SAP_SD-SAP客户寄售业务配置及操作手册-V1.0
SAP SD 用户操作手册

目录01客户维护 (2)02物料主数据 (16)03客户物料维护 (24)04客户询价单 (28)05客户报价单 (32)06产品价格维护 (36)07销售订单 (45)08销售订单物料可用性检查 (58)09订单出货 (62)10出货开票 (71)11PIR维护 (78)01客户维护选择联系人行,点”选择的合作伙伴细节”,进入联系人编辑界面栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项销售地区客户所在的地区必输货币与客户进行交易的币别必输客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1客户统计组用于客户统计必输 1页栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
必输01交货工厂这个客户在这个区域默认的从哪一个工厂出货必输1000栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项国际贸易条款发货人和接受方必须遵循成功完成的运送交易。
必输第二部份是一个说明,也必需输入付款条件用于付款期间组成的付款条款代码。
必输如果有两个送达方即收货方,在这里空白地方的PF栏输入SH,在编码中输入已存在的另一个收货方。
点用户动作或结果注意事项栏目名称描述字段值统驭科目总分类帐户中调节帐户,必输11310101如:发票过账的科目栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项付款条件用于财务做分析的付款条件必输一般与销售区域的付款条件一样二、修改客户数据修改完成后,点击 save三、显示客户数据进行显示。
铵钮,栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项必输删除标记选择要删除此功能要影响的范围七、显示客户字段的修改记录02物料主数据栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项工厂物料要维护的工厂必输1000销售组织物料要维护的销售组织必输1000栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项产品组物料所属哪一类产品必输10 这个是在基本视图1中输入的,如果这里没有,就要输入交货工厂此物料所属工厂必输1000税分类物料的税分类,即是否必输0栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项科目设置组此物料的收入归集必输01成品如半成品是02,原材料为03栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项运输组具有相同运输条件必输0001装载组具有相同装载条件必输0001维护物料的销售单位:因为要在某一些单据上显示基本销售单位以外,还要显示包装单位,点再03客户物料维护输入完后,栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户销售客户必输销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10若物料主数据视图销售数据1,没有维护产品组,此处无法通过保存。
SAP系统用户操作手册_SD_V5(一)SD主数据

4
选择概览
不维护
5
选择地址
不维态
V
8
选择收付行为的历史记录
不维护
3)录入初始内容后,点击 或按回车进入下一个界面。
栏位
说明
参数
9
录入总信贷额度
200000
10
录入单个控制范围限额
100000
11
录入货币
CNY
说明:总信贷限额与单个控制范围限额的关系,单个控制范围限额≤总信贷限额。
业务员主数据
数量合同;按单采购;免费发货;借/贷项;其它
标准销售订单(按单/库);来料加工;退货;换货
销售交货
销售BOM
2.0
2012-06-15
销售报表
1
1.1
详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》
1.1.1
菜单路径
后勤-> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成
Z005
货到验收合格7日内付合同全款
Z006
开票日结30天
Z007
开票日结60天
Z008
开票日结90天
Z009
开票月结30天
Z010
开票月结60天
Z011
开票月结75天
Z012
开票月结90天
Z013
即期信用证
Z014
30天信用证
Z015
60天信用证
Z016
90天信用证
Z017
立即应付的 到期净值
Z018
栏位
说明
参数
31
录入销售部门(即销售大区)(可选)
SAP系统用户操作手册(DOCX 84页)
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ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销(SD)SD主数据说明:1、不改变各部分对应字体、字号;2、系统操作界面截屏中,标注符号从以下标识选取即可:3、版本控制:目录1SD主数据 ..................................................................................................... 错误!1.1客户主数据..................................................................................... 错误!1.1.1创建客户主数据........................................................................ 错误!1.1.2更改客户主数据........................................................................ 错误!1.1.3显示客户主数据........................................................................ 错误!1.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.2信贷主数据..................................................................................... 错误!1.2.1创建/更改信贷主数据 .............................................................. 错误!1.2.2显示信贷主数据........................................................................ 错误!1.2.3显示信贷更改 ........................................................................... 错误!1.2.4信贷主数据清单........................................................................ 错误!1.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.3销售价格主数据............................................................................. 错误!1.3.1创建条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.2更改条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.3显示条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.4业务员主数据................................................................................. 错误!1.4.1创建业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.2更改业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.3显示业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.5物料清单(销售BOM)................................................................ 错误!1.5.1创建物料清单(销售BOM)................................................... 错误!1.5.2更改物料清单(销售BOM)................................................... 错误!1.5.3显示物料清单(销售BOM)................................................... 错误!1.5.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2销售订单业务............................................................................................... 错误!2.1数量合同 ........................................................................................ 错误!2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误!2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误!2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误!2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误!。
sap-sd-销售模式-寄售

SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下;某公司供应日用品给某大型连锁超市,平时按照正常节奏发货给超市,但此发货并非结算依据,每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量,与该公司进行结算,剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下;某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商,每天根据汽车制造商的需求安排发货,每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量,与该公司进行结算,剩余未销售部分仍然为该公司的库存,保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处,这个过程不是销售的过程,而是库存转移的过程,等客户消耗掉这些产品后,才算销售过程。
整个过程分为二个步骤,首先是库存转移,而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处,另外一方面是供应商寄售原材料在我公司,分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤,下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货(50箱),创建寄售补货的销售订单(订单类型KB Fill-UP ),仓库发货给客户(50箱),针对寄售补货订单创建发货单并发货过账;2)、当月月底客户确认使用(30箱),则创建寄售消耗的销售订单(销售订单类型KE Issue )、发货单并发货过账,而后创建系统发票,开具30箱数量的发票给客户;3)、隔月客户说开票错误,应该开票29箱,因此创建寄售退货的销售订单(订单类型KR return ),然后创建发货单,并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨,我公司不得不涨价,而超市不允许涨价,我公司综合考虑后决定撤离该超市,所有未销售的21箱需要退回,创建寄售退回的销售订单(订单类型KA Pick-up),数量21箱,针对该订单创建发货单、仓库收到实物后,发货过账。
3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01,创建寄售补货的订单,销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21,送达方为另外一个编号:T-C0005A19可以看到净价值为零,寄售补货只是一个库存调拨的动作。
SAP-寄售
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SAP-寄售什么是寄售?寄售(consignment)是指寄卖方(consignor)把自己的货物运往某一地点,交给受卖方(consignee)保管和出售,在货物出售、转移或者过期之前,寄卖方仍然拥有货物的所有权,并且受卖方有义务对货物进行保管和销售。
SAP中的寄售在SAP系统中,寄售是一种业务操作。
寄售从业务分类上分为两种类型:寄售到客户以及寄售从供应商。
两种类型的寄售操作都建立在供应商和客户之间的合作关系基础上。
寄售到客户在SAP系统中,寄售到客户可以通过如下流程进行操作:1.创建寄售收货订单。
当与客户签订寄售协议后,需要通过SAP系统创建寄售收货订单。
该订单用于记录销售方向客户发运的寄售物品,同时还需要设置相关客户信息,比如客户编码、地址等。
2.寄售库存管理。
寄售库存管理是指卖方通过在SAP系统中管理寄售库存(客户库存)的数量和状态信息。
该过程需要考虑到如以下因素:•寄售物品是否已经交付到客户处;•客户销售实时情况和库存量;•客户销售明细。
以上因素都有可能影响到寄售告警功能的设置,当告警条件达到时SAP系统会自动发出通知给卖方。
3.发货、收款汇总。
SAP系统中的发货和收款过程,需要自动生成相关的销售订单和发票,方便销售方对自己的库存量、订单量等进行管理。
同时,在进入货款支付阶段前,SAP系统也会对每次货款收款情况进行统计和汇总。
寄售从供应商处寄售从供应商处的操作流程共分为两个主要步骤:1.寄售为供应商的物品收货。
与寄售到客户类似,寄售从供应商处的操作也需要建立相应的订单,并记录物品的相关信息和供应商的信息。
2.客户销售物品后的发货、通知供应商收款。
如果客户成功销售了物品,该订单就要在SAP系统中进行发货处理。
随后,SAP系统会自动通知供应商,告知当前销售的具体情况,包括销售数量、价格和待付款项等。
供应商在通知后,根据相应的寄售协议向销售方提供服务。
在SAP系统中,寄售作为重要的业务操作之一,可以帮助企业更好地管理自身的库存、销售等方面,节约有限的资源和时间成本。
SAP-SD第三方销售业务配置、操作
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第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时,不是由自己公司来发货,而是直接由外部供应商来代为发货,然后供应商向公司出具发票,公司向客户出具发票。
此处不要与公司间业务混淆,稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。
一、主要操作步骤如下:1、物料主数据的维护,将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS”这个是标准的配置,也可以自己来定义项目类别组,这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。
2、创建第三方业务的销售订单,事务代码V A01:在创建销售订单过程中,需要填入“采购组”,在填完数量之后,会弹出这样的提示,该提示回车可过,产生该问题的原因就是还没维护“采购组”,待采购组维护完之后,该提示即消息,所以看到该提示时勿紧张。
填“采购组”的地方为销售订单的计划行处,查看“采购组”的维护在订单计划行的“采购”视图:注意该图下边有采购相关的“信息记录”,该记录维护事务代码为ME11。
3、在维护完采购组之后,便可保存销售订单,之后使用VA03来查看产生的采购申请编号,查看的位置为销售订单的计划行处:4、之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单:在点击完“采购申请”选项后,会弹出一个采购申请的查找界面,找到刚才创建的采购申请单,如果在系统中是连续操作的,那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。
查找好才够申请单之后,进行参照的创建,将图中出现的采购申请单“1000000108”拖入到上部的小车中即可:然后维护采购价格,并保存采购订单即可。
这里需要注意的是在采购订单中项目里“交货”视图中的“收货”选项,如果该选项勾选,则需先做MIGO,然后做MIRO;如果该选项未勾选,则可以直接进行MIRO。
即使对采购订单进行MIGO操作,也不会影响库存。
5、接着就是进行MIRO,MIRO之后便是使用VF01对销售订单进行开票操作。
MIGO产生的凭证:MIRO产生的凭证:VF01产生的凭证:二、配置讲解:网络上能够找到很多关于第三方销售的配置,有些地方我也到网上查找了相关的资料,但是感觉不够详细,故在此进行说明。
SAP系统用户操作手册SD

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销(SD)版本:V1.0日期:2022年4月25日说明:1、不改变各部分对应字体、字号;2、系统操作界面截屏中,标注符号从以下标识选取即可:3、版本控制:78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单(销售BOM) (71)1.5.1创建物料清单(销售BOM) (71)1.5.2更改物料清单(销售BOM) (75)1.5.3显示物料清单(销售BOM) (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011)通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕,也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAP免费销售订单配置及操作手册

精品汇编资料
SAP免费销售订单配置及操作手册
SAP
Business Solution
免费销售订单业务主要是销售价格为0,同时为了明确责任,一般会将销售订单指定到某个成本中心。
同时设置销售订单抬头的账户分配到成本中心。
销售发货单-VL01N
销售发票-VF04
VF04
Sample
Reference
概念
T
No.
Table name
Short Description
目类别可以选择:TANN(标准免费项目);KLN(寄售免费项目);RENN(退回免费项目)等
C
检查行项目类别配置-VOV7
VOV7
此处的价格标识设置为空。
发货到成本中心的自动记账科目-OBYC(VAY)
OBYC VAY
O
销售订单-VA01
VA01
行项目类别选择TANN,普通的销售行项目的行项目类别为TAN。
SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作

SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作公司间销售业务后台配置及主数据维护目录业务描述 (2)一、基础配置 (2)1、维护销售订单类型 (2)2、分配销售订单类型给销售区域 (3)3、定义项目类别 (4)4、分配项目类别 (5)5、定义计划行类别 (5)6、分配计划行类别 (6)7、定义交货类型 (6)8、定义交货项目类别 (7)9、交货项目类别确定 (7)10、维护交货的复制控制 (8)11、定义出具发票类型 (9)1)定义销售公司标准出具发票类型 (9)2)定义公司间出具发票类型 (10)12、维护开票的复制控制 (11)1)维护交货类型ZLF2到标准出具发票类型ZF2的复制控制 (12) 2)维护交货类型ZLF2到公司间出具发票类型ZIV的复制控制 (13)13、定义并分配定价过程 (15)14、定义公司间开票的订单类型 (16)15、按工厂分配组织单位 (16)16、按销售组织定义内部客户号 (17)17、分配销售组织/分销渠道-工厂 (18)二、IDOC相关配置 (18)1、取消S4输出类型BILLIN_DOCUMENT激活 (18)2、维护输出类型 (19)3、为合作伙伴功能分配输出类型 (23)4、维护输出确定过程 (23)5、分配输出确定过程 (24)6、激活科目分配 (24)7、指定EDI传输的供应商逻辑位置 (25)8、新建ABAP连接 (26)9、维护IDOC处理中的端口 (26)10、定义合作伙伴参数文件-建立客户出站参数 (27)11、定义合作伙伴参数文件-建立供应商入站参数 (28)12、定义自动过账参数 (29)13、分配公司代码 (30)14、分配总账科目 (31)15、分配税码 (32)三、前台操作流程 (33)1、输出条件主数据维护-VV31 (33)2、公司间价格主数据维护-VK11 (34)3、客户-供应商主数据维护-BP (35)1)销售公司外部客户 (35)2)销售公司内部供应商 (36)3)生产公司内部客户 (38)4、物料主数据维护-MM01 (39)1)销售公司物料主数据 (39)2)生产公司物料主数据 (40)业务描述公司间销售(inter-company sales)又可以叫跨公司销售(cross-company sales),跨公司销售指销售单据中发货工厂对应的公司和销售组织对应的公司为不同的公司。
SAP SD 操作手册

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范,按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个,整合后归并为14个销售业务流程;原有单据类型72 个,现有单据类型34个;原有条件类型33个,现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中,把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合,并总结了上线一年的实践经验,适应新的销售体制改革需求,结合企业各项管理制度,理顺规范业务流程,力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持,在此表示感谢!由于编写时间仓促、理论实践水平有限,如有疏漏和错误之处,恳请广大读者给予指正,发现系统中业务管理存在的不足请及时提出,以便我们加以完善。
本书编写成员:中石化燕山分公司:孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问:熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)2、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001:客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)2、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)2、操作细部描述 (9)第二章 SD_002:价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003:标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)1、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006:化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)1、注意事项: (43)2、业务流程图 (43)3、业务流程各步骤说明 (44)4、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)1、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008:发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009:开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013:销售代保管(销售、发货)流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单,发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码:MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码:MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道2、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
SAP客户寄售订单处理

一、适用范围 (3)二、用途 (3)三、订单类型: (3)四、订单类型说明 (3)五、订单流程 (4)六、Create Consignment fill up order (5)事务代码:V A01 (5)七、更改consignment fill up---V A02 (11)事务代码:V A02 (11)八、Create Delivery Note for Con. Fill Up (13)事务代码VL01N (13)九、Create Performa invoice for consignment fill up order (20)事务代码VF01 (20)十、Create Con. Issue Order (21)事务代码V A01 (21)十一.更改/Release Consignment Issue Order (23)事务代码V A02 (23)十二Create Delivery Note 及做PGI for Con. Issue Order (25)十三、Create Commercial invoice for Con. Issue Order (25)十四、Create Con. Return Order (25)事务代码V A01 (25)十五、更改/Release Con. Return Order (27)十六、Create Delivery Note 及做PGI (28)十七、Create Credit Memo. (28)十八、Create Con. Pick Up Order (28)事务代码V A01 (28)十九、修改/Release Con. Pick Up Order (30)事务代码V A02 (30)二十、Create Delivery Note 及做PGI for Con. Pick Up Order (31)一、适用范围Customer Consignment fill up order, Consignment Issue order, Consignment Return order, Consignment pick up order。
SAP系统用户操作手册之销售订单业务

SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先,在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开,输入用户名和密码登录系统。
2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。
3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中,填写以下信息:- 销售组织:选择适当的销售组织,该组织将处理该销售订单的操作。
- 分销渠道:选择适当的分销渠道,该渠道将用于销售订单的分发。
- 销售区域:选择适当的销售区域,该区域将用于销售订单的定位。
- 客户:选择适当的客户,该客户将是销售订单的主要收件人。
- 销售订单类型:选择适当的销售订单类型,该类型将决定销售订单的处理方式。
- 销售组件:选择适当的销售组件,该组件将添加到销售订单中。
4. 添加产品点击“添加产品”按钮,在产品列表中选择所需的产品,并输入所需的数量。
5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。
6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单,并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。
7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。
8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单,并点击“编辑”按钮进行修改。
可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。
如果销售订单需要进行审批,可以在销售订单页面中选择“审批”选项,并选择适当的审批人和审批方式。
10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改,并在页面下方的状态栏中确认修改成功。
11. 取消销售订单如果需要取消销售订单,可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项,并选择取消原因。
12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项,填写销售订单的相关报告,包括销售情况、交货情况等。
SAP-寄售流程-V1[1].0
![SAP-寄售流程-V1[1].0](https://img.taocdn.com/s3/m/e0b68ac2d5bbfd0a79567374.png)
业务流程名称:寄售业务处理流程流程编号及版本号编号:BPD-SD-07版本:V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期程菲斐TCL部品(光电科技)关键用户王晓峰TCL部品(光电科技)流程所有人SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的:寄售是将货物存放置在客户仓库,但货权并未发生转移,直到客户消耗使用掉寄售货物时,客户才会付款。
本流程描述寄售业务。
2. 业务流程的相关原则:2.1 寄售业务包括寄售补货(Consignment Fill-up)、寄售发货(Consignment Issue)、寄售退货(Consignment Return)和寄售收回(Consignment Pick-up)。
寄售补货寄售发货TCL客户仓库客户消耗寄售收回寄售退货退货寄售补货:将货物从TCL的仓库转移到客户仓库,此时货物的货权不发生转移,但库存类型和库存地点发生改变。
寄售补货通过创建订单、交货使货物发生转移,不需要开票。
由寄售补货订单产生的需求指导生产计划。
订单的需求直接影响主生产计划,进而影响生产订单的确定。
寄售补货订单的变更会影响到生产计划和生产排产,订单的变更请参考内销订单变更处理流程。
寄售发货:客户真正消耗掉(使用或出卖)客户仓库中的寄售货物,此时货物的货权发生转移,寄售库存数量减少。
寄售发货包括创建订单、交货和开票。
寄售退货:客户退货到寄售仓库(客户仓库),此时货物的货权发生转移,即货权从客户转回TCL,寄售库存增加。
寄售发货包括创建订单、交货和开票。
对于国内的寄售客户,建议采用直接退货的方式,即直接退货回TCL仓库,采用退货流程。
SAP-SD-操作手册

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范,按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个,整合后归并为14个销售业务流程;原有单据类型72 个,现有单据类型34个;原有条件类型33个,现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中,把ERP管理理念及本企业实际业务有机相结合,并总结了上线一年的实践经验,适应新的销售体制改革需求,结合企业各项管理制度,理顺规范业务流程,力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持,在此表示感谢!由于编写时间仓促、理论实践水平有限,如有疏漏和错误之处,恳请广大读者给予指正,发现系统中业务管理存在的不足请及时提出,以便我们加以完善。
本书编写成员:中石化燕山分公司:孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问:熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)2、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001:客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)2、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)2、操作细部描述 (9)第二章 SD_002:价格主数据维护流程 (18)一条件类型 (18)二SAP系统操作过程 (18)1、完成该步骤的SAP角色名称 (18)2、SAP交易代码 (18)3操作细部描述 (19)三、其他项目说明 (27)四、显示价格主数据 (28)五、冻结价格主数据 (29)第三章 SD_003:标准销售合同维护流程 (31)一业务流程简介 (31)1业务流程各步骤说明 (31)二SAP系统操作过程 (31)1SAP交易代码 (31)2操作细部描述 (31)3更改销售合同 (33)4显示合同 (33)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (34)一销售业务及订单类型简介 (34)1、订单类型 (34)2、业务模式所适用订单类型 (35)二SAP系统操作 (35)1创建燕化量价销售订单 (35)2显示订单列表 (40)3显示订单凭证流 (42)4订单的后续操作冻结及拒绝 (46)第五章、SD_006:化工统销集成业务流程 (49)一、买断模式业务流程简介 (49)1、注意事项: (49)2、业务流程图 (49)3、业务流程各步骤说明 (50)4、操作细部描述 (50)二、日常操作 (55)1、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (55)2、检查外向交货单 (65)三、XI技术支持内容 (68)1、业务流程简介 (68)2、业务流程各步骤说明 (69)3、对错误状态的IDOC重新处理 (71)第六章、SD_008:发货处理流程 (77)一、物理库位及SAP系统库位的对应关系 (77)二、发货单必输项 (79)三、冲销发货过帐 (80)四、冻结发货单 (82)五、集中发货过帐 (83)第七章、SD_009:开立发票流程 (86)一、业务流程简介 (86)二、SAP系统操作 (86)1、出具系统发票 (86)SAP系统发票到金税系统上载 (88)金税发票到SAP系统发票下载 (88)三、大批量合并开票 (90)操作步骤 (90)四、运杂费请求开立发票 (93)1、操作细部描述 (93)第八章、SD_013:销售代保管(销售、发货)流程 (97)一业务流程简介 (97)业务流程各步骤说明 (97)二SAP系统操作 (97)1建立销售订单 (97)2参照订单创建发货单,发货过帐 (98)3参照发货单开发票 (98)查询是否自动收货 (99)4虚拟库存收货 (99)冲销虚拟库收货 (100)5建立销售代保管订单 (101)6创建虚拟库发货单 (101)第九章、转储 (102)一、创建转储预留单 (102)1、事务代码:MB21 (102)2、录入条件 (102)3、项目录入 (102)4、细节录入 (103)5、更改、显示 (103)6、对于预留的特别处理 (103)7、查看预留清单 (106)8、根据预留单查相关转储单 (106)二、创建转储记帐凭证 (107)1事务代码:MB1B (107)2.录入细节 (108)概述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图2、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
SAP-SD-SAP客户寄售业务配置及操作手册-V1.0
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SAP-SD-SAP客户寄售业务配置及操作手册-V1.0
SAP客户寄售业务配置及操作手册
SAP客户寄售业务配置及操作手册Business Solution
Configure
Define Sales Document Type-VOV8
同时copy KE凭证类型。
保存时提示:
Operation
创建客户-XD01
创建物料-MM01 MM01
创建销售订单(给客户发货时)-V A01 订单类型为ZKB
V A01
可以看到,价格为0,因为此时物权还没有转移。
创建交货单-VL01N VL01N
查看生成的凭证-MB03
因为没有形成物权转移,没有会计凭证产生。
查看库存
-MMBE
创建销售订单(客户消耗后)-V A01
订单类型为ZKE
V A01
创建销售交货单-VL01N
不需要拣配
VL01N
查看生成的凭证-MB03 MB03
查看库存
-MMBE
开具发票-VF01
针对消耗的2个产品开发票。
VF01
Sampl e
Reference 概念
Table
End。
SD配置步骤清单

SPRO
19 定义装载组
SPRO
20 定义发运条件
SPRO
21 分配装运点
SPRO
22 定义客户组
SPRO
23 定义销售订单文本
VOTXN
24 定义并更改销售凭证类型
VOV8
25 定义并更改发货单类型
VOLK
26 定义并更改发票类型
VOFA
27
维护销售凭证的复制控制:销售单 据到销售单据
VTAA
28
销售和分销>销售>销售单据>维护销售凭证的复制控制>复制控制:出具发票单据到销售单据
销售和分销>销售>销售单据>销售凭证抬头>分配销售区域到销售凭证类型>为销售范围分配允许的销售订单类型 销售和分销>基本功能>不完整项目的日志>定义不完全的处理
销售和分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确认>检查科目分配的相关主数据 销售与分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确定>检查科目分配的相关主数据>物料:帐户分配组 实施指南> 销售和分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确定>分配总帐科目-001 客户组/物料组/存取关键字 实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义条件类型-维护条件类型 实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程>定义定价程序确定 实施指南> 销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程>定义单据定价过程 实施指南> 销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程>为订单类型指定单据定价过程 实施指南> 销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程>
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销(SD)版本:V1.0日期:2022年3月22日说明:1、不改变各部分对应字体、字号;2、系统操作界面截屏中,标注符号从以下标识选取即可:3、版本控制:版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本: 客户主数据信贷主数据;托盘回收价格主数据;销售开票(参考财务操作手册) 业务员主数据数量合同;按单采购;免费发货;借/贷项;其它 标准销售订单(按单/库);来料加工;退货;换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程:7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1)通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面,也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12)进入创建外向交货单初始界面,录入内容后,点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003)进入界面后点击拣配,在库位处输入所发物料的库存地点;如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次,如果是多个批次,选择10行项目在处点击批次拆分,进入下一个界面。
4)在处点击批量定义,进入下一个操作界面。
95)在处调整实际发货物对应批次的数量,点击复制,返回到上一个界面,点击返回拣配界面;进行下一个行项目的批次拆分,操作相同。