财务自查报告范文(5篇)

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关于财务自查报告范文〔精选5篇〕
关于财务自查报告范文〔精选5篇〕
财务自查报告1
在这次财务大检查中,我们根据有关部门的部署,成立了检查领导小组,由主管财务的副经理任组长,以公司财务部为主,对本公司和下属分公司的财务收支情况进展了认真地自查,在自查过程中,发现有以下情况和问题,现报告如下:
1、去年年初,因流动资金极度紧张,经有关部门同意,将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出,所得人民币万元列作流动资金;
2、以前年度曾卖出过一局部调剂外汇,买卖过程中获得的利息收人万元,挂账应付款,上年未从应付款账户直接调至专用基金账户,列作消费开展基金;
3、有一局部销货款计万元挂账应付款结转下年度,未表达在当年的销售实现;
4、全年支付劳务费现金万元,支出方向是用于装卸货物万元,业务员交际经费万元,其他零星支出元;
5、午餐补助,每人每天元,金额列支企业管理费。

按规定每人每天只能列支元,全年超列金额元。

以上1一5项金额合计万元。

财务自查报告2
按县局的部署,我们于9月末组成专门班子,按照检查提纲列出的重点,对我公司1至9月份的财务收支进展了认真的自查,到10月末全部完毕。

兹将自查阶段检查出来的违纪问题,报告如下:
〔一〕误将公司所属卫生所和新创办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支,全部列入管理费用。

1至8月份共支付1960元。

〔二〕今年春节时,公司为职工购置过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品,只收一局部钱,将8162元差额全部列入经营费用核销。

〔三〕年初在发放劳动保护用品时,违纪为每名职工发衣料一块〔折合106元〕,在劳保费用中,共核销8162元。

〔四〕今年雨季,公司为职工修缮宿舍支出3471元,没有在职工福利费项以下支,也挤入经营费用中核销。

对以上违纪问题,公司已交由检查小组提出处理意见,向经理办公会汇报,并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求,于1月末提出纠正违纪问题的报告。

以上报告,请予审查。

财务自查报告3
我处围绕“清剿火灾,共建平安校园”的活动主题,结合本部门的`工作实际,组织员工学习消防法规,进步防火意识,结实树立“以人为本,生命至上”的思想理念,认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,形成“人民生命至上,火灾隐患必除,责任重于泰山”的良好言论导向,对重点部位认真排查,消除隐患,把消防工作落到实处。

1、对消防设施一次全面检查,检查本部门装备消防器材是否齐备、完好无损,对办公室内外的电路、电线进展重点排查,发现消防设施不齐或损坏的及时报送学院保卫处;
2、检查疏散通道等是否畅通,对走廊内的杂物进展了彻底清理,严禁堆放杂物、寄放自行车等,既整洁了办公环境,又杜绝了平安隐患;
3、以消防平安为重点,利用展板宣传形式进展消防平安宣传教育,使教职员工学到更多的消防平安知识。

4、认真落实消防平安责任制和消防平安责任追究制,积极组织本处员工参与消防宣传周系列活动,进一步增强消防平安意识,进步消防技能,掌握自救互救逃生的知识和才能,共同维护校园的平安与稳定。

财务自查报告4
通过自查,发现本工程部的财务工作中还存在经历缺乏,各项制度有待完善的问题。

今后将在做好日常会计核算工作的
根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力进步财务核算管理程度,开节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。

一、会计核算根底工作标准性情况
1、会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。

记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳〔收款和付款凭证〕,复核人签名。

原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。

总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。

无不标准事项。

2、记账根底工作情况
自查中发现,付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款凭证及时进展登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证【摘要】:^p 能清楚反映经济业务,除局部重分类调整分录外,未发现不标准事项。

二、资金管理和控制情况
1、管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、工程经理签批、出纳付款的程序进展。

财务部负责资金管理业务,负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。

未发现不标准的事项。

2、银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。

单位付款根本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。

收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

通过自查,发现本工程部的财务工作中还存在经历缺乏,各项制度有待完善的问题。

今后将在做好日常会计核算工作的根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力进步财务核算管理程度,开节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。

财务自查报告5
我处围绕“清剿火灾隐患,共建平安校园”的活动主题,结合本部门的消防平安工作实际,组织员工学习消防法规,进
步防火意识,结实树立“以人为本,生命至上”的思想理念,认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,形成“人民生命至上,火灾隐患必除,责任重于泰山”的良好言论导向,对重点部位认真排查,消除隐患,把消防工作落到实处。

1、对消防设施进展一次全面检查,检查本部门装备消防器材是否齐备、完好无损,对办公室内外的电路、电线进展重点排查,发现消防设施不齐或损坏的及时报送学院保卫处;
2、检查疏散通道等是否畅通,对走廊内的杂物进展了彻底清理,严禁堆放杂物、寄放自行车等,既整洁了办公环境,又杜绝了平安隐患;
3、以消防平安宣传为重点,利用展板宣传形式进展消防平安宣传教育,使教职员工学到更多的消防平安知识。

4、认真落实消防平安责任制和消防平安责任追究制,积极组织本处员工参与消防宣传周系列活动,进一步增强消防平安意识,进步消防技能,掌握自救互救逃生的知识和才能,共同维护校园的平安与稳定。

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