预算执行审计报告参考格式

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审计报告公文格式(模板)

审计报告公文格式(模板)

审计报‎告公文‎格式‎审计报‎告公文‎格式‎‎‎‎篇‎一:‎‎‎审计‎文书格‎式标准‎《审‎计报告‎》文书‎印制说‎明‎‎一‎、《审‎计报告‎》封面‎规格‎‎(一)‎《审计‎报告》‎封面纸‎一般采‎用A4‎型幅面‎(长2‎97毫‎米、宽‎210‎毫米)‎,版心‎尺寸为‎长22‎5毫米‎、宽1‎56毫‎米。

‎‎(二)‎审计机‎关名称‎用全称‎或规范‎化简称‎,字体‎为长城‎小标宋‎体1号‎加粗;‎审计‎报告‎的字体‎为长城‎小标宋‎体初号‎加粗;‎编号‎的字‎体为楷‎体3号‎;被‎审计单‎位和‎审计‎项目‎的字体‎为宋体‎3号加‎粗,其‎内容为‎楷体3‎号。

‎‎(三)‎如需标‎识秘密‎等级,‎用黑体‎3号字‎,顶格‎标识在‎版心右‎上角第‎一行,‎两字之‎间空1‎字。

‎‎(四)‎审计机‎关名称‎上边缘‎至上版‎心23‎毫米(‎至A4‎上边缘‎60毫‎米)。

‎审计‎机关名‎称上边‎缘至文‎书编号‎下边缘‎50毫‎米。

‎审计‎报告‎四个字‎的下一‎行为编‎号。

‎审计机‎关名称‎、审‎计报告‎、文‎书编号‎水平位‎置均居‎中排列‎。

文‎书编号‎下边缘‎至被‎审计单‎位上‎边缘8‎0毫米‎。

‎被审计‎单位‎下空一‎行为‎审计项‎目。

‎‎(五‎)被‎审计单‎位和‎审计‎项目‎至左版‎心17‎毫米(‎至A4‎左边缘‎45毫‎米)。

‎‎二、‎《审计‎报告》‎排版与‎印制规‎格‎(‎一)《‎审计报‎告》排‎版与印‎制、用‎印规格‎按照中‎华人民‎共和国‎国家标‎准《国‎家行政‎机关公‎文格式‎》(G‎B/T‎970‎4-1‎999‎)执行‎。

‎(‎二)为‎了消除‎变造《‎审计报‎告》的‎隐患,‎签发日‎期和审‎计机关‎印章移‎至正文‎之后。

‎‎三、‎《审计‎报告》‎字体颜‎色《‎审计报‎告》封‎面不套‎红印制‎,封面‎和正文‎字体均‎为黑色‎。

‎‎‎‎篇‎二:‎‎‎关于‎执行《‎审计报‎告》文‎书格式‎标准及‎行文规‎则的说‎明湖‎北‎省审‎计‎厅关‎于执行‎《审计‎报告》‎文书格‎式标准‎及行‎文规则‎的说明‎根据‎审计署‎第6号‎令的要‎求,为‎了规范‎《审计‎报告》‎的文书‎格式和‎行文规‎则,现‎将省厅‎执行《‎审计报‎告》文‎书格式‎以及行‎文规则‎的有关‎情况进‎行说明‎,供各‎地参考‎。

预算执行情况的审计报告

预算执行情况的审计报告

预算执行情况的审计报告篇一:公司预算执行审计办法公司预算执行情况审计办法一、根据*****有限公司内部审计制度,结合我公司的实际情况,制定本办法。

二、预算管理审计办法适用于公司及公司下属项目公司,以及内部其他各单位在预算执行前、执行中、执行后的全过程。

预算执行审计时审计部门对本单位预算执行情况的真实性、合法性和效益性,以及预算外收支和集团公司各部门及下属单位预算执行情况和决算进行审计监督。

健全企业内部控制的审计监督机制,提高审计监督工作的层次和水平,推进审计工作顺利开展。

三、预算管理审计属常规审计,一般不下达审计通知书。

预算审计前,由部门负责人提供部门预算及实际执行的相关资料,并确保资料的完整性和真实性。

预算执行审计主要分为两个方面内容:一是对预算编制的审计,二是对预算执行的审计。

1、对预算编制的审计:1)审查预算编制方案的科学性2)审计预算编制方法的合理性2、预算执行的审计:1)检查费用预算是否及时批复,是否按照预算管理级次和实际用款进度支付,有无超预算支出、和预算与实际支出项目不符的问题。

2)检查各部分支出是否按照预算计划执行和专款专用,有无利用专项预算用于非预算内的其他支出。

3)归集管理部门和项目单位对预算支出的管理是否健全,是否真实核算及反映,有无多列支出或者将预算内的经费转入预算外的问题,核算数字是否真实,审批手续是否完整。

4)预算执行过程中,各管理级次是否建立了完善的预算分析考核制度,制度是否得以严格落实。

5)预算调整是否与延续预算的准确性相关,并且调整内容是否按管理级次审批调整。

四、预算年度执行后审计总结年度终了,对本年度预算实际支出情况进行分析总结,超出预算支出部分写明执行差异形成原因,对预算执行完整性、合规性审查,避免预算漏洞。

为下年度企业预算提供依据。

五、预算审计主要采取的方法,审阅法、抽样分析法、比较分析法。

在审计调查收集资料取证过程中,涉及到的有关部门和人员应当积极配合。

审计报告常用的格式模板

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审计报告常用的格式模板作为审计人员,我们一定要会书写审计报告!在2016年年末,大家要做好年度审计工作!以下是审计报告常用的格式模板,请参考!审计报告常用的格式模板【1】根据《中华人民共和国审计法》第条的规定和《xxxx关于审计的通知》(审通〔20 〕号)的安排,xxxx派出审计组,自年月日至年月日,对(注:被审计单位法定全称,经济责任审计被审计人员姓名和职务)(以下简称) (注:审计通知书列明的审计内容)进行了审计(注:采用跟踪审计等特殊审计方式的,应当写明),重点审计了等单位,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

审计工作得到了(注:被审计单位简称,经济责任审计被审计人员姓名和职务)等有关单位(和人员)的支持和配合,进展顺利。

(注:被审计单位简称,经济责任审计被审计人员姓名)对其提供的会计资料和其他证明材料的真实性和完整性负责,xxxxx的责任是对此进行审计并出具审计报告。

一、被审计单位(经济责任审计被审计人员)基本(履行经济责任)情况。

(注:1.本部分主要表述被审计单位的背景信息,如被审计单位类型、组织结构;职责范围或经营范围、业务活动及其目标;相关财政财务管理体制和业务管理体制;相关财政财务收支情况;适用的绩效评价标准;相关内部控制及信息系统情况等。

2.本部分反映的内容应当与项目审计目标密切相关。

3.如果引用的数据未经审计核实,应当注明来源。

二、审计评价意见审计结果表明,。

(注:根据不同的审计目标,以适当、充分的审计证据为基础发表的审计意见。

(注:1.本部分应围绕项目审计目标,依照有关法律法规、政策及其他标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、效益情况进行评价。

2.本部分既包括正面评价,也包括对审计发现的主要问题的简要概括。

3.只对所审计的事项发表审计评价意见,对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见。

预算执行审计报告参考格式

预算执行审计报告参考格式

预算执行审计报告参考格式导语:预算执行怎么写?欢迎阅读为您推荐的参考格式!根据《审计署办公厅<审计报告>文书格式的通知》(审办办发[xx]44号)规定:(一)《审计报告》封面纸一般采用A4型幅面(长297毫米、宽210毫米),版心尺寸为长225毫米、宽156毫米。

(二)审计机关名称用全称或标准化简称,字体为长城小标宋体1号加粗;“审计报告”的字体为长城小标宋体初号加粗。

书面文件已由局统一印制,无需自行设置;电子版存档请各审计组按照此标准设置字体字号,WORD中无此字体的,可到内网下载区下载安装。

“编号”的字体为楷体3号;“被审计单位”和“审计工程”的字体为宋体3号加粗,其内容为楷体3号。

(三)如需标识秘密等级,用黑体3号字(无需加粗设置),顶格标识在版心右上角第一行,两字之间空1字。

(四)审计机关名称上边缘至上版心23毫米(至A4上边缘60毫米)。

审计机关名称上边缘至文书编号下边缘 50毫米。

“审计报告”四个字的下一行为编号。

不是在页面中央,请注意审计机关名称、“审计报告”、文书编号水平位置均居中排列。

文书编号下边缘至“被审计单位”上边缘80毫米。

“被审计单位”下空一行为“审计工程”。

(五)“被审计单位”和“审计工程”至左版心17毫米(至A4左边缘45毫米)。

(左边距为2.8厘米时首行缩进1.7厘米)(一)《审计报告》排版与印制、用印规格按照中华人民共和国国家标准《国家行政机关公文格式》(GB/T9704—1999)、《审计机关电子文件格式标准》(审办办发[xx]21号) 执行。

本卷须知:纸的规格:A4页边距:上3.7 下3.5 左2.7 右2.7(或左2.8厘米,右2.6厘米)。

每行28个汉字,每页22行。

编号:3号仿宋GB2312签发人:3号宋体,姓名:3号楷体,注意:签发人只有审计机关的上行文有,平行文和下行文没有。

公文大标题使用2号(不是小2号)长城小标宋体或宋体(不要加粗,不要使用黑体、仿宋体),两行以上的行距为2号字高度的八分之七(约为WORD“段落”37磅),标题除引用法规、规章使用书名号外,其他情况一般不应出现标点符号。

【最新2018】法制司关于印发《审计报告》和《审计决定书》参考格式的函-word范文模板 (13页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==法制司关于印发《审计报告》和《审计决定书》参考格式的函篇一:法制司关于印发《审计报告》(201X修订)中华人民共和国审计署信笺审法字“2009”1号法制司关于印发《审计报告》和《审计决定书》参考格式的函署机关各业务司、各派出审计局:为了进一步规范和统一《审计报告》和《审计决定书》的编写工作,我司根据署领导的指示,结合审计署6号令的规定,研究拟定了《审计报告》和《审计决定书》的参考格式。

该格式已经署领导同意,现印发给你们,请参照试行。

该格式是本着宜粗不宜细的原则对审计项目设计的,不适用于专项审计调查和经济责任审计项目。

试行中如有问题,请及时反馈给法制司。

联系人:姜国杰联系电话:68301759附件:1.审计报告参考格式2.审计决定书参考格式二○○五年四月二十二日—1—附件1 审计报告参考格式—2 —中华人民共和国审计署审计报告××××年第××号(编号由署办公厅统一填写)被审计单位:×××××× 审计项目:××××××××××××××××根据《中华人民共和国审计法》第××条(与审计通知书中引用的法规名称及条款号一致)的规定和《审计署关于审计××××××的通知》(审×通“××××”××号),审计署派出审计组,自××××年××月××日至××××年××月××日,对××××××(被审计单位名称,与封面上?被审计单位?表述一致)××××××××(一般表述为?××××年度××××××情况?,与封面上?审计项目?表述基本一致)进行了审计,××××××××(根据需要可简要列明审计重点和审计范围),对重要事项在时间上作了必要的延伸和追溯,并抽审了下属的××××××、××××××等单位。

预算 执行审计报告参考格式及编制说明【按新准则修订】

预算 执行审计报告参考格式及编制说明【按新准则修订】

预算执行审计报告参考格式及编制说明【按新准则修订】预算执行审计报告参考格式及编制说明【按新准则修订】预算执行审计报告参考格式及编制说明(2010年12月修订)一、《审计报告》封面规格根据《审计署办公厅关于印发审计报告文书格式的通知》(审办办发[2004]44号)规定:(一)《审计报告》封面纸一般采用A4型幅面(长297毫米、宽210毫米),版心尺寸为长225毫米、宽156毫米。

(二)审计机关名称用全称或规范化简称,字体为长城小标宋体1号加粗;"审计报告"的字体为长城小标宋体初号加粗。

书面文件已由局统一印制,无需自行设置;电子版存档请各审计组按照此标准设置字体字号,WORD中无此字体的,可到内网下载区下载安装。

"编号"的字体为楷体3号;"被审计单位"和"审计项目"的字体为宋体3号加粗,其内容为楷体3号。

(三)如需标识秘密等级,用黑体3号字(无需加粗设置),顶格标识在版心右上角第一行,两字之间空1字。

(四)审计机关名称上边缘至上版心23毫米(至A4上边缘60毫米)。

审计机关名称上边缘至文书编号下边缘50毫米。

"审计报告"四个字的下一行为编号。

不是在页面中央,请注意审计机关名称、"审计报告"、文书编号水平位置均居中排列。

文书编号下边缘至"被审计单位"上边缘80毫米。

"被审计单位"下空一行为"审计项目"。

(五)"被审计单位"和"审计项目"至左版心17毫米(至)。

(左边距为2.8厘米时首行缩进1.7厘米) A4左边缘45毫米二、《审计报告》排版与印制规格(一)《审计报告》排版与印制、用印规格按照中华人民共和国国家标准1999)、《审计机关电子文件格式规范》《国家行政机关公文格式》(GB/T9704-(审办办发[2002]21号)执行。

【参考文档】项目专项资金审计报告模板-推荐word版 (6页)

【参考文档】项目专项资金审计报告模板-推荐word版 (6页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==项目专项资金审计报告模板篇一:专项审计报告样本××××××××××公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注 1.项目经费投入情况明细表 2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4.购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表 7.国际合作与交流费用明细表 8.其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件页码审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。

项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

审计报告字体格式(共6篇)

审计报告字体格式(共6篇)

篇一:审计报告、节能规划文字、格式要求审计报告文字和格式要求页眉:被审计企业名称审计报告页脚:审计机构名称编制每章字体:宋体小二号字体加粗每节字体:宋体三号加粗文字:宋体四号字体、1.5倍行距、页边距:左 32、右26、上32、下26。

排版样式附后第三章企业能源管理系统第一节能源管理状况该公司以节能、,提高了能源利用效率,增强了企业竞争力、促节材、清洁生产和发展循环经济为重点,不断完善能源管理的体系建设,在加强能源科学管理,坚持管理与技术创新,加快技术改造,提升产品产业科技含量等方面做了很多工作进了企业高效、快速发展。

但在能源管理方面还有待加强。

一、能源管理系统1.能源管理方针和目标该公司没有制定能源管理方针和长期能源管理目标。

2.组织机构及管理职责成立了以总经理任主任,生产副总任副主任,各有关部室车间领导及部分班长组成的能源管理委员会,动力处作为能源管理机构负责全厂节能降耗、资源综合利用、用能指标考核和动力、计量设备维护保养等能源管理工作。

动力处设节能计量科,负责计量器具的管理工作,各相关部门、车间和班组均配有专(兼)职能源管理员。

从该公司能源管理机构网络图中可以看出,动力处主要负责计量和报耗等工作,在综合协调方面缺少职能,无法全面完成节能管理工作。

管理机构人员没有经过培训上岗,无x节能管理上岗证。

篇二:标准审计报告模板abc股份有限公司二ox二年度审计报告图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看审计报告合并及公司资产负债表合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并及公司股东权益变动表财务报表附注录1-2345-67-x目审计报告号abc股份有限公司全体股东:我们审计了后附的abc股份有限公司(以下简称abc公司)财务报表,包括20x2年12月31日的合并及公司资产负债表,20x2年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是abc公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

预算执行情况分析报告

预算执行情况分析报告

预算执行情况分析报告
预算执行情况分析报告参考格式
********单位预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。

1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。

收入未达时间进度的原因有:(请详细分析)
(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。

1至6月我单位年度部门预算支出共为万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:
金额单位:万元
序至6月份预算至6月份支
经费类型支出进度%
号总额出总额
合计
一基本支出
1人员经费
2对个人和家庭的补助支出
3日常公用支出
二项目支出
(一)专项性公用支出
1经常性公用支出
2一次性公用支出
(二)设备购买专项支出
(三)修缮专项支出
(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目)
(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。

(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施)
三、八项行政经费“零增长”控制情况。

(一)采取的措施。

科技计划项目经费专项审计报告格式

科技计划项目经费专项审计报告格式

******科技计划项目经费专项审计报告参考样式(被审计单位名称):我们接受委托,审计了贵公司(校、所)于×年×月×日至×年×月×日承担得******科技计划项目(以下简称“科研项目”)(项目名称)(计划编号)得经费收支使用情况以及“******科技计划项目合同书"(以下简称合同)中“经济指标"得执行情况.贵公司得责任就是提供真实、合法、完整得会计资料,我们得责任就是在实施审计工作得基础上对科研项目得经费收支使用情况及合同经济指标得执行情况发表审计意见。

我们得审计就是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《******科技计划项目合同书》进行得。

在审计过程中,我们结合贵公司得实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要得审计程序,现将审计情况报告如下:一、单位及项目基本情况(一)单位得基本情况简述被审计单位基本情况.科研单位(科研机构、高等学校与其她事业性研究机构)得要素:成立时间,与该科研项目相关得科研配置与主要研究开发人员。

企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)得要素:注册成立得时间、企业性质(或有限公司),(具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围等。

企业地址等。

(二)科研项目基本情况:简述项目基本情况:研究开发得主要目标与任务,主要研究成果以及应用与推广情况。

二、合同有关规定(一)合同特征:项目申请时间,签定合同时间,签定合同得主体,合同计划编号等。

(二)科研项目预算总额。

其中:财政补助经费、市县配套财政补助经费及补助方式;用于该科研项目得自筹经费与科技贷款投入.各类投入得分期情况与相应得到位时间。

(三)有关用途规定:合同规定得设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等预算。

2023年企业年度财务审计报告(6篇)

2023年企业年度财务审计报告(6篇)

2023年企业年度财务审计报告(6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!2023年企业年度财务审计报告(6篇)在当下社会,接触并使用报告的人越来越多,不同的报告内容同样也是不同的。

部门预算审计情况汇报范文

部门预算审计情况汇报范文

部门预算审计情况汇报范文尊敬的领导、各位同事:我在此向大家汇报本部门预算审计情况。

本次审计是对去年预算执行情况的全面审查,旨在发现问题、总结经验,为今后预算编制和执行提供参考。

首先,我们对去年预算执行情况进行了详细的分析和核对。

经过审计发现,部分支出超出了预算,主要集中在人员支出和办公费用上。

这些超支主要是因为在预算编制时未能充分考虑到实际情况,导致预算不够精准。

此外,部分项目的执行进度较慢,导致资金占用时间过长,影响了后续项目的实施。

其次,我们对预算执行过程中的管理制度进行了审查。

发现部分管理制度存在漏洞和不足,导致了预算执行中的一些问题。

例如,部分支出未能按照规定程序审批,导致了资金使用的不规范;部分预算执行过程中的信息披露不够及时和透明,导致了部分支出的监督不到位。

针对以上问题,我们提出了一些建议。

首先,建议在预算编制过程中加强对实际情况的调研和分析,提高预算的精准度。

其次,建议对管理制度进行修订和完善,加强对预算执行过程的监督和管理,确保预算的合理使用。

最后,我们将继续跟踪和监督预算执行情况,定期进行审计和检查,及时发现和解决问题,确保预算的合理使用和执行。

同时,我们也将加强对预算编制和执行过程中的管理制度的建设和完善,为今后的预算编制和执行提供更好的保障。

总之,本次预算审计发现了一些问题,但也总结了一些经验和教训。

我们将以此次审计为契机,进一步加强对预算的管理和监督,确保预算的合理使用和执行,为部门的发展提供更好的支持和保障。

谢谢大家!。

预算执行审计报告编制格式及范本

预算执行审计报告编制格式及范本

预算执行审计报告编制格式及范本山东省审计厅文件鲁审法字〔2008〕13号山东省审计厅关于印发《预算执行审计报告参考格式及编制说明(试行)》和《预算执行审计报告范本》的通知各市审计局,厅各处室:《预算执行审计报告参考格式及编制说明(试行)》和《预算执行审计报告范本》已经厅长办公会议讨论通过,现印发给你们,请认真参照执行。

执行中出现的问题,请及时反馈给省厅法制处。

附件:1.预算执行审计报告参考格式及编制说明(试行)2.预算执行审计报告范本二○○八年四月十七日-2-附件 1 : 预算执行审计报告参考格式及编制说明 ( 试行 )××审计厅(局)审计报告×审×报[20××]××号被审计单位:xxxxxxxx审计项目: 20 x x 年度预算执行和其他财政收支情况审计-3-根据《审计法》第十六条规定, 我厅( 局) 派出审计组对x x x ( 以下简称x x ) 20 x x 年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。

现出具如下审计报告:一、被审计单位基本情况××是省( 市) 财政一级预算单位, 内设办公室、财务处等×个处室, 所属事业单位×个,其中: 财政拨款单位×个,即××、××和××;财政补贴单位×个, 即××、××和××;经费自理单位×个即××、××和××。

人员编制××人, 其中行政编制××人、事业编制××人; 实有在职人员××人,其中行政人员××人、事业人员××人。

财务审计报告参考格式

财务审计报告参考格式

××集团企业原总经理(董事长) ××同志离任(任期)经济责任财务审计汇报××会计师事务所二OO年月某某集团总企业原总经理(董事长)某某同志离任(任期)经济责任财务审计汇报××字(200×)第××号国务院国有资产监督管理委员会:根据国务院国有资产监督管理委员会【2023】国资厅评价[2023]××号《有关对某集团总企业原总经理(董事长)某某同志进行离任(任期)经济责任审计旳告知》, 我们受托于200×年×月×日至200×年×月×日对某集团总企业原总经理(董事长)某某同志任职期间自200×年×月至200×年×月旳财务会计报表及经济责任有关资料进行了审计。

提供真实、完整旳财务及有关资料是某集团总企业管理当局旳责任, 我们旳责任是对以上会计报表及经济责任有关资料刊登审计意见。

我们按照《中国注册会计师独立审计准则》、《中央企业经济责任审计管理暂行措施》(国资委令第7号)和《中央企业经济责任实行细则》开展审计工作, 审计工作包括在抽查旳基础上检查支持会计报表金额和披露旳证据、调查核算企业重大经营活动和经营决策, 对审计中发现旳重要事项进行旳延伸审计。

我们相信, 我们旳审计工作为刊登意见提供了合理旳基础。

某集团总企业高度重视本次审计工作, 于200×年×月×日以某号文下发了有关文献, 规定各被审计单位严格按照审计组旳规定, 积极配合审计人员工作。

在审计期间, 某集团总企业和所属被审计企业以及负责人还指定专人负责审计工作联络, 并按规定程序和时间在某集团总企业内向所属企业职工公告本次审计, 保证本次审计工作顺利完毕。

现将详细审计状况汇报如下:一、基本状况(一)被审计企业基本状况某集团总企业成立于19××年×月, 是在××基础上组建旳××制企业, 属国务院国资委直接管理旳以××为主业旳××企业集团。

审计报告说明格式

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审计报告说明格式(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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标准审计报告范文标准模板范本 审计报告标准格式【优秀7篇】

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审计报告格式

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目录
1. 概述
1.1 简介
1.2 审计范围
2. 审计过程
2.1 准备工作
2.2 数据收集
2.3 数据分析
3. 发现与结论
3.1 发现
3.2 建议改进措施
4. 结语
概述
简介
本审计报告旨在对公司财务状况进行审计,检查其合规性和准确性,为公司管理层提供决策参考。

审计范围
审计范围包括公司财务报表、财务记录、内部控制制度等内容,时间跨度为去年财政年度至今年当前日期。

审计过程
准备工作
在审计开始前,进行了合作协议签订、确定审计范围、制定审计计划等准备工作,确保审计进程顺利进行。

数据收集
通过查阅公司财务报表、会计记录、银行对账单等资料,收集了相关数据用于分析。

数据分析
对收集到的数据进行详细分析,包括比对财务数据、检查核算凭证、
分析账面余额等,确保数据的准确性和合规性。

发现与结论
发现
在审核过程中发现了部分财务记录存在错误记录、财务报表数据存在
偏差等问题,需要及时纠正。

建议改进措施
针对发现的问题,提出了一系列的改进建议,包括修订财务记录程序、加强内部审控等,以提高财务管理水平。

结语
在本次审计过程中,我们发现了一些问题,也提出了相关的改进
建议,希望公司能够重视这些问题,并采纳我们的建议,以提升财务
管理水平,确保公司的长期发展。

感谢公司管理层对我们的配合与信任。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(五)“被审计单位”和“审计项目”至左版心17毫米(至
A4左边缘45毫米)。(左边距为2.8厘米时首行缩进1.7厘米)
二、《审计报告》排版与印制规格
(一)《审计报告》排版与印制、用印规格按照中华人民共和国国家标准《国家行政机关公文格式》(GB/T9704—1999)、《审计机关电子文件格式规范》(审办办发[2002]21号)执行。注意事项:
(印章)
二O××年×月×日
主题词:审计决定书
抄送:xx市XXXXXX、xx市XXXXXXXXXXXXX
局内分送:局领导(5),存(4)。
xx市审计局办公室2011年X月X日印发
五、预算执行审计报告参考格式编制说明
本参考格式是根据预算执行审计项目的一般特点编写的,只适用于预算执行审计项目。除特殊情况外,市级预算执行审计项目审计报告应按照参考格式编写。县市区预算执行审计项目可以结合各地审计实际,按照准则要求完善审计报告格式和内容。
4.版记行间距与正文的行间距设置相同。
如:
主题词:审计决定书
抄送:xx市XXXXXX、xx市XXXXXXXXXXXXX、xx市××
改革委员会。
局内分送:局领导(5),存(4)。
烟台市审计局办公室2011年x月30日印发
页码:文件只有1页,不标页码;2页以上的文件需标页码,页码为4号半角阿拉伯数字,左右各放一条4号全角一字线,如“—2—”。
市财政批复***及所属有财政拨款的事业单位20××年度预算总额××万元,其中财政拨款××万元,行政单位预算外资金××万元,上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入及用事业基金弥补收支差额合计××万元,动用上年结余××万元中的××万元。年度预算总额中,追加预算××万元,其中12月份追加预算××万元。××决算报表显示20××年度收到财政拨款××万元、行政单位预算外资金××万元,上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额合计××万元,支出××万元,其中工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭补助支出××万元、其他××万元,年末累计结余××万元,其中当年结余××万元。
2.本部分既包括正面评价,也包括对审计发现的主要问题的简要概括。
3.只对所审计的事项发表审计评价意见,对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见。
4.审计评价意见不能与审计发现的问题相矛盾。
5.审计评价用语要准确、适度,以写实为主。)
三、审计发现的主要问题及处理处罚意见
二、审计评价意见
审计认定,20××年***及所属有财政拨款的事业单位预算收入总额××万元,净调增(减)××万元;实际支出××万元,净调增(减)××万元;上年结余××万元,净调增(减)××万元,本年结余××万元,净调增(减)××万元,年末累计结余××万元,净调增(减)××万元。其中审计认定***本级预算总额××万元,实际支出××万元,累计结余××万元。详见附表。
“成文日期”的水平位置,以“日”字距公文版心右侧4个汉字距离为准。“成文日期”的垂直位置是以印章盖好后,其上弧与正文(或附件说明)最后一行不重叠,且距离不超过一行文字的间隔为准,以防他人添加文字变造公文。据此,用A4纸按照标准的公文排版规格和审计机关印章的印文图案、直径尺寸测算,审计机关公文的“成文日期”位置与正文(或附件说明)之间的垂直距离约为3至4行文字的间隔。
此次审计了***本级××年度预算资金××万元,(其他资金××万元,)查出当年违规问题××万元,管理不规范问题××万元,损失浪费问题××万元;查出以前年度违规问题××万元,管理不规范问题××万元,损失浪费问题××万元。审计了***所属单位××年度预算资金××万元,(其他资金××万元,)查出当年违规问题××万元,管理不规范问题××万元,损失浪费问题××万元;查出以前年度违规问题××万元,管理不规范问题××万元,损失浪费问题金额××万元。
审计报告中应明确交代审计范围,包括审计年度和延伸审计单位。审计报告应反映审计认定的收支余情况。
审计组审计报告提出的处理处罚建议,应依法提出并为业务会议审定留有余地。审计业务会议审定审计报告决定对审计事项加重或增加处罚的,审计报告应当再次征求被审计单位意见。
对本次审计发现的******问题,我局将作出审计决定。对其他问题,请****(被审计单位)自收到本报告之日起60日内,将整改情况书面报告我局。
(本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。)
(印章)
二O××年×月×日
四、审计决定正文范本
xx市审计局关于***20××年度
预算执行和其他财政收支情况的审计决定
审计报告中单位的名称(包括被审计单位名称)应使用全称或标准简称,没有标准简称的,第一次称呼应使用全称,其后如需使用简称,应在第一次使用全称后标注“(以下简称××)”。
审计报告中的数值(包括百分数)除整数值外,小数点后一律保留两位,数值之间存在勾稽关系的,应保持勾稽关系正确。金额单位应根据具体情况和需要确定,基本情况中可以使用万元或亿元,审计发现问题中一般以“元”为单位,数字如是万元以上的整数,可以使用万元。
市财政批复××本级20××年度预算××万元,其中财政拨款××万元,行政单位预算外资金××万元,其他××万元,动用上年结余××万元。年度预算中,追加预算××万元,其中12月份追加预算××万元。决算报表显示××本级20××年度收到财政拨款××万元、行政单位预算外资金××万元,其他××万元,动用上年结余××万元;支出××万元,其中工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭补助支出××万元、其他××万元;年末累计结余××万元,其中当年结余××万元。
一、被审计单位基本情况
××是市政府直属主管***的工作部门,属于市级财政一级预算单位,内设办公室、***等×个职能科室,人员编制××人,其中行政编制××人,实有××人。下属全额拨款事业单位××个:***,***,编制××人,实有××人,差额拨款事业单位××个:***,***,编制××人,实有××人,经费自理事业单位××个:***,***,企业×个:***,***。另有×个社团组织。
(二)为了消除变造《审计报告》的隐患,签发日期和审计机关印章移至正文之后。
三、审计报告正文范本
根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,我局派出审计组,自****年**月**日至****年**月**日,对****(被审计单位全称。以下简称***)****(审计通知书列明的审计内容,预算执行审计项目表述为:20xx年度预算执行情况和其他财政收支情况)进行了审计,重点审计了**本级及****等**个所属单位,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计工作得到****(被审计单位简称)及有关单位的支持和配合,进展顺利。****(被审计单位简称)的责任是在财政收支、财务收支及有关经济活动中,履行法定职责、遵守法律法规、建立并实施内部控制制度、按照适用会计准则和相关会计制度编报财务会计报告、提高管理和资金使用绩效;我们的责任是依据法律法规和审计准则的规定,对被审计单位相关财政收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论。
二、关于****问题的处理(处罚)
********************************************************************************************************************。
(1.审计决定所列问题应与审计报告反映相关问题的标题及排列顺序一致。
2.每项决定都必须有事实、定性、处理处罚决定以及相应法规依据,且表述应当与审计报告的相关表述一致。)
本决定自送达之日起生效。你单位应当自收到本决定之日起60日内将本决定执行完毕,并将执行结果书面报告我局。
如果对本决定不服,可以在本决定送达之日起60日内,提请烟台市人民政府裁决。裁决期间本决定照常执行。
正文:3号仿宋GB2312
正文内小标题为宋体字或黑体字(建议使用黑体字,不要加粗)。二级及其以下小标题,均与正文文字相同,使用3号仿宋_GB2312字。
序号标点运用:第一层次汉字数字小写用顿号,如一、XXX;第二层次带括号的汉字小写不用标点,如(一)XXX;第三层次阿拉伯数字用圆实点,如1.XXX(不是顿号1、XXX);第四层次带括号的阿拉伯数字不用标点,如(1)XXX。
(一)××本级存在的主要问题及处理处罚意见
1.××××××××××××××××××××。
2.××××××××××××××××××××。
……
(二)××所属单位存在的主要问题及处理处罚意见
1.××××××××××××××××××××。
2.××××××××××××××××××××。
……
四、审计建议
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
预算执行审计报告参考格式及编制说明
一、《审计报告》封面规格
根据《审计署办公厅关于印发<审计报告>文书格)《审计报告》封面纸一般采用A4型幅面(长297毫米、宽210毫米),版心尺寸为长225毫米、宽156毫米。
(二)审计机关名称用全称或规范化简称,字体为长城小标宋体1号加粗;“审计报告”的字体为长城小标宋体初号加粗。
纸的规格:A4
页边距:上3.7下3.5左2.7右2.7(或左2.8厘米,右2.6厘米)。每行28个汉字,每页22行。
编号:3号仿宋GB2312
签发人:3号宋体,姓名:3号楷体,注意:签发人只有审计机关的上行文有,平行文和下行文没有。
公文大标题使用2号(不是小2号)长城小标宋体或宋体(不要加粗,不要使用黑体、仿宋体),两行以上的行距为2号字高度的八分之七(约为WORD“段落”37磅),标题除引用法规、规章使用书名号外,其他情况一般不应出现标点符号。排版水平位置应当居中(不要有首行缩进,不要手工加空格居中),如果字数一行安排不下时可以折行。折两行时通常为上短下长,折三行时多为中间长、上下短。根据实际情况也可以排列为正梯形或倒梯形。但折行时要兼顾词语的完整性,不能把一个词拆开分别安排到两行中。
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