财务审批制度及流程.doc
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v1.0可编辑可修改公司财务管理审批制度及流程
一、采购付款审批制度流程
一. 为加强财务管理,节约费用开支,提高公司经济效益,特制定采购付款审批制度流程。
二 . 物料(包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等)购置:
1、主要原材料或单价在 500 元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、
质量、服务进行比较,从中选购价廉物美的物料。
2、报价审批程序如下:
采购经办人提供几
财务审核总经理审批财务部备案家供应商的报价单
3、物料采购要填写书面《采购申请单》,《采购申请单》的内容应该注明:现有库存情况、购买
用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。
4、物料采购申请程序如下:
使用部门负责人填财务审核
总经理审批
5、物料购置的工作流程:
使用部门:把采购员:填制《采总经理审批采购员:下单
《采购申请单》购合同》(物料报给供应商
采购员:采购仓管员:验收入库采购员:1、核对入库单和采购合同,
合同给财务单,一联交会计,编制《采购日报表》
会计:依据报价单、会计:依据《采购日会计:月末编制报表
采购合同和入库单核报表》数据填制《应报送给总经理、股东
三、货款审批:
1、货款是指:为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项,包括采购定金、预付货款、
结算货款等。
2、除零星采购、办公用品和急件采购,所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。单次采
购金额较小,但长期耗用的物料采购,也需要签订合同。
3、货款支付审批程序:
采购经会计总经财务会计把付款会计:月末编办人填审核理审部付数据及时填制报表报送
制《用款批款制在《应付账给总经理、股
4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》(除采购定金)要附上以下资料:
(1)经审批的《采购合同》,没有合同的则附上经审批的《采购申请单》;
(2)仓库签发的验收入库单;
(3)供应商的对账单;
(4)供应商开具的发票(由会计附上)。
5、货款审批工作流程:
采购员:月末核对当月供应商会计:当月 28 日前采购员:凭齐备无误的的对账单(参考采购日报),取得供应商发票,付款资料于次月15 日注: 1、已付过定金或预付款的,要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上;
2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整;每次实际付款金额与《用款申请
单》金额不一致时,把已审批的《用款申请单》复印,并注明本次实付款和未付款金
额,以作为下次付款审批的依据;
3、该货款审批主要是针对月结供应商;
4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月日。
二、销售收款管理制度流程:
1、为加强财务管理,按期收回货款,加速资金周转,提高公司经济效益,实现销售利润最大化,特
制定本制度流程。
2、与客户对账应收流程
客户对账及应收款流程表
3. 业务员根据客户
1. 业务员每月月
2.业务员传真
要求,填制《发票 5. 业务员把
末与仓库、财务对账单给客户对 4. 财务开
开立申请表》交财发票交客户,
对账,确保送货账,确保与客户具发票
务,后附客户回传并催收货款
数量及金额一致数据一致
的对账单
3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款,财务应及时查收,货款收到应立即通知总经理、
业务员,并编制“应收账款明细表”。
三.费用报销审批程序:
1、一般费用报销审批程序:
1)费用报销一般是指员工现金报销费用。
2)经办人应办理完业务三天内填制《费用报销单》送达财务部。
3)市内交通费:市内外出办理公司事务,一般要求乘坐公共汽车,如属于紧急公务或携带非常重要资料等的确需要乘坐的士的,则事先要与业务主管领导申请同意,报销时要在的士发票后注明从哪里到哪里。
4)零星采购:要附上《采购申请单》和入库单。
5)业务招待费:是指招待客人所发生的餐费、娱乐及赠送礼品等所支出的费用,本费用必须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制,该费用发生前,要向总经理申请(可电话或书面)同意。
6)总经理审核的内容:主要是审核费用是否属实、合理。
7)会计审核的内容:审核所附单据是否齐全,发票是否真实、合法、合理,计算是否准确等。
2、差旅费报销审批程序:
1)出差人员应于回到公司后一周内填制《差旅费报销单》送达财务部。
2)总经理审核的内容:主要是审核出差日期、理由、人数、乘坐的交通工具等是否属实。
3)会计审核的内容:审核车(船)票、飞机票、交通费、住房费是否真实、合法、合理,计算是否准确等。
3、报销审批流程:
经办人填制《费部门经会计审总经理审财务部
用报销单》或《差理或主核批报销或
注: 1、报销金额超过元以上,要提前一天给财务报计划;
2、逢周为报销日。
4.公务借款:
1、由于业务招待、零配件采购、出差、外派学习等需要借款的,应按相应的管理制度办好手续
后方可到财务部借支。
严禁非公务性借款行为。
2、出差回到公司或有关业务办理完毕后,应及时到财务部结清临时借款,多退少补;超过两
周未到财务部结清借款的,财务部可从工资中扣收,除非当事人书面说明理由并报总经理
审批同意延期,同时抄报财务部。
3、借款流程:
经办人填制监事或厂长总经财务部
《借款单》审核理、监付款
注:借款金额超过元以上,要提前一天给财务报计划。
四.出纳付款流程:
1.出纳根据看到有会计及总经理的签字方可付款,
2.付款时没看到有单有据不可报销,要做到见单付款。
3.付完款要当天做好现金日报表发会计及总经理邮箱,把当天的银行付款水单跟报销单粘在一起,
做到账单相符。
四.会计管理制度流程:
1.税款申报及交纳:
各种税款申报及交纳,应符合国家有关税收法规,只能合法节税,不得偷税漏税。税款申报及纳缴流程: