2019年部门预算表
2019年政府预算和部门预算支出经济分类科目(双账制)

05 基础设施建设
13 公务用车购置
09 土地补偿
10 安置补助
11 地上附着物和青苗补偿
12 拆迁补偿
02 办公设备购置
03 专用设备购置
07 信息网络及软件购置更新
06 大型修缮
08 物资储备
19 其他交通工具购置
21 文物和陈列品购置
22 无形资产购置
99 其他资本性支出
309
资本性支出(基本建设)
02 商品和服务支出
99 其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
01 资本性支出(一)
02 资本性支出(二)
507
对企业补助
01 费用补贴
02 利息补贴
99 其他对企业补助
508
对企业资本性支出
01 对企业资本性支出(一)
02 对企业资本性支出(二)
509
对个人和家庭的补助
01 社会福利和救助
02 基础设施建设
03 公务用车购置
04 设备购置
05 大型修缮
99 其他资本性支出
505
对事业单位经常性补助
部门预算经济分类
科目编码 类款
26
劳务费
科目名称
27 委托业务费
17 公务接待费
12 因公出国(境)费用
31 公务用车运行维护费
13 维修(护)费
99 其他商品和服务支出
310
资本性支出
01 房屋建筑物购建
部门预算经济分类
科目编码 类款
科目名称
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
资本性支出
309
资本性支出(基本建设)
中共吉林省委组织部 2019 年部门预算

中共吉林省委组织部2019年部门预算二〇一九年三月四日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释—1—第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置本部门主要职能和机构设置涉密,不予公开。
—2—第二部分预算表格收支预算表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入6863.58一、一般公共服务6340.46预算拨款收入6863.58二、社会保障和就业支出49.37 其他拨款收入三、卫生健康支出205.40二、政府性基金预算拨款收入四、住房保障支出268.35三、事业收入……四、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计6863.58本年支出合计6863.58用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计6863.58支出总计6863.58—3—收入预算表单位:万元功能分类科目名称总计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计预算拨款收入其他拨款收入小计教育收费收入其他事业收入一、一般公共服务支出6340.46 6340.46 6340.46 6340.46人力资源事务550.00 550.00 550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 550.00 550.00组织事务5790.46 5790.46 5790.46 5790.46 行政运行(组织事务)2641.46 2641.46 2641.46 2641.46 一般行政管理事务(组织事务)2545.00 2545.00 2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 424.00 424.00其他组织事务180.00 180.00 180.00 180.00二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40 205.40 行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40 205.40 行政单位医疗205.40 205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35 268.35合计6863.58 6863.58 6863.58 6863.58—4—支出预算表单位:万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务支出6340.46 2641.46 1907.83 733.63 3699.00 人力资源事务550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 组织事务5790.46 2641.46 1907.83 733.63 3149.00 行政运行(组织事务)2641.46 2641.46 1907.83 733.63一般行政管理事务(组织事务)2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 其他组织事务180.00 180.00 二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40行政单位医疗205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—5—财政拨款收支预算表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入6863.58一、一般公共服务6340.466340.46预算拨款收入6863.58二、社会保障和就业支出49.37 49.37其他拨款收入三、卫生健康支出205.40 205.40 二、政府性基金预算拨款收入四、住房保障支出268.35 268.35本年收入合计6863.58本年支出合计6863.586863.58 上年结转结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款收入总计6863.58支出总计6863.586863.58—6—一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表单位:万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务支出6340.46 2641.46 1907.83 733.63 3699.00人力资源事务550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 组织事务5790.46 2641.46 1907.83 733.63 3149.00 行政运行(组织事务)2641.46 2641.46 1907.83 733.63一般行政管理事务(组织事务)2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 其他组织事务180.00 180.00 二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40行政单位医疗205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—7—一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表单位:万元经济分类科目总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、工资福利支出2366.70 2366.70 2366.70基本工资869.72 869.72 869.72津贴补贴593.58 593.58 593.58奖金71.08 71.08 71.08机关事业单位基本养老保险缴费278.56 278.56 278.56职工基本医疗保险缴费139.59 139.59 139.59公务员医疗补助缴费65.81 65.81 65.81其他社会保障缴费24.99 24.99 24.99住房公积金268.35 268.35 268.35医疗费15.20 15.20 15.20其他工资福利支出39.82 39.82 39.82二、商品和服务支出4293.63 706.63 706.63 3587 办公费507.32 131.32 131.32 376 印刷费201.11 10.11 10.11 191 手续费30.00 30.00 水费 2.00 2.00 2.00电费30.00 30.00 30.00—8—邮电费25.00 25.00 25.00物业管理费50.00 50.00 50.00差旅费296.00 30.00 30.00 266.00 因公出国(境)费300.00 300.00 维修(护)费103.00 23.00 23.00 80.00 租赁费55.00 55.00 会议费240.00 30.00 30.00 210.00 培训费1489.90 20.90 20.90 1469.00 公务接待费 6.35 6.35 6.35劳务费162.00 15.00 15.00 147.00 工会经费27.85 27.85 27.85福利费58.63 58.63 58.63公务用车运行维护费35.40 35.40 35.40其他交通费用192.49 192.49 192.49其他商品和服务支出481.58 18.58 18.58 463 三、对个人和家庭的补助64.25 64.25 64.25离休费49.37 49.37 49.37其他对个人和家庭的补助14.88 14.88 14.88四、资本性支出139.00 27.00 27.00 112.00 办公设备购置111.00 111.00 信息网络及软件购置更新 1.00 1.00 其他资本性支出27.00 27.00 27.00合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—9—一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位:万元项目2019年预算数合计341.751、因公出国(境)费用300.002、公务接待费 6.353、公务用车费35.40其中:(1)公务用车运行维护费35.40(2)公务用车购置0.00说明:1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
2019年部门预算明细表

2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊,公用 部分计入行政部费用;
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用:
1公司各项推广支出;2导报费;3医学前沿费用;
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出;
1电视、报刊、户外等媒介费用;2其他广告费(广告片
制作);
1运输费;2装卸费;
加班除餐补、车费外的补贴,如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄,则
1邮资、邮票及邮政传送费;2快递费、包裹邮寄费; 由人力资源部填列,邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票;2出差住宿费;3 出差补助;4因公务产生的市区个人交通费(含打的费) 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等;2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料;3赠送给客户的礼品 费;4非公司员工因非会务接待发生的差旅费;
杂志费;6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购,按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊;
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放,各部门领用的办公用品及物料 摊;如部门单独申购,
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费(统一采购)
中心填列分摊,如有自
2019年部门预算(公开格式)

附件12019年部门预算(公开格式)单位公章:吉潭镇人民政府报送日期:2019年4月16日单位负责人(签章):廖松林财务负责人(签章):廖松林经办人(签章):肖良寻乌县吉潭镇2019年部门预算目录第一部分吉潭镇部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉潭镇部门2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分吉潭镇部门2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释-1-第一部分吉潭镇部门概况一、部门主要职责吉潭镇人民政府是寻乌县下辖乡(镇)一级政府,主要职责如下:(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(四)保护各种经济组织的合法权益;(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;(六)办理县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况吉潭镇共有预算单位1个。
编制人数68人,其中:行政编30制人、全额补助事业编制38人。
实有人数63人,其中:在编在职人数54人,包括行政人员26人、全额补助事业人员29人;三支一扶人员2人;大学生村官2人;临时人员5人。
-2-第二部分吉潭镇2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019年吉潭镇收入预算总额为1240.39万元,同比增长4.5%,主要原因是人员工资上调。
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能(一)主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务:1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。
(二)内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处,实训处六个处室。
(三)部门预算单位构成部门预算单位构成:寿阳县第一职业中学校一个单位。
第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。
2019 年 广州市天河中央商务区管理委员会 部门 预算

2019年广州市天河中央商务区管理委员会部门预算目录第一部分广州市天河中央商务区管理委员会概况一、主要职责二、部门预算构成第二部分 2019 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、部门预算基本支出预算表十、部门预算项目支出预算表十一、政府采购预算表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分广州市天河中央商务区管理委员会概况一、主要职责广州市天河中央商务区管理委员会是区政府的派出机构,主要职责有:(一)负责监测天河中央商务区的区域经济运行情况,制定产业发展规划。
(二)负责组织开展天河中央商务区的招商引资、宣传推介和整体营销工作。
(三)负责综合指导和服务天河中央商务区内企业,协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。
(四)受区政府委托后,负责天河中央商务区内属区级规定权限内的社会资金固定资产投资项目、外资项目的审核工作。
(五)受区政府委托后,负责天河中央商务区内属市级和市以上审批需区级推荐的项目及资金的审核推荐工作。
(六)参与制定、完善天河中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划;配合有关部门做好土地开发建设工作。
(七)组织协调属地街道办事处和相关职能部门开展中央商务区范围内的城市环境综合管理工作以及社区管理服务工作。
(八)承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。
据区委、区政府确定各部门的主要职责。
二、部门预算构成本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。
第二部分2019 年部门预算表注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2表2表2注:无注:无注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
湛河区发改委2019年部门预算

湛河区发改委2019年部门预算目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件: 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表第一部分湛河区发改委部门预算基本概况一、部门机构设置情况发改委内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、综合股4个职能科室;下设5个二级机构:项目建设办公室、特色商业区管理中心、物价检查所、价格成本监测所、价格认证中心。
编制人数总计为 72 人,其中:行政编制9人,事业编制 63人,在职人员 53人,离退休人员35人。
发改委部门预算包含本级预算和下属单位预算。
二、主要职责1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.负责监测全区宏观经济和社会发展太势,承担预测预警和信息引导责任,研究全区宏观经济运行。
3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目的责任,推进经济结构战略性调整,承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估的责任。
4.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。
5.负责指导商品和服务(收费)的价格,对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。
6.面向社会生产经营者,各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询;接受委托,为部门、行业和企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。
7.为政府价格管理和经济决策提供服务。
第二部分湛河区发改委2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为567.85 万元,与2018年相比,收、支总计均减少232.74 万元。
预算表

编制部门负责人:
备注:1、此表格内容相对固定,如增加其他费用开支内容,请在表格下方空白行填写,不要更改上述表中格
2、各部门根据实际经营活动需要合理预算费用开支金额,总经理审核,总裁批准确定开支限额。
3、未进行预算的开支项目,原则上财务部门不予受理支付,特殊情况需呈报总裁批准。
4、公司预算管理按行政系列、实验系列、销售系列进行,研发系列由总经理xxx负责、实验系列
由实验室主任XXXX负责、销售系列由销售经理XXXX负责,研发系统由研发部XX负责(具体根据各公
司实际情况设定)。
4、成本费用预算按月进行,各预算系列负责人是费用预算的责任人,对其费用开支预算负责。
5、请各部门于每月28号前用邮件方式提交各部门的费用预算表至财务部。
6、财务部汇总各部门预算后提交总经理审批并呈报集团总裁核准后执行。
表中格式;。
关工委办公室2019年部门预算和三公经费预算公开

项
201
一般公共服务支出
219.91
219.91
219.91
20136
其他共产党事务支出(一般公共服务支出)
219.91
219.91
219.91
2013699
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
219.91
219.91
219.91
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表(8)
部门支出总表
39.87
162.36
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表(3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
51.51
42.12
9.39
301
工资福利支出
41.92
41.92
30101
基本工资
12.00
12.00
30102
津贴补贴
9.96
9.96
30103
奖金
1.00
1.00
3019
4.59
30110
职工基本医疗保险缴费
3.43
3.43
30113
住房公积金
3.74
3.74
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
5.01
5.01
30202
0.00
(十四)商业服务业等支出
0.00
(十五)金融支出
宁夏回族自治区工业和信息化厅

算。纳入工业和信息化厅 2019 年部门预算编制的二级预算 单位包括:
1、自治区节能监察中心 2、自治区包装工业办公室 3、自治区黄金工业办公室 4、自治区经济和信息化委员会信息中心 5、自治区经济管理干部培训中心 6、自治区节能技术评审中心 7、自治区散装水泥办公室 其中:节能监察中心、包装工业办、黄金工业办为参照 公务员法管理事业单位,信息中心、培训中心、评审中心为 全额拨款事业单位,散装水泥办公室为自收自支事业单位。
173,503.29
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
7
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目
科目编码
科目名称
2018 年执行数 (决算数)
合计
2019 年预算数
基本支出
项目支出
单位:万元
2019 年预算数与 2018 年 执行数(决算数)
168.87
168.87
10,850.00 10,850.00
137,136.80 137,136.80
241.90
241.90
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
173,503.29
支出总计
0 -0.79 4.43 -9.86
-7.12% -10.94% -13.41% -3.44% -1.25% -13.25% -9.94% -14.98% -1.14%
2
自治区工业和信息化厅 2019 年部门预算——单位概 况
一、主要职能 (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家工业 和信息化方针、政策;拟订自治区工业和信息化发展战略、 发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。 (二)负责全区经济运行调度与服务工作。监测分析工 业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信 息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建 议;负责全区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面 的保障协调和紧急调度;负责原材料、装备制造、消费品工 业等行业管理及组织协调工作;组织拟订重大技术装备发展 和自主创新规划、政策;协调有关重大专项的实施,负责重 大技术装备国产化工作,指导引进重大技术装备的消化创 新;主管全区盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策, 管理全区食盐专营工作;承担自治区履行《禁止化学武器公 约》的有关工作;承担自治区经济运行协调领导小组办公室 的工作。 (三)提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建 议;拟订全区工业园区产业发展政策和措施,指导协调工业 园区(开发区)的产业规划和建设发展;负责全区工业、信 息产业结构调整和转型升级工作,指导企业新产品、新技术 研发和技术装备升级工作;负责工业和信息化企业技术改造
新余市总工会2019年部门预算

新余市总工会2019年部门预算目录第一部分新余市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分新余市总工会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分新余市总工会2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分新余市总工会概况一、部门主要职责1、团结动员广大职工发挥主力军作用,激发广大职工的创造活力,推动科学发展。
2、引导广大职工践行社会主义核心价值观,汇聚起为实现中国梦奋斗的正能量。
3、切实维护和发展职工权益,构建服务职工工作体系。
4、大力发展和谐劳动关系,促进社会主义和谐社会建设,不断强化源头参与和制度创新,增加工会工作的法制基础和制度保障。
5、积极加强和改进工会自身建设,打造深受职工群众信赖的“职工之家”。
二、部门基本情况纳入本套部门预算汇编范围的单位共5个,包括:新余市总工会及4个市总直属全额拨款事业单位,分别是市职工活动中心、市职工学校、市工人文化宫、江西省职工互助保险新余办事处。
我会编制人数54人,其中行政编制16人,事业编制38人;实有人数82人,其中在职人员43人,离休人员0人,退休人员39;年末学生人数0人。
财政只负担离退休人员离退休费。
第二部分新余市总工会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019年收入总额为32.51万元,其中:本年预算收入为32.38万元,退休人员总数不变,与上年相比相比减少0.09万元,原因是2018年退休人员去世2名,新增退休人员2名,退休人员医疗补贴减少。
含:离退休费10.81万元,帮扶中心资金20万元,离退休人员电话费用0.63万元,防暑降温取暖费0.94万元;上年结转0.13万元。
2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表【模板】

南宁市
493.00
政府性基金
其他资金
项目概况
项目立项依据
根据市编委南编[2010]105号文,调整增加了审计中心的部分职能,随着审计业务扩大,需要社会中介机构参与协助审计。
可行性
随着审计业务扩大和审计项目的增加,中心预计2019年委托中介机构协助审计项目不少于10个。
必要性
中心每年接审审计项目数量大、任务重,为保证审计业务有效高质的完成,需要社会中介机构参与协助审计。
≤2次
产出时效
审计工作按计划完成率(审计工作实际完成进度/审计工作预期完成进度*100%)
≥90%
产出成本
部门审计预算费用控制率(审计工作实际费用额/项目预算费用额*1)
经济效益
提高公共投资的审计中心的工作能力,提升审计工作效率。
有所提高
--
主管部门对审计工作的满意度
指标值
产出指标(每项二级指标均必填。)
产出数量
中介机构实际协助审计项目数
≥10个
产出数量
实际出具审计报告个数
≥10个
产出数量
实际完成审计工作单位
≥10个
产出质量
审计工作合规率(符合相关法规完成的审计工作项目数/审计工作项目总数*100%)
≥80%
产出质量
审计报告证据的充分性(因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计报告证据的充分性(因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数)
支持范围
审计中心的接审项目
实施内容
委托中介机构协助审计项目
项目起始时间
********
项目终止时间
********
项目实施进度安排
按照项目审计进度支付款项
2019年部门三公经费和机关运行经费预算情况表

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
部门预算09表编报单位:上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队 单位:万元 (保留两位小数)
2019年上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队“三公”经费和
机关运行经费预算编制说明
一、“三公”经费预算
嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2019年“三公”经费财政拨款预算为2.80万元,与2018年预算持平。
其中: 因公出国(境)费预算0万元。
公务接待费预算0万元。
公务用车购置及运行费预算2.80万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.80万元),主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2019年度机关运行经费财政拨款预算81.30万元。
《乌鲁木齐人大》编辑部2019年部门预算公开

《乌鲁木齐人大》编辑部2019年部门预算公开目录第一部分《乌鲁木齐人大》编辑部概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年收支预算情况的总体说明二、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年收入预算情况说明三、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年支出预算情况说明四、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年财政拨款收支预算—1—情况的总体说明五、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年项目支出情况说明八、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分《乌鲁木齐人大》编辑部概况一、主要职能《乌鲁木齐人大》编辑部以宣传人民代表大会制度和民主法制建设的办刊宗旨承办《乌鲁木齐人大》内部资料,承担《乌鲁木齐市人大常委会公报》的编辑、审核、核对、编印、分发等工作,负责“乌鲁木齐人大之窗”网站的宣传维护、“乌鲁木齐人大”微信平台信息登载和向自治区人大常委会微信平台报送信息、编辑人代会文件汇编,承担人大工作理论研究会和人大新闻中心日—2——3—常工作及市人大常委会领导临时交办事项等多项工作任务。
二、机构设置及人员情况《乌鲁木齐人大》编辑部只有本级单位,无二级预算单位;编制人员全部设立为编辑,编制数11人,实有人数10人,其中:在职人员10人,无变化;无退休人员;无离休人员。
延边州国土局2019年部门预算

延边州国土局2019年部门预算二〇一九年一月二十八日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2019年部门预算表一般公共预算(一)财政拨款收支总表(二)一般公共预算支出表(三)一般公共预算基本支出表(四)一般公共预算“三公”经费支出表(五)部门收支预算总表(六)部门收入总表(七)部门支出总表(八)政府性基金预算拨款支出预算表(九)国有资本经营收入预算表第三部分情况说明一、2019年收支预算总体情况二、2019年收入预算情况三、2019年支出预算情况四、2019年财政拨款收支预算情况五、2019年一般公共预算拨款情况六、2019年一般公共预算基本支出情况七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况八、2019年政府性基金预算支出情况九、国有资本经营收支预算表十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费(二)政府采购情况(三)国有资产占用使用情况(四)预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责延边州国土资源局主要职能是贯彻执行土地管理法律法规、规章和政策:编制实施全市土地利用总体规划、年度计划:承担各类建设用地和集体用地审查报批;组织实施土地开发整理、标准农田建设和集体土地征地拆迁工作;负责全州耕地占补平衡;负责土地使用权划拨、出让、租赁、转让等,承担土地收购储备和招标拍卖;管理城乡地籍,承担土地确权和登记发证;依法查处土地违法案件;负责矿产资源采矿权的审查、审批和登记发证,编制和实施矿产资源总体规划及专项规划;负责辖区地质环境保护管理等。
二、机构设置根据上述职责,州国土资源局设22个内设机构,分别为办公室、法规处、耕保处、人事处、党办、计财处、规划处、地籍处、利用处、资源环保处、勘查开发处、监察支队、政策研究室、土地收购储备中心、不动产登记中心、土地开发整理中心、信息中心、行政审批办公室。
下设3家预算单位,分别为延边朝鲜族自治州国土资源局(本级)、延边朝鲜族自治州国土资源局(事业)单位、延边朝鲜族自治州土地开发整理中心。
区委统战部2019年度部门预算

区委统战部2019年度部门预算目录第一部分区委统战部概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分区委统战部2019年部门预算表一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)十、2019年政府采购预算情况表第三部分区委统战部2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分区委统战部概况一、主要职责(一)全面贯彻执行党的统一战线方针、政策,对全区统战工作提出意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派工作的方针、政策,协助区委对民主党派实施政治领导;帮助民主党派加强自身建设,协助落实参政议政和民主监督的各项措施。
(三)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责党外代表人物和党外后备干部队伍建设;负责调查了解党同党外人士合作共事情况;协助民主党派做好干部管理工作。
(四)调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,开展非公有制经济代表人士的思想政治工作。
(五)负责有影响、有代表性的党外知识分子工作,调查了解党外知识分子情况,反映他们的意见和要求,督促、检查知识分子政策的落实。
(六)负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,联系少数民族和宗教界代表人士,指导有关部门和单位贯彻党的民族宗教政策。
(七)负责指导、协调全区港澳台和海外统战工作,推动“一国两制”方针的贯彻实施。
(八)负责统一战线理论政策研究和宣传教育工作。
2019年部门预算表

2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月 日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森 制表人:于文宝
表G01:部门收支总体情况表
表G02:部门收支总体情况表
表G03 :部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04:部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05:部门支出总体情况表部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)
表G06:财政拨款收支总体情况表
表G07:财政拨款收支总体情况表
表G08:一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09:一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明:本单位无政府性基金收支预算
表G12:政府采购预算表政府采购预算表
表G13:政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14:一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。
2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出1.一般公共预算33,821.11二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97八、卫生健康支出33,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计33,821.1133,821.11208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.142019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金33,821.11一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出422.97422.97八、卫生健康支出33,398.1433,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计7,103.9782.687,021.29 302商品和服务支出7,021.297,021.29 26劳务费29福利费242.79242.7999其他商品和服务支出6,778.506,778.50 303对个人和家庭的补助82.6882.6801离休费82.6882.68 309资本性支出(基本建设)01房屋建筑物购建06大型修缮310资本性支出03专用设备购置06大型修缮07信息网络及软件购置更新399其他支出99其他支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年上海市嘉定区中心医院部门预算编一、主要职责上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体,以常见病,多发病诊疗为主,微创技术为特色的二二、机构设置上海市嘉定区中心医院设53个内设机构,包括:呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液、老年科、普外科、神经外科、骨科、泌尿科、胸外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、心理科急诊科、ICU、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、超声科、病理科、心功能科、体检站、院办、党办、、质控办、医务科、接待办、院感科、预防保健科、门急诊办、护理部、后勤保障部、社工部、科研科、三、单位预算编制说明(一)关于上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入总计33821.11万元,其中:财政拨款收入33821.11万元,位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
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第二部分2019年部门预算表B2-1表收支总体情况表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元收入支出项目预算项目预算一、财政拨款935.75 一、一般公共服务支出二、财政专户拨款二、外交支出三、其他资金三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.67九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出830.08十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计935.75 本年支出合计935.75四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年收入总计935.75 支出总计935.75注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
B2-2表收入总体情况表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计935.75935.75208 社会保障和就业支出105.6105.67720805 行政事业单位离退休105.67105.672080502 事业单位离退休105.67105.67213 农林水支出830.08830.0821301 农业830.08830.082130104 事业运行750.74750.742130106 科技转化与推广服务79.34 79.34注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
B2-3表支出总体情况表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计935.75 856.41 79.34208 社会保障和就业支出105.67 105.6720805 行政事业单位离退休105.67 105.672080502 事业单位离退休105.67 105.67213 农林水支出830.08 750.74 79.34 21301 农业830.08 750.74 79.34 2130104 事业运行750.74 750.742130106 科技转化与推广服务79.34 79.34注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
B2-4表财政拨款收支总体情况表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算935.75 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.67九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出830.08十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计935.75 本年支出合计935.75二十三、结转下年收入总计935.75 支出总计935.75注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
B2-5表一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培单位:万元训工作站)一般公共预算支出功能科目名称小计其中:基本支出项目支出合计935.75 856.41 79.34 [208]社会保障和就业支出105.67 105.67[20805]行政事业单位离退休105.67 105.67[2080502]事业单位离退休105.67 105.67[213]农林水支出830.08 750.74 79.34 [21301]农业830.08 750.74 79.34 [2130104]事业运行750.74 750.74[2130106]科技转化与推广服务79.34 79.34 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作单位:万元站)部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计868.65[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助633.47[30101]基本工资 [50501]工资福利支出140.00[30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出218.00[30107]绩效工资 [50501]工资福利支出118.21[30108]机关事业单位基本养老[50501]工资福利支出75.26保险缴费[30113]住房公积金 [50501]工资福利支出60.00[30114]医疗费 [50501]工资福利支出22.00[302]商品和服务支出[505]对事业单位经常性补助107.27[30201]办公费 [50502]商品和服务支出 6.80[30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 2.00[30204]手续费 [50502]商品和服务支出0.50[30205]水费 [50502]商品和服务支出 2.00[30206]电费 [50502]商品和服务支出 6.00[30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 3.00[30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出18.36[30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 4.20[30213]维修(护)费 [50502]商品和服务支出13.70 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出7.30 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出10.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 3.60 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出7.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出10.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 4.70 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 1.20 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 6.91 [303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助127.91 [30302]退休费 [50905]离退休费72.60 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助16.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 4.08 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助15.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助14.50[30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助5.73B2-7表一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计79.34 [302]商品和服务支出[505]对事业单位经常性补助79.34 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出8.75 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出30.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出40.59财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费“三公”经费 4.70 4.70其中:(一)因公出国(境)支出(二)公务用车购置及运行维护支出 4.70 4.701.公务用车购置2.公务用车运行维护费 4.70 4.70(三)公务接待费支出注:一、行政经费行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
二、“三公”经费“三公”经费是指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
政府性基金预算支出情况表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
B2-10表部门预算基本支出预算表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)金额:万元支出项目类别(资金使用单位)总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计856.41 856.41 856.41广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)856.41 856.41 856.41 工资和福利支出633.47 633.47 633.47 商品和服务支出105.07 105.07 105.07 对个人和家庭的补助117.87 117.87 117.87 其他资本性等支出B2-11表部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)金额:万元支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计79.34 79.34 79.34 广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)79.34 79.34 79.34全省农民专业合作推广和农业教育培训工作经费79.34 79.34 79.34。