20XX年审计科述职报告

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审计科个人述职报告范文

审计科个人述职报告范文

审计科个人述职报告范文尊敬的各位领导:我是审计科的一名员工,现在向各位领导汇报我在过去一年工作的情况和成绩。

首先,我将总结过去一年的工作重点和取得的成绩,并对接下来的工作提出自己的思考和计划。

一、过去一年工作重点和成绩总结作为审计科的一名员工,我在过去一年中主要负责公司内部审计工作。

在工作重点方面,主要包括以下几个方面:1. 审计流程改进:通过分析和评估现有的审计流程,我发现其中存在一些不合理和低效的地方。

因此,我主动与同事沟通,提出了一些改进建议,并争取到了领导的支持和认可。

经过一段时间的努力,我们成功地对审计流程进行了改进,提高了工作效率和准确性。

2. 重点项目审计:根据领导的安排,我承担了一些重点项目的审计任务。

这些项目涉及到公司的核心业务和风险点,需要我们进行深入的调查和分析。

为了完成这些任务,我积极学习和掌握相关业务知识和技能,并与相关部门的同事进行了合作。

通过不断地努力,我们圆满完成了这些审计任务,并提出了一些改进建议,为公司的经营决策提供了有价值的信息。

3.风险管理:作为审计科的一员,我们的工作重点之一就是帮助公司进行风险管理。

在过去一年中,我积极参与了公司的风险评估和风险控制工作。

通过审查和分析公司的风险情况,我提出了一些风险防控措施,并向领导汇报了相关情况。

同时,我也与公司的相关部门进行了沟通和合作,帮助他们完善风险管理制度和流程。

通过上述工作重点的努力和付出,我在过去一年中取得了以下的成绩:1. 工作效率提升:通过对审计流程的改进,我成功地提高了审计工作的效率和准确性。

在过去一年中,我参与了多个审计项目,并成功地完成了相应的工作任务。

2. 提出了有价值的意见和建议:在重点项目审计和风险管理工作中,我不仅成功发现了一些问题和风险点,还提出了相应的改进意见和建议。

这些意见和建议得到了领导的认可和采纳,并对公司的经营决策起到了积极的作用。

3. 团队合作和协作能力:在过去一年中,我积极与同事进行合作,共同完成了一些重要的审计任务。

审计科个人的述职报告

审计科个人的述职报告

尊敬的领导:你好!我是审计科的一名员工,我在这里向您提交我个人的述职报告。

在过去的一年中,我在审计科担任了一名审计员。

这一年里,我遵循着公司的理念和规定,尽职尽责地完成了各项任务。

现在,我将会把我的工作内容、工作成果以及还需要改进的地方向您汇报。

一、工作内容1.审计工作在过去的一年中,我的主要工作是进行审计工作。

我所负责的审计工作涉及到了公司的各个领域,包括管理、人事、财务、营销等。

我在审计的过程中,严格按照公司的审计流程和标准进行了操作,确保了审计工作的高效和准确性,并对所发现的问题提出了具体的改进方案。

2.意见发表在完成审计工作后,我身负着发表审计意见的重大任务。

我根据对公司的审计分析,提出了具体的意见,并将其记录在了审计报告中。

我的意见在公司内部得到了广泛地认可,并且得到了领导的高度评价。

3.会计核算为了更好地提高我自己的工作能力和综合素质,我还积极参与了公司的会计核算工作。

我认真学习会计核算的知识,并通过实践,提高了自己的会计水平。

二、工作成果在过去的一年中,我取得了以下工作成果:1.完成了6次审计工作,准确地发现了各种潜在风险和问题,并提出了操作性强的改进方案。

2.在审计报告中,提出的意见得到了所有员工和领导的认可,并有针对性地提出了可行性建议。

3.整合了公司内部审计流程和标准,并负责监督和改进整个审计工作的流程。

4.参与了公司会计核算工作,提高了自己的专业水平和技能。

三、待有改进的地方在过去的一年中,我也认为自己还需要改进以下几个方面:1.对审计法律法规的理解仍需进一步加深,以增强自己对审计工作的专业性和准确性。

2.提高自己的沟通能力,更好地与公司内部各个部门进行沟通和协作,以增强整个团队的合作性。

3.增加自己的工作经验和知识面,不断拓宽自己的视野,为公司的发展贡献更多的力量。

四、总结通过对自己的工作进行总结和分析,我意识到自己虽然已经取得了不少成绩,但仍然需要不断地提高自己的综合素质和专业性,以更好地完成公司的工作任务,并为公司的发展贡献出更多的力量。

审计科述职报告范文

审计科述职报告范文

尊敬的领导,各位同事:很荣幸能够在此向大家汇报审计科的工作情况。

在过去一年里,我们审计科在不断提高自身专业水平的同时,也加强了与各部门的沟通与合作,以保证企业的运营能够更加顺畅和有序。

下面,我将就审计科的工作情况进行一些详细的探讨。

一、审计科在过去一年里的工作成绩过去的一年里,审计科共完成对23个子公司的审计工作,涉及的行业包括建筑、房地产、制造、金融等多个领域。

除此之外,我们还承担了多个重点审计项目,例如互联网金融平台审计、财务数据系统审计等。

总体来看,我们审计工作的覆盖面越来越广泛,同样也是越来越复杂了。

在审计过程中,我们始终按照职业道德准则和审计准则,严格行事,保证了审计过程及结果的公正性和可信性。

同时,我们也不断完善自身管理制度,以进一步提升审计质量和效率。

二、审计科在实践中存在的问题及解决措施虽然我们在过去的工作中取得了许多初步的成绩,但也要看到我们在实践中还存在一些问题。

主要表现在以下两个方面:1.审计资源缺乏由于审计工作所需的资源较多,而我们目前的审计资源有限,因此在完成多个项目的同时,我们还需要不断为其他部门提供咨询服务。

这也导致我们无法在审计过程中投入足够的时间和人力,这往往会影响到审计结果的准确性。

解决措施:我们会进一步与其他部门沟通,理清各项工作的优先级,以便更好地分配资源。

同时,我们还会通过培训和招聘等方式,提高团队的综合素质和工作效率,从而更好地完成工作任务。

2.信息化程度不高信息化已成为了企业高效运营的必要手段。

但是,在我们目前的审计工作中,还存在着信息化程度不高的问题。

例如,现场审计缺乏科技的支持等,这些都会导致审计效率低下,工作难度加大。

解决措施:我们会在信息化建设上加强投入,完善信息化设备和技术支持,以提高审计工作质量、效率和安全性。

更好地发挥信息技术的作用,助力审计科转型升级。

三、审计科未来的工作计划为了更好地发挥审计科的作用,我们还需要不断提升自身的专业水平,不断改进工作方式和方法。

审计述职报告(通用6篇)

审计述职报告(通用6篇)

审计述职报告审计述职报告(通用6篇)时间流逝得如此之快,就算追也追不到,回顾这段时间的工作,相信你有很多感想吧,不妨坐下来好好写写述职报告吧!那要怎么写好述职报告呢?以下是小编整理的审计述职报告(通用6篇),希望能够帮助到大家。

审计述职报告1一、加强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。

今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。

我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。

为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。

二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二、以科学发展观为指导,创新内审工作在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。

本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。

用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。

在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。

通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。

三、工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。

在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。

另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。

审计述职报告范文(通用5篇)

审计述职报告范文(通用5篇)

审计述职报告时间象奔腾澎湃的急湍,它一去无返,毫不流连,回顾这段时间以来的工作,我们取得了不错的成绩,是时候静下心来好好写写述职报告了。

相信大家又在为写述职报告犯愁了吧!下面是小编为大家整理的审计述职报告范文(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计述职报告1今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。

在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。

截止xx年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。

在繁忙的工作中,xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回顾这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速发展,作为我院的职工,我们都由心的感到高兴。

履行工作职责及主要任务完成情况(一)圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。

通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。

调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。

审计个人述职报告范文5篇怎么写

审计个人述职报告范文5篇怎么写

审计个人述职报告范文5篇怎么写审计个人述职报告范文一:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。

今年以来,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。

在执行各项审计任务过程中,我始终严格遵循相关法律法规和审计准则,认真履行职责,圆满完成了各项工作任务。

首先,我深入了解了被审计单位的运营情况和财务状况,通过反复查阅资料和与相关人员沟通,全面了解了该单位的经营模式、内控制度以及财务报表的编制、披露情况等。

在审计过程中,我严格按照审计程序和方法,对单位的各项财务数据进行了全面、准确的核查。

其次,我注重发现问题和提供建议。

在审计过程中,我主动发现并提出了多个问题,如资金流向不明、内部控制不完善等。

同时,我也积极向单位相关人员提出了合理的改进建议,帮助单位完善其经营和财务管理。

最后,我注重工作总结和报告编制。

每次完成一项审计任务后,我会及时总结工作经验并撰写审计报告,向领导和相关人员进行汇报。

在总结报告中,我详细列举了审计过程中的重要发现和建议,并对单位的工作进行了客观、准确的评价。

通过一段时间的工作实践,我感到自己在审计工作方面取得了一定的成绩。

但是,也意识到自己在业务知识和技能方面还有一定的不足之处。

我将继续学习和提升自己,不断提高自己的业务水平和审计能力,为公司的发展贡献更大的力量。

谢谢领导给予我的关心和支持!若您对我的工作有任何意见和建议,请随时告诉我。

我将虚心接受并改进自己的不足之处。

再次感谢领导的支持和信任!此致敬礼XX日期审计个人述职报告范文二:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。

今年以来,我始终以认真负责的工作态度,扎实做好了各项审计工作。

首先,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。

在项目执行过程中,我积极与被审计单位的相关人员沟通,深入了解其运营情况和财务状况,了解单位内部的控制制度和风险特点。

审计科人员述职报告

审计科人员述职报告

审计科人员述职报告尊敬的领导:我是审计科的一名员工,我有幸向您汇报我在过去一年的工作情况和成绩。

在过去的一年中,我认真履行了自己的职责,积极参与了各项审计工作,并取得了一定的成绩。

首先,我始终坚持把工作质量放在首位。

在执行审计任务的过程中,我始终将精确、细致和严谨作为工作的标准。

我在网上会计系统的操作方面进行了深入的学习和研究,提高了自己对财务数据准确性的把握。

同时,我也积极借鉴国内外相关法律法规和审计准则,不断提升自己的专业能力,确保审计工作符合相关要求。

其次,我注重团队协作,努力提高团队的整体效率。

作为审计科的一员,我乐于与同事合作,互帮互助。

在团队内部,我积极参与各种讨论和会议,分享自己的经验和见解。

我尊重每一位同事的意见,协调各方利益,确保审计工作的正常进行。

另外,我注重自身职业发展,努力提高自己的综合素质。

在过去一年中,我积极参加各种培训和学习机会,不断提升自己在审计领域的专业知识和技能。

我还主动学习相关的法律法规、管理知识等,提高自己的综合素质。

我认为只有不断提升自身能力,才能更好地适应和应对未来工作的挑战。

最后,我还积极参与了一些重要的审计项目,为企业的发展和健康运行提供了有力的支持。

我对审计对象的内部控制进行了全面的评估,提出了具体的改进建议,帮助企业提高了风险防控能力。

同时,我也主动参与了一些特殊项目,如重大投资决策的审计等,给出了独立客观的意见,对企业的战略决策起到了积极的推动作用。

总的来说,在过去的一年里,我努力克服各种困难和挑战,不断提升审计工作的质量和效率。

我将继续保持对审计工作的热忱和责任心,注重团队协作,提高自己的专业能力,为企业的发展做出更大的贡献。

谢谢领导的关心和支持!此致敬礼!。

审计述职报告

审计述职报告

审计述职报告审计述职报告(精选15篇)在我们平凡的日常里,报告的使用频率呈上升趋势,报告具有成文事后性的特点。

那么,报告到底怎么写才合适呢?下面是店铺整理的审计述职报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计述职报告1尊敬的各位领导:我是审计XX部的新员工XXX,于20xx年X月X日荣幸地进入本公司,成为XXXX的一员。

由于X月X至X月X请假回校办理毕业相关事宜,目前在公司工作时间为两个月,还处于试用期。

两个月来,在领导的关怀和同事的帮助下,我迅速的融入了XXXX这个大家庭中,对公司的基本情况、文化氛围和审计员的工作职责有了深刻的认识和了解。

作为一个刚毕业的大学生,我自知自身的工作经验和实践能力严重不足,所以从踏入工作岗位开始,我时刻要求自己从实际出发、高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高,认着完成领导交给的各项工作任务,向着“做一名优秀员工”的目标迈出了自己坚实的一步。

根据公司的文件精神,我对照考核指标体系,认真对两个月的工作情况开展自查自评。

下面,我就入职两个月以来工作的情况报告如下:一.目前岗位的职责和工作内容作为审计监察部的审计员,主要职责是负责本部门具体审计工作的落实,配合部门负责人完成公司的审计监察工作。

具体的工作职责如下:1.负责审计监察的具体工作,审前调查和审计通知书的起草、送达。

2.负责审计工作底稿的编制。

3.负责审计工作底稿的汇总并撰写审计报告。

4.负责会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

6.完成总经理和本部门领导临时交办的'其他任务。

二.履职情况入职以来在领导的精心培育和指导下,同事的关心帮助下,我通过自身的不断努力,无论从思想上、工作上还是学习上,都取得了长足的发展和巨大的收获。

思想上,努力转变思想观念,从学生心态向员工心态转变,从单纯的学习理论知识向理论和工作实践相结合转变。

审计工作述职报告范文(7篇)

审计工作述职报告范文(7篇)

审计工作述职报告范文(7篇)审计工作述职报告内容(篇1)审计工作是一门非常具有挑战性的职业。

作为一名审计员,我一直以认真负责的态度对待我的工作,认真地执行每一个审计任务。

在这个工作年度结束之际,我想写一篇总结,回顾一下在这一年里所取得的成果和遇到的困难吧。

一年来,我参加了多个审计项目。

每个项目都有其独特的属性和难度。

虽然这些项目是有些枯燥的,但是我从中学到了很多关于企业财务、运作和管理的知识。

在这个过程中,我完全掌握了审计报告的编写和重要性,同时也掌握了如何根据审计结果提供合理的建议和意见。

我也知道了,在整个审计过程中,审计员需要与客户建立良好的工作关系,并了解客户所处的环境和特殊情况,以便更好地完成审计任务。

在审计期间,我也遇到了一些困难和挑战。

在进行一次小企业财务审计时,我遇到了一位非常顽固的管理人员。

他完全封闭了审计员的工作,对我们的询问不予回答。

我们最后不得不向客户的高层领导请求帮助,才得以完成这个项目。

这样的经历使我更加重视沟通能力和人际交往的重要性。

此外,我还学会了如何与领导、同事和客户建立更加良好的关系,以达到共同的目标。

除了这些,我还在审计过程中磨练了自己的技能和品质。

我尤其在时间管理、检查和资料分析方面取得了很大的进步。

同时在工作中,我也再次明白了一个历史真理——话要说在心里。

无论我们做什么事情,都需要认认真真地对待。

小心谨慎、认真负责的态度是做好工作的必要条件。

总的来说,作为一名审计员,这个年度对我来说是一个学习和提高的机会。

我深深认识到了细心、耐心、坚韧不拔的重要性,并学会了如何与他人协同工作。

同时,我也了解到审计工作的难度和挑战,并明确了自己未来的发展方向。

在未来的工作中,我将持续努力,精益求精,为客户提供最佳的服务和成果。

审计工作述职报告内容(篇2)20xx年是吉林奥莱特公司推进企业改革、拓展市场、持续发展的关键年,同时也是审计部建立、建全公司制度、执行工作的第一年。

在成立的这二个月中,审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕公司整体工作部署和审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。

审计科述职报告范文

审计科述职报告范文

审计科述职报告范文尊敬的领导、各位同事:大家好!我是审计科的小王,在这次述职报告中,我将向大家汇报我在过去一年的工作情况和取得的成绩,同时也会谈到我对未来的规划和目标。

一、工作情况总结过去一年,我在审计科主要负责公司内部审计工作。

在这段时间里,我遵循着审计的基本原则,客观公正地对公司的经营活动进行了全面的审计。

1. 完成的审计项目在过去的一年中,我共完成了10个审计项目,其中包括对公司各个部门的日常运营审计、财务报表审计以及重大经营决策的审计等。

这些审计项目的主要目的是评估公司的风险管理和内部控制体系的有效性,并提供改进建议。

2. 工作成果通过审计工作,我不仅发现了一些存在的问题,而且提供了解决方案和改进措施,帮助公司完善了内部控制体系和风险管理体系。

具体来说,我提出了一些重要的建议,包括加强财务制度建设、优化资金管理流程、改进内部审计程序等。

3. 与各部门合作在过去一年中,我积极与各个部门合作,收集了大量的审计相关数据和信息,提高了审计工作的准确性和可靠性。

与此同时,我也与各部门的负责人保持着良好的沟通和协作,确保审计工作的顺利进行。

二、个人能力提升在过去的一年中,我也意识到了自身能力的不足之处,并积极进行了个人能力提升,以更好地适应公司的需要和未来的发展。

1. 学习和培训我参加了多个与审计相关的培训课程和学习班,学习了领域的最新理论和实践经验。

通过这些培训和学习,我不仅增强了自己的专业知识,而且提高了自己的审计技能和工作效率。

2. 团队合作在过去的一年中,我也积极参与团队项目,与其他审计人员共同合作完成了多个审计任务。

通过与团队成员的合作,我进一步增强了自己的团队合作能力和沟通能力。

三、未来规划和目标基于过去一年的工作经验和个人能力的提升,我对未来有以下几点规划和目标:1. 持续学习和提升我将继续学习和提升自己的专业知识和技能,关注金融审计领域的最新动态和发展趋势,以便更好地适应未来工作的需求。

2024年审计科述职报告范文(2篇)

2024年审计科述职报告范文(2篇)

2024年审计科述职报告范文尊敬的领导:您好!我是2024年度审计科述职工作的员工XXX,非常荣幸能够为您汇报我的工作成果和事务处理能力。

在过去的一年里,我积极投入工作,提升了自身的专业能力和责任担当,充分发挥了团队精神,并取得了一定的成绩。

接下来,我将按照职责要求和实际情况,向您详细介绍我的工作情况。

一、工作任务完成情况在审计科的日常工作中,我始终秉持着严谨、高效和诚信的原则。

我主要负责对企事业单位的财务状况和运营情况进行审计,同时完成各类专项审计任务。

在过去的一年里,我共参与了XX个审计项目,其中包括常规审计、项目审计、特殊审计等。

通过对各类审计项目的参与,我逐渐积累了丰富的审计经验和知识。

1. 常规审计项目:我按照计划,对XX家企事业单位的财务报表进行了审计,主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

在审计过程中,我运用了各种审计方法和技巧,发现了一些重要的审计调整和风险隐患。

同时,我还与业务部门进行了充分的沟通和交流,促进了审计工作的顺利进行。

2. 项目审计:在项目审计中,我主要参与了XX项目的审计工作。

通过对项目的经费使用、工作进展和绩效评估等方面的审计,我对项目的管理情况和效果进行了评估。

通过对审计结果的分析和总结,我发现了项目管理中存在的问题,提出了相关的建议和改进方案。

3. 特殊审计:在特殊审计方面,我参与了XX案件的审计工作。

该案件涉及大量的账目变动、资金流向和交易记录,需要我进行全面细致的审计。

通过对案件的审计,我揭示了涉案方的违法违规行为和财务舞弊行为,为案件的审理提供了重要的证据和依据。

二、专业能力提升情况作为一名审计科的员工,我深知自身的专业能力对工作的重要性。

在过去的一年里,我通过不断学习和实践,提升了自己的专业能力和素质。

1. 学习和培训:我积极参加各类专业培训和学习活动,不断提高自己的专业知识和技能。

通过阅读相关专业书籍、参加学术讲座和研讨会,我了解到了最新的审计理论和方法,为实际工作提供了有力的支持。

审计科人员述职报告范文(三篇)

审计科人员述职报告范文(三篇)

审计科人员述职报告范文尊敬的领导:我是某公司审计科的一名员工,现就我在过去一年中的工作进行述职报告。

一、工作概况:在过去的一年中,我主要负责公司的内部审计工作,负责策划、实施和监督各项审计活动,确保公司的经营活动符合法律法规和内部规章制度的要求,以及促进公司的规范经营和风险控制。

另外我还负责审计报告的撰写和审查,在审计报告中提出审计意见和建议,为公司的决策提供参考。

二、完成工作情况:1. 积极参与了公司的全面风险评估工作,对公司各项业务和部门进行了全面的审计,并编制了风险评估报告,为公司的风险管理提供了有效的参考。

2. 主导了多个重大项目的审计工作,对项目的进展情况、成本控制、风险管理和项目执行情况进行了全面审计,及时发现和解决了各种问题,保证了项目的顺利进行。

3. 参与了公司的财务管理工作,对公司的财务状况进行了审计,及时发现和纠正了财务账目中的错误和问题,在做好财务管理的同时确保了公司的合规运营。

4. 负责对公司的内部控制制度进行审计,发现和解决了一些控制不力的问题,提出了相关改进建议,加强了公司内部控制的执行和管理,提高了公司的管理效率和风险控制能力。

5. 针对行业标准和相关法律法规的变化,及时调整和完善了公司的审计工作程序和流程,提高了审计工作的准确性和有效性。

三、团队合作:作为团队的一员,我积极与同事进行沟通和协作,共同完成各项任务。

在工作中,我主动与其他部门的同事进行合作,及时了解他们在工作中的问题和需求,并为他们提供帮助和支持。

同时,我也积极分享自己的知识和经验,提高团队的整体水平。

四、个人成长:过去一年,我不仅在工作中不断学习和提高,而且通过参加行业培训和学习课程,不断充实自己的知识和技能,提高自己的审计专业素质。

同时,我也积极参与公司的内部培训和交流活动,不断拓宽自己的眼界和思维方式,提高了自己的综合能力。

五、存在的问题和改进措施:在过去的一年中,我认识到自己在沟通和协调能力方面还存在一定的不足。

审计工作述职报告2020优秀5篇范本

审计工作述职报告2020优秀5篇范本

审计工作述职报告2020优秀5篇范本审计工作者,常规性工作,我主动着手,提前准备;临时性工作,充分发挥主观能动性,创造性开展工作,做到忙而不乱,注重工作质量和效率。

下面给大家分享一下关于审计工作述职报告,希望对大家有帮助审计工作述职报告1我校在______年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。

我校内部审计小组根据教育局审计室______年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作主要工作内容:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。

在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。

根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。

各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从______年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。

2024年审计科述职报告样本(2篇)

2024年审计科述职报告样本(2篇)

2024年审计科述职报告样本各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

可以说经过大半年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门领导的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年比一年有起色。

同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。

下面我从三个方面汇报工作:一、xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。

为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,自从我调到审计科后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。

并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。

这些基础工作的进行,为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业,由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。

根据公司领导的要求,我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。

审计述职报告5篇

审计述职报告5篇

审计述职报告5篇审计述职报告篇1各位领导、同志们:一年来,本人在公司领导关心指导、其他同志的帮助支持下,圆满地完成全年的工作和学习任务,在德、能、勤、绩四个方面均取得了一定的进展,同时对自己的弱点也有了清醒的认识,明确了自己的努力方向。

现把一年来的工作、学习情况报告如下:一、履行职务情况我具体分管财务和审计工作,参与领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和监督等方面的工作。

在日常管理工作中,较好地贯彻了公司经营管理方面的规定和精神,在税务工作中较好地维护了企业利益,较好地遵守了国家有关财经法规和上级主管部门的有关规定,在历次税务检查、财务检查中得到了税务部门和主管业务部门的好评和肯定。

1、强化计划管理,各项财务指标圆满完成年初,按照公司的总体部署,组织人员认真测算,反复向公司领导汇报、修改,编制了公司年度财务计划。

在此基础上,通过多次同各单位对接,努力做到科学、合理地分解指标,层层传递了压力,逐级落实了责任。

在计划执行过程中,细化月度计划管理,建立预警机制,及时发现计划执行中存在的问题,对完成计划指标较差、问题突出的单位,组织人员进行重点跟踪监控,及时解决问题,确保了计划平稳运行,圆满地完成了总局下达的各项经济指标。

2、进一步强化成本费用管理,加大成本控制力度。

成本费用的管理是日常财务管理的重要内容,在工作中我突出强调一定要严格控制成本费用支出,加强成本费用的定额管理,健全成本控制制度,认真审核成本费用的发生过程,防止跑、冒、滴、漏现象的发生。

在具体工作中,认真执行公司制定的经费管理办法,加大成本费用控制力度。

同时,最大可能的减免银行债务,,充分利用政策,尽可能减少企业税负。

3、全面落实企业年度生产经营计划,认真落实天保工程核查验收工作年初,按照公司的总体发展要求及施工分布情况,经公司经理办公会讨论通过了企业年度生产经营计划。

经过一年的努力,各单位已经较好地完成了各项指标,为企业加强经营管理、提高经济效益奠定了基础。

审计工作个人年度述职报告范文热门5篇

审计工作个人年度述职报告范文热门5篇

审计工作个人年度述职报告范文热门5篇审计工作者,不断增强自律意识和拒腐防变能力,时刻把握住生活小节,管好自己的嘴和腿,谨慎走好人生的每一步。

在做好表率的同时,认真抓好局领导班子及各科室的廉洁自律教育和监督。

下面给大家分享一下关于审计工作述职报告,希望对大家有帮助审计工作述职报告120______年,本人在市委、市政府的正确领导下,坚持科学发展观的理念,开拓创新,积极进取,争创一流,较好地完成了组织交办的各项任务,现将思想品德,工作业绩及遵守廉政制度情况汇报如下。

一、加强学习,注重修养1、政治坚定,与时俱进。

本人能认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,牢固树立科学发展观,深刻领会并贯彻落实党的十八大和十八届三中全会的精神,明确十八大提出的奋斗目标和为实现奋斗目标该举什么旗,走什么路的问题。

2、爱岗敬业,勤奋向上。

本人热爱审计事业,精通审计业务,具有较强的工作能力和责任感,能够深入第一线,从群众中来到群众中去,视群众为衣食父母,脚踏实地权为民所用,情为民所系,利为民所谋。

扎实工作,出色地完成了组织交办的各项工作任务。

3、坚持原则、顾全大局。

本人有较强的法律意识和政策观念,在实际工作中坚持实事求是,客观公正,能团结同志,乐于助人,顾全大局。

有较强的集体荣誉感和团队精神。

在有利于事业发展的前提下,能把原则性和灵活性结合起来。

二、创新思路,注重实效20______年,本人根据组织安排,除完成局交办的业务工作及其他工作外,主要分管镇村和村三送工作,并兼任村三送工作队队长。

在镇党委政府领导下,把推进危旧土坯房改造当着三送工作为民办实事,办好事的主要内容。

充分发挥镇驻村干部,村两委干部,乡贤促进会的作用,坚持政府主导,群众主体,理事会运作,党员干部带头的原则。

通过组建一组三会工作机制,实行四统一模式,战胜春天多雨的困难,快速推进了危旧土坯房的改造。

努力打造六民工程,深入推进三送工作。

(一)是亲情暖民工程。

本人认真落实干部联系群众全覆盖要求,建立村情台账,确保了吃住在村,双休日、节假日值班,坚持三必问和五必访制度,动态掌握民情诉求,实现联系和帮扶常态化。

审计工作述职报告5篇

审计工作述职报告5篇

审计工作述职报告5篇【篇一】审计工作述职报告20xx年半年审计工作行将告一段落,在近年中,20XX年是北辰业务部人力最为壮盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较美满的完成了预期任务。

现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。

一、主要工作截止当前:总计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得20XX年是质量年,20XX年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,不管从底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历了从不熟练到适合的进程,也逐步体会到新底稿的上风。

例如:1、以往审计中对现金流量表的编制没法体现工作轨迹,即便书写计算进程,单纯的数字加减也没法让人清楚明白计算详情。

新的审计底稿补充了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清楚体现。

使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另外一方面也细化了编制流程,能更轻易发现编制漏洞,即时根据企业的实际情况调剂编制方式。

2、以往审计底稿较为简单,特别对助理职员,很多需要具体复核的科目常常审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,致使审计风险增大。

新的审计底稿从表的数目和表的设置上补充了这方面的不足,将需要实施的程序用各种情势的excel表现,既规范同一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。

经过一个循环的实践,新底稿真正践行了质量年的宗旨,审计质量也为近几年中较为优良的一年。

根据领导的部署,20XX年由我和孟工搭档工作。

我们小组每展开一项工作,都会从实践中摸索经验,以便更好的进步工作效力。

例如:1、公道分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的实行。

2、公道分工,保证现场需要收集的数据循序渐进的完成。

3、清楚划分权限,保证每一个项目专人跟进,不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们相互协助齐心努力下,北辰业务部延续了2020XX年度优秀部分的工作作风,又一次完成了任务。

《审计科个人的述职报告》

《审计科个人的述职报告》

尊敬的领导:我是审计科的一名员工,我非常荣幸地提交我的个人述职报告,向您汇报过去一年来的工作成绩、学习经历和自我成长。

一、工作成绩在过去的一年中,我依照公司的要求和规章制度,按照审计流程和标准要求,在完整地开展了审计工作的同时,担任了几个项目工作的主要负责人,协助并指导团队成员顺利完成了审计项目的审核和审计工作。

具体来说,我在今年的工作中,主要处理以下几个方面的事情:(一)审计项目的组织和展开审计项目对于公司的财务状况和财产关系的排查至关重要。

在这个项目中,我被任命为全组的团队负责人,负责项目的组织和展开。

在完成这项工作时,我要求每个团队成员在时间和质量上都要有严格的规划和监管,由此使得我们的工作进展得非常顺畅,而且没有超出预算的限制。

(二)严格控制审计成本和质量审计成本的高低和质量的稳定是公司主要考虑的因素。

在过去的工作中,我积极管理和协调各项工作,使得审计成本大幅降低,而且在审计质量上也得到了明显的提升,填补了公司进一步完善管理制度和规定的空白。

(三)对于团队其他成员的管理和指导在这个过程中,我认为在团队协作上,沟通和协作是非常重要的,因此我和其他成员保持了良好的沟通和合作。

在过去的一年中,我还积极参与公司的培训和学习计划,不断提高自己的专业技能和管理能力。

(四)四率的达成四率的达成是公司重要的考核标准之一。

在加强培训和提高管理和技能的同时,我通过努力,使得在工作的四率达到了公司的要求标准。

二、学习经历在过去的一年里,我积极学习,增加了新的知识和技能。

我们公司的培训课程非常丰富,我不断参与、听取了相关的培训,如《审计流程》、《企业风险管理》、《数据挖掘》等等。

学习的经历和技能的提升,可以让我在日常的工作中更加游刃有余。

三、自我成长在过去的一年中,我始终保持着良好的工作态度、强烈的责任心和团队合作精神。

在工作中,我不仅锻炼了自己的专业技能、审计知识和管理能力,同时也增强了自身的领导能力、应变能力和创新思维。

2024年审计科述职报告

2024年审计科述职报告

2024年审计科述职报告【____年审计科述职报告】尊敬的领导、各位评委:大家好!我是XX公司____年度审计科述职报告的报告人,今天非常荣幸能够站在这里向大家进行述职报告。

在过去一年的工作中,我全力以赴、积极进取,努力为公司的审计工作做出了自己的贡献。

在此,我想向大家汇报一下我的工作情况和成绩,同时也请各位领导和评委给予指导和支持。

一、工作概况作为一名审计科的成员,我按照公司的安排和要求,认真履行职责,积极参与各项审计工作。

在过去一年中,我主要完成了以下工作:1. 审计计划的制定和执行:我认真参与了公司____年度审计计划的制定,并按照计划的要求,组织开展相关审计工作。

通过制定详细的工作安排和合理的时间节点,使得审计工作能够按照预定的计划步伐进行。

2. 审计程序的执行和检查:我参与了公司各个部门的审计工作,在执行审计程序的过程中,严格按照相关规定进行审核和检查,确保审计结果的准确性和客观性。

同时,我也积极参与了各项专项审计的工作,为公司的风险控制和经营决策提供了有力的支持。

3. 审计报告的编制和提出:我按照公司的要求,及时编制了审计报告,并在审计工作的完成后向公司领导提出。

通过与相关部门的沟通和协调,我解答了他们在审计工作中所遇到的问题,并提出了改进建议,为公司的发展和经营管理提供了重要参考。

二、工作成绩在过去一年的工作中,我取得了一些突出的业绩,主要表现在以下几个方面:1. 优化审计流程:在审计工作中,我不断思考和总结,通过运用信息技术和数据分析手段,优化了审计的流程和方法,提高了审计工作的效率和质量。

在一次业务审计中,我发现了一处重大的风险隐患,并及时向公司领导报告,避免了潜在的风险。

2. 加强团队协作:我深知审计工作需要团队的合作和配合,在工作中我积极与团队成员进行沟通,分享经验和知识。

我带领团队完成了一项重要的审计项目,通过有效的协作和合理的任务分配,顺利完成了审计任务,并得到了领导的一致好评。

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20XX年审计科述职报告20XX年审计科述职报告述职报告各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

可以说经过大半年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门领导的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年比一年有起色。

同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。

下面我从三个方面汇报工作:一、20XX年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。

为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,自从我调到审计科后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。

并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。

这些基础工作的进行,为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业,由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。

根据公司领导的要求,我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。

第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。

第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定,严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。

为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。

一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、如期实施内部核算制度,加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。

首先组织核算人员到车间进行摸底,测算出第一手的基本数据,协助生产实行定产、定员、定岗,重新修订和健全了工资定额,而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度,如网胶使用率由20%提高到40%。

在组织摸底的过程中,我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理,经过审计科的不断咨询调查,发现市场上对该类废品有很大的需求,目前这些废品每月可以为公司增收近万元。

5、为供应部门提供市场信息,降低采购成本针对部门反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20XX年工作计划的一项基本内容。

核查中,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。

例如,采购的钛白粉由原来的每公斤xx元降到xx元,棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元,胶囊壳由原来的每万粒xxx 元降到xxx元,等等,大大降低了采购成本,为公司获取了更多的利润。

6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力配合下,对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计,并发现了一系列问题。

比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。

由此,进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度,对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制,保障公司资产的安全性。

二、工作中存在的不足1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。

在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。

但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。

2、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。

之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。

我一直认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。

正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

三、20XX年的工作计划20XX年审计部的总体工作目标是:在20XX年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。

充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。

在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。

为公司的20XX 创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下五个方面:1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。

20XX 年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。

特别是对车间定额计件工资实行单人单算,体现了审计的公正、公开、公平。

2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。

参照20XX年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。

20XX年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计20XX年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。

但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息。

20XX年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。

全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

20XX年我们还要加强对生产一线成本核算的监管,全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查,以帮助生产车间严格成本核算制度,减少浪费、增加收入。

(1)审查产品的生产是否是按计划生产的,是否有审批手续。

(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用,有无出库单,出库单的办理是否严格按手续,程序是否合规,包装物的耗用是否与产量一致。

(3)生产产品的成本计算是否正确,包括直接材料、直接人工等是否有依据手续,并要与计划消耗数量相比较,找出节、超原因(4)设备的保养保护。

4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利,20XX年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作,每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计,全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、积极配合销售公司,加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查,重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查,以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。

规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。

总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。

为公司的不断壮大作出最大限度的贡献!述职报告各位领导、各位同事:大家好!20XX年已经过去,在过去的一年里,在公司领导的关怀和支持下,在各分厂各部门及各位同事的积极配合帮助下,我和综合办的全体同事一起,立足于本职岗位,认真履行职责,扎实工作。

这一年,我严格要求自己,按照公司的要求,紧紧围绕公司的中心工作,牢固树立为企业服务的宗旨,发挥职能作用,兢兢业业工作,踏踏实实做人。

一年来,深入贯彻落实科学发展观,构建和谐。

不断改进工作方法,提高工作效率,增强工作的系统性、科学性,工作模式上有了新的突破,工作方式上有了较大的改变,在大家不懈的努力下,比较圆满地完成了综合办各项工作目标,取得了一定成绩。

正在积极向着团结、务实、高效的奋斗目标稳步迈进。

综合管理办公室主任,主要工作职责是:主持综合办的全面工作;指挥实施综合办员工完成各项事务工作;为公司方针目标和任务完成,承上启下、沟通协调;抓好公司行政管理,落实公司后勤保障,当好领导的参谋和助手。

现将一年来的主要工作情况述职如下,不当之处,请各位领导和同志们指正:一、协调服务工作作为综合办的负责人,自己清醒地认识到,综合办是总经理直接领导下的综合管理机构,是承上启下、沟通内外、协调左右、联系各方的枢纽,时刻推动各项工作朝着既定目标前进的中心。

特别在东西厂区的整体管理中,根据上级领导的指示精神与具体要求,传达工作指令,监督工作落实,以上级领导的工作思路、决策为主线,充分发挥自己的职能作用。

特别是在劳务派遣工作、劳动争议案件处理、职工文化活动、周边关系协调等方面以及公司有关文件、各类稿件的撰写起草都能较好的完成任务。

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