精装修公司财务管理制度

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第一章总则
第一条为规范公司财务管理工作,提高财务管理水平,保障公司资金安全,促进公司健康发展,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工,各部门、各岗位应严格遵守。

第二章财务管理原则
第三条公司财务管理应遵循以下原则:
1. 法规合规:严格遵守国家法律法规、政策及公司内部规章制度,确保财务活动合法合规。

2. 安全可靠:确保公司资金安全,防止财务风险,维护公司利益。

3. 透明公开:财务信息真实、准确、完整,公开透明,接受监督。

4. 精益高效:提高财务管理效率,降低成本,实现财务管理的精益化。

第三章财务管理职责
第四条公司财务部负责公司财务管理工作,其主要职责如下:
1. 负责制定和组织实施公司财务管理制度,确保财务管理的规范性和有效性。

2. 负责编制公司财务报表,按时向公司领导、股东及相关部门提供财务报告。

3. 负责公司资金管理,确保公司资金合理使用,降低资金风险。

4. 负责公司成本核算,控制成本支出,提高公司经济效益。

5. 负责公司税务筹划,合理避税,降低税负。

6. 负责公司内部控制,防范财务风险,确保公司资产安全。

第四章财务管理细则
第五条资金管理:
1. 公司设立专户,用于存放公司资金,严禁挪用、侵占公司资金。

2. 公司资金支付实行预算管理,按照预算执行,超预算支出需经公司领导批准。

3. 资金支付需有合法票据,严禁白条抵库。

第六条成本核算:
1. 建立健全成本核算体系,确保成本核算的真实、准确、完整。

2. 加强成本控制,降低成本支出,提高公司经济效益。

3. 定期进行成本分析,找出成本控制薄弱环节,制定改进措施。

第七条税务筹划:
1. 负责公司税务申报,确保申报及时、准确。

2. 制定合理的税务筹划方案,降低税负。

3. 定期进行税务风险评估,防范税务风险。

第八条内部控制:
1. 建立健全内部控制制度,明确各部门、各岗位的职责权限。

2. 加强财务审批流程管理,确保财务活动合规。

3. 定期进行内部控制评价,持续改进内部控制体系。

第五章奖惩与监督
第九条对严格执行本制度、在工作中表现突出的员工给予奖励。

第十条对违反本制度、造成经济损失的员工,按照公司相关规定予以处罚。

第十一条公司设立财务监督小组,对财务管理工作进行监督。

第六章附则
第十二条本制度由公司财务部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

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