税收遵从合作协议范本
税收共治合作协议书模板
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税收共治合作协议书模板鉴于联邦政府、州政府和地方政府为了实现税收共治,促进经济发展和社会稳定,达成以下合作协议:第一条税收分配原则1.各级政府应根据权责划分、经济实力和财政需求等情况,合理确定税收分配比例,并确保税收分配公平、合理。
2.各级政府应加强信息共享,共同推动税收管理制度的完善,提高税收遵从度和征收效率。
第二条税收政策协调机制1.各级政府应建立税收政策协调机制,加强税收政策信息的沟通和协商,保持税收政策的一致性和协调性。
2.各级政府应加强税收政策宣传,提高纳税人的税收知识和意识,促进税收政策的有效实施。
第三条税收执法合作1.各级政府应建立税收执法合作机制,加强税收执法信息的交流和协作,提高税收执法效果和力度。
2.各级政府应加强税收执法人员的培训和技能提升,提高税收执法的专业水平和执行力度。
第四条税收法规监督1.各级政府应建立税收法规监督机制,加强税收法规的制定和实施监督,确保税收法规的合法性和有效性。
2.各级政府应加强税收法规宣传和解读,提高纳税人和行政机关对税收法规的理解和遵从度。
第五条税收风险防范1.各级政府应建立税收风险防范机制,加强税收风险的监测和评估,提高税收风险的控制和应对能力。
2.各级政府应加强税收风险的预警和应急处置,提高税收风险的管理和应对效率。
第六条共同发展理念1.各级政府应坚持共同发展理念,促进税收共治的深入实施,推动税收体制的持续改革和优化。
2.各级政府应充分发挥各自的优势和特色,共同推动税收共治合作的深化和扩展,实现税收共治合作的更大效益。
鉴于以上约定,本协议经各级政府法定代表人签字生效。
签署机构:联邦政府代表:______________(签字)日期:__________ 州政府代表:______________(签字)日期:__________ 地方政府代表:______________(签字)日期:__________。
税收协作框架协议范本
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税收协作框架协议范本第一条宗旨1.1 本协议旨在加强各方在税收领域的合作,促进区域经济发展,提高税收治理能力,实现税收政策的一体化、税收管理的协同化、税收服务的便利化,为各方共同发展创造有利条件。
第二条合作原则2.1 平等互利:各方在税收协作中相互尊重、平等对待,共享合作成果,不侵犯对方税收主权。
2.2 协商一致:各方在合作事项上通过协商达成一致,共同制定和实施税收协作措施。
2.3 开放透明:各方在税收协作中保持开放态度,充分交流信息,提高合作透明度。
2.4 法治原则:各方在税收协作中遵循国际法和国内法,保障税收权益。
第三条合作领域3.1 税收政策协调:各方共同研究税收政策,推动税收政策的一体化,避免税收竞争和重复征税。
3.2 税收管理合作:各方加强税收管理领域的交流与合作,提高税收管理水平,共同打击逃避税行为。
3.3 税收信息共享:各方定期交换税收信息,共享税收数据资源,为政策制定和税收管理提供支持。
3.4 税收征管互助:各方在税收征管方面相互协助,提高征管效率,降低征管成本。
3.5 税收人才培训:各方开展税收人才培训合作,提高税收人员的业务水平和素质。
第四条合作机制4.1 定期会议:各方定期召开税收协作会议,讨论合作事项,推动合作进程。
4.2 工作小组:各方设立税收协作工作小组,负责具体合作事项的落实和推进。
4.3 信息交换:各方建立税收信息交换机制,定期交换税收信息和数据。
4.4 项目合作:各方共同推进税收合作项目,实现资源共享和互利共赢。
第五条实施与监督5.1 各方按照本协议的规定,履行各自的权利和义务,确保合作事项的顺利实施。
5.2 各方设立税收协作监督机构,对合作事项的实施进行监督和评估,及时发现问题并采取措施解决。
5.3 各方定期对税收协作情况进行总结,对合作成果进行评价,不断提高合作水平。
第六条争端解决6.1 各方在合作过程中发生的争端,应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成,各方可提交仲裁机构进行仲裁。
税收合作合并协议书模板
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税收合作合并协议书模板甲方:____(以下简称“甲方”)地址:____法定代表人:____乙方:____(以下简称“乙方”)地址:____法定代表人:____鉴于甲方与乙方均为依法设立并有效存续的法人实体,且双方有意在税收筹划、税务合规及税务优化等领域开展合作,以实现资源共享、优势互补,经双方友好协商,特订立本协议,以资共同遵守。
第一条合作目的1.1 甲方与乙方同意在遵守各自所在国家或地区法律法规的前提下,共同开展税收筹划、税务合规及税务优化等合作项目。
1.2 双方合作的目的是提高税务管理效率,降低税务风险,优化税务成本,增强税务合规性。
第二条合作范围2.1 双方同意在以下领域开展合作:2.1.1 税务筹划:包括但不限于税务筹划方案的设计、税务筹划效果的评估及税务筹划风险的控制。
2.1.2 税务合规:包括但不限于税务合规政策的制定、税务合规风险的识别及税务合规风险的控制。
2.1.3 税务优化:包括但不限于税务优化方案的实施、税务优化效果的评估及税务优化风险的控制。
第三条合作方式3.1 双方同意通过以下方式开展合作:3.1.1 信息共享:双方将定期交换税务相关政策、法规、案例等信息。
3.1.2 知识交流:双方将定期组织税务知识交流会议,分享税务管理经验。
3.1.3 项目合作:双方将根据具体项目需求,共同开展税务筹划、税务合规及税务优化等项目。
第四条合作期限4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年,除非根据本协议的规定提前终止。
4.2 合作期限届满,双方可协商延长合作期限。
第五条权利与义务5.1 甲方的权利与义务:5.1.1 甲方应根据本协议的规定,提供必要的税务筹划、税务合规及税务优化服务。
5.1.2 甲方应保证所提供的服务符合相关法律法规的要求,并承担由此产生的法律责任。
5.2 乙方的权利与义务:5.2.1 乙方应根据本协议的规定,提供必要的税务信息和资料。
5.2.2 乙方应保证所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性,并承担由此产生的法律责任。
税收合同协议6篇
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税收合同协议6篇篇1甲方(税务机关):XX市税务局乙方(纳税人):XX公司根据《中华人民共和国税收法》及其实施条例,以及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就税收征收、管理、服务等方面达成如下协议:一、协议内容1. 甲方应当依据法律法规的规定,对乙方应当缴纳的税款进行征收和管理。
2. 乙方应当依据法律法规的规定,按时、足额地向甲方缴纳税款。
3. 甲方应当为乙方提供税收咨询服务,帮助乙方了解税收法律法规,指导乙方正确申报、缴纳税款。
4. 乙方应当积极配合甲方的税收管理工作,如实提供有关资料和信息。
5. 甲方应当尊重乙方的合法权益,保护乙方的商业机密和个人隐私。
6. 乙方应当严格遵守税收法律法规,不得有任何偷税、漏税、抗税等违法行为。
二、协议期限本协议自签订之日起生效,有效期为一年。
协议到期后,如双方无异议,可自动续签。
三、违约责任1. 甲方未按照法律法规的规定征收和管理税款,或者未提供税收咨询服务,给乙方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2. 乙方未按照法律法规的规定缴纳税款,或者存在偷税、漏税、抗税等违法行为,给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
3. 乙方在协议期限内,如发生名称变更、法定代表人变更等情形,应当及时通知甲方,并办理相关变更手续。
如因未及时通知甲方导致的损失,乙方应当承担赔偿责任。
四、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
2. 双方因本协议产生的争议,应当首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决过程中,双方应当继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。
五、其他条款1. 本协议未尽事宜,可由双方协商补充;协商不成的,依照法律法规的规定处理。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(税务机关):XX市税务局(盖章)乙方(纳税人):XX公司(盖章)日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方(纳税人):[纳税人姓名/名称]乙方(税务机关):[税务机关名称]鉴于甲方作为纳税人,乙方作为税务机关,双方根据《中华人民共和国税收法》及其他相关法律法规的规定,为明确双方的权利和义务,经友好协商,达成如下税收合同协议:一、纳税义务1. 甲方应按照国家税收法律法规的规定,如实申报纳税义务,不得有任何虚假、遗漏或隐瞒。
税务遵从协议书
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税务遵从协议书甲方(以下简称甲方):乙方(以下简称乙方):鉴于甲方需要对税务事项进行合规管理,乙方作为专业的税务顾问,双方本着平等、自愿、互利的原则,就税务遵从事宜达成如下协议:第一条目的与范围1.1 本协议旨在确保甲方在经营活动中遵守国家税收法律法规,合理规避税务风险,维护甲方的合法权益。
1.2 本协议适用于甲方的所有税务事项,包括但不限于税务登记、纳税申报、税收筹划、税务审计、税务争议处理等。
第二条乙方的义务2.1 乙方应根据国家税收法律法规,为甲方提供专业的税务咨询服务。
2.2 乙方应定期对甲方的税务情况进行审查,确保甲方的税务申报与缴纳符合法律规定。
2.3 乙方应协助甲方进行税收筹划,帮助甲方合理利用税收优惠政策,降低税务成本。
2.4 乙方应协助甲方处理税务审计、税务争议等事宜,维护甲方的合法权益。
第三条甲方的义务3.1 甲方应真实、完整地向乙方提供税务相关的财务资料和经营信息。
3.2 甲方应按照乙方的建议,及时、准确地进行税务申报与缴纳。
3.3 甲方应配合乙方进行税务审查、审计等工作,提供必要的协助。
3.4 甲方应按照本协议约定,及时支付乙方的服务费用。
第四条服务费用及支付方式4.1 甲方应按照双方约定的服务费用标准,向乙方支付税务顾问服务费用。
4.2 服务费用的具体数额和支付方式,由双方根据实际情况协商确定,并在本协议附件中明确。
第五条保密条款5.1 乙方应对甲方提供的税务信息和商业秘密承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。
5.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付服务费用,应按照未支付金额的每日万分之五向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未能履行本协议规定的义务,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第七条协议的变更与解除7.1 本协议一经双方签字盖章,即具有法律效力,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
7.2 如遇不可抗力或其他不可归责于双方的原因,导致本协议无法履行或继续履行已无实际意义,双方可协商解除本协议。
税收合作协议书范本(3篇)
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第1篇合同编号:__________________甲方(税务部门):__________________乙方(企业):__________________根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,就甲方对乙方实施税收管理及乙方配合甲方税收管理工作事宜,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的1. 本协议旨在明确甲乙双方在税收征管中的权利和义务,确保税收政策的贯彻执行,促进企业依法纳税,提高税收征管效率。
2. 通过本协议,甲乙双方共同维护国家税收利益,保障社会经济秩序,促进地方经济发展。
二、协议内容1. 税务登记(1)乙方应在成立之日起30日内,向甲方办理税务登记手续,并按规定报送相关资料。
(2)乙方如发生变更、注销等情况,应在变更、注销之日起30日内向甲方办理变更、注销税务登记手续。
2. 纳税申报(1)乙方应按照税法规定,按时、如实向甲方报送纳税申报表及有关资料。
(2)乙方如遇特殊情况无法按时申报,应提前向甲方申请延期申报,并说明原因。
3. 税款缴纳(1)乙方应按照税法规定,按时足额缴纳应纳税款。
(2)乙方如遇特殊情况无法按时缴纳,应提前向甲方申请延期缴纳,并说明原因。
4. 税收优惠(1)甲方根据国家税收优惠政策,对符合条件的乙方给予税收优惠。
(2)乙方应如实提供相关资料,配合甲方审核税收优惠政策。
5. 税收稽查(1)甲方依法对乙方进行税收稽查,乙方应积极配合,提供必要的资料。
(2)乙方如对稽查结果有异议,可在接到稽查报告之日起60日内向甲方提出申诉。
6. 税收保密(1)甲方对乙方提供的涉税信息负有保密义务,未经乙方同意,不得向任何第三方泄露。
(2)乙方对甲方提供的涉税信息负有保密义务,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。
7. 协商解决(1)甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决。
(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
税务遵从协议书
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税务遵从协议书甲方(纳税人):_________________________乙方(税务机关):_________________________鉴于甲方作为纳税人,有义务遵守国家税收法律法规,按照规定及时、足额缴纳税款,并保证税务申报的准确性。
乙方作为税务机关,负责监督和指导甲方的税务遵从行为。
为了明确双方的权利和义务,确保税务活动的合规性,甲乙双方经协商一致,特签订本税务遵从协议书。
第一条甲方的权利和义务1. 甲方应严格遵守国家税收法律法规,按照税法规定及时、足额缴纳税款。
2. 甲方应按照税务机关的要求,提供税务申报所需的全部资料,并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。
3. 甲方应配合乙方进行税务检查,并按照乙方的要求提供相关证明材料。
4. 甲方应定期对内部税务管理进行自查,发现问题及时整改,并报告乙方。
5. 甲方有权对乙方的税务管理行为提出意见和建议。
第二条乙方的权利和义务1. 乙方有权对甲方的税务申报和缴纳情况进行监督检查。
2. 乙方应为甲方提供税务咨询和指导服务,帮助甲方提高税务遵从水平。
3. 乙方应按照法定程序和要求,对甲方的税务申报进行审核,并及时反馈审核结果。
4. 乙方应保护甲方的商业秘密和个人隐私,不得泄露甲方提供的税务资料。
5. 乙方有权对甲方违反税收法律法规的行为进行处罚,并要求甲方承担相应的法律责任。
第三条协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除,应经甲乙双方协商一致,并书面形式确认。
2. 如遇国家税收法律法规的变更,本协议相关内容应相应调整,以符合新的法律法规要求。
第四条违约责任1. 甲方违反本协议约定,未按照规定缴纳税款或提供虚假资料的,乙方有权要求甲方补缴税款,并依法追究甲方的法律责任。
2. 乙方违反本协议约定,未履行监督指导职责或泄露甲方商业秘密的,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。
第五条其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为________年,到期后双方可协商续签。
纳税遵从协议书
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纳税遵从协议书甲方(纳税人):地址:法定代表人:联系电话:乙方(税务机关):地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方作为依法注册的企业或个人,承担着按照国家法律法规缴纳税款的义务,乙方作为国家税务机关,负责监督和管理甲方的纳税行为。
为了确保甲方的纳税行为符合国家法律法规的要求,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下协议:第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应依法申报并按时足额缴纳各项应纳税款。
1.2 甲方应按照乙方的要求,提供纳税所需的全部资料和信息。
1.3 甲方应接受乙方的税务检查,并配合乙方进行税务审计。
1.4 甲方应遵守国家税收法律法规,不得从事任何逃税、漏税、骗税等违法行为。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方有权对甲方的纳税行为进行监督和检查。
2.2 乙方应依法对甲方提供的纳税资料进行审核,并及时反馈审核结果。
2.3 乙方应保护甲方的商业秘密和个人隐私,不得泄露甲方提供的纳税资料。
2.4 乙方应为甲方提供必要的税务咨询和指导服务。
第三条协议的变更和解除3.1 本协议一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
3.2 如遇国家税收政策调整或法律法规变化,双方应根据新的政策和法规重新协商协议内容。
第四条违约责任4.1 如甲方未履行本协议规定的纳税义务,乙方有权依法追究甲方的法律责任,并要求甲方承担相应的经济赔偿。
4.2 如乙方未履行本协议规定的监督和指导义务,甲方有权要求乙方承担相应的责任。
第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。
5.2 协商不成时,任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):_________________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_________________ 日期:____年__月__日。
税收合作协议书范本
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税收合作协议书范本甲方(纳税人):_____________________乙方(税务机关):_____________________鉴于甲方为依法成立的法人或其他组织,乙方为甲方所在地的税务机关,双方就甲方履行纳税义务和乙方进行税收管理达成如下协议:第一条合作目的为加强税收管理,确保国家税收法律法规的执行,促进甲方依法纳税,乙方依法征税,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,建立税收合作关系。
第二条甲方义务1. 甲方应按照国家税收法律法规的规定,及时、足额、准确地申报纳税。
2. 甲方应如实提供税务机关需要的财务会计资料及其他相关资料。
3. 甲方应配合乙方进行税务检查、税务审计及其他税务管理活动。
4. 甲方应按照乙方的要求,及时纠正税务违法行为。
第三条乙方义务1. 乙方应依法为甲方提供税收政策咨询和纳税服务。
2. 乙方应依法保护甲方的商业秘密和个人隐私。
3. 乙方应依法对甲方的税务违法行为进行查处。
4. 乙方应依法对甲方的税收违法行为进行处罚。
第四条合作方式1. 双方定期举行税收政策宣讲会,乙方为甲方提供税收政策解读。
2. 乙方为甲方提供税收筹划建议,帮助甲方合理规避税务风险。
3. 乙方为甲方提供税务风险评估服务,帮助甲方识别税务风险。
4. 乙方为甲方提供税务争议解决机制,协助甲方解决税务争议。
第五条保密条款1. 双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和个人隐私予以保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和个人隐私。
第六条违约责任1. 如甲方未履行本协议约定的义务,乙方有权要求甲方限期改正,并可依法追究甲方的法律责任。
2. 如乙方未履行本协议约定的义务,甲方有权要求乙方限期改正,并可依法追究乙方的法律责任。
第七条协议变更和解除1. 本协议的变更和解除应经双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 任何一方违反本协议约定,另一方有权解除本协议。
第八条争议解决双方在履行本协议过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
税企遵从合作协议范本
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税企遵从合作协议范本甲方:_______税务局乙方:_______企业依据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,就乙方企业依法诚信纳税,甲方提供优质服务,共同维护税法权威,现达成如下协议:一、甲方的权利和义务1. 甲方应当依法对乙方的税收工作进行监督和管理,确保乙方依法纳税。
2. 甲方应当为乙方提供税收政策咨询和培训服务,帮助乙方正确理解和遵守税法。
3. 甲方应当及时处理乙方的税收申报和缴纳事宜,提供高效、便捷的办税服务。
4. 甲方应当对乙方的税收遵从情况进行评估,对乙方的税收违法行为进行查处。
二、乙方的权利和义务1. 乙方应当依法办理税务登记,及时、准确、完整地申报和缴纳税款。
2. 乙方应当建立健全税务内部控制制度,加强税收风险管理,确保税收合规。
3. 乙方应当接受甲方的税收管理和监督,配合甲方开展税收调查和检查。
4. 乙方对甲方的税收服务和管理有权提出意见和建议,甲方应当及时予以回复和改进。
三、合作内容1. 甲方为乙方提供个性化税收服务,根据乙方的实际情况制定税收遵从方案。
2. 甲方为乙方提供税收优惠政策解读和申请指导,帮助乙方合法享受税收优惠。
3. 甲方为乙方提供税务咨询和培训服务,提高乙方的税收遵从意识和能力。
4. 甲方对乙方的税收遵从情况进行评估,为乙方提供税收遵从改进建议。
四、保密条款1. 甲乙双方应当保守对方的商业秘密和税收信息,不得泄露给第三方。
2. 甲方不得将乙方提供的税收信息用于税收管理以外的其他目的。
五、违约责任1. 甲乙双方应当履行协议约定的义务,如一方违约,应当承担违约责任。
2. 乙方未按约定申报和缴纳税款的,甲方有权依法查处,并追究乙方的法律责任。
六、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应当首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向人民法院提起诉讼。
七、协议的生效、变更和解除1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
税收遵从合作协议范本
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税收遵从合作协议范本甲方:____________税务局乙方:____________(企业名称)根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则,就乙方依法诚信纳税、自觉维护税收秩序、共同防范税收风险等方面,达成如下协议:一、甲乙双方共同遵守国家税收法律法规,严格执行税收政策,确保税收收入的稳定增长。
二、乙方承诺依法纳税,真实、准确、完整地报送税务资料,接受税务检查,及时足额缴纳税款。
三、甲方为乙方提供以下服务:1. 宣传税收法律法规,提高乙方的税收法律意识和税收遵从度。
2. 针对乙方的实际情况,提供个性化的税收政策解读和税收筹划指导。
3. 优化纳税服务,提高乙方办税效率,降低办税成本。
4. 及时处理乙方的涉税问题,提供专业、高效的税务咨询和指导。
5. 定期开展税收风险评估,帮助乙方建立健全税务风险内控体系。
四、乙方应履行以下义务:1. 认真学习税收法律法规,提高自身税收遵从度。
2. 定期开展内部税收培训,提高员工税收意识。
3. 严格按照税收法律法规的要求,进行税务申报和缴税。
4. 及时向甲方报告经营状况和税收情况,如有重大涉税事项,应及时沟通。
5. 积极参加甲方组织的各类税收宣传活动。
五、甲乙双方建立定期沟通机制,就税收政策、税收遵从状况、税务风险防范等方面进行交流。
六、如乙方违反本协议,甲方有权依法予以处理,并根据情节严重程度,暂停或终止提供本协议项下的服务。
七、本协议自双方签字(盖章)之日起生效,有效期为三年。
如双方在协议期满前达成续约意向,可续签。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):____________乙方(签字):____________签订日期:____________(注:本协议范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订前征求法律意见。
)。
税收合作协议范本

税收合作协议范本合同编号:【合同编号】甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系电话:【甲方电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系电话:【乙方电话】鉴于甲、乙双方为了促进双方在税收方面的合作,提高税收治理效能,确保税收法律的执行,根据《税收合作协议法》和其他相关法律法规的规定,经友好协商达成如下协议:第一条目的本协议的目的在于:1. 提供双方税收信息交换的框架和程序;2. 加强税务机关之间的协作与配合;3. 促进税收依法征收、查缉及解决交叉税收争端;4. 共同打击税收逃避、偷漏等违法行为。
第二条信息交换1. 双方约定依照《税收合作协议法》及相关国际公约,在遵守法律、保护商业机密和个人隐私的前提下,进行税收信息的交换。
2. 信息交换的内容包括但不限于以下方面:a) 纳税人的相关信息,如身份、经营活动等;b) 可疑税收行为的线索和调查结果;c) 双方相关部门的税收执法政策和经验等。
第三条协作与配合1. 双方税务机关应加强合作与配合,共同推动税务改革和现代化建设。
2. 甲方和乙方应定期举行联席会议,就重大税收问题进行讨论与协商。
3. 双方税务机关应搭建信息共享平台,加强数据的交换与共享。
第四条交叉税收争端解决1. 如在合作过程中出现涉及交叉税收争端的情况,双方应积极协商解决,以确保税收的公平性和合法性。
2. 如果双方在协商解决争端时无法达成一致,可以通过仲裁、调解等方式予以解决。
第五条打击税收违法行为1. 双方应加强信息共享,在发现税收逃避、偷漏等违法行为时进行合作和配合,共同打击。
2. 双方税务机关应提高税收法律意识,加强税收执法能力和水平。
第六条保密与责任1. 双方应保护彼此提供的税收信息的机密性,未经对方书面同意,不得泄露或向第三方提供。
2. 甲、乙双方对因履行本协议发生的任何纠纷或损失,均应通过友好协商解决。
第七条生效与终止1. 本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有限期性,有效期为【起始日期】至【终止日期】。
税收遵从合作协议(标准范本)

金家律师修订本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。
实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。
本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改税收遵从合作协议为不断提高税务机关纳税服务水平,提高大企业税法遵从度,降低税收征纳成本,税企双方本着法律地位平等、自愿合作、互信诚信的原则,共同签订税收遵从合作协议。
第一条协议主体本协议由***公司((甲方)和xx税务局国家税务总局xxxxxxxx xx(乙方)签订。
适用本协议的甲方范围为,*** 公司及其实际控制的成员企业。
适用本协议的乙方范围为,xx税务局及其与适用本协议的甲方成员企业(包括分支机构)对应的各层级税务机关。
第二条甲方的权利和义务除现行税收法律、行政法规、规章和税收规范性文件所规定的权利和义务外,甲方根据本协议享有以下权利并承担以下义务:(一)参照《大企业税务风险管理指引(试行)》及相关制度建立、健全税务风险内控体系,每年对税务风险内控体系及其有效性进行评估、测试和改进。
(二)及时向乙方报告组织结构重大变化、重大投融资活动、兼并重组、重大财产损失等重大涉税事项,并有权就未来可预期的重大交易事项如何适用税法,向乙方申请事先裁定。
(三)积极配合乙方开展税收管理和检查工作,根据乙方要求,提供与税务风险管理相关的内部管理制度文件,以及生产经营、财务核算资料和电子数据,并保证涉税数据、信息的及时、准确和完整。
(四)成员企业与主管税务机关就涉税事宜产生意见分歧时,甲方有权向乙方反映情况,并提供相关资料,请求乙方协调解决。
(五)有权向乙方反映具有行业特点的税收问题,请求乙方提出解决方案。
(六)每年xx日前向乙方提供上一年度企业税收遵从责任报告,其中包括协议执行情况以及对税务机关改进纳税服务的建议等内容。
第三条乙方的权利和义务除现行税收法律、法规、规章和税收规范性文件所规定的权利和义务外,乙方根据本协议享有以下权利并承担以下义务:(一)积极引导和帮助甲方建立健全税务风险内控体系,并对其有效性进行评估,及时向甲方反馈评估结果,提出改进建议。
税收遵从协议
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税收遵从协议甲方:乙方:为进一步推进税源专业化管理,优化重点企业的税收管理和服务,提高纳税人税法遵从水平,共建和谐税收征纳关系,根据自愿、平等、公开、互信的原则,签订本税收遵从协议。
一、甲方职责1、甲方必须积极履行纳税义务,依法办理税务登记,依法设置、保管账簿及有关资料。
2、甲方依法取得、开具、使用和保管发票。
3、甲方的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件,应当报送乙方备案。
4、甲方应当按照国家规定积极推广使用税控装置,并不得损毁或者擅自改动税控装置。
5、甲方必须依照法律、行政法规规定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及乙方根据实际需要要求报送的其他纳税资料。
6、甲方依法按期如实申报税款、按时缴纳税款,如实代扣代缴税款。
7、甲方有接受乙方依法进行税务检查的义务,应主动配合乙方按法定程序进行的税务检查,如实地向乙方反映自己的生产经营情况和执行财务制度的情况,并按有关规定提供报表和资料,不得隐瞒和弄虚作假,不能阻挠、刁难乙方的检查和监督。
8、甲方有权在税务检查中对未出示税务检查证和税务检查通知书的拒绝接受检查。
9、甲方如有歇业、经营情况变化、遭受各种灾害等特殊情况的,应及时向乙方说明,以便乙方依法妥善处理。
10、向乙方报告关联企业的业务往来的义务;企业合并、分立的报告义务;报告全部账号的义务;处分大额财产报告的义务。
二、乙方职责1、乙方必须秉公执法,忠于职守,礼貌待人,文明服务,依法接受监督;不得索贿受贿、徇私舞弊、玩忽职守、不征或者少征应征税款;不得滥用职权多征税款或者故意刁难纳税人和扣缴义务人。
2、宣传、贯彻、执行税收法规,无偿地为甲方提供纳税咨询服务,辅导甲方依法纳税的义务。
3、为甲方提供法律救济,保护纳税人合法权益的义务。
4、对纳税人、扣缴义务人的商业秘密及个人隐私保密的义务。
5、受理甲方减、免、退税及延期缴纳税款申请的义务。
6、保障甲方依法享有的申请行政复议、提起行政诉讼、请求国家赔偿等权利。
双方合作税务协议书范本
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【范本】双方合作税务协议书甲方:___________乙方:___________鉴于甲乙双方愿意共同遵守国家税收法律法规,维护税收秩序,确保税收安全,现经甲乙双方友好协商,就甲乙双方在税收遵从、税务管理、税务咨询等方面的合作事项达成如下协议:一、合作目标甲乙双方共同遵守国家税收法律法规,诚实守信,依法纳税,共同维护税收秩序,确保税收安全,共同推进税务工作的规范化和制度化。
二、合作内容1. 税收遵从甲乙双方承诺依法纳税,真实、准确、完整地提供税务信息,共同防范税收风险,确保税收合规。
2. 税务管理甲乙双方将共同建立和完善税务内控体系,提高税务管理水平,减少税务风险。
3. 税务咨询甲乙双方将相互提供税务咨询服务,解答对方的税务问题,共同提高税务业务水平。
三、合作方式1. 定期召开税务协调会议,共同研究解决税务问题,协调税务工作。
2. 建立税务信息交流机制,相互通报税务政策变化、税务检查情况等信息。
3. 相互提供税务培训机会,共同提高税务业务水平。
四、合作期限本协议自双方签字之日起生效,有效期为____年,期满后双方可续签。
五、违约责任甲乙双方违反本协议的,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决甲乙双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定本协议未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:___________乙方:___________签订日期:____年____月____日以上仅为双方合作税务协议书范本,具体内容需根据甲乙双方的实际需求和情况进行调整和补充。
税收遵从合作协议书
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税收遵从合作协议书甲方(企业):_________乙方(税务机关):_________鉴于甲乙双方共同遵守国家税法及相关法律法规,为促进税收法律法规的执行,提高税收征管效率,经友好协商,达成以下合作协议:一、合作目的通过建立长期稳定的合作关系,确保甲方依法纳税,乙方依法征税,共同维护国家税收法律的严肃性和权威性。
二、合作原则甲乙双方应本着公平、公正、公开的原则,依法履行各自的职责和义务,确保税收征管工作的顺利进行。
三、甲方的义务1. 甲方应按照国家税法规定的税种、税率、计税依据及时足额申报缴纳税款。
2. 甲方应建立健全内部税务管理制度,确保税务资料的真实性、完整性和合法性。
3. 甲方应积极配合乙方的税收检查、稽查等工作,提供必要的账务资料和相关证明材料。
4. 甲方应在税务登记、发票管理、税收优惠等方面遵守国家税法及乙方的相关规定。
四、乙方的义务1. 乙方应为甲方提供税收法律、法规和政策的咨询指导服务。
2. 乙方应保障甲方依法享有的税收优惠政策和支持措施。
3. 乙方应依法进行税收征管,不得越权征税或者滥用职权。
4. 乙方应在法定时间内完成对甲方的税务审核、审批等工作,并提供相应的书面通知。
五、信息交流与保密1. 甲乙双方应建立定期的信息交流机制,及时分享税收政策变动、税收风险防控等信息。
2. 甲乙双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和个人隐私负有保密义务,未经对方同意,不得向第三方披露。
六、违约责任如任何一方违反本协议约定,应当承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、协议的变更与终止本协议的任何修改、补充均须以书面形式经双方协商一致后生效。
任何一方可在提前三十天书面通知对方的情况下终止本协议。
九、其他事项本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
十、协议生效本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效,有效期为____年。
合作 税收分享 协议8篇
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合作税收分享协议8篇篇1甲方(以下简称“甲方”):_________乙方(以下简称“乙方”):_________根据《中华人民共和国税收法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就合作税收分享事宜达成如下协议:一、合作背景与目标1.1 甲乙双方为了共同推动_________的发展,提高税收征管效率,降低税收成本,经过友好协商,决定开展合作税收分享。
1.2 双方希望通过本次合作,实现税收的合规性、优化税收结构、提高税收效率,并共同分享合作成果。
二、合作内容与方式2.1 甲方负责提供税收法律法规、政策指导及税收优惠等信息,确保乙方在合作过程中遵守相关税收法律法规。
2.2 乙方负责具体实施税收分享工作,包括税收征管、税务咨询、税务审计等,确保税收分享的合法合规性。
2.3 双方共同制定税收分享方案,明确税收分享的具体比例、方式及实施流程。
2.4 甲方协助乙方开展税收宣传工作,提高纳税人对税收分享政策的认知度和认可度。
三、权利义务与责任3.1 甲方有权要求乙方按照协议约定开展合作,并对乙方的合作成果进行监督与评估。
3.2 乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助,确保税收分享工作的顺利进行。
3.3 乙方应按时向甲方报送税收分享情况及相关资料,确保甲方对合作进度的掌握。
3.4 双方应共同保守合作过程中的商业机密和税务信息,未经对方同意,不得擅自泄露或利用相关信息。
四、合作期限与终止4.1 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_________年。
期满后,经双方协商一致,可续签协议。
4.2 在合作过程中,如一方违反协议约定或存在其他导致合作无法继续进行的情形,另一方有权终止协议,并依法追究相关责任。
五、争议解决与法律适用5.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
如双方在执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
税法遵从协议书

税法遵从协议书甲方(以下简称甲方):乙方(以下简称乙方):鉴于甲方作为一家依法注册成立的企业,乙方作为甲方的合作伙伴或员工,双方在进行商业活动或劳动关系中,需共同遵守国家税法规定,确保税务合规,特此签订本税法遵从协议书。
第一条定义1.1 本协议所称“税务”是指国家税务总局及地方税务局根据中华人民共和国税法规定征收的各种税收。
1.2 本协议所称“税务合规”是指遵守国家税法规定,及时、足额缴纳税款,不进行任何形式的逃税、偷税、漏税等违法行为。
第二条甲方的义务2.1 甲方应确保其经营活动符合国家税法规定,依法申报并缴纳各项税款。
2.2 甲方应定期对税务申报和缴纳情况进行自查,确保税务合规。
2.3 甲方应向乙方提供必要的税务信息和指导,协助乙方履行税务义务。
第三条乙方的义务3.1 乙方应遵守国家税法规定,依法申报并缴纳个人所得等相关税款。
3.2 乙方应向甲方提供真实、准确的税务信息,以便甲方进行税务申报。
3.3 乙方应积极配合甲方进行税务自查,确保税务合规。
第四条税务合规的监督与检查4.1 双方应建立税务合规的监督机制,确保税务申报和缴纳的准确性。
4.2 甲方有权对乙方的税务申报情况进行监督和检查,乙方应予以配合。
4.3 如税务部门对甲方或乙方的税务申报进行审计,双方应积极配合并提供必要的资料。
第五条违约责任5.1 如甲方违反本协议规定,未依法申报或缴纳税款,应承担相应的法律责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。
5.2 如乙方违反本协议规定,未依法申报或缴纳税款,应承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
第六条争议解决6.1 本协议的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方因履行本协议所产生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议的任何变更或补充,应由双方协商一致,并以书面形式确认。
7.2 任何一方需提前解除本协议,应提前三十日书面通知对方,并说明解除原因。
与税务局合作协议书怎么写

甲方: [税务局全称]乙方: [企业全称]鉴于:甲方作为国家税务部门,负责对国家税收政策进行执行、监督和管理工作,乙方作为合法注册的企业,从事经营活动并负有依法纳税的义务。
双方本着平等互利、共同发展的原则,就加强税收遵从合作、优化税收环境达成如下协议:一、协议目的1. 提高乙方税务管理水平,确保乙方依法纳税,降低税务风险。
2. 促进税务部门与乙方之间的沟通与合作,提升税务服务质量。
3. 共同营造良好的税收环境,促进地方经济发展。
二、合作内容1. 税务政策宣传与培训:甲方定期向乙方提供最新的税收政策、法规和税务信息,并对乙方进行税务知识培训,提高乙方税务人员的专业素质。
2. 税务风险防范:甲方协助乙方建立完善的税务内控体系,指导乙方识别和防范税务风险,确保乙方依法纳税。
3. 税务咨询与服务:甲方为乙方提供便捷的税务咨询服务,解答乙方的税务疑问,协助乙方解决税务问题。
4. 税务稽查协作:甲方在税务稽查过程中,对乙方的合法合规行为给予关注和支持,对乙方的合理诉求予以重视。
5. 税收优惠政策享受:甲方协助乙方了解和享受国家税收优惠政策,促进乙方发展壮大。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 负责向乙方提供最新的税收政策、法规和税务信息。
- 协助乙方建立完善的税务内控体系。
- 为乙方提供便捷的税务咨询服务。
- 在税务稽查过程中,对乙方的合法合规行为给予关注和支持。
2. 乙方权利与义务:- 遵守国家税收法律法规,依法纳税。
- 建立健全税务内控体系,降低税务风险。
- 积极配合甲方进行税务检查和稽查工作。
- 及时向甲方提供真实、准确的税务信息。
四、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为 [具体期限] 年。
协议期满后,如双方无异议,可续签协议。
五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。