长江电力2019年上半年财务分析结论报告

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长江电力2019年上半年财务分析综合报告长江电力2019年上半年财务分析综合报告
一、实现利润分析
2019年上半年实现利润为1,022,825.45万元,与2018年上半年的
1,021,608.51万元相比变化不大,变化幅度为0.12%。

实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。

在市场份额增长的同时,营业利润也有所增长,企业经营业务在稳步发展。

二、成本费用分析
2019年上半年营业成本为875,681.11万元,与2018年上半年的
830,956.56万元相比有所增长,增长5.38%。

2019年上半年销售费用为886.64万元,与2018年上半年的748.62万元相比有较大增长,增长18.44%。

2019年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长,企业销售活动取得了一些成效,但是销售投入增长明显快于营业收入增长。

2019年上半年管理费用为26,093.25万元,与2018年上半年的28,320.98万元相比有较大幅度下降,下降7.87%。

2019年上半年管理费用占营业收入的比例为1.28%,与2018年上半年的1.47%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高,管理费用支出合理。

2019年上半年财务费用为265,770.49万元,与2018年上半年的282,742.99万元相比有较大幅度下降,下降6%。

三、资产结构分析
从流动资产与收入变化情况来看,与2018年上半年相比,资产结构没有明显的恶化或改善情况。

四、偿债能力分析
从支付能力来看,长江电力2019年上半年的经营活动的正常开展,在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析
长江电力2019年上半年的营业利润率为50.98%,总资产报酬率为
8.68%,净资产收益率为12.28%,成本费用利润率为84.11%。

企业实际投入内部资料,妥善保管第1 页共3 页。

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