公司员工手册财务管理制度

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第一章总则
第一条为了规范公司财务管理工作,加强财务监督,确保公司财务信息的真实、准确、完整,维护公司合法权益,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工,包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。

第三条公司财务管理工作应遵循以下原则:
1. 法规先行原则:严格遵守国家法律法规,确保财务工作的合法性、合规性;
2. 诚信原则:坚持诚信为本,保证财务信息的真实、准确、完整;
3. 效率原则:提高财务管理效率,降低管理成本;
4. 监督原则:建立健全财务监督机制,确保财务工作规范运行。

第二章财务核算与报告
第四条公司财务核算应以权责发生制为基础,按照会计准则进行核算。

第五条财务部门应建立健全财务核算体系,确保会计信息的及时、准确、完整。

第六条财务报告应包括但不限于以下内容:
1. 资产负债表;
2. 利润表;
3. 现金流量表;
4. 会计报表附注。

第七条财务报告应按照国家有关规定报送相关部门,并对外公开。

第三章资金管理
第八条公司资金管理应遵循以下原则:
1. 合法合规原则:确保资金来源合法合规;
2. 安全原则:保障资金安全,防止资金流失;
3. 效率原则:提高资金使用效率;
4. 监督原则:建立健全资金监督管理机制。

第九条公司资金收入应按以下流程进行:
1. 收入确认:确认收入真实性,核对合同、发票等凭证;
2. 收入入账:将收入入账至公司账户;
3. 收入核算:按照会计准则进行收入核算;
4. 收入归档:将收入凭证归档备查。

第十条公司资金支出应按以下流程进行:
1. 支出申请:提交支出申请,经批准后执行;
2. 支出报销:报销人员提交报销单,经审核批准后支付;
3. 支出核算:按照会计准则进行支出核算;
4. 支出归档:将支出凭证归档备查。

第四章财务监督
第十一条公司建立健全财务监督机制,对财务工作进行全面监督。

第十二条财务部门应定期对各部门财务工作进行监督检查,发现问题及时整改。

第十三条公司内部审计部门应定期对公司财务工作进行审计,确保财务工作合规、规范。

第十四条对违反财务管理制度的行为,公司将依法依规进行处罚,情节严重的,
将追究相关责任人的法律责任。

第五章附则
第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

(注:以上内容仅为示例,具体内容需根据公司实际情况进行调整。

)。

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