡信息录入框,如下图:
依次录入公务卡信息中的各项数据点击『确定』完成公务卡的信息录入操作。

3.2确认公务卡报销
登录系统,选择【集中支付录入岗】角色进入系统,选择【公务卡管理】—【确认公务卡报销】,如下图:
点击『下载』,系统弹出公务卡下载消费信息,如下图:
选择卡号,日期,并输入准确的当日消费金额点击『下载』,下载成功后,查看下载的公务卡信息,确认无误后点击勾选公务卡数据,然后点击『确认报销』注:如果有当天消费相同金额的公务卡消费记录,就只能用“授权号方式”
系统弹出消费信息录入框,输入消费相关信息,点击『确定』,如下图:
要撤销报销,先在数据状态栏中选择“已确认”,选择要撤销的数据,点击『撤消报销』。

注意:已送审的公务卡申请不能进行撤消报销操作。

3.3公务卡支付申请生成
登录系统,选择【集中支付录入岗】角色进入系统,选择【公务卡管理】—【公务卡支付申请生成】,如下图:
未生成申请的数据可以对报销金额进行修改,修改的金额不能大于消费金额,单击“报销金额”后输入报销金额,在支付申请录入时不能修改报销金额。

选中需报销的公务卡申请和单位已获批的计划,点击『生成申请』,如下图:
系统出现用款申请录入界面,如下图:
依次录入支付申请各栏中的数据,点击『保存』,系统提示生成成功,点击确定。

要撤销生成,在数据状态栏中选择“已生成”,点击『撤销生成』注意:已送审的申请不能撤销生成。

在数据状态栏中选则“已生成”,选中要送审的数据点击『送审』
3.4审核公务卡支付申请
登录系统,选择【集中支付业务审核岗】角色进入系统,选择【公务卡管理】—【审核公务卡支付申请】,如下图:
选中要审核的支付申请,点击『审核』
如要退回公务卡报销申请,选中要退回的数据,点击『退回』
3.5公务卡支付凭证生成
登录系统,选择【集中支付业务录入岗】角色进入系统,选择【公务卡管理】—【公务卡支付凭证生成】,如下图:
选中要生成凭证的支付申请,点击『生成凭证』。

要撤销生成,在数据状体栏中选择“已生成”,选择要撤销生成的数据,点击『撤销生成』。

注意:已打印的申请不能进行撤销生成操作。

3.6公务卡支付凭证打印
登录系统,选择【集中支付业务录入岗】角色进入系统,选择【公务卡管理】—【公务卡支付凭证打印】,如下图:
选中已生成的公务卡凭证,点击『凭证打印』,系统弹出报表打印对话框如图:
点击『预览打印』预览要打印的凭证,点击『直接打印』开始打印凭证,打印完成凭证后,点击『打印成功』完成对公务卡支付凭证的打印操作。

4.打印调试说明
所有预算单位用户打印时都是统一加载财政服务器上的打印页面设置文件,由于用户打印机类型可能不同,可能对打印效果有部分影响,如果单位打印时出现一些问题,在打印时选择打印预览对打印页边距进行调整。

在报表、凭证打印时会出现类似下图对话框:
点击【打印预览】
如果在打印报表或者凭证出现问题时,可点击【本地记忆设置】,点击【加载服务器端默认设置】如图:
加载后点击【确定】,然后打印报表或凭证,如果打印效果不理想,点击【页面设置】,如图:
如果打印内容整体靠左,请将左边距调大;
如果打印内容整体靠右,请将左边距调小;
如果打印内容整体靠上,请将上边距调大;
如果打印内容整体靠下,请将上边距调小;
请根据打印情况,多次调整页边距,直到达到理想效果。

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