关于编制部门预算的通知

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关于编制部门预算的通

Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

关于编制2018年度部门预算的通知

公司:

做好经费预算工作是现代化企业的必然要求,是集团公司现代化运作的基本制度。为更好地完成2018年的年度目标,现就预算编制有关事项通知如下:

一、预算编制的原则。预算编制应坚持统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约的原则。目前,集团处于初创时期,要牢固树立勤俭办学的观念,确保人员开支和项目运营、公司发展的需要,保证集团公司稳步发展。

二、预算编制的程序。本次预算采用“二上二下”的编制程序:各单位根据事业发展和项目需求,从紧、从严的提出下一年度经费需求计划并送财务结算中心(一上);财务结算中心根据事业发展计划、各单位上报数据以及收支增减因素等进行综合平衡,提出预算建议方案,报经领导小组审核后,下达预算控制指标(一下);各部门据此编制报送细化预算(二上);财务结算中心汇总预算方案,经集团领导小组会议议决并经董事长签字后下达财务结算中心(二下)。预算涵盖的时间为2018年1月1日至12月31日。

三、编制内容。预算内容包括预算收入和预算支出。预算收入的项目可以自编。预算支出项目以附件1的需求计划表为准。财务结算中心适当作归口编制。

四、工作要求。各部门要高度重视2018年度预算编制工作,按照预算编制的原则及时完成任务。同时,要做好往来

款项特别是公务借款的清理结算工作,确保部门涉及的往来款项及时结清。

五、时间安排。各单位于2月1日前将电子版《2018年度日常经费需求计划(预算)表》、《2018年度资本性开支预算表》发送至财务结算中心

附件:年度日常经费需求计划(预算)表

年度固定资产购置预算表

Xx公司发展领导小组 2018年1月29日

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