公务出差及公务外出管理制度20150719
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XX公司
公务出差及公务外出管理制度
1.目的:
为确保员工公务外出或公务外出的审批流程、执行标准、管理要求更加明确具体,特订本管理制度。
2.适用范围:
本公司员工因公外出、出差或参加外部培训、会议等。
3.权责:
3.1综合管理部行政组:负责公务出行事项审批及交通、食宿等的预订或安排事宜。
3.2综合管理部人力资源组:负责公务出差或市内公务出行的考勤管理。
3.3综合管理部财务组:差旅费用的预支、审批、核销。
3.4各科室/部门主任经理:负责所属人员出差审批、费用的审核、出差期间
的绩效管理。
4.参考文件:
4.1《费用与专项支出管理规定》
5.定义:
5.1公务外出:在上班时间内因公外出,且路程较近,当天可往返的情形。
5.2公务出差:路程较远,当天不可返回公司或者公司所在地需在外住宿者。
6.管理规定:
6.1出差申请:
6.1.1员工公务出差前必须完整填制《出差申请单》,上班时间公务外出需要
填写《外出申请单》,依以下权限核准后执行。
出差人员类别1天内(不需在
外住宿)(公务外
出)
1~3天(连续公务
出差需在外住宿)
3天以上(连续公务
出差需在外住宿)
主管及以下人员主任/经理分管院长院长
主任/经理及以上分管副院长院长院长
6.1.2出差员工回公司后,应及时向综合管理部人力资源组报到确认考勤,并将出差报告呈所在部门负责人会签,如果是外出培训则要增加人力资源部门会签。
6.1.3出差人员凭审批的《出差申请单》、出差人部门或人力资源部门会签的出差报告填制《差旅费报销单》,财务部按实际的差旅费用进行核销。
6.2公务出差/外出交通工具:
6.2.1交通工具类型标准:
职等
市内公出交
通工具:地铁
/公交/出租
出差交通工具
飞机动车火车轮船汽车
6.2.2专家接送:
(1)每天早上7:45在广埠屯指定位置发车接专家到本院上班,每天下午16:30
从本院地面停车场发车,送专家返回广埠屯指定位置。
(2)行车路线:珞喻路—长江一桥—武胜路—XX。
专家接送车涉及尾号限行时
绕行香港路隧道或鹦鹉洲长江大桥。
6.2.3市内公务外出:
(1)医院鼓励员工绿色出行,市内公出尽量搭乘地铁、公共汽车等高效绿色公
共交通工具,市内公出凭车票报销交通费用。
(2)特殊情况市内需要搭乘出租车的,应提前报告部门主管及分管领导的同
意,并凭当天出租车票报销。
(3)员工市内公出需要医院派车时,本人填写《用车申请单》,经部门主管和
分管领导签字,由行政部安排医院车辆和司机。
(4)员工使用个人车辆各项费用不在报销范围以内。
6.2.4公务出差:
(1)根据出差人所属职等选择相应的公共交通工具,同行出差为多人且交通工
具类型不统一时,可以选择同一交通工具类型出行,坐席类型酌情决定是否区分,需提前在《员工出差申请单》上面注明。
(2)出差时如因特别需要医院派车或者在出差所在地租车的,需提前经综合管
理部行政组审核,行政院长审批同意后方可安排使用。
6.2.5禁止乘坐非法营运的摩托车、汽车等交通工具,若由此所产生之不良后果由其本人负责。
6.3差旅食宿标准:
6.3.1差旅食宿标准:
备注:
(1)一线城市是指:北京上海广州深圳
(2)二线城市是指:天津南京沈阳西安成都重庆杭州青岛大连宁波
济南哈尔滨、长春厦门郑州长沙福州乌鲁木齐昆明兰州苏州无锡
(3)三线城市是指:除一线、二线城市之外的地区。
6.3.2两人以上同性别的人员一起出差时,每两人按其中一人职等较高者标准报销住宿费,另一人不得再另行报销。
6.3.3专家委员会委员住宿标准可在其对应职等标准基础上上浮100元/夜,交通工具可以选择动车一等座和软卧。
专家委员会主席的交通食宿费费不受标准限制,实报实销。
6.3.4出差期间发生公务接待时,接待费用应事先向分管副院长申请,报销时应特别标注说明。
6.4差旅费借款:
6.4.1原则上鼓励员工使用信用卡垫付,事后凭票报销。
6.4.2差旅费如需借款参照《费用及专项支出管理制度》,出差人员凭核准的《员工出差申请单》和《借支单》向财务部暂支差旅费,返回5个工作日内结清暂支款。
(1)借款(原则上打入借款人工资卡)一次性借款现金金额 1,000 元(含1,000
元)以上的,应提前一天通知财务部现金出纳。
(2)员工借款金额应合理预估。
借款时应填写《借支单》,《借支单》经审批后
由财务留存原件。
原则上借款应以选择合理交通工具的往返路费、预估出差期间不同地点的路费和按照合理预估的住宿天数、住宿标准上限计算的住宿费为限。
(3)实习期员工、临时工等非正式员工不予借款。
新员工在转正前原则上不予
借款,但因工作需要必须出差借款的,须提供费用审批人签字的书面确认,此项借款的清理工作由其直接领导负责。
(4)员工借款应由本人办理,如本人无法借款应由部门指定专人予以代办借
款。
(5)管理人员由助理代办借款的,须列明实际借款人,严禁以助理的名义代借
款项。
原则上借款应全部打入借款本人工资卡,因特殊原因打入非本人工资卡的,必须员工本人书面授权并邮件通知报销财务主管和出纳。
6.5差旅费用报销:
6.5.1出差员工回单位后,应如实填写《差旅费报销单》,并列明出差人姓名、职务、部门、出差事由、出差时间、附件张数,并详细列明出差的起讫时间及地点、交通工具、单据张数等《差旅费报销单》上的各项内容,予以报销。
6.5.2出差人员报销时,不得超出相应交通费、住宿费标准,餐补则直接在报销单上按天计算补贴,财务组应做好审核。
6.5.3一事一单,不得将数次出差合并一单报销。
6.5.4相关费用报销需作特别说明的,请于《差旅费报销单》备注栏作说明,
若内容较多时可另附报告说明,内容由主任/经理以上主管审核。
6.5.5发票类原始单据要求:
(1)必须是正规发票和行政事业单位收款收据或其他合法票据;
(2)发票类单据至少正确记载下列信息:公司名称(全称“武汉口腔医院有
限责任公司”)、时间、内容、金额、有效且清晰的印章;
(3)发票内容与开票单位经营范围相符,且大小写金额一致。
6.5.6 票据粘贴
(1)原始票据统一粘贴在《粘贴单》上,以《粘贴单》大小为界,从右往左分
层次均匀粘贴,票据间须留出一定间距,并保持上方水平位置一致;
(2)粘贴票据时不应把金额位置粘上,如票据过多,可用多张《粘贴单》;
(3)若票据或附件尺寸比《粘贴单》大,超出部分可按粘贴纸大小折叠。
6.5.7票据填制
(1)票据粘贴后,根据开支内容分别填写相应的报销单据;
(2)填写的报销内容要与所附原始票据一致;
6.5.8财务部应严格审查:出差的目的地及行车线路的合理性,各项费用的合
理性与真实性,有关票据的合法性,不符合者不予报销。
6.6差旅费用其他规定:
(1)因个人原因发生退票费不予报销。
因公司原因发生退票,请在报销时向财
务人员提供本部门领导签字的退票原因说明。
(2)对于不据实报销人员,一经查出,追缴差额款并予以通报批评,视情节轻
重,给予一定的经济处罚。
(3)参加公司外部会议、培训的人员,报销时须持有会议、培训通知单、综合
管理部人力资源组会签的培训总结报告报销。
通知单上写明食宿自理的,参照公司住宿标准按实报销,计算餐贴;通知单上写明会议统一安排食宿的,按照会议统一安排的酒店实际住宿费用报销,并仅在往返途中计算出差补贴。
(4)任何部门和个人不能以出差为名报销个人事务所发生的费用,其费用应全
部由个人负担。
(5)出差人员没有特殊情况,不得绕道乘坐车、船。
如确实有特殊情况,需经
费用审批人批准。
否则,绕道行驶发生的车、船费及绕道期间发生的其他一切费用均由个人负担。
(6)出差人员在没有完成预定任务的情况下,中途因个人原因需要回工作所在
地或其他地点的,必须事先报费用审批人批准,而且由个人负担出差地返回工作所在地或其他地点的交通费。
6.7本制度由院长办公会批准发布,由综合管理部负责解释。
7.记录表单
签发:。