现场审核清单
ISO现场审核资料
ISO现场审核资料清单(只需准备与本组织相关资料即可)
1. 文件:特别是工艺文件、检验规程、产品出厂检验标准及有效(未过期的)版本、企业的法律法规。
2. 管理评审计划和实施记录(评审报告等)。
3. 内审计划和实施记录(内审报告等资料)
4. 合同、订单及其评审记录
5. 设计、开发项目的资料及实验记录等
6. 合格供方名单及采购计划实施情况的证据
7. 生产(服务)过程控制运行实施情况的证据
8. 计量、测量装置及其检定合格证书
9. 原材料、半成品、成品检验记录及型式试验报告
10. 合格品记录及不合格品处理的记录
11. 顾客满意度调查表的证据
12. 数据分析应用情况及记录
13. 管理体系改进的内容及纠正/预防措施实施情况
14. 企业的现在使用的管理手册、程序文件。
CMA现场评审提供资料清单老师C
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现场评审调阅资料清单
请实验室提前准备好,在首次会议前放在工作台上(也可带老师去档案室或电脑上查看)。
1、手册、程序文件
2、标准
3、经历检验报告含原始记录、检测委托书,每个检测对象1・3份
4、标准查新记录,使用英文版标准的能力核查记录(中文翻译版)
5、测量不确定度评价报告
6、能力验证和实验室间比对报告,或报名信息
7、质控计划和实施记录
8、对检测结果有影响的消耗品受控清单、采购/验收/领用记录(如涉及)
9、有证标准物质受控清单,管理规定(如涉及)
10、电磁环境、地线、电源、照明,以及温湿度检测记录。
社区现场审核准备材料清单
社区现场审核准备材料清单1、各被查单位的档案中都有此文件。
2、两年促进工作方案。
方案中包括原来确立的项目和新增加的项目。
3、两年来的工作计划。
4、党委会和行政主任会议研究安全社区促进工作的会议记录。
5、两年创建工作的各种宣传品。
6、领导分工文件。
7、修订后的各项目组职责8、修订后的各种规章制度。
9、培训工作记录即影像资料。
11、宣传活动工作记录及影像资料。
12、领导给基层送安全及到基层检查创建工作文字记录及影像资料。
13、必要的创建投入单据。
各项目组应准备的资料1、项目计划书2、项目促进方案3、工作人员分工职责。
4、各种规章制度。
5、各种会议记录。
6、各种活动记录7、各种检查记录。
社区、单位应准备的资料办事处促进委员会下发的各种文件。
本单位的创建领导机构的文件。
本单位创建人员分工后的职责。
修订后的各种规章制度。
2011年创建工作计划。
2011年创建工作方案。
开展的各种活动记录(影像资料)社区培训课程表。
参加培训的签到簿。
各种检查记录。
各工作场所的基础性文件安全组织和健康组织规章制度和检查记录培训计划和考试结果防护用品和发放登记劳动保险原始记录。
健康教育活动记录。
参与社区创建活动的原始记录和影像资料项目推进工作场所促进项目1、有完备的档案资料。
2、现场有必要的安全与健康的宣传氛围。
3、有必要的劳动防护装备。
4、有足够的安全设施。
5、安全管理人员和特种作业人员能够持证上岗。
6、各种安全标志齐全。
7、重大危险源处有明显的标志和操作规范。
8、没有明显的安全隐患。
9、九小场所没有三合一现象。
10、工作现场较为整齐划一。
11、对所有工作着的人员都要有必要的保证健康的规定和提示。
12、建筑工地的所有民工都要经过培训,并且有考试记录;配备必要的劳动安全防护用品。
13、进行三级培训。
九小场所“六个一”管理法1、一份安全目标责任书2、一份安全承诺书2、一个(组)灭火器4、居委会一块动态管理牌5、一套自我管理制度6、一个月一次定期检查督促。
GRS认证审核现场清单及三大准则
GRS认证审核现场清单及三大准则1.劳工权益保护:审核人员会对企业的劳工权益保护措施进行检查,包括但不限于禁止童工、强迫劳动和歧视等违法行为,是否遵守当地和国际劳工法规,是否提供合理的工作条件和薪酬待遇等。
审核人员会查看企业的劳工合同、工资单、工时记录等相关文件,并与员工进行面谈,以确保企业的劳工权益保护措施符合要求。
2.环境保护措施:审核人员会对企业的环境保护措施进行检查,包括但不限于废水、废气、固体废弃物的处理方式,是否符合国家和地方的环保标准,是否采取措施减少能源和资源的浪费,是否进行环境影响评估等。
审核人员会查看企业的环保合规文件、监测数据和改善计划,并与环保部门负责人进行面谈,以确保企业的环境保护措施符合要求。
3.供应链管理:审核人员会对企业的供应链管理进行检查,包括但不限于原材料采购、产品生产、销售与物流等环节,是否有相关的政策和程序来管理供应链的社会和环境风险,是否对供应商进行评估和监督,是否有相关的培训计划来提高供应商的意识和能力等。
审核人员会查看企业的供应链管理文件、供应商评估报告和培训记录,并与采购和生产部门负责人进行面谈,以确保企业的供应链管理符合要求。
除了以上审核现场清单1.透明度:企业需要向GRS提供详细的经营信息,包括但不限于企业组织结构,劳工和环境数据,政策和程序等。
这样做可以增加企业的透明度,让消费者和利益相关方了解企业的社会责任和可持续发展的情况。
2.审核和验证:GRS会派出独立的审核人员对企业进行审核和验证,确保企业的社会责任和可持续发展措施符合GRS的标准和要求。
审核人员会对企业进行现场检查,并与员工和相关部门进行面谈,以获取真实和准确的信息。
3.持续改善:GRS认证不仅仅是一次性的认证过程,而是一个持续改善的过程。
企业需要制定和执行持续改善计划,定期更新和改进社会责任和可持续发展措施,并向GRS提供相关的报告和证明。
GRS也会定期进行监督和评估,确保企业的持续改善工作符合要求。
检查清单和现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表第页共页
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表。
三体系现场审核准备资料清单
53 质量部 不合格品记录
54 质量部 质量月报或质量情况目标统计
55 质量部 计量器具台账及仪操作规程
56 质量部 校正计划、内/外校记录/报告
57 生产部 生产作业指导书
58 生产部 生产过程记录
59 生产部 工艺流程图
60 生产部 生产计划
61 物流 产品防护规定
62 仓库 仓库管理规定、出入库记录
针对识别的法律法规,应对是否满足适用条款规定要求进行 评价,形成评价报告,对未满足法律法规要求的情况应制定 改进措施,并跟踪措施的实施情况和效果。 1.各类事故事件报告、通报。 2.各类事故事件的分析会记录。 3.对各类事故事件采取措施、跟踪验证记录。 包括灭火器、消防栓等
可以写没有
隐患整改记录 1.灭火器不能有1211灭火器,发现之后立即处理掉。确保主 要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地 面放置。要有明显的灭火器存放标志。 2.各重大危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明 显的安全隐患。要求沟有盖、轴有套、轮有罩。平台护栏齐 全。 3.现场不得有杂物堆放,不得堵塞安全通道。各安全出口不
全员
1.评价内容应就包括三种状态(正常、异常和紧急状态)、 三种时态(过去、现在和将来)和环境七大类别(大气排放 、水体排放、废弃物处置、土地污染、对社区的影响、原材 料与自然资源的消耗、其他地方性环境问题 )、20类事故分 类和职业病类别。 2.控制措施计划应具体、适用、可操作性强,应包含运行控 制、应急控制、管理方案控制三种控制手段。
S
25 体系 各种安全会议、安全检查记录和台
S
26 体系 现场
S
27 人力 组织结构图及其员工职责,权限 28 人力 年度培训计划 29 人力 相应的培训记录
BSCI现场核查内容和审核文件清单
BSCI现场核查内容和审核文件清单BSCI验厂是指BSCI(Business Social Compliance Initiative),即倡议商界遵守社会责任组织对BSCI组织成员的全球供应商进行的社会责任审核,主要包括:遵守法律、结社自由和集体谈判权利、禁止歧视、补偿、工作时间、工作场所安全、禁止使用童工、禁止强迫劳工、环境和安全等问题。
目前BSCI吸纳了来自11个国家的180多个会员,大多数是欧洲的零售商和采购商,他们会积极主动的推动他们在世界各国的供应商接受BSCI验厂以改善他们的人权状况。
一、现场检查内容1、消防设备、灭火器及其安装地方2、紧急出口、逃生路线以及它们的标记/标示牌3、有关安全卫生的问题:设备,人员以及培训等4、机器、电力设备以及发电机5、蒸汽发生器和蒸汽排放管6、室温、通风以及照明情况7、总体的清洁和卫生8、卫生设施(厕所、洗手间以及饮水设施)9、必要的福利和便利设施,例如:病房,急救包,饮食区,咖啡茶水区,儿童养育院等10、宿舍/住房情况(如提供给员工)二、审核涉及的文件1、营业执照2、公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布3、公司组织架构图-(相关人员名片)4、(公司)厂区/厂房平面图5、1SO9000,ISO14001,SA8000等证书/审核报告,其他客户或机构社会责任审核报告6、安全卫生风险评估和防护文件及记录7、成本计算和能力规划文件8、成本计算和产能规划的文件及其记录9、公司根据BSCI要求对分包商评选程序及相应的评审记录。
10、政府对工厂设施或设备的相关证明(建筑验收合格证、消防验收合格证等)11、有关社会责任的书面声明,特别是针对童工、女工、歧视、强迫劳动、工时、赔偿、卫生及社会设施、安全、结社自由和集体谈判等12、厂纪、厂规13、保安责任规定/合同或保安上岗证14、工厂工作时间及其加班的书面政策15、工作时间、加班记录(12个月)16、员工自愿加班政策或记录17、生产记录、计件工人的产量记录(现场抽检)18、当地政府的加班批文或综合计时批文19、工资表、其中包括最近一个月基本工资和加班费的汇总(近12个月)20、提供员工的工资条21、当地最低工资文件22、工厂工资及其福利的政策23、、社会保险的交费文件及其发票(最近3个月)24、有薪年假及其国家带薪假期的休假及其工资支付记录25、妇女员工的产假规定及其相应记录26、员工扣款及其纪律罚款的记录27、招工指引/程序28、全部员工的人事档案(附有身份证复印件)、劳动合同29、未成年工登记表及工作安排30、体检记录31、请假单32、离职记录33、警告信34、与工会代表或工会达成的书面协议,投诉及其措施记录35、工会组织会议记录/工会代表责任36、饮用水测试记录/报告或水质可以饮用的正面37、排污许可/环保检测报告38、食堂卫生许可证/食堂员工健康证39、车间有毒有害作业环保监测报告40、特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格(操作)证书41、设备维修工/技工资格证书42、锅炉,压力容器使用登记证/年检合格证43、司炉上岗证44、有关健康安全的培训文件及相应记录(如消防演习、机器操作安全、化学品安全等)45、化学品的物料安全数据表46、急救人员的证书47、电梯及其政府规定的特种设备的安全检查正面48、过去一年的工伤记录/报告49、SA8000社会责任要求的相关体系文件50、公司员工SA8000社会责任要求的培训记录51、定期的SA8000社会责任管理体系的内部管理评审记录52、对SA8000社会责任要求的员工最低需求保障的评估记录53、对所有分包商、供应商的社会责任监控评估程序及其记录54、童工补救程序三、零容忍问题1、童工1)年龄未满15周岁的工人(或者若该国规定的最低法定年龄,则是年龄未满14周岁的工人)2)未满18周岁的工人遭受最恶劣形式的童工劳动(强迫劳动、卖淫、色情和非法活动) 2、强迫劳动和非人道待遇1)不允许工人按自身意愿离开工作场所(车间),包括不按其医院强迫他们加班工作2)使用暴力或暴力威胁恐吓工人,并迫使他们工作3)非人道或有辱人格的待遇、体罚(包括性暴力)、精神或身体胁迫和/或言语虐待3、职业健康与安全对工人健康、安全和/或生命构成迫切和主要威胁的职业健康与安全违规行为4、不道德的商业行为1)尝试贿赂审核员2)故意在供应链中做出虚假陈述(如隐瞒生产车间)5、所有问题必须符合下列条件方可被视为零容忍问题:1)审核时公然出现的问题2)事实且已经证明------文章结束-----。
QMS现场审核检查清单及记录模板
QMS现场审核检查清单及记录模板一、引言QMS(Quality Management System)现场审核是评估公司质量管理体系是否符合相关标准要求的重要环节。
为了确保现场审核的准确性和一致性,制定了本文档,包含了QMS现场审核检查清单及记录模板。
二、审核前准备1. 确定审核范围及目标在进行现场审核之前,需明确审核的范围,并设定明确的目标以保证审核的焦点和准确性。
2. 编制审核计划制定详细的审核计划,包括审核日期、时间、地点、参与人员等信息,并确保所有相关人员都知晓审核计划。
三、现场审核检查清单根据标准要求及公司的实际情况,编制现场审核检查清单。
清单的内容应全面覆盖质量管理体系的各个方面,确保全面、全面地评估质量管理体系的健康程度。
下面是一个现场审核检查清单的样例:1. 审核对象:(填写审核对象的名称)2. 审核范围:(填写审核范围的具体内容)3. 标准要求一:(填写标准要求一的具体内容)- 审核问题1:(填写问题描述)- 审核问题2:(填写问题描述)- 审核问题3:(填写问题描述)...- 审核问题N:(填写问题描述)4. 标准要求二:(填写标准要求二的具体内容)- 审核问题1:(填写问题描述)- 审核问题2:(填写问题描述)- 审核问题3:(填写问题描述)...- 审核问题N:(填写问题描述)(根据需要,继续添加其他标准要求和对应的审核问题)四、现场审核记录模板在现场审核过程中,需要记录下每一个问题的审核情况以及相关的整改措施和结果。
以下是现场审核记录的模板示例:1. 审核对象:(填写审核对象的名称)2. 审核日期:(填写审核日期)3. 审核人员:(填写审核人员的姓名)审核问题一:- 问题描述:(填写问题描述)- 整改措施:(填写整改措施)- 整改结果:(填写整改结果)审核问题二:- 问题描述:(填写问题描述)- 整改措施:(填写整改措施)- 整改结果:(填写整改结果)(根据需要,继续添加其他审核问题及对应的记录)五、审核结论与报告根据现场审核的结果,制定审核结论并编写审核报告,包括审核的主要发现、问题的整改情况、建议等内容。
2024年卫生专业技术资格考试现场审核所需材料
2024年卫生专业技术资格考试现场审核所
需材料
2024年卫生专业技术资格考试现场审核所需材料可能会根据具体要求有所不同,以下是一般情况下可能需要准备的材料清单:
1. 身份证明:身份证或其他有效身份证件原件及复印件。
2. 学历证明:相关学历证书原件及复印件,包括本科和硕士研究生学位证书、毕业证书等。
3. 基本信息表:填写个人基本信息的表格,可能由考试机构提供。
4. 报名确认表:确认报名信息的表格,可能由考试机构提供。
5. 照片:近期免冠彩色照片若干张,具体数量以考试规定为准。
6. 相关证书:如果有相关职业资格证书、培训证书等,也需要提供原件及复印件。
7. 工作经历证明:工作单位出具的工作经历证明信原件及复印件,一般包括单位名称、职务、任职时间等内容。
8. 个人简介:简要介绍个人教育背景、工作经历和专
业技能的文档。
9. 其他材料:根据考试要求可能还需要提供其他特定的材料,如执业注册证书、学术论文等。
请注意,以上材料只是一般情况下的参考清单,具体要求可能会因不同地区、考试科目和考试机构而有所差异。
在报名前,建议您详细阅读招生信息、考试通知以及相关规定,确保准备齐全。
供应商现场审核提交清单
供应商现场审核查验清单
1、企业营业执照复印件
2、企业管理体系证书(TS/IATF16949\ISO9001\ISO14001\ISO18001)
3、公司年度绩效指标及达成情况
4、年度培训计划、特殊岗位清单及相关证书。
5、测量仪器、检具清单(随机抽取检查对应外校报告)
6、合格供应商名录、供应商绩效评价记录
7、最近一月的进货检验记录
8、质量月报包含(上月进料、过程、成品总体情况)不合格品处置单
9、产品的出货检验标准、规范、最近一月出货检验记录。
10、最近一月的生产计划及生产计划达成情况统计记录。
11、设备、工装台账、设备年度保养计划、对应的保养记录、工装验收保养记录
12、合同订单台账、合同订单评审记录、最近一月的合同订单交付达成情况。
13、重要关键原材料的第三方材质检验报告。
ISO9000-QMS质量管理体系现场审核检查指导清单
6.是否有相应的跟踪活动?跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见8.5.2)并形成闭环?
7.内审过程是否制定了相应的目标及评价方法,是否进行了监视和测量。
直接对应的标准要求:8.2.2
应满足的标准相关要求:
4)是否在相关职能和层次上建立了相应的质量目标?
5.职责与权限
询问最高管理者对质量管理体系有效运行相关的部门及岗位的职责,权限和相互关系是否予以规定和沟通?如果有文件,查相关文件。
6.问最高管理者,保证资源的职责是如何落实的,是以文件方式,还是口头指令,若口头指令可展开询问,核实其他人的回答与最高管理者陈述一致,则无问题,否则指出问题;最高管理者自己控制哪些资源,资源的内容,是否存在问题。
4.1、4.2、5.4、
5.5.1、6.1、8.2.3、8.4、8.5
审核部门和人员:
过程或活动:
人力资源管理
1.是否明确了从事影响产品质量工作的不同岗位人员的能力要求(从文件或询问岗位人员予以证实)?能力要求是否合理,是否与组织的实际岗位情况相适宜?
2.是否从教育、培训、技能和经验方面考虑对其能力的判断?
4)是否就质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价?
5)是否评价质量管理体系改进和机会变更的需求?
6)管理评审输出是否包括:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进;
b)与顾客要求有关的产品的改进;
c)资源的要求。
6.管理评审是否有记录?
7)管理评审中提出的任何决定及采取的各种措施是否进行跟踪并记录?
3.在文件发布前对其充分与适用性进行批准;
4.是否规定进行文件评审的时机并实施评审?是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新,并再次得到批准?
工程开工安全条件现场审查资料清单范文(二篇)
工程开工安全条件现场审查资料清单范文一、工程概况1. 工程名称:XX工程2. 工程地址:XX地区3. 建设单位:XX公司4. 施工单位:XX施工公司5. 安全监理单位:XX监理公司6. 专业监理单位:XX监理公司二、现场安全责任人及人员配备情况1. 现场安全责任人:XX姓名2. 安全员:XX姓名3. 监理人员:XX姓名4. 施工队长:XX姓名5. 安全队长:XX姓名三、施工现场危险源辨识及防控措施1. 危险源辨识报告:包括危险源调查、辨识和评估结果2. 危险源控制措施:详细描述各类危险源的防控措施,如高处作业、档案资料的存放、施工机械设备的运行等3. 安全技术措施:列举采取的安全技术措施,如安全防护网的设置、电气设备的接地等四、施工现场安全设施及安全操作规程1. 安全警示标识牌:包括施工区域划定、禁止通行、安全警示等标志牌的设置情况2. 安全通道设置:描述现场安全通道的划定和设置情况3. 安全防护栏杆:详细描述现场各类安全防护栏杆的设置情况,如高处安全防护栏杆、施工现场封闭等4. 安全警示标识牌使用规定:描述各类安全警示标识牌的使用规定,如颜色、内容等5. 安全操作规程:列举现场安全操作规程,如高处作业、机械设备操作等五、施工现场应急救援措施1. 应急救援预案:包括突发事件应对措施、事故应急救援措施等2. 应急通道设置:描述现场应急通道的划定和设置情况3. 应急设备配置:列举应急设备的配置情况,如灭火器、急救箱等六、施工现场专项安全措施1. 施工机械设备安全措施:详细描述施工机械设备的安全控制措施,如起重机械使用及调试、交接班制度等2. 施工车辆安全措施:描述施工现场各类车辆的安全控制措施,如行车路线划定、限速等3. 焊接和切割安全措施:列举焊接和切割作业的安全控制措施,如防火措施、防护措施等七、施工现场安全员巡查记录1. 巡查记录表格:包括巡查时间、巡查地点、巡查内容等2. 时间与地点统计:统计巡查时间和巡查地点的次数八、施工现场安全培训记录1. 安全培训记录表格:包括培训时间、培训内容、培训人员名单等2. 参与人员统计:统计参与培训的人员名单及人数以上便是工程开工安全条件现场审查资料清单的范文,详细列举了资料清单中的内容,可根据具体需求进行调整和补充。
现场审核检查清单及内审检查表
受审核单位:领导层No.01
标准法规条款
体系文件编号
现场检查清单
审核情况记录
判定
4.1 4.2.1 4.2.2 5.1~5.6 6.1 8.1 8.5.1
4.1
5.4.2
总要求及体系策划
质量手册
与领导层交谈:
1、公司建立体系的目的?总体思路是否明确?如何策划?
2、组织是否按标准要求建立体系,形成文件,加以实施和保持并持续改进其有效性
至今,体系暂无较大变更。
公司制定的质量手册,确定了QMS所需过程及其顺序和相互作用,制定了检验规范、操作规程等作业文件,配备了体系运行所需的资源,建立了测量分析和监视手段及信息反馈渠道等。对监视和测量过程中发现的不符合,及时采取纠正和预防措施,已基本形成了较为有效的改进机制,按GB/T19001—2008标准。
3.贯标以来,公司目标完成情况如何?
公司建立了《质量目标实现情况检查表》,将公司的质量目标分解到各个职能层次,并每个月进行一次考核,以确保目标的实现。
公司及各个部门的质量目标已经考虑到产品质量的要求,符合标准和公司质量方针的要求。
√
5.5.1
职责和权限
质量手册
如何对组织内部的职责和权限进行分配、并进行沟通?
3通过对不合格品控制、数据分析及纠正、预防措施的实施,达到持续改进QMS的目的。
4以上的测量、分析和改进过程,由生产技术部、业务部等运用数据统计等的统计技术,对供方的合格率、质量目标完成情况、产品的检验合格率及交货合格率、顾客满意程序等进行统计分析。
√
8.5.1
持续改进
如何持续改进质量管理体系的有效性?纠正和预防措施的实施情况如何?
3、确定了哪些外包过程?是否明确了控制要求?
现场评审前准备工作清单
现场评审前准备工作
1、人员现场观察计划和记录(2023和2024共2年)
2、人员的能力确认和授权记录ok
3、设备的标识、校准报告和期间核查记录(2年计划)、领用记录
4、检验报告和记录
5、公正性风险管理ok
6、风险责任险ok
7、不符合的整改ok
8、机构间比对一览表ok
9、营业执照+经营范围ok
10、管理体系的修改申请、发放回收记录、受控文件清单、查新记录
11、评审员接待安排、陪同人、机票、联系等(和实验室一起)
12、现场评审试验现场、委托单、检验方案
13、首次会议汇报材料-检验机构的准备的介绍(和实验室一起)ok。
客户现场产品审核所需资料清单
产品审核准备资料 资料清单
人员培训记录 人员技能矩阵图 设备保养记录 项目小组清单 设备维修记录 模具维护保养记录 模具清单 工装夹具清单 工量具校验记录 检量具清单 检验作业指导书 设备调试管理规范 生产制造程序 车间平面图 材料采购合同 材料清单 材料检验记录 材料第三方检验记录 过程检验记录 样件交付检验记录 产能调查表 关键特性清单及控制方式 样件试制问题清单及解决方案 包装方案 各阶段会议纪录 客户图纸 工艺卡片 项目进度计划表 过程流程图 FMEA CP CPK源自备注 生产/品质 生产/品质
如有 分供方 含材料报告 全尺寸报告
含转换图
33 PPK 34 CMK 35 MSA 36 开发目标 37 小组可行性审查 38 管理者支持 39 BOM清单 40 试生产计划 41 生产作业指导书 42 新设备、工装和实验设备检查表 43 产品/过程质量检查表 44 场地平面布置图检查表 45 过程流程图检查表 46 控制计划检查表 47 变更管理 48 可追溯性管理 49 50 51 52 53 54 55 56 57
工程开工安全条件现场审查资料清单模版
工程开工安全条件现场审查资料清单模版一、项目概况1.1 工程项目名称:1.2 建设单位:1.3 施工单位:1.4 监理单位:1.5 审查单位:1.6 审查开始时间:1.7 审查结束时间:二、现场安全条件2.1 施工现场整体布置是否符合相关规范和要求?2.2 施工现场出入口是否明确标识和设立相应警示标志?2.3 施工现场是否设置了安全通道,并保持通畅?2.4 施工现场是否进行统一管理,确保施工人员的安全?三、安全生产措施3.1 施工单位是否制定了详细的安全生产方案?3.2 施工单位是否根据工程实际情况,制定了相应的施工工艺和安全技术措施?3.3 施工单位是否安排了专职安全生产管理人员,并进行相应培训?3.4 施工单位是否制定了应急预案,并组织演练?四、施工设备和工具4.1 施工设备是否符合相关安全标准,并经过有效的检查和维护?4.2 施工设备是否设置了防护装置,并进行了有效的安全警示和提示?4.3 施工设备是否具备有效的故障报警和应急停机功能?4.4 工人使用的手持工具是否完好并符合相关安全规范?4.5 施工现场是否设置了相应的安全警示标识,并进行了有效的宣传教育?五、材料管理5.1 施工材料是否符合相关质量标准,并经过了质量检查和验收?5.2 施工材料的存放是否符合相关规范和要求?5.3 施工材料是否具备有效的防火、防爆和防腐蚀措施?5.4 施工现场是否进行了材料的合理堆放和分类管理?六、施工人员6.1 施工人员是否具备相应的从业资格证明和安全教育培训证书?6.2 施工人员是否经过了安全教育和培训,并具备相关安全意识和技能?6.3 施工人员是否佩戴了必要的个人防护装备,并正确使用?6.4 施工人员是否按照相关规范和要求进行作业,并遵守安全操作规程?七、施工现场环境7.1 施工现场是否进行了环境保护和污染防治措施?7.2 施工现场是否保持清洁整齐,避免堆放垃圾和杂物?7.3 施工现场是否设置了合理的通风和照明设施?7.4 施工现场是否进行了防尘、防噪音和防辐射的措施?八、安全巡查和监督8.1 监理单位是否对施工现场进行了定期巡查,并制定了相应的巡查记录?8.2 施工单位是否建立了健全的安全管理制度,并落实到日常施工中?8.3 施工单位是否落实了各项安全措施,并进行了相应的安全监督?8.4 审查单位对施工现场的安全情况是否进行了充分的监督和检查?九、存在问题和整改措施9.1 在现场审查中发现的主要问题:9.2 针对存在的问题,相应的整改措施是:9.3 对施工单位在问题整改过程中的监督和指导措施是:十、现场安全评价10.1 按照现场审查资料清单的内容,对施工现场的安全条件进行综合评价:10.2 对施工单位在安全管理方面的优点和不足进行评价:10.3 对审查单位在安全监督和指导方面的意见和建议:十一、审查结论11.1 综合评价结果表明,施工现场的安全条件符合相关要求:11.2 综合评价结果表明,施工现场的安全条件存在问题,需要施工单位及时整改:十二、审查意见和建议12.1 对施工单位在安全管理方面的意见和建议是:12.2 对审查单位在安全监督和指导方面的意见和建议是:12.3 其他需要注意的问题和建议是:以上是工程开工安全条件现场审查资料清单模版,供参考使用。
社区现场审核准备材料清单
社会工作师现场审核需要带什么?
一般社会工作师资格审核具体是指审核你的社工工作年限及学历是否已达到报考条件要求,如果两者任意一条没达到就算考试通过也不会给你颁发证书。
具体要看当地省份考务通知是考前审核还是考后审核。
现场资格审查时,新考生须提供报名材料参考如下:
(1)《社会工作者职业水平考试报名表》(加盖单位公章)1份。
(2)《社会工作者从事社会工作年限证明表》1份;
“新考生”所提供的《社会工作者从事社会工作年限证明表》,需考生所在单位(与社会工作有关)和对应行政层级(省、市、县)的政府民政部门进行审核并盖章。
即工作单位属县级及以下的在县级民政部门审核盖章,属市级的在市级民政部门审核盖章,属省级的在省民政部门审核盖章。
(3)教育行政部门认可的国民教育系列学历、学位证书原件及复印件1份;
(4)考生身份证原件及复印件1份;
(5)按照报考条件需提供助理社会工作师资格证书的,考生携带证书原件及复印件1份。
考生需如期参加现场资格审查,逾期未参加的,按自动放弃本次考试处理,当次全部科目成绩无效。
节能技改项目现场审核收资清单
《节能技改项目现场审核》项目单位须提供资料清单
一、企业整体情况
1.企业基本情况(性质、成立时间、生产工艺、产品结构、产能、经营状况、总体用能情况等);
2.企业能源管理情况:能源管理机构、能源管理网络、能源管理制度(包括能源计量、统计等);
3.企业能源审计报告、清洁生产报告;
4.改造前一年以及改造后至审核日《工业企业能源购进、消费与库存》(P201表)、《工业产销总值及主要产品产量》(B201表)、《工业企业主要经济指标》(B202表);
5.改造前一年以及改造后至审核日,企业内部能源统计报表、生产报表;
6.企业固定资产台账、财务报表及帐簿、会计凭证等财务资料。
二、改造项目方面
1.企业提交的财政奖励资金申请报告;
2.项目可行性研究报告;
3.项目的备案、核准或批准文件;
4.项目单位与改造施工单位签订的改造施工合同、竣工验收记录;5.改造前一年以及改造后至审核日,改造依附的主体运行记录;
6.改造设备的购买合同、设备购买发票、设备使用说明书;
7.改造设备清单,包括型号、数量、功率等主要参数、所属车间;8.改造前后计量器具配备情况(包括名称、型号、量程、精度等)9.改造前一年以及改造后至审核日,燃料热值报告(如有);
10.改造设备测试报告(如有);
11.其它与本项目相关的能源、财务资料。