2019年RBT214-2017检验检测机构内部审核资料(RBT214-2017内审资料)

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2019年RBT214-2017检验检测机构内部审核资料
(RBT214-2017内审资料)
1.2019年内部审核计划
2.内部审核实施计划
3.内审日程表
4.首末次会议记录
5.首末次会议签到表
6.内部审核检查表
7.内审不符合项总结表
8.内审不符合项报告
9.内部审核报告
2019年内部审核计划
受控编号:****************** 共页第页
内部审核实施计划表
受控编号:********* 共2页第1页
********质量检测有限公司
*****(****)第****号
实验室各科室:
根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017)和本实验室质量体系计划的安排,拟于2019年***月***日至***日进行2019年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。

审核目的:审核2019年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。

审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据:《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017),质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。

审核时间:2019年****月****日至***日
审核组:组长:****
审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。

首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

内部审核日程表:
编制:审批:日期:2018年X月15日
会议概要栏不够记录时,可添加附页。

内审首(末)次会议签到表
第10页共40页
内审不符合项总结
内审不符合分布表
内审不符合报告
*******公司
内部审核报告
******* *******。

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