铝质制易拉罐项目立项申请报告(立项备案模板)

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铝质制易拉罐项目立项申请报告

一、项目基本信息

(一)项目名称

铝质制易拉罐项目

(二)规划设计机构

泓域企业管理机构

(三)项目建设单位

xxx有限责任公司

(四)法定代表人

郭xx

(五)公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时

的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季

度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度

地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍

布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市

场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,

以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献

社会。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为

区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技

术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面

推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产

品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提

高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题

导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员

为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。

上一年度,xxx投资公司实现营业收入17386.80万元,同比增长

22.95%(3245.42万元)。其中,主营业业务铝质制易拉罐生产及销售收入为15785.73万元,占营业总收入的90.79%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额4607.35万元,较去年同期相比增长779.42万元,增长率20.36%;实现净利润3455.51万元,较去年同期相比增长378.39万元,增长率12.30%。

(六)项目选址

某出口加工区

(七)项目用地规模

项目总用地面积34237.11平方米(折合约51.33亩)。

(八)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.47%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度178.12万元/亩。

项目净用地面积34237.11平方米,建筑物基底占地面积21387.92平

方米,总建筑面积39715.05平方米,其中:规划建设主体工程26946.94

平方米,项目规划绿化面积3124.35平方米。

(九)设备选型方案

项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费3217.38万元。

(十)节能分析

1、项目年用电量419685.83千瓦时,折合51.58吨标准煤。

2、项目年总用水量16949.28立方米,折合1.45吨标准煤。

3、“铝质制易拉罐项目投资建设项目”,年用电量419685.83千瓦时,年总用水量16949.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.03吨标

准煤/年。达产年综合节能量14.96吨标准煤/年,项目总节能率29.02%,

能源利用效果良好。

(十一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资12383.15万元,其中:固定资产投资9142.90万元,

占项目总投资的73.83%;流动资金3240.25万元,占项目总投资的26.17%。

(十二)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23632.00万元,总成本费用17947.88万元,税

金及附加231.03万元,利润总额5684.12万元,利税总额6699.17万元,

税后净利润4263.09万元,达产年纳税总额2436.08万元;达产年投资利

润率45.90%,投资利税率54.10%,投资回报率34.43%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位425个。

(十三)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

(十四)项目评价

1、项目达产年投资利润率45.90%,投资利税率54.10%,全部投资回报率34.43%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

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