仓库出货签收审核单(doc 1页)

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作业指导书模版

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出入库作业指导书1.0目的:1.1保证货物出、入库及时、安全、数量准确,包装完好;1.2区分发货方、运输方和仓库的责任,检查在发货和运输中可能出现的问题。

2.0范围:适用于本公司仓储部,各项目可根据项目特点设定具体的操作流程要求.3.0职责:3.1统计员:负责接单、审单、登记和统计工作,以及所有入库单据的整理及存档的管理工作;3.2仓管员:确保入库的货物品名、规格、批次号、质量状态与单证相符,数据准确;3.3项目主管:合理安排货物的入库作业,指导、检查和监督统计员和仓管员的工作情况及工作效率。

4.0要求:4.1储存要求:防潮、防水,注意清洁卫生,需要通风透气;4.2作业时间:周一至周六,8:00—18:004.3重点注意事项:1.货物到仓库时,检查货品数量及外在质量是关键点,对有问题的货品在卸车前采取拍照留像方式,确保公司利益不受损害;2.货品入仓要及时通知客户方登帐,并尽力减少不出现库内破损;破包处理3.客户出货时,要按单发货,提单逾期的,再次提货需要客户方再确认;4.因货品本身原因,严禁对破包装产品进行抛扔等操作,同时,对破包换包装操作,要尽量减少作业空间,避免仓库被污染;5.操作后库区地面有货品浮尘的,立即采取清扫工作;6.存放本货品库位,尽量不要放其它货品。

5.0入库作业程序:请先确认司机送货时是否都能做到随车带“送货凭证“,如都能带来以下流程可以操作,如无法随车带“送货凭证“,建议以下流程更改为:1、上港物流向仓库以传真或邮件发出进仓通知书,该通知书上应有上港业务编号、货物信息(规格型号、件数、重量、批号、包装型式)、如是运载工具是集装箱的应提供装箱单和封号,如是散货车运输应提供车号和司机手机,预计进仓日期。

2、仓库收货时实货与进仓通知书比较。

5.1接单、审核入库单据:5.1.1客户提供“到货计划”:一般为传真件、电子版,内容包括:运输公司、到货箱号或车皮号、施封号、到货型号、重量(或数量)、到货日期等,5.1.2仓库办理手续:统计员接收送货“送货凭证”,并对其有效性进行审核,审核的内容有:A、“送货凭证”是否为客户已提供的“到货计划”内的货物,送货单上标示的到货仓库是否指定为怀远物流仓库;B、“送货凭证”内的箱号或车皮号、施封号与“到货计划”的内容是否相符。

模板仓库管理作业指导书

模板仓库管理作业指导书
4.5.2.4.2盘点时间:每月26号至28号,一般在半天到一天内完成,年度盘点可恰当延长。
4.5.2.4.3盘点比例,月度盘点项数不得底于在库项数的30%,季度盘点项数不得底于在库物料的40%,年度盘点为全盘;
4.5.2.4.4财务部门主导整个盘点过程,包括人员申请、调配和管理,相关部门协助财务部门完成盘点过程。
4.3成品管理
4.3.1成品入库
4.3.1.1生产部门负责成品的入库;
4.3.1.2入库时,负责入库的人员把合格(已贴合格标签)“需入库成品”送至成品仓,成品仓管员对“入库的成品”的“成品入库单”和物料的“合格标签”进行核对,核对一致即可办理入库;
4.3.2成品出库
4.3.2.1出库之前营业跟单人员向成品仓管员确认需要出货的成品是否已经入仓,对“已经入仓且需要出货的成品”提出出库要求;
4.5.2.6.1.4经过处理分析后形成盘点报表需仓库、财务、管理担当签名,盘点报表应及时发送或送交至上级领导及管理中心相关人员。
4.5.3仓位管理
4.5.3.1所有入库的物料按分类存放,相同的物料按规格的顺序摆放,建立存卡、仓位;
4.5.3.2在系统录入入库数据或移动物料仓位后,需及时(当天)修改好仓位,盘点时按仓位寻找物料;
4.1.3.2单据核对:仓库收货时需核对送货单、申购单或BOM所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致,如存在送货单数量大于申购数量情况,仓库管理员按申购物料数量收货;
4.1.3.3数量核对:
4.1.3.3.1按照先核对包装数量和总数,再核对单个包装内的数量的原则进行核对;
4.1.3.3.2所有物料都需要100%检查、点数,小件物料可使用“电子称”进行称重计数,使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%

仓库物流流程

仓库物流流程

仓库物流流程仓库物流的工作流程是怎样的,仓库物流有哪些具体的步骤。

小编给大家整理了关于仓库物流流程,希望你们喜欢!仓库物流流程(一)收货流程客户送货到仓库后,仓管员根据客户入库计划核对,并通知部门主管及装卸组,然后填写“车辆检查表”,通知装卸组卸货。

卸货时,仓管员必须严格监督货物的装卸状况,小心装卸。

卸货时如遇到恶劣天气(如下雨等),必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每托盘放的数量严格按照产品码放示意图(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计),每托盘货物四面及顶部必须用收缩膜包裹。

卸完货后,清点实物,在清点实物过程中要注意确认物料数量与送货清单是否一致、实物与外标识是否一致、生产批号是否有误等情况。

破损货物入库至不良品区,待质檎检验合格后重新入库;如不合格,作退货、报废处理。

无损货物入库至待检区,按货物生产批号的先后顺序放入相应库位。

(二)盘点与库内流程仓库与客户相关人员制订盘点计划,确定盘点日期、盘点时间和盘点方式以及对盘点人员进行盘点前的培训,然后发放“客户盘点表”;仓管员领取“客户盘点表”,按计划要求进行盘点;为了保证盘点的准确性,盘点当天原则上停止收发货,在途物品当未进仓物品。

盘点分为初盘及复盘。

初盘为仓管员在仓库主管监督下实施全盘,复盘由项目组会同客户人员执行。

项目组将盘点表进行汇总,将信息登人“客户盘点表”,分析汇总情况。

查找盘盈、盘亏的原因,并确定盘点账务的处理与调整。

如盘点产生盘亏而仓管无法对此提供合理依据,则仓管应对盘亏负责,并按公司管理规定进行处罚。

(三)出库流程客户根据计划以书面的形式通知仓库出库。

仓库收到“客户出库计划”后通知仓库出库,井通知客户代表安排运输。

仓管员按出库通知要求进行备货、包装。

在备货过程中要严格控制货物数量的准确性,检查出库货物是否有异常情况,如实物与外标识不符、生产批号和出货批号写错、不同批号和不同品名的货物放在一起等相关异常情况,对有异常的要通知相关人员对其进行处理,拒绝不良品与货物异常流出。

仓库先进先出表格

仓库先进先出表格

仓库先进先出表格篇一:仓库操作标准书(修改)1.目的:让相关部门明确公司仓库物料的订购进出仓程序及物料管理的要求,确保库存物料的数量和品质能满足生产的需要及相关体系,结合公司实际情况,特制定以下操作标准。

2. 范围:公司货仓部所有的原材料、半成品、成品及办公用品等。

3.权责:3.1采购部:负责接受由仓库填写并有相关负责人确认的物料请购单,向供应商发出送货要求并安排回货。

3.2生产组长:负责对外购物品的品检工作,并裁定其品质是否符合公司生产需求的标准。

3.3仓库:负责物品的请购,收货入仓、物品保管、物品发放,成品出库工作。

3.4生产部:负责按当天生产计划到仓库领用生产所需的物料。

4.作业流程: 流程图:明细流程图如下: 申购:入库退回供应商1出仓:1)生产领用出仓2)直接出货3)出外维修申请单盘点:5.作业内容: 7.1申购:7.1.1记账员必须对仓库物料现有库存量及时掌控,并随时了解生产订单状况。

7.1.2根据现有物料库存与公司设定的安全库存量进行对比,统计。

7.1.3结合供应商送货周期及最低送货量,生产订单状况填写物料请购单。

请购单据注明相应物料名称,请购数量,单位。

在备注栏填上请购原因及交货日期。

7.1.4请购单交部门主管经理审核通过后,交总经理或董事长审批。

7.1.5单据批核完毕后将采购联及财务联交采购,由采购安排供应商送货。

7.1.6 请购单批核完毕后,请购数量录入请购单汇总表,分发到相应负责人,原始请购单据留底存档。

7.2入库:7.2.1供应商送货至公司后,仓管员凭《请购单汇总表》与供应商之《物料送货单》对实物的物料类型,数量进行核对。

2并确保包装合格无误后方可对物料进行验收。

对《请购单汇总表》上没有送货要求的物品,仓库一律拒收并反馈采购部门处理。

7.2.2贵重物品(刀具,仪器,设备)来料由请购部门,采购,生产小组负责人一起验收,确认。

7.2.3非贵重物品由仓管员进行验收后,仓管员在核实无误的《送货单》上签名且加盖仓库收货印章。

仓库收货、保管、发货管理规定(试行)

仓库收货、保管、发货管理规定(试行)

仓库收货、保管、发货管理规定(试行)为了进一步提升公司仓库管理水平,使仓库管理更加规范,有效提高工作效率,经公司研究决定对仓库收货、保管、发货及监督、检查、处罚作出如下规定:一、仓库收货规定1、仓库物品管理由财务部负责监督管理。

2、收货流程(1)仓库人员在签收货物单时须在签收单(快递单、提货单、送货单)上签上签收时间,仓库人员收到货物后须对收到的物品、快递单、送货单拍照并配简约收货说明发给公司采购管理群,由采购人员进行前期确认核对。

然后立即在收货登记本上进行登记(登记内容为收货时间、收货件数、收件人、签收人姓名),收货登记最晚不得超过货物签收后20分钟。

(2)仓库人员清点数量、核对送货单据,填写进货单,与送货单拍照发采购,采购须在30分钟内编制入库申请单,如发现公司进货订单与供应商所发货物数量、价格有出入或货物有损坏必须马上反馈给采购(必须当天反馈),由采购负责处理,当天不能退货的仓库须先审单入处理品库并做说明,等采购处理好退货事宜再通知仓库退货。

如没有问题及时完成审单并入库,下午5点前收到的货物须当天审单入库,下午5点以后收到的货物可视为第二天到货进行核算,如第二天为休息日的须当天入库。

2、收货检查财务部负责对仓库平时收货工作进行抽查,公司将不定期对仓库的管理进行再次抽查。

(1)财务部门抽查发现仓库人员收到货物在20分钟后仍未拍照、登记的,将对主管扣绩效分1分。

(2)财务部门抽查发现仓库人员收到货物清点数量、核对价格、检查质量时如发现问题未能在下班前反馈给采购的,将对主管扣绩效分2分。

(3)公司财务部每天9点对前一天的审单入库情况进行抽查,仓库人员未按入库时间要求入库的将对主管扣绩效分2分。

(4)如公司在抽查时发现有未按时间要求审单入库情况而财务未作处理的,将对财务主管作出每单扣1分的处罚。

二、仓库货物保管规定1、仓库在入库与发货时需按照先进先出的要求,保障物资的时效性。

2、仓库货物保管必须做到整洁、有序,仓库要按时通风,注意温湿度的变化,防止货物霉变,仓库须每周全面打扫一次,包括每周吸尘一次,保持货架、地面的整洁。

订货及出入库管理规定及流程

订货及出入库管理规定及流程

订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程:(一)、标准机型订购流程:有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后,首先与客户确认好客户要求的交货时间后,查询库存,有库存直接与客户签订销售合同,如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。

待客户回传合同后,由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存,同时由销售助理更新到《订单跟进表》中,由销售助理根据付款方式协助开单发货。

2、无存货的情况下,先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商,销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后,与客户签订销售合同。

待客户回传合同后,由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存,同时由销售助理更新到《订单跟进表》中,由销售助理根据付款方式协助开单发货。

备注:1、《内部订单》必须填写完整,字迹清晰,不得涂改;如果不清晰,采购助理有权要求重新填写;2、《内部订单》原则上由销售人员填写,特别是新客户及特殊要求的客户订货,如果由销售助理代写,销售人员必须签字确认。

2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求,销售人员必须上报给上级主管,由上级主管出面协调;不能未经批准强行下单,否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。

(二)、非标机订购流程:1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息,首先确认好客户的要求(各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求),交由采购助理与供应商确认后回复销售人员,销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。

2、待确认后,交由采购助理进行询价及货期(附上相关技术要求和图纸等);3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理,由客服经理指导进行报价。

4、由销售助理做合同给客户,待客户回传后方能下单。

(3)、特价订单订购流程:1、当销售人员所报价格低于自身权限价时,必须向上级主管申请价格,经批准后方可与客户签订合同;2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。

仓库出入库管理制度

仓库出入库管理制度

仓库出入库管理制度第一节总则1、为加强仓库管理,提高仓库管`理质量,特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括:货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作,以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节入库管理规定1、仓管员接到收货通知后,安排好货位,准备好必要搬运工具及劳务工。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品,应于货到当日详加验收。

入库验收:(1)对新采购的物品,仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单,核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容(个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等);核对实物是否相符完好;货物及包装上是否贴有标识。

(2)仓管员在验收货物过程中,如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时,最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。

货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态,经领导批准后办理相关凭证,进行入库。

如未办理相手续,擅作入库处理,日后发现货物损坏等问题,视为仓管员管理不善,自行承担相应责任。

(3)已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题,仓管员应即时通知相关部门,由相关部门负责办理更换或退货。

(4)因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品,于交回时应保持领用时的状况。

若有损坏,应由公司主管会同技术部门鉴定。

鉴定为无法维修或重新销售的,由实际借领人照价赔偿;若零附件遗失或不全时,则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后,由采购经办人办理《验收入库单》,须注明货到时间,由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位,仓管员应及时摘录产品序列号(条形编号),登记入库台账,报财务入账。

5、严格做到五点不收:凭单手续不全不收;品种规格不符不收;质量不符合要求不收;无批准不收;逾期不收。

第三节管管理规定1、货物的储存保管,以物品的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件划区分工。

仓库收货管理制度(精选18篇)

仓库收货管理制度(精选18篇)

仓库收货管理制度(精选18篇)仓库收货管理制度1 为规范收货程序,保质保量的接收货物,使之配合公司生产需求,特制定以下管理规定:1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货,缺一订单不收货。

如有紧急情况,必须先收货的,则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因,收货员凭此先收货,注明后补采购单注明原因;且订单上必须注明是“后补”字样,后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货:厂家提供《送货单》给收货仓管员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后,在《送货单》上签收,两联自留,一联交对方。

3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员,其他人员不能代替收货,否则,一切责任后果由代收人独立负责,造成损失的,追究相关责任;特殊情况如收货员已下班,而供应商在晚上送货,则由仓库主管指定责任人收货,第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等,俩单是否一致,需要质检的,通知相关质检人员,质检合格后方可收货。

按采购单上的计量单位点收数量(或称重),收货量大于定购量时,仓库主管要通过管理部同意才能超量收货,否则拒收;数量少了则在订单的'数量旁标上负数实物,核对完毕则在送货订单上签字。

5、收货时间:由于公司生产的特殊性,收货时间须配合生产需要,只要公司生产车间在运作,仓库需要安排人员值班验货、收货,进行仓库管理。

以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调,仓管员要遵守岗位职责,态度端正,保质保量收货,遵守仓库管理制度。

仓库收货管理制度2 1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检,没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2.收货过程中,发现与订单数量不符,要及时上报3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品,必须要在送货员在场的同时开箱验货4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括:规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题,要及时上报.5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的'可以分辨的标识)6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.9.拼箱商品必须在外包装注明,包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10.因任何问题不予收货,但是供应商要求暂放的商品,不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装,标示清楚,便于区分,并在订单上注明批次,数量13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装,必须打开包装检查,发现问题及时上报14.供应商送货必须要有我司的采购订单,并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意:1.任何时候,任何情况下不得同时对多个供应商收货。

仓库出入库管理制度范文(3篇)

仓库出入库管理制度范文(3篇)

仓库出入库管理制度范文一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

3、订单录入后,采购部应确定工厂送货、到货时间,并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。

收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。

商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

各部门出货管理程序

各部门出货管理程序

各部门出货管理程序一、出货流程:商务部开销售清单→商务总监审核→签字→收银台2次核准:数量、价格、总额,随后盖收讫章、签名和加盖私章→仓库根据销售清单发货①商务主管签名②收讫章③收银人签名盖章。

注:仓库决不允许先发货,后补单,一律凭单发货。

二、具体执行部门规则如下:1.商务部①发外地货,对方(是指买方公司在授权书上已授权的人)必须在销售清单上签名确认回传后方可出货。

②买方公司发过来的传真件,上面必须有“凭传真件有效”字样或者先签协议书注明。

③发本地货,如不是付现金拿货,拿货单位的被授权人要在合并三联的销售清单上签字,同时签欠款单(欠款单统一印制)欠款单编号在销售清单上备注。

④商务人员必须对销售发货整个过程跟踪到底。

开好的销售清单提货联交仓库,收款联及客户入库单交前台收银,并让前台签收。

商务人员每一步的手续都要交待清楚(包括送货司机,三轮车主)。

若有差错,该商务人员必须马上补救,若因手续不清,造成损失,后果由该商务人员负责。

⑤商务总监对签名确认的单据负全部责任,如商务人员未按规定程序办理相应手续或办理手续不完善导致货款无法回收,则当事人负全责。

2.前台收银①前台办理结算手续前必须确认是否有商务总监签名确认,若商务总监外出,则要看到商务总监发的表示同意发货的短信息,才可办理结算手续,并且要在商务总监回来后补签。

②收银台对销售清单要进行2次核准:数量、价格、规格、日期、总额都要准确无误;然后确认盖收讫章、签名、加盖私章。

③办理完结算后,前台留存销售清单存根联,并将客户联、结账联、提货联合并给客户签字后,结帐联交回前台→出纳;提货联交回仓库→会计。

④前台工作人员要妥善保管好办公用品(计算器,私章及收讫章)不得遗失及借用,以免他人擅自偷盖收讫章及私章。

如有遗失应及时向公司反映,同时补办。

3.仓库①仓库一律不允许先发货,后补单。

一律凭单发货,并且要求单据手续齐全(1)商务主管签名(2)收讫章(3)收银人签名盖章。

工厂仓库作业指导书,物料收发、出货、盘点及异常处理

工厂仓库作业指导书,物料收发、出货、盘点及异常处理

仓库作业指导书1.目的:为了使仓管员明确其岗位职责,规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库治理合理化。

2.适用范围:凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。

3.职责:3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、治理制度的制定及操作培训。

3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。

3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。

4. 物料的进出仓流程4.1 收供给商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供给(采购)部编制的《采购订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货,不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。

4.1.2 仓库收货仓管员在接收供给商的送货时,先确认送货单上有采购人员的签名后才收货,如是快递物料,则由收货仓管员先签收快递单,然后转交采购部签名确认后才收货,采购员在签名后需留下一联送货单,以便跟踪物料回厂情况,收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致,核对后,方可清点所送物料,清点物料时,应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验,并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号,查验无误后在《送货单》上签名,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定,核对无误签名后,收货仓管员方可接收,同时需在物料标贴上盖上收货日期章。

4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料清点无误后,均须在供给商《送货单》上签名确认,收货仓管员留下一联送货单作存根,需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务,另一联则返还供给商,以便供给商进行货款结算。

4.1.4 收货完毕后,收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统,对有检验要求的物料统一录入到待检仓,不需检验的物料直接录入原材料仓。

4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供给商的物料后,针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》,送来料检验人员处进行报检,《来料送检单》上应注明供给商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、,以及送货单号等内容,并将待检物料统一存放在待检区域内,方便品质部人员检验。

仓库货物领取流程

仓库货物领取流程

仓库货物领取流程一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。

二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。

仓库管理规范 ISO9001文件

仓库管理规范 ISO9001文件

页码:1 / 41、物料的接收:1。

1 物料到货后,应首先检查外包装是否完好,无破损、潮湿、货物散落,包装混乱现象,否则拒收,核对来料是否来错货.1.2 按送货单上所列清单,核对型号无误后,清点数量,数量不符时,由双方确认后送货人在送货单上更改.1。

3 货物数量较大,品种较多而单价不高的非贵重货物,只需核对总箱数即可. 1。

4 随机抽取单位包装,核对单位包装数量。

1。

5 确认完毕后,在送货单上签收.1。

6 安排搬运到物料库,放置在待检区或挂“待检”牌,确立待检状态。

1。

6.1 对于辅料,可只确认数量、包装、型号后直接入库,接收即为合格. 1。

6。

2 对于辅料的不合格品,如果是单件的不合格,需由双方确认后由送货人在送货单上扣除不合格数量, 如果为批量的不合格或不合格数量较多时,可直接拒收.1。

8 填写《到货通知单》,通知品管部和采购部。

1。

9 对接收货物,按种类登记。

1。

10 在签字接收货物到入库这一阶段,收货员对货物的完整性负责。

2、仓库的管理2。

1 物料入仓时,由收货员将货物随同送货单一起办理入仓手续,仓管员核对物料名称、型号、数量正确后在送货单上签收,随即在库存卡上登录。

2.2 物料入仓后,将货物放入指定区域,同时应填写库存卡及物料储存帐薄、库存卡可集中放置于明显处,但应保证库存卡与货物的对应关系。

2。

3库存卡与物料储帐薄上有名称、型号、单位、日期、入库、出库等项目,应予详细登记,不但是物料数量管理的需要,出是标枳和追溯性的需要,因此要做到:a、数量正确:即入库、库存登记清楚、卡帐、料数量一致。

b、物征明确:即每批物料编号、型号、日期明确.页码:2 / 4c、可追溯性:即每批货物能追查出发放处,同一张卡上的货物必须相同,禁多种物料同时记录一张<库存卡〉上.2.4 仓库每种货物,要有物料标识,标识上有名称,型号,日期,贴于货物上,货物要摆放整齐,包装完好,物料无散落.2.5 仓库内应保持通风良好及适宜的温度、湿度.温度:25度~~~~35度湿度:45%~~~~~75%2。

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