常年税务顾问服务协议范本
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合同编号:_______
常年税务顾问服务协议范本
甲方(委托方):__________
乙方(顾问方):__________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方常年税务顾问服务事宜,达成如下协议:
一、服务内容
1.1 乙方作为甲方的常年税务顾问,为甲方提供专业的税务咨询服务,包括但不限于:
(1)提供税务法律法规、政策等方面的咨询,协助甲方了解并遵守相关法律法规;
(2)提供税务筹划建议,协助甲方优化税务结构,降低税务风险;
(3)提供税务申报、纳税等方面的咨询,协助甲方完成税务申报工作;
(4)协助甲方处理税务检查、税务审计等事项;
(5)提供其他与税务相关的咨询服务。
1.2 乙方在提供服务过程中,应遵循专业、客观、公正的原则,确保提供的信息真实、准确、完整。
二、服务期限
2.1 本协议的服务期限为____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如甲乙双方同意续约,应在本协议到期前一个月内签订书面续约协议,明确续约期限及服务内容。
三、服务费用及支付方式
3.1 乙方为甲方提供常年税务顾问服务的费用为人民币____元(大写:____元整)。
3.2 甲方应在本协议签订后__个工作日内,将服务费用支付至乙方指定的账户。
四、保密条款
4.1 双方在履行本协议过程中,应对对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息予以严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
4.2 本协议终止或解除后,双方仍应继续承担保密义务。
五、违约责任
5.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付赔偿金,赔偿金为本协议服务费用的__%。
5.2 若乙方提供的服务存在重大失误,导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决
6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):
__________
甲方代表(签字):__________ 乙方代表(签字):
__________
签订日期:____年__月__日
附件:服务内容详细说明(见附件)
注:本合同范本仅供参考,具体合同内容请根据实际情况进行调整。
=====本合同可使用更广泛的场景,特设增加场景及条款=====特殊应用场合及增加条款:
1. 针对跨国公司:
- 增加条款:规定乙方需具备国际税务筹划能力,熟悉国际税收法律法规;
- 增加条款:明确乙方为甲方提供跨国税务合规、跨境交易税务筹划等服务;
- 增加条款:约定乙方协助甲方应对跨境税务争议、国际税务审计等事项。
2. 针对高新技术企业:
- 增加条款:规定乙方需具备高新技术产业税务筹划经验,了解相关政策;
- 增加条款:明确乙方为甲方提供研发费用加计扣除、科技成果转化税收优惠等服务;
- 增加条款:约定乙方协助甲方应对高新技术企业认定、税务优惠申请等事项。
3. 针对房地产企业:
- 增加条款:规定乙方需具备房地产行业税务筹划能力,熟悉房地产税收政策;
- 增加条款:明确乙方为甲方提供土地增值税清算、房产税筹划等服务;
- 增加条款:约定乙方协助甲方应对土地购置税、契税等税务问题。
4. 针对金融企业:
- 增加条款:规定乙方需具备金融行业税务筹划经验,了解金融税收政策;
- 增加条款:明确乙方为甲方提供金融产品税务筹划、利息税筹划等服务;
- 增加条款:约定乙方协助甲方应对金融企业税收合规、税务审计等事项。
5. 针对个人高净值客户:
- 增加条款:规定乙方需具备个人税务筹划能力,熟悉个人所得税法律法规;
- 增加条款:明确乙方为甲方提供个人财富传承税务筹划、个人所得税优化等服务;
- 增加条款:约定乙方协助甲方应对个人税务风险、税务合规等事项。
附件列表及要求:
1. 附件一:服务内容详细说明
要求:详细列出乙方为甲方提供的常年税务顾问服务内容,包括各类服务的具体范围、服务流程、服务周期等。
2. 附件二:服务费用及支付方式补充说明
要求:明确服务费用的具体构成、支付时间、支付方式等,如有分期支付或其他特殊约定,需在附件中详细说明。
3. 附件三:保密协议
要求:明确保密协议的范围、期限、违约责任等内容,确保双方在合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等得到有效保护。
4. 附件四:税务顾问资质证明
要求:乙方需提供税务顾问资格证书、相关行业经验证明等文件,以证明乙方具备为甲方提供常年税务顾问服务的资质。
5. 附件五:合同解除及终止条款
要求:明确合同解除、终止的条件、程序、违约责任等内容,确保双方在合同解除或终止过程中的权益得到保障。
实际操作过程中相关问题及解决办法:
1. 问题:乙方提供的服务不符合甲方要求。
解决办法:在合同中明确服务标准、验收标准,确保乙方按照约定提供服务。
如乙方未能达到约定标准,甲方有权要求乙方整改或解除合同。
2. 问题:乙方泄露甲方商业秘密。
解决办法:在合同中明确保密条款,约定违约责任。
如乙方泄露商业秘密,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。
3. 问题:甲方未按时支付服务费用。
解决办法:在合同中明确支付时间、支付方式,约定违约责任。
如甲方逾期支付,乙方有权要求甲方支付滞纳金或解除合同。
4. 问题:合同履行过程中,相关政策发生变化。
解决办法:在合同中约定政策变动应对措施,如乙方需根据新政策为甲方提供相应服务,或双方协商调整服务内容、费用等。
5. 问题:合同解除或终止后的善后处理。
解决办法:在合同中明确合同解除、终止后的善后处理措施,如乙方需协助甲方完成税务申报、税务审计等工作,确保双方权益得到保障。
6. 问题:服务过程中出现不可抗力因素。
解决办法:在合同中增加不可抗力条款,明确不可抗力事件的范围、后果和处理方式。
例如,如果因自然灾害、政策变动等不可抗力因素导致乙方无法履行合同,双方应协商延长服务期限或调整服务内容,以减轻不可抗力事件的影响。
7. 问题:甲方对乙方服务不满意,要求更换顾问人员。
解决办法:在合同中约定甲方有权在合理情况下要求乙方更换顾问人员,并明确更换人员的条件和程序。
同时,乙方应保证更换后的顾问人员同样具备相应的专业能力和资质。
8. 问题:乙方在提供服务过程中发现甲方存在重大税务风险。
解决办法:在合同中约定乙方在发现甲方存在重大税务风险时应立即通知甲方,并协助甲方制定风险防范和解决方案。
同时,乙方应保证在未经甲方同意的情况下,不向第三方披露甲方的税务风险信息。
9. 问题:服务期限届满后,甲方要求乙方提供额外的税务顾问服务。
解决办法:在合同中约定服务期限届满后,如果甲方需要乙方提供额外的服务,应签订补充协议明确服务内容、费用和期限。
同时,乙方应在能力范围内尽量满足甲方的合理需求。
10. 问题:甲方在合同履行过程中发生重大经营变动,影响税务顾问服务的提供。
解决办法:在合同中约定甲方应及时通知乙方任何可能影响税务顾问服务提供的重大经营变动。
乙方应根据变动情况,调整服务内容和计划,以确保服务的适应性和有效性。
附件列表及要求详细说明:
1. 附件一:服务内容详细说明
要求:该附件应详细列出乙方为甲方提供的常年税务顾问服务的具体内容,包括但不限于税务咨询、税务筹划、税务申报、税务审计等服务的具体范围、工作流程、服务周期、预期成果等。
2. 附件二:服务费用及支付方式补充说明
要求:该附件应明确服务费用的计算依据、支付时间表、支付方式(如电汇、支票等),以及任何特殊条件下的费用调整机制,如服务范围变更、服务时间延长等。
3. 附件三:保密协议
要求:该附件应详细规定保密信息的范围、保密期限、双方在保密方面的具体义务,以及违反保密协议的违约责任和救济措施。
4. 附件四:税务顾问资质证明
要求:乙方应提供税务顾问资格证书、专业资质文件、相关行业经验证明等,以证明乙方具备为甲方提供常年税务顾问服务的专业能力和资格。
5. 附件五:合同解除及终止条款
要求:该附件应详细规定合同解除或终止的条件、程序、通知期限、双方的善后义务,以及因解除或终止合同所产生的费用结算和责任分配。
在实际操作过程中,双方应确保所有附件的内容与主合同保持一致,并且在签订合同时,双方应对附件的内容进行充分讨论和确
认,以确保双方对合同条款的理解一致,避免未来可能出现的争议。
同时,双方应妥善保管合同及附件,以备不时之需。