财务收支自查报告

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财务收支自查报告
为了加强财务管理,规范财务收支行为,提高资金使用效益,保障单位的健康发展,本单位对财务收支情况进行了全面的自查。

现将自查情况报告如下:
一、单位基本情况
本单位成立于_____年,是一家_____性质的单位,主要从事_____业务。

单位现有在职员工_____人,下设_____个部门。

二、财务收支自查的范围和时间
本次财务收支自查的范围包括单位的各项收入、支出、资产、负债等方面。

自查时间为_____年_____月至_____年_____月。

三、财务收支情况
(一)收入情况
1、主营业务收入
在自查期间,本单位主营业务收入共计_____元。

其中,_____业务收入_____元,_____业务收入_____元。

主营业务收入的增长/下降主要是由于_____原因。

2、其他业务收入
其他业务收入共计_____元,主要包括_____收入、_____收入等。

3、财政补助收入
本单位共收到财政补助收入_____元,主要用于_____项目的开展。

(二)支出情况
1、人员经费支出
人员经费支出共计_____元,其中工资福利支出_____元,社会保险
费支出_____元,住房公积金支出_____元。

人员经费支出的增长/下降
主要是由于_____原因。

2、公用经费支出
公用经费支出共计_____元,主要包括办公费_____元、水电费
_____元、差旅费_____元、会议费_____元等。

公用经费支出的增长/下降主要是由于_____原因。

3、项目支出
项目支出共计_____元,主要用于_____项目的实施。

项目支出的管
理和使用严格按照相关规定执行,确保了项目的顺利推进和资金的安
全有效使用。

(三)资产情况
1、货币资金
截至自查期末,本单位货币资金余额为_____元,其中库存现金
_____元,银行存款_____元。

货币资金的管理严格按照相关规定执行,未发现违规现象。

2、固定资产
本单位固定资产原值共计_____元,累计折旧_____元,净值_____元。

固定资产的购置、使用、处置等环节均按照相关规定办理了审批手续,未发现违规行为。

3、无形资产
本单位无形资产原值共计_____元,累计摊销_____元,净值_____元。

无形资产的核算和管理符合相关规定。

(四)负债情况
截至自查期末,本单位负债总额为_____元,主要包括应付账款
_____元、应付职工薪酬_____元、应交税费_____元等。

负债的核算和管理符合相关规定。

四、财务管理制度执行情况
(一)财务管理制度建设
本单位建立了较为完善的财务管理制度,包括财务预算管理制度、财务收支审批制度、资产管理制度、财务风险管理制度等,确保了财务管理工作的规范化和制度化。

(二)财务管理制度执行
在自查期间,本单位能够严格执行各项财务管理制度。

财务收支审批手续齐全,资产的购置、使用、处置等环节严格按照规定办理了相关手续,财务风险得到了有效控制。

五、存在的问题
(一)财务人员业务水平有待提高
部分财务人员对新的财务政策和法规了解不够深入,业务处理能力
有待进一步提高。

(二)财务预算管理不够精细
财务预算编制不够科学合理,预算执行过程中存在一定的偏差,预
算调整不够规范。

(三)资产管理存在薄弱环节
资产的清查和盘点工作不够及时,资产的使用和维护记录不够完整,部分资产存在闲置浪费现象。

六、整改措施
(一)加强财务人员培训
定期组织财务人员参加培训学习,提高其业务水平和综合素质,使
其能够更好地适应财务管理工作的需要。

(二)完善财务预算管理
进一步加强财务预算的编制和执行管理,提高预算编制的科学性和
准确性,加强预算执行的监督和控制,规范预算调整的审批程序。

(三)加强资产管理
建立健全资产管理制度,定期开展资产清查和盘点工作,完善资产
的使用和维护记录,提高资产的使用效率,避免资产闲置浪费。

七、结论
通过本次财务收支自查,本单位对财务收支情况有了更清晰的了解,发现了存在的问题,并制定了相应的整改措施。

在今后的工作中,本
单位将进一步加强财务管理,完善财务制度,规范财务行为,提高资
金使用效益,确保单位的财务工作健康、有序发展。

以上是本单位财务收支自查报告的全部内容。

_____单位
_____年_____月_____日。

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