审计通知书(样本)
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附件:审计通知书(样本)
审计通知书
*审通〔20**〕**号
****(审计部门名称)对****(项目名称)
进行审计的通知
***单位:
根据***(***文件规定,***年度工作安排,***领导的决定、批示或意见),****(审计部门名称)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位20**—20**年度***(项目)进行**审计(审计方式),必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件,并对所提供的资料进行承诺。
审计组组长:
审计组成员:
附件: 1.审计承诺书
2.审前准备事项
单位名称(盖章)
20**年*月*日
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附件1-1
审计承诺书
***(审计部门名称):
为配合实施对本单位的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:
1、本单位所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和支出(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对单位有潜在威胁的事件存在。
法定代表人(签章):
财务负责人(签章):
***(被审计单位)
20**年*月*日
附件1-2
审前准备事项
1、单位领导汇报单位总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)单位概况、机构设置;
(2)经营范围、规模、模式;
(3)会计核算情况;
(4)年度经营情况;
(5)其他需说明的情况。
2、近**年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证、电子数据资料;
3、***(上级主管单位)下达的业绩考核指标及考核情况;
4、近***年度工作总结;
5、单位重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;
8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
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