管理人员差旅报销制度(1)

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差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理,规范差旅费用的报销程序,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销。

第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实的原则,确保公司差旅费用的合理使用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用的报销范围包括:(一)交通费:包括火车票、汽车票、飞机票等;(二)住宿费:包括酒店、旅馆等住宿费用;(三)餐饮费:包括出差期间的餐饮费用;(四)其他费用:包括出差期间的通讯费、出租车费等。

第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要,不得用于非公务目的。

第三章差旅费用的报销程序第六条出差前,员工应向部门负责人提出出差申请,经批准后方可出差。

第七条出差期间,员工应保存好所有与出差相关的票据,包括交通费、住宿费、餐饮费等。

第八条出差结束后,员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请,并提供相关票据。

第九条财务部门收到报销申请后,应对报销金额进行审核,并按照公司规定进行报销。

第四章差旅费用的控制与监督第十条公司应加强对差旅费用的控制,制定合理的差旅费用标准,并定期对差旅费用进行审计。

第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定,不得虚报、谎报差旅费用。

第十二条公司应加强对差旅费用的监督,对违反差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。

第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行,原差旅费报销管理制度同时废止。

第十四条本制度的解释权归公司所有。

第十五条本制度如有未尽事宜,由公司另行规定。

以上是关于差旅费报销管理制度的内容,希望对您有所帮助。

差旅费报销管理制度(6篇)

差旅费报销管理制度(6篇)

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

企业差旅费报销制度5篇

企业差旅费报销制度5篇

企业差旅费报销制度5篇企业差旅费报销制度 (1) 为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。

2、开支范围:包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准:(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数。

(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元,5人以下不能超过300元。

特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。

5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的责任。

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

第三条:本制度适用公司各部门及分子公司。

第二章费用报销制度及流程第四条:费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的査询网进行核实,避免假票。

3、发票抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称,不得是简称或有错别字),如果是增值税专用发票,需提供给开票者公司的完整开票信息。

4、发票版面:不允许有任何涂改的痕迹,包括(金额、购货方名称以及其他项目),即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。

5、当报销人获得增值税专用发票时,注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章,当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致,避免取得不符合规定的专用发票。

同时,注意专用发票抵扣联不能折叠,不能有痕迹,避免以后在税务局认证时通不过,造成不必要的损失。

6、当带回发票联以及专用发票联时,及时将专用发票联提供给财务及报销;第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应整洁美观,不得随意涂改;2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应均匀贴在粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;5、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,特殊备注用铅笔填写,便于审核后擦掉;7、报销单据各项目应填写完整,大小写金额一致;报销单据不得涂改,经涂改的票据金额不予报销。

差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度(一):公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体状况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元,其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间,在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。

差旅费报销管理制度(二):为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际状况,特制定本办法。

差旅费报销管理制度(1)

差旅费报销管理制度(1)

公司差旅费报销管理制度1。

0 目的:为控制费用,提高效率,规范出差人员的报销及审批程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。

2。

0 适用范围:本制度适用于公司全体因公出差人员。

3.0 报销内容:差旅费包括出差期间的乘坐车、飞机、出租车等的交通费、住宿费、伙食费以及其他。

4.0全体人员出差报销标准及规定4.1 部门经理,后勤人员等临时出差住宿、伙食费用报销标准:(元/天)4。

1.1 报销城市级别的划分4。

1。

1。

1 一级城市北京、上海、天津、广州、等沿海、经济特区、直辖市地区;4.1.1。

2 二级城市大理、丽江、西双版纳、遵义、六盘水等重点旅游城市及大型城市;4。

1.1。

3 三级城市芒市、楚雄、都匀、凯里、安顺、铜仁、兴义、思茅、建水、景洪、红河、瑞丽、个旧、昭通、宣威、玉溪、文山、曲靖、景洪、保沧、临河、德宏、怒江、迪庆、毕节4.1.1.4 四级城市勐腊等各县、乡镇执行此标准说明:以上没有列出的城市,可以参根据消费水平参照同等城市执行。

4。

1。

2住宿费4.1.2。

1 出差人员的住宿费实行限额凭正式发票报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销,等级标准见上页附表,超出部分由个人自己负担。

4.1.2.2 双人出差,住宿按单人出差一个人的报销标准报销,以级别高的出差人员的标准为准。

4.1。

2。

3 出差天数可按其住宿收据参照住宿天数计算,不足一天按一天计算,在公司驻地不能计算住宿天数.4。

1。

2。

4 有厂家,合作单位等指定住宿地点(以正式通知为准)的,按制定酒店收费标准进行报销。

4。

1.3伙食费4.1.3。

1 出差人员的伙食费,不分在途和住勤.超过12小时的视为出差一天补贴,不足12小时的不予补贴。

4。

1.3。

2 如遇招待客人,招待费用按公司招待费有关规定进行报销(格式见附表),一同就餐的公司员工不再报销伙食费。

出差人员原则上不得接受客户宴请,如接受宴请的不再报销当天伙食补助。

4。

3交通费用4.3。

1 各部门经理及以下人员不允许乘坐飞机;如遇特殊情况或紧急事务,报总经理备案后,方可乘坐飞机,乘坐飞机一律购买经济舱,机票费给予全额报销,否则按硬卧报销,其余差额自行承担;4。

公司差旅费报销制度(5篇)

公司差旅费报销制度(5篇)

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的:为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容:(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费:一般地区____元/天,经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。

3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天____元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜:1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人:公司差旅费报销制度(2)是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度,旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明,并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

公司差旅费报销管理制度范文(4篇)

公司差旅费报销管理制度范文(4篇)

公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为,加强财务管理,提高资金利用效率,制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。

差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。

第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则,确保差旅费用真实、合理、合规。

第四条公司应建立健全差旅费用管理制度,明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。

第五条差旅费用应遵循节约的原则,员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。

第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行,标准由公司财务部门设定并定期进行调整。

第七条差旅交通费的报销标准:1. 飞机票:按照经济舱的标准报销,如员工因工作需要需要改签或升级,应提前申请,并附上合理的理由。

2. 火车票:按照二等座的标准报销。

3. 长途汽车费:按照普通座位的标准报销。

4. 出租车费:按照实际乘车费用报销,需提供有效的行程单据。

5. 自驾车费:按照公里数和当地油价进行计算报销,需提供有效的行程记录和油费凭证。

第八条住宿费的报销标准:1. 五星级酒店:按照每晚不超过X元的标准报销。

2. 四星级酒店:按照每晚不超过X元的标准报销。

3. 三星级酒店及以下:按照每晚不超过X元的标准报销。

第九条餐饮费的报销标准:1. 五星级酒店及高档餐厅:按照每餐不超过X元的标准报销。

2. 中档餐厅:按照每餐不超过X元的标准报销。

3. 快餐、小吃等:按照每餐不超过X元的标准报销。

第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定,并定期进行调整。

第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前,应按照公司规定的流程进行申请,包括填写出差申请单、提交行程安排等。

第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交,经部门负责人审批后,方可进行出差。

第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证,包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等,并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度(通用12篇)在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度,希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的,不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销,超支自负。

2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。

3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。

2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

差旅费报销管理制度(3篇)

差旅费报销管理制度(3篇)

差旅费报销管理制度(3篇)总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节省归己,超支不补”。

报销方法篇二(一)住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

(二)伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)交通费报销方法1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销,如遇特别状况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

3、出差人员原则上不得乘左出租车,但以下状况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)伴随重要客人外出的;(5)执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。

遇有特别状况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意前方可报销。

(四)通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特别状况需经主管领导批准。

差旅费报销管理制度10篇

差旅费报销管理制度10篇

差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度1(1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。

(2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销。

(3)借口额度一般员工借款金额在1000—元之间,部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。

(4)差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。

每人每天出差补助230元。

(包括:食宿,市内交通费)。

二类城市:除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。

每人每天出差补助180元(包括:食宿,市内交通等)。

三类城市:A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括:食宿,市内交通费)。

因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销。

业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担。

出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理。

出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销。

(5)出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴。

(6)统计补助日期,出发时间在0:00—12:00的,当日以一天计;出发时间在12:00—24:00的,当日以半天计;返回到达时间在0:00—12:00的,当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的,当日以一天计。

(7)出差人员在到达出差地后,应及时向部门经理报告,并同时告知住宿宾馆电话和房间号;出差期间,应每日向部门经理电话汇报一次。

出差期间不得另外报加班费。

下属与上级领导一起出差的,下属要扣除出差补助。

(8)出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件,填写《差旅费报销单》,将出差期间发生的相关费用,仔细填列清楚,由财务审核、总经理审批后,再到财务部报销,冲减以前借款,多退少补。

差旅费报销管理制度 (1)

差旅费报销管理制度 (1)

邵中竹综字(2008)58号邵武中竹纸业有限责任公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的为加强公司职员出差的管理,控制差旅费用支出,提高效率,规范出差人员的审批报销程序,并结合本公司的实际情况,制定本制度。

第二条适用范围公司的各部门、车间的差旅费报销。

第二章职责与权限第三条职责与权限各部门、车间要严格控制出差人次。

凡能用电话、电传、信件解决问题的,一律不通过出差来解决。

1、各部门主管、分管领导、总经理负责对《出差审批单》进行审核。

2、财务部:根据本制度规定的费用报销标准对公司差旅费报销进行审核,对费用报销凭证的合法性、合理性、发票金额的正确性及审批权限进行审核。

3、出差人:要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

第三章出差审批程序第四条出差审批程序1、各部门、车间出差人员在出差前须填写《出差审批单》,《出差审批单》必须写明出差人员出差事由、人数、路线、地点、预计出差天数、交通工具。

报相关审批权人逐级审批签字同意后方可执行;一般职员出差必须先经部门经理同意后报公司分管领导批准同意,部门经理、主任(正、副职)出差报公司分管领导批准同意,公司领导根据工作需要自行安排出差并报总经理批准。

如因特殊情况超过原定计划,出差人员必须写明原因,并经公司分管领导批准,否则财务部门对其超计划所发生的费用不予报销。

2、需预借差旅费的,根据出行费用估算金额填写借款单,相关审批权人逐级审批签字后向出纳领取借款。

第四章费用报销标准及报销规定第五条出差的各项费用标准出差人员的住宿费、市内交通费、电话费实行“限额凭票报销,超支自理”的办法;伙食补贴费实行“总额包干,节约归己,超支自理”的办法。

住宿费按住宿实际天数计算,市内交通费和伙食补助费均按出差的自然日历天数计算。

1、出差人员出差乘坐车、船、飞机的等级标准及住宿费报销办法,见下表:类别火车轮船飞机其他交通工具住宿费标准(最高限额) 说明一般地区特殊地区1、表列“其他交通工具”不①总经理软席车头等舱商务舱实报实报实报包括出租汽车;2、特殊地区指北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、汕头、武汉、天津、杭州、三亚市区。

公司差旅费报销管理制度范文(3篇)

公司差旅费报销管理制度范文(3篇)

公司差旅费报销管理制度范文1目的规范出差费用支出,着勤俭节约,办好事,办实事,降低成本。

2范围适用于公司因公出差人员。

3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。

3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。

3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。

____公司有关领导负责差旅费的审批。

4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。

4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算,其中:早餐____元,中餐____元,晚餐____元。

4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算,其中:早餐____元,中餐____元,晚餐____元。

4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算,其中:早餐____元,中餐____元,晚餐____元。

4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。

4.2.5参加各类学习、培训等,主办或接待单位未提供伙食的,按上述标准的____%计发。

若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的,应自觉剔除伙食补贴。

4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的,每夜补贴____元。

驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的,每人每夜补贴____元,超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发,汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据,每月统计核报一次。

4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区,按____元/夜报销;县市级以上地区,按____元/夜报销。

公司差旅报销管理制度

公司差旅报销管理制度

公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理,提高公司财务管理效率,保证公司经济利益,制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。

第三条公司对员工的差旅报销进行审核,保证差旅费用的合理性和合规性。

第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等,在报销时需按照公司规定的标准进行报销。

第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程,如实填写各项费用,保留好各项票据和发票。

第六条公司对差旅费用进行分类管理,并根据不同的费用进行不同的审核和批准。

第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定,如有违反将被追究责任。

第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成,逾期未报销的将不予报销。

第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准,员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。

第十条差旅交通费的标准为:经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。

第十一条差旅住宿费的标准为:员工出差时按照公司规定选择合适的住宿,不得超过公司规定的标准。

第十二条差旅餐饮费的标准为:员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所,不得超过公司规定的标准。

第十三条差旅通讯费的标准为:员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式,并保持通讯费用的合理性。

第十四条差旅其他费用的标准为:员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出,不得超出合理范围。

第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。

第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细,并附上票据和发票。

第十七条员工需经直接上级审批后,再由财务部门进行核验和审批。

第十八条财务部门在审批完成后,将费用报销记录录入公司财务系统,进行报销处理。

第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项,如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。

第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查,发现问题需及时处理。

报销管理制度

报销管理制度

报销管理制度报销管理制度(精选5篇)报销管理制度篇1一、目的为加强对出差人员费用管理力度,有效掌握公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差,必需填写《出差申请表》,注明出差申请人、部门、出差缘由、伴随出差同事、行程支配、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后,再交人力资源及行政部审批,方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急状况,由部门负责人临时派遣出差者,必需先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由,经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。

4、需要订购机票及酒店的,必需提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部,以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。

四、出差批准权限1、一般职员出差的,由部门主管审核、人力资源及行政部批准后,方可出差。

2、部门主管或主管级以上人员出差的,由总经理批准。

五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的,可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款,必需填写《借款审批单》,填写清晰借款人、借款事由、估计还款报销日期等相关内容,交部门主管及人力资源及行政部批准后,方可以向财务部借款。

3、借款金额达1000元以上的,需具体注明每笔借款的缘由及用途。

4、借款金额达3000元以上的,则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用,必需在出差返回后7个工作日内报销,按时还清所借的款项。

报销时,需填写《费用报销单》张贴上相关的发票,并具体注明每笔费用发生的缘由,经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中,若有冲突,人力资源部有权依据实际状况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。

报销管理制度篇2一:目的:为了完善营销财务管理制度,使销售人员差旅报销更加清晰明晰。

同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循,使各环节的工作开展更加顺当,符合公司管理要求。

管理人员费用报销制度模板

管理人员费用报销制度模板

管理人员费用报销制度模板第一章总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,根据《企业会计准则》和相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有管理人员的费用报销行为。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则。

第二章费用报销范围第四条管理人员费用报销包括:(一)差旅费:包括交通费、住宿费、餐费、出差补贴等。

(二)办公费用:包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。

(三)业务招待费:用于公司业务开展、客户接待、合作伙伴交流等场合的费用。

(四)培训费:管理人员参加培训、讲座、研讨会等活动的费用。

(五)其他合理费用:公司规定可以报销的其他费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程:(一)申请:管理人员在发生费用支出前,应向财务部门提出费用报销申请,并提供相关证明材料。

(二)审批:财务部门对报销申请进行初审,符合报销范围的,提交总经理审批。

(三)报销:总经理审批通过后,财务部门按照相关规定进行报销。

(四)报销凭证:财务部门为报销人员提供报销凭证,报销人员依据凭证进行财务报销。

第六条报销证明材料应包括但不限于:(一)费用发生时的发票、收据等原始凭证。

(二)费用报销申请表。

(三)相关合同、协议等证明材料。

(四)其他需要提供的证明材料。

第四章费用报销管理第七条管理人员应严格遵守费用报销规定,不得报销与工作无关的费用,不得虚报、多报、少报费用。

第八条管理人员报销费用时,应确保费用支出的真实性、合法性和合理性。

第九条管理人员在报销费用时,应按照公司规定的报销范围和标准进行报销。

第十条管理人员在报销费用时,应遵守国家税收政策和公司财务管理规定,确保报销凭证的合法性。

第五章违规处理第十一条对违反本制度的管理人员,公司将按照相关规定进行处理,包括但不限于:(一)通报批评。

(二)停职检查。

(三)岗位调整。

(四)解除劳动合同。

第六章附则第十二条本制度自发布之日起生效,如有未尽事宜,由公司总经理办公会决定。

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度第一条:目的和适用范围1.1 目的:为了规范员工出差和差旅费报销行为,提高企业资金使用效率,加强本钱掌控,保证企业的正常运转和员工权益的保障。

1.2 适用范围:本制度适用于本企业的全部员工,包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。

第二条:出差申请和审批流程2.1 出差申请:员工在需要出差的情况下,应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请,内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。

2.2 审批流程:所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准,并将批准结果及时通知员工。

出差申请需依照公司要求进行书面备案。

2.3 长时间出差:若员工需要长时间出差(超出一个月),须经公司高层管理层批准。

第三条:差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算:员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表,包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。

3.2 报销标准:员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销,标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用,并需供应相应的发票、票据等证明料子。

3.3 餐费限额:企业规定不同地区的餐费限额,员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。

3.4 公务接待费:企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准,员工应按规定进行合理掌控和开支,并供应相应的报销料子。

3.5 业务接待费:企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准,员工应按规定进行合理掌控和开支,并供应相应的报销料子。

第四条:费用报销流程和要求4.1 报销申请:员工在出差结束后,应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请,包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。

4.2 审批流程:所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准,并将批准结果及时通知员工。

4.3 报销方式:员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。

管理人员费用报销制度范本

管理人员费用报销制度范本

管理人员费用报销制度范本第一条总则为加强公司财务管理,规范管理人员费用报销行为,保障公司资金安全,提高经济效益,根据国家有关财务管理规定和公司实际情况,特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有管理人员费用报销行为。

第三条报销原则1. 真实性原则:报销费用必须真实发生,反映公司业务实际支出。

2. 合理性原则:报销费用应符合公司业务需要,具备合理性。

3. 合法性原则:报销费用必须符合国家法律法规及公司相关规定。

4. 节约性原则:报销费用应遵循节约原则,避免不必要的支出。

第四条报销范围管理人员费用报销范围包括:差旅费、业务招待费、办公用品费、交通费、通讯费等。

具体报销标准及要求详见附件。

第五条报销流程1. 申请:管理人员报销费用时,应填写《费用报销申请表》,并附上相关发票、单据。

2. 审批:报销费用需经过所在部门主管、财务部、总经理审批。

各级审批人员应严格审查报销内容的真实性、合理性、合法性。

3. 报销:审批通过后的报销费用,由财务部负责报销,并将报销款项划拨至报销人工资卡。

第六条审批权限1. 部门主管:负责本部门管理人员费用报销的初步审批。

2. 财务部:负责对公司管理人员费用报销的真实性、合理性、合法性进行审核,并对报销款项进行支付。

3. 总经理:负责对公司管理人员费用报销的最终审批。

第七条监督管理1. 财务部应定期对管理人员费用报销情况进行汇总、分析,并向公司领导报告。

2. 公司审计部门应定期对管理人员费用报销情况进行审计,确保报销行为的合规性。

3. 管理人员应自觉接受公司对其费用报销行为的监督和管理。

第八条违规处理1. 管理人员提供虚假报销信息,一经查实,公司将按照相关规定对其进行处理,包括但不限于罚款、降职、解除劳动合同等。

2. 审批人员未按照规定履行审批职责,导致公司资金损失的,公司将按照相关规定对其进行处理。

第九条附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。

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公司差旅费报销制度
一、总则
1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》
2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

三、差旅费支出内容及标准
(一)差旅费报销内容:管理人员出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、伙食补助。

(二)往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具:员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车,需乘坐飞机时,应经批准后方可乘坐。

未经批准,乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘做硬卧。

工作人员出差,事先经领导批准就近探亲办事者,其绕道车、船、住宿等费用自理,探亲天数作为请假/调休扣除。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。

(三)住宿及补贴标准
1、出差天数。

出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚点时,以实际出发或往返时间为准。

出差天数以中午12:00为界限,以车、船票的时间为准。

出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。

出差返回时间在22:00前的(以票面。

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