跟踪审计报告模板

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跟踪审计报告(5篇)

跟踪审计报告(5篇)

跟踪审计报告(5篇)跟踪审计报告1一、项目基本情况。

(一)项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容。

1、项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容。

2、国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况。

(二)相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容。

1、勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。

2、分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

(三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收情况等)。

二、跟踪审计实施情况。

(一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况(包括人员调整、时间变动等情况)。

(二)结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括。

1、采用的跟踪审计方式,驻场时间。

2、对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。

三、审计结果。

(一)取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

(二)跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

四、审计评价。

对该建设项目从立项到完工进行全面评价(项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等),包括值得肯定方面与存在不足方面。

对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。

五、审计体会及建议。

(一)跟踪审计体会。

总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提出改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。

(二)跟踪审计建议。

目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议(主要针对“三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提出的审计意见和尚未整改落实情况及“四、审计评价”存在的问题与不足方面提出意见建议)。

工程跟踪审计报告7篇

工程跟踪审计报告7篇

工程跟踪审计报告7篇篇一:建设工程跟踪审计报告模板根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。

现将XXXX 年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月(季、半年、年)度审计情况报告如下:一、项目概况项目基本情况。

(位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等);审计组组成。

组长XXX,主审XXX,成员XXX、XXX。

二、项目建设情况1、工程建设情况。

(1)该工程本月(本季度、本半年、本年)完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月(本季度、本半年、本年)完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月(本季度、本半年、本年)工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

(2)至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

2、资金支付情况。

(1)本月支付施工进度款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX 万元,三期或三标XX万元…..)。

该工程累计共支付工程款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..)。

(此条月报提交)(2)本季度(本半年、本年)该工程支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元。

(此条季报、半年报、年报提交)(3)截止审计时,该工程项目总支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元(可研费XX万元,设计费XX万元,监理费XX万元,勘察费XX万元………….)。

审计报告模板 审计报告通用模板(5篇)

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审计报告模板审计报告通用模板(5篇)随着社会不断地进步,报告使用的频率越来越高,报告具有语言陈述性的特点。

大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?本页是人美心善的小编sky帮家人们收集的审计报告通用模板(较新5篇)。

审计报告模板篇一前言实习是每一个大学生须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实习又是对每一位大学生专业知识的一种检验,它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,即开阔了视野,又增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础,也是我们走向工作岗位的一步。

自从走进大学校园,开始接触会计专业,我就对注册会计师这个神秘的行业充满了好奇,也了解到它是大多数会计人员梦想的目标。

在学习中,通过进一步的认识,更是激起了我对于这个职业的极大兴趣。

会计是一门实践性很强的学科,经过两年多的的专业学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来。

在一个偶然的机会中我得知湖北中德秦会计师事务所正在招收实习生,为了满足我对于会计师事务所强烈的好奇心。

我投了简历去应聘,较后顺利进入该事务所。

社会与校园是不同的两个世界,也许我们不能完全立刻适应这激烈竞争的社会。

但我们要学会逐步适应这个社会,我想我这几个月的时间是我一个即将开始大学生活迈向社会的一步。

1.概述1.1 实习目的会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督,旨在提高经济效益的一种核算手段,它本身也是经济管理活动的重要组成部分。

会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越展会计工作就显得越重要。

在学校学的这四年,可以说对会计已经是耳目能熟了,所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我都基本掌握了,但这些似乎只是纸上谈兵,倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,那我想我肯定会是无从下手,一窍不通。

跟踪审计报告及建议完整一套跟踪审计报告

跟踪审计报告及建议完整一套跟踪审计报告

跟踪审计报告及建议完整一套跟踪审计报告跟踪审计是一种对组织内部控制和运营过程进行评估的方法,以确保其有效性和合规性。

这种审计报告通常包括对之前审计建议的跟踪和结果的反馈,以及对当前操作的改进建议。

以下是一个完整的跟踪审计报告示例,长度超过1200字以上:1.概述这份跟踪审计报告是对我们之前为贵公司进行的审计工作的反馈,目的是评估之前提出的建议是否得到正确实施并取得了预期的结果。

跟踪审计还包括对当前的操作和流程进行评估,并提供进一步的建议和改进措施。

2.审计建议的跟踪2.1内部控制根据我们之前的审计报告,我们建议贵公司加强内部控制,特别是在财务管理、库存控制和资产管理方面。

我们很高兴看到,贵公司已经采取了一系列措施来改善内部控制,包括安装了先进的会计软件、建立了审批流程以及增加了库存监测机制等。

我们进行了测试,并确认这些措施已经有效地降低了潜在的风险。

2.2安全性在我们的上一份审计报告中,我们强调了贵公司的网络安全风险,并建议采取措施来增强网络安全性。

我们很高兴地得知,贵公司已经雇佣了网络安全专家来评估和改进网络安全措施,并将其纳入日常操作中。

从我们的测试结果来看,这些措施已经有效地提高了贵公司的网络安全性。

3.当前操作的评估3.1流程和程序在我们对贵公司当前操作的评估中,我们发现一些待改进的流程和程序。

特别是在采购流程中,我们发现了一些不必要的延迟和冗余步骤,这可能会导致效率低下和资源浪费。

我们建议贵公司对采购流程进行再审视,并优化其中的步骤和控制。

3.2电子记录保存另一个值得关注的问题是电子记录保存。

我们发现贵公司对电子数据的保存和备份的策略不够明确,并存在一些风险。

我们建议贵公司制定明确的电子记录保存政策,并确保其合规性和有效性。

4.改进建议4.1培训和教育根据我们对贵公司的现状了解,我们建议贵公司加强员工培训和教育。

特别是在相关流程和程序、内部控制和网络安全等方面,培训可以提高员工的意识和操作技能,从而减少潜在的风险。

全过程跟踪审计报告模板

全过程跟踪审计报告模板

引言概述:全过程跟踪审计是一种有效的审计方法,它通过对企业的经营活动进行系统详细的审计,从而有助于揭示企业内部管理问题,提供相应的改进建议。

本文将介绍一个全过程跟踪审计报告模板,以便审计人员在进行审计工作时可以有一个标准的报告格式,从而提高审计工作的效率和准确性。

正文内容:一、企业概述1.企业名称、注册地及经营范围:在这一小点中,应对企业的基本信息进行简要介绍,包括企业的名称、注册地和经营范围等。

2.组织架构及人员构成:针对企业的组织架构和人员构成进行详细描述,帮助审计人员了解企业的管理体系和工作分工。

二、审计目标和范围1.审计目标:明确本次审计的目标是什么,如核实财务报表的真实性、评估内控制度的有效性等。

2.审计范围:详细列出本次审计所涉及的业务范围、时间范围等,确保审计人员的工作有明确的边界和目标。

三、审计方法和步骤1.审计方法:介绍本次审计采用的具体方法,如抽样调查、数据分析等。

2.审计步骤:列出本次审计的具体步骤,如准备工作、数据收集、现场调查等。

四、审计发现和问题1.财务报表审计:对财务报表进行全面的审计,揭示任何可能存在的错误或问题。

2.内部控制审计:评估企业内部控制制度的有效性,发现并纠正任何可能存在的问题。

3.经营活动审计:对企业的经营活动进行全面审计,包括采购、销售、生产等环节。

4.风险评估:通过审计工作,对企业的各项风险进行评估,为后续改进工作提供参考意见。

5.其他问题:在审计过程中发现的其他问题,如违法违规行为等,也需要详细记录和描述。

五、审计结论和建议1.审计结论:对整个审计工作进行总结,明确审计的结果和发现。

2.风险提示:根据审计发现的问题和风险,对企业的经营活动进行风险提示。

3.改进建议:针对审计中发现的问题,提供相应的改进建议,帮助企业解决存在的问题。

总结:全过程跟踪审计报告模板是审计工作中的重要工具,它能够帮助审计人员系统地进行审计工作,提高审计效率和准确性。

本文对一个全过程跟踪审计报告模板进行了详细的介绍,包括企业概述、审计目标和范围、审计方法和步骤、审计发现和问题、审计结论和建议等。

跟踪审计报告

跟踪审计报告

具体详跟踪过程痕迹管Байду номын сангаас记录(附件5)
四、进度款的审核
我公司依据施工合同条款对工程进款的出口严格把控。工程进度款有
施工单位提出申请,并附《工程(进度)款支付申请表》,通过监理单 位对形象进度进行审批,我公司积极组织人员对申请金额进行复核。复 核完成后附《工程进度款审核说明》进行书面回复委托方代表。具体详:
每次对接按公司管理要求形成有《资料交接登记表》,将资料带回公
司后进行整理归类,目的确保资料的真实性和完整性。

具体详:XX粮油储备调控中心建设项目资料整理记录(附件4)
• 三、施工过程中的痕迹管理
我公司与委托方现场工程师随时保持联络,并做了大量的沟通协调工
作,需要我公司到现场协助办理的事宜,我公司第一时间派员内赶到现 场,并及时掌握工程进展情况,适时对施工现场进行查勘,并进行必要 的拍照、摄像、留取证据,贯穿整个项目的施工过程。目的确保工程计 量准确和审核完整真实。
一、工程量的复核 本工程合同签约价为184.14万元,合同价的组成来源于招标控制价 222.357万按比例下浮17.19%,作为本工程的发报价及合同签约价。为保证 合同签约价的科学性和严谨性,我公司组织了组织专业人员首先对本工程 前期数据资料进行收集完整后,对招标控制价中工程量进行复核。具体情 况如下: (1)与唐其杰同志对接,收集本工程原始地形图(详附件1)和设计 高程分布图(详附件2)。
验证了工程发报价的合理性。二是面验证了本工程的设计高程是否具备 理论上挖填平衡。
(二)通过对资料上的管理,确保了施工过程当中资料上的真实性, 准确性。
(三)通过痕迹管理,掌握过程进展情况,并及时向公司汇报,一
是监督本过程严格按规范施工。二是遇有经济问题可及时得到现场取证。 三是记录整个工程施工过程进展情况。四是确保工程进入审核完整真实。

跟踪审计报告模板

跟踪审计报告模板

**********跟踪审计报告
*****:
按照《******》及审计项目闭环管理的要求, *****于****年*月**日至**月**日期间, 对*********进行了跟踪审计, 现将**********跟踪审计情况通报如下:
一、审计范围
《********》中***个问题, 必要时会对相关问题延伸审计。

二、审计总体情况
本次跟踪审计情况结合了******反馈的整改说明的验证情况、实地抽查的审计情况两个部分。

针对审计报告中提到的*****问题。

进行资料抽查和现场查勘。

经过对*****问题整改资料的抽查, 审计组认为*****对**审计发现的**个问题全部整改完成, 审计发现整改合格率100%。

由于本次跟踪审计采取抽查的方式进行, 不可能覆盖所有经济事项, 审计中有可能不能百分之百发现未整改的问题。

三、具体整改情况
1.*****
整改情况: ***** 2.****
整改情况: ******* 3.****。

整改情况: ***** 4.****。

整改情况: ***** 5.****。

整改情况: ***** *****。

公司跟踪审计工作总结范文6篇

公司跟踪审计工作总结范文6篇

公司跟踪审计工作总结范文6篇篇1一、引言本次跟踪审计工作旨在检查公司各项业务的合规性、合理性和有效性,发现潜在的风险和问题,并提出相应的改进建议。

本次审计工作涉及公司多个部门和业务领域,包括财务、销售、采购、生产等。

通过审计,我们可以全面了解公司的运营状况,并为公司未来的发展提供有力的支持。

二、审计工作概述本次审计工作从XXXX年XX月开始,历时XX个月,共分为XX 个阶段。

每个阶段都有明确的工作目标和任务,并制定了详细的工作计划。

我们采用了多种审计方法,包括现场审计、文件审计、访谈审计等,以确保审计结果的全面性和准确性。

在审计过程中,我们严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度,确保审计工作的合法性和合规性。

三、各部门业务审计情况1. 财务部门:我们对公司的财务报表进行了详细的审核,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

通过分析这些报表,我们发现公司的财务状况较为稳健,但存在一些潜在的财务风险,如应收账款的回收问题和存货管理的不足。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议。

2. 销售部门:我们对公司的销售业务进行了全面的审计,包括销售合同的签订、执行情况和销售收入的确认等。

通过审计,我们发现销售部门在合同管理方面存在一些不足,如合同条款不够明确、合同执行不够严格等。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议。

3. 采购部门:我们对公司的采购业务进行了详细的审计,包括采购合同的签订、供应商选择、采购价格的确定等。

通过审计,我们发现采购部门在供应商选择方面存在一些不足,如供应商资质不够、采购价格不够合理等。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议。

4. 生产部门:我们对公司的生产业务进行了全面的审计,包括生产计划的制定、生产过程的控制和生产成本的核算等。

通过审计,我们发现生产部门在生产成本控制方面存在一些不足,如生产成本核算不够准确、生产过程控制不够严格等。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议。

四、审计结果及建议本次跟踪审计工作共发现XX个问题,其中涉及财务部门的问题有XX个,销售部门的问题有XX个,采购部门的问题有XX个,生产部门的问题有XX个。

跟踪审计项目情况汇报

跟踪审计项目情况汇报

跟踪审计项目情况汇报近期,我们对审计项目的情况进行了跟踪,现将情况汇报如下:首先,我们对审计项目的进展情况进行了全面的梳理和分析。

通过对项目进度、问题发现和整改情况进行梳理,我们发现项目整体进展顺利,问题整改积极有效,取得了良好的成绩。

同时,我们也发现了一些存在的问题和不足,需要进一步加以解决和改进。

其次,我们对项目的关键节点和风险点进行了重点关注和跟踪。

在项目执行过程中,我们重点关注了审计工作的关键节点,确保项目进度和质量得到有效控制。

同时,我们也对项目执行过程中可能出现的风险点进行了全面的识别和跟踪,采取了相应的控制措施,确保项目顺利进行。

在项目执行过程中,我们还对审计工作的质量进行了全面的监督和评估。

我们建立了完善的审计工作质量评估体系,对审计工作的全过程进行了严格的监督和评估,确保审计报告的准确性和可靠性。

此外,我们还对项目执行过程中的问题整改情况进行了跟踪和督促。

对于审计过程中发现的问题,我们及时跟踪整改情况,督促相关部门采取有效措施进行整改,并对整改情况进行了全面的记录和归档,确保问题得到有效解决。

最后,我们将对项目执行过程中的经验教训进行总结和归纳,为今后类似项目的执行提供借鉴和参考。

我们将对项目执行中取得的成功经验进行总结,为今后的项目执行提供可借鉴的经验,同时也将对项目执行中遇到的问题和不足进行深入分析,总结经验教训,为今后的工作提供警示和借鉴。

总之,通过对审计项目情况的全面跟踪和汇报,我们对项目的进展情况和存在的问题有了清晰的认识,同时也为今后的工作提供了有益的借鉴和参考。

我们将继续加强对项目情况的跟踪和分析,确保审计工作的顺利进行,为公司的发展提供有力支持。

全过程跟踪审计月报模板

全过程跟踪审计月报模板

全过程跟踪审计月报模板项目跟踪审计月报第*期,年月日至年月日咨询机构:XXXXX,日期:年月日目录:一、工程概况二、审计工作依据三、项目施工进展情况四、累计完成工程量及投资额情况五、工程变更及审核变更签证的情况六、其他重大事项七、跟踪审计主要工作情况八、设备/材料询价定价情况九、目前存在问题及相关合理化建议(包括工程组织管理、计划管理、合同管理、质量管理等;如有财务审计还需增加财务管理)十、跟踪审计下月重点工作十一、附件项目跟踪审计月报:受贵单位委托,我公司承担****项目的跟踪审计工作。

我公司于****年**月**日进场,依据跟踪审计实施方案及贵单位的具体要求等开展审计工作。

目前跟踪审计项目总体进展顺利,现将****年**月该工程跟踪审计工作简要汇报如下。

一、工程概况项目位于****,由******建设,建设项目总投资约为****元,建安投资约****元,总建筑面积为****㎡。

本工程项目法人(建设单位)为*****,项目主要参建单位如下:设计单位:勘察单位:监理单位:施工单位:本工程开工日期为****年**月,计划竣工日期为****年**月,总工期约XXX。

施工合同价为****元,合同约定采用****结算模式。

二、审计工作依据本项目工程造价跟踪审计依据项目招投标资料、国家及省市造价相关法规以,具体工作依据如下:1、跟踪审计造价咨询合同;2、跟踪审计实施细则;3、《建筑法》、《合同法》、《招投标法》等法律法规;4、项目招标文件、投标文件、施工合同;5、工程量清单计价规范(GB-2013)及相关规范性文件;6、国家及省市造价相关法规、计价规范及相关规范性文件。

三、项目施工进展情况本月项目施工进展顺利,按照计划推进,未发现重大问题。

四、累计完成工程量及投资额情况本月累计完成工程量为****,累计完成投资额为****元。

五、工程变更及审核变更签证的情况本月未发现工程变更及审核变更签证。

六、本月其他重大事项本月未发现其他重大事项。

跟踪审计月报(模板)

跟踪审计月报(模板)

××××工程跟踪审计月报(第×期)被审计单位:××××审计项目:××××跟踪审计单位:××××出具简报日期:××××年××月××日根据《中华人民共和国审计法》、《海口市政府投资项目管理暂行规定》等相关规定及海口市审计局审计委托安排,我司派出跟踪审计组,对××××项目实施跟踪审计。

现将20××年×月××日至20××年×月××日跟踪审计情况汇报如下:(汇报时间为每月的23日)一、本月工程进度情况[例](一)×标段。

本月拨付进度款×万元,累计拨付资金×万元,占合同金额×%。

本月完成工程进度×%,累计完成×%,比计划工期延期×%。

工程延期主要原因:1、(二)×标段。

本月拨付进度款×万元,累计拨付资金×万元,占合同金额×%。

本月完成工程进度×%,累计完成×%,比计划工期延期×%。

工程延期主要原因:1、标段完成情况表二、本月跟踪审计工作(撰写要求:阐述参加或审计事项、日期,内容要表述清楚,而且语言要简练。

)[例](一)×月×日,参加××原始地面高程复测,并编写取证单和审计工作底稿。

(二)×月×日,现场察××的施工,××的施工情况进行见证,并编写审计取证单和审计工作底稿。

(三)×月×日,参加工地例会。

跟踪审计工作报告

跟踪审计工作报告

跟踪审计工作报告一、引言跟踪审计是一种重要的工作手段,它可以帮助组织监控和评估项目执行过程中的合规性和有效性。

本工作报告旨在总结跟踪审计工作的过程和结果,为组织提供有关项目执行的详细信息和反馈意见。

二、审计目标和范围跟踪审计的目标是确保项目按照预定计划和目标进行,合规并有效地执行。

本次审计的范围包括项目的计划、执行、监控和总结阶段。

三、审计方法1.收集资料:审计团队搜集和分析与项目相关的各类文件和数据,包括项目计划、执行记录、费用报告等。

2.案例研究:审计团队选择几个重要的项目案例,对其进行深入研究和分析,以了解项目执行过程中的挑战和成功因素。

3.会议和访谈:审计团队与项目相关人员进行会议和访谈,了解他们在项目执行中的角色和职责,以及遇到的问题和解决方案。

4.数据分析:审计团队运用数据分析工具对项目执行过程中的关键指标进行分析,如进度、成本和质量等。

5.结果验证:审计团队将审计结果与项目实际情况进行验证,确保其准确性和可靠性。

四、审计发现和问题在跟踪审计的过程中,我们发现了以下问题: 1. 进度延迟:部分项目在执行过程中出现了进度延迟的情况,需要采取措施加快进度。

2. 成本超支:有些项目在执行过程中超出了预算,需要进行费用控制和管理。

3. 沟通不畅:项目团队之间的沟通不够顺畅,导致信息传递不及时和不准确。

4. 缺乏风险管理:部分项目在执行过程中没有进行有效的风险识别和控制,容易出现问题和挑战。

五、建议和改进措施基于以上发现的问题,我们提出以下建议和改进措施: 1. 加强项目管理:改进项目计划、监控和执行的管理机制,确保项目按时、按质、按量完成。

2. 控制成本:加强成本管理,制定合理的费用控制措施,避免项目超支。

3. 加强沟通:建立有效的沟通渠道,确保项目团队之间的信息传递及时和准确。

4. 风险管理:加强风险管理意识,建立完善的风险识别和控制机制,提前应对可能出现的问题。

六、结论通过跟踪审计工作,我们对项目执行过程中存在的问题进行了发现和总结,并提出了相应的改进措施。

跟踪审计报告记录及建议(完整一套跟踪审计报告记录)

跟踪审计报告记录及建议(完整一套跟踪审计报告记录)

跟踪审计报告记录及建议(完整一套跟踪审计报告记录)作者: 日期:XX有限公司XX审字[2018]第XX号关于XXX工程跟踪审计报告XXX受贵单位的委托,我司组织专业技术人员,在委托咨询合同的约定范围内,对“ XXX工程”进行跟踪审计,此项工作已经完成,现将跟踪审计情况报告如下:一、工程概况1、本工程共分二个标段:标段一:XXX等工程;标段二:XXX等工程。

具体包括内容如下:(1)XXX(2)XXX(3)XXX2、本工程承包方式为包工包料,固定单价合同。

一标段合同价为XXX (控制价XXX万元);二标段合同价为XXX元(控制价XXX万元)。

3、本工程建设单位为“ XXX;一标段施工单位为“ XXX;二标段施工单位为“ XX/。

4、本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,于XXXX年XX月XX 日竣工。

二、跟踪审计依据1、国家有关工程建设法律、法规、规章和政策文件;2、施工合同、招标文件、投标文件等;3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014)、《江苏省安装工程计价表》(2014)、及营改增后的《江苏省建设工程费用定额》(2014);4、施工同期《XX市建设工程材料指导价》;5、江苏省建设厅发布的江苏省建设工程人工指导价文件(苏建函价[2018]156 号文);6、江苏省关于工程计价的有关标准、规范、文件等。

三、跟踪审计原则根据我司与委托人签订的咨询合同及工程造价相关法律、法规、规范、规程及相关规定等,对本工程施工过程实施跟踪,实事求是,客观、公正地维护建设单位、施工单位的合法权益。

四、跟踪审计主要工作(一)资料收集及准备工作1、成立现场跟踪审计工作组,配备项目负责人及相关专业技术人员,并制订分工协作的职责范围及排班;2、编制详细的切实可行的实施方案,特别是可能引起造价上升的会审、变更、材料选配、隐蔽验收等重点部位进行重点跟踪,做好相应的记录,并做好审计日志;3、根据建设单位的要求,我司提前介入,及时对招标控制价、招标文件、工程量清单、招标控制价、施工合同等进行深入细致的研究分析、复审,并书面提出分析报告及意见及建议。

跟踪审计报告及建议

跟踪审计报告及建议

跟踪审计报告及建议概述:此跟踪审计报告旨在评估公司的财务状况和管理体系,并提供建议以改善公司的财务管理和运营绩效。

一、公司概况:本公司是一家制造业企业,成立于20XX年,主要生产和销售电子产品。

公司经营状况良好,但仍面临一些挑战,例如成本控制,供应链管理等。

二、财务状况审计:1.资产负债表审计:根据审计的资产负债表,公司的总资产和总负债在过去一年中有所增加。

然而,公司的流动比率下降了5%,请公司管理层评估其流动资金管理策略,以确保能够应对紧急情况。

2.利润和损失表审计:审计显示公司的利润率在过去一年中有小幅下降,这可能是由于成本上升和销售增长不高造成的。

建议公司审查其成本结构,寻找降低成本的机会,同时加强市场推广活动以提高销售额。

3.现金流量表审计:审计表明,公司的经营活动现金流净额呈下降趋势。

建议公司精细管理现金流,确保资金的有效利用,并采取措施避免现金流紧张的情况。

三、管理体系审计:1.内部控制审计:通过审计,确认公司已建立一套有效的内部控制系统。

但仍有改进空间,例如加强对关键事项的风险评估和跟踪监控。

2.供应链管理审计:通过审计,确认公司已建立完善的供应链管理系统。

然而,建议公司与供应商建立更紧密的合作关系,并确保供应链的可靠性和灵活性。

建议:1.加强成本控制:公司应审查其成本结构,寻找降低成本和提高效率的机会。

可以采用新技术和流程改进等措施来降低生产成本。

2.提高市场推广活动:公司应加大市场推广力度,通过提高品牌知名度和销售渠道的拓展来增加销售额。

3.精细管理现金流:公司应制定现金流管理计划,并及时调整资金使用以满足公司运营需求。

4.加强内部控制:公司应增加对关键事项的风险评估,提高内部控制的监控和执行,以减少潜在的风险。

5.强化供应链管理:公司应与供应商建立更紧密的合作关系,并制定供应链灵活性和可靠性的目标。

结论:通过本次跟踪审计,我们认为公司在财务状况和管理体系上都表现出较好的水平。

跟踪审计汇报材料样本

跟踪审计汇报材料样本

跟踪审计汇报材料样本
尊敬的各位领导:
我根据您的要求进行了跟踪审计,并汇总了以下的审计发现和建议。

请您查阅,并针对其中的问题和建议提出宝贵意见。

1. 财务管理
- 发现:公司财务流程存在较为复杂,造成财务报告的编制时间较长。

- 建议:优化财务流程,提高财务报告的编制效率。

2. 人力资源
- 发现:公司员工的培训工作不够全面,导致员工整体素质有待提升。

- 建议:加强员工培训计划,提升员工的专业技能和综合素质。

3. 供应链管理
- 发现:公司供应链过程中存在着物料库存过高和物料过期的问题。

- 建议:优化供应链管理,合理制定订货计划,避免库存过高和物料过期问题的出现。

4. 生产效率
- 发现:生产线存在产能利用率不高的情况,导致生产效率低下。

- 建议:优化生产线布局,提高生产线的效率,降低生产成
本。

5. 营销策略
- 发现:公司市场营销策略不够精准,导致营销效果不理想。

- 建议:根据市场需求和竞争情况,制定具体的营销策略,
提高市场竞争力。

以上是我在跟踪审计过程中所发现的主要问题和建议,请各位领导批示。

谢谢!。

施工合同跟踪审计报告

施工合同跟踪审计报告

施工合同跟踪审计报告一、前言随着我国经济的快速发展,基础设施建设日益增多,工程项目的投资规模不断扩大,施工合同管理成为工程项目管理的关键环节。

施工合同跟踪审计是对施工合同执行过程的全面监督和审查,以确保合同履行到位,维护双方的合法权益。

本报告对XX工程项目施工合同执行情况进行跟踪审计,分析合同执行过程中的亮点和不足,为项目管理和合同执行提供参考。

二、项目背景XX工程项目位于XX市,是一项重要的城市基础设施建设项目。

项目主要包括新建一座桥梁、一条隧道和相应的道路工程。

工程总投资约为XX亿元,施工合同期限为XX个月。

本项目采用公开招标方式,中标单位为XX工程有限公司。

三、合同执行情况跟踪审计1. 合同履行进度截至审计日期,本项目已完成了约XX%的工程量,合同履行进度符合预期。

其中,桥梁工程已完成XX%,隧道工程已完成XX%,道路工程已完成XX%。

2. 合同价款支付情况根据施工合同约定,工程进度款支付比例为已完成工程量的XX%。

截至审计日期,已支付进度款约为XX亿元,支付比例符合合同要求。

3. 合同变更及索赔情况在合同执行过程中,共发生合同变更XX项,涉及变更金额约为XX亿元。

变更原因主要包括设计变更、工程量增减等。

合同变更均按照相关规定和程序进行审批,双方合法权益得到保障。

本项目共发生索赔事件XX起,涉及索赔金额约为XX亿元。

索赔原因主要包括工期延误、工程质量问题等。

索赔事件均按照相关规定和程序进行处理,双方合法权益得到保障。

4. 合同管理及协调情况本项目合同管理较为规范,合同文件齐全,双方沟通渠道畅通。

项目经理部设立了专门的合同管理小组,负责合同执行过程中的协调、监督和管理工作。

在合同执行过程中,双方积极履行合同义务,协调解决合同履行过程中的问题,确保工程顺利进行。

5. 工程质量及安全情况本项目工程质量符合国家相关标准和规范要求,工程验收合格率均为XX%。

施工现场安全措施得力,未发生重大安全事故。

跟踪审计开工情况汇报

跟踪审计开工情况汇报

跟踪审计开工情况汇报
尊敬的领导:
我通过对跟踪审计开工情况的汇报,向您通报最新的进展和情况。

自从我们上次汇报以来,团队已经全力投入到审计工作中,并取得了一些重要的进展和成果。

首先,我们在跟踪审计开工情况中,成功完成了对各个部门和项目的初步调查和梳理工作。

通过与各部门的沟通和数据收集,我们已经初步了解了各个项目的开工情况,包括项目进度、预算执行情况、人员配置等方面的情况。

这为我们后续的审计工作奠定了良好的基础。

其次,我们针对发现的问题和疑点,已经展开了深入的调查和分析工作。

在与相关人员的沟通和资料的核实过程中,我们发现了一些关键的问题和风险点,这些问题可能会对项目的进展和质量产生重要影响。

我们已经开始着手对这些问题展开深入的调查和分析,以便及时发现问题的根源,并提出相应的改进措施和建议。

另外,我们还积极与各部门和项目负责人进行沟通和协调工作,以确保我们的审计工作能够得到充分的支持和配合。

通过与相关人员的沟通和协调,我们已经取得了一些重要的数据和信息,这些信息对我们后续的审计工作将起到重要的支持和指导作用。

总的来说,目前我们的跟踪审计工作已经取得了一些初步的成果和进展,但仍然面临着一些挑战和困难。

我们将继续全力以赴,加强团队合作,不断提高工作效率和质量,确保审计工作能够顺利进行并取得满意的成果。

最后,我们将继续保持与相关部门和领导的及时沟通,及时报告审计工作的进展和问题,以便及时调整和改进我们的工作计划和方法。

我们相信,在领导的关心和支持下,我们的审计工作一定能够取得圆满成功。

谢谢!。

【优质】专项资跟踪审计报告模版word版本 (8页)

【优质】专项资跟踪审计报告模版word版本 (8页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资跟踪审计报告模版篇一:专项审计报告样本××××××××××公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注 1.项目经费投入情况明细表 2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4.购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表 7.国际合作与交流费用明细表 8.其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件页码审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。

项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

现场跟踪审计报告范文精选

现场跟踪审计报告范文精选

引言概述:现场跟踪审计是一种在实地进行的审计方式,旨在确保企业的经营活动符合法律法规和内部控制要求。

本文将通过选取精选范文的方式,详细介绍现场跟踪审计报告的撰写内容和结构,并提供一些实用的技巧和建议。

正文内容:一、审计范围和目的1.审计范围的确定:包括被审计单位的具体业务领域、审计的时间范围、审计对象等。

2.审计目的的明确:明确审计的目标,例如确认企业的内部控制制度是否有效、确认资产负债表的真实性和准确性等。

二、内部控制评价1.风险评估和控制测试:通过对企业内部控制制度的评估,确定可能存在的风险和弱点,并进行相应的内部控制测试。

2.缺陷的识别和改进建议:识别内部控制制度中的缺陷,并提出改进建议,以提高企业的内部控制水平。

三、财务报表审核1.凭证和账户的核对:核对财务凭证和账户的真实性和准确性,确保财务报表的真实反映企业的财务状况。

2.资产负债表和利润表的分析:对企业的资产负债表和利润表进行详细的分析,确认数据的合理性和准确性。

四、业务流程和运营分析1.关键业务流程的审计:重点审计企业的关键业务流程,如采购、销售以及现金管理等,以保证业务的合规性和有效性。

2.运营状况分析:通过对企业运营状况的分析,评估企业的经营风险和盈利能力,并提出相应的建议和改进措施。

五、风险评估和问题整改1.风险评估报告:根据现场跟踪审计的结果,撰写风险评估报告,对企业的主要风险进行评估,并提出相应的风险防范建议。

2.问题整改跟踪:对现场跟踪审计中发现的问题进行整改跟踪,确保问题得到及时解决和纠正。

总结:本文对现场跟踪审计报告的撰写内容和结构进行了详细阐述。

审计范围和目的的明确、内部控制评价、财务报表审核、业务流程和运营分析以及风险评估和问题整改是现场跟踪审计报告的核心内容。

通过对这些内容的详细阐述,可以帮助审计人员撰写出专业且有效的现场跟踪审计报告,提高审计工作的质量和效率。

同时,通过问题整改跟踪,可以确保企业的风险得到及时识别和解决,提高企业的经营风险防范能力。

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(造价咨询单位名称)
跟踪审计报告
XXXX跟报〔2012〕X号
审计项目:xxxxx项目
项目负责人:x x x x x x咨询公司
我公司接受委托(或者:经公开招投标确定,我公司),于200X年X月至20XX年X月对……(项目名称)实施了跟踪审计。

审计过程中,重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。

………………。

现将跟踪审计情况报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容:
1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容
2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况
(二)相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容:
1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。

2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

(三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收情况等)
二、跟踪审计实施情况
(一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况(包括人员调整、时间变动等情况)
(二)结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括:
1.采用的跟踪审计方式,驻场时间。

2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。

(主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容,要列举实例,并有相关资料及数据支撑。


三、审计结果
(一)取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

(二)跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

四、审计评价
对该建设项目从立项到完工进行全面评价(项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职
情况及配合审计工作情况等),包括值得肯定方面与存在不足方面。

对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。

五、审计体会及建议
(一)跟踪审计体会。

总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提出改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。

(二)跟踪审计建议。

针对该项目建设过程中存在的不足或目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议(主要针对“三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提出的审计意见和尚未整改落实情况及“四、审计评价”存在的问题与不足方面提出意见建议)。

(造价咨询单位印章)
二O一二年X月X日
主题词:
主送:
抄报:
XXX(造价咨询单位)2012年x月x日印发。

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