塑胶制品品质管理细则

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冠捷显示科技(武汉)有限公司文件编号:QI-MF8-001 版序:A00 文件名:塑胶制品品质管理细则
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1. 目的
规范塑胶制品品质管理各方面的作业管理的细则。

2. 适用范围
适用于塑胶制品品质管理各环节运作管理
3. 定义

4. 职责
4.1PP最高主管
负责塑胶制品部日常管理事物;
抽样方案审定;
拒收通知单之结论签署;
4.2PP品质课主管
负责训练技术员及检验人员依指定程序作业;
处理进料问题及生产线材料外观性问题,并与RD研讨SPEC及检验方法的适用性;
进料检验拒收通知书的审查;
制定并核准进料检验作业指导书;
4.3PP品质课技术员
协助组长训练检验员及处理上线材料外观性问题;
制定[进料检验作业指导书];
[进料检验拒收通知书]的确认;
掌握公司<<合格供应商评鉴及管理程序>>,主导供应商进行评鉴、年度稽核;
负责供应商的日常品质管理、制程管理;
零件量产中品质问题点的追踪;
负责对塑胶壳外观样品确认、签核;
负责对签核过的样品进行审核及保管;
4.4PP品质课检验员
掌握零件进料检验规范及零件规格书,并对料件检验;
培训供应商检验员依 TPV 要求检验;
改善对策导入状况追踪;
与供应商 REVIEW 产品及制程品质,推动供应商持续改善;
填写相关检验记录;
5. 流程图及运作程序
5.1塑胶供应商评鉴及管理细则
5.1.1 流程图无
5.1.2 运作程序:
5.1.2.1具体运作程序按照《供应商评鉴及管理程序》进行;
5.1.2.2补充说明:
5.1.2.2.1PP每月对供应商的品质及服务进行考评,考评规则具体参见《塑胶供应商考评管理规
则》;
5.1.2.2.1针对每月对供应商综合考评,由供应商在次月15号之前完成上月问题点综合检讨,对
上月的问题点进行综合检讨,导入相应的实施计划及对策,由驻厂PP进行追踪,在次
月的检讨中将上月改善的对策及实施状况进行总结并不断完善。

5.2塑胶壳制品品质管控细则
5.2.1塑胶壳注塑产品品质管控细则
5.2.1.1塑胶壳注塑产品品质管控流程图
5.2.1.2塑胶壳注塑产品品质管控运作程序
5.2.1.2.1塑胶供应商按照TPV四周生产排程需求、备料计划以及内部生产安排进行生产,生产
计划需说明具体产品料号、机台、原料、数量等信息;
5.2.1.2.2首件确认:针对以下状况,由供应商检验员及PP驻厂检验员对首件进行确认,确认
项目包括产品的结构、外观、物料、匹配性、供应商指导文件等,确认合格后,由厂
商检验员及PP驻厂检验员在首件样品上签名并注明日期、时间,保存在首件箱中,
首件检验的结果记录在《注塑制程稽核记录表》中;
5.2.1.2.2.1开机首件:首次开机的产品,由厂商检验员对开机首件进行全面确认,结构方面与
结构原始样品进行比对;
5.5.1.2.2.2设备、模具、停电等设备故障排除后首件:因设备等故障导致重新生产,由厂商检
验员重新确认首件,重点检查结构、尺寸等是否变易;
5.5.1.2.2.3换料后首件:某一颜色产品生产完毕,在同一机台换另一种颜色继续生产,按照开
机首件进行确认;
5.5.1.2.2.4交接班后首件:每次交接班后接另一班继续生产的产品需重新确认首件;
5.2.1.2.3首件确认NG,反馈给供应商当班负责人及品管人员进行改善及对产出品进行管控,
对于结构类异常,不可开机生产,需调机改善(因工艺问题造成的结构异常)或停
机修模(模具异常),改善OK后需再次确认首件,确认OK后才可正式量产;
5.2.1.2.4制程稽核:驻厂检验员按照《注塑制程稽核记录表》的检查项目对注塑产品进行每班
不少于两次的制程稽核,并将结果记录在《注塑制程稽核记录表》中;
5.2.1.2.4.1注塑制程稽核采取从机台随机抽取产品进行检查,外观检查每次抽检不少于5PCS/
次,然后再取两PCS产品冷却后进行尺寸测量,并记录结果于《注塑制程稽核记
录表》
5.2.1.2.4.2注塑制程稽核中发现异常,需立即通知供应商当班负责人进行改善,并通知供应商
品管对产出品进行拒收,产出品的处理办法参照制程不良品处理办法进行;
5.2.1.2.5末件检验:每次开机生产结束或每班生产结束后,需从机台上取末件进行检验,检验
内容同首件检验;
5.2.1.2.6入库检验:机台生产满栈板产品,由供应商检验员按照其入库抽样方案进行入库检验,
检验合格后进行入库标识,后通知PP驻厂检验员对外包装状况及供应商检验记录进
行确认,无异常即可贴单入库。

5.2.1.2.6首、末件检验、制程稽核作业方式及记录填写要求:
5.2.2塑胶壳喷漆产品品质管控细则
5.2.2.1塑胶壳喷漆产品品质管控流程图(无)
5.2.2.2塑胶壳喷漆产品品质管控运作程序
5.2.2.2.1塑胶供应商按照TPV四周生产排程需求、备料计划以及内部生产安排进行生产,生产
计划需说明具体产品料号、线别、数量等信息;
5.2.2.2.2首件检验:供应商检验员需对每天生产的产品进行首件确认,确认内容包括喷漆颜色、
印刷颜色、印刷位置、热熔组装等内容,确认合格后交由PP驻厂人员进行确认,确
认合格后才可正式量产;
5.2.2.2.3过程稽核:生产中需对喷漆各过程进行稽核,确保人员、机器、物料、作业方法、现
场等符合生产要求;在生产过程中需对油漆物性测试进行取样,样品放置在试验室或
测试区,待24小时后进行油漆物性测试,并记录测试结果,如测试不合格,需对产
出品进行追溯处理;
5.2.2.2.4入库检验:喷漆产品生产满栈板后,由供应商贴标示单,注明产品料号、数量、使用
油漆等信息,完成后拉到待验区进行检验。

由供应商检验员进行入库抽验,检验不合
格,贴拒收单处理,检验合格则贴管制单或通过单并在大标识单上备注时间点,后由
PP检验员进行抽验,检验不合格,贴拒收单处理,检验合格贴暂置单入库(针对银色
及易脱漆产品,需待喷漆过24小时后出货,使油漆完全干透);
5.2.3塑胶壳产品出货品质管控细则
5.2.3.1塑胶壳产品出货品质管控流程图(无)
5.2.3.2塑胶壳产品出货品质管控运作程序
5.2.3.2.1塑胶壳出货有供应商检验员完成,抽样方案及检验内容需等同《进料检验作业指导书
(33*/34*塑胶件)》要求进行,有关内容参照《进料检验程序》(TPVDW-QP-QA6-001);
5.2.3.2.2补充说明:
5.2.3.2.2.1 抽样方案:依ASQ Z1.4-2003(GB/T2828.1-2003)一次抽样计划或依据实际需要或
客户要求而制订并经过批准的抽样方案
5.2.3.2.2.2检验依据:零件规格书SPEC、零件承认书APP SHEET、经过承认的样品、检验作业
指导书、[XRF检测制样作业指导书]等。

5.2.3.2.2.3记录表:记录厂商料号、品名、日期、数量、收料单号、抽样数、检验员、参数、
缺陷分类、判定结论等;
5.2.3.2.2.4抽样方案转移图示与说明(鉴于塑胶壳产品品质状况,暂不实施免验):
对检验的方式有下列特殊情况时:直接执行的检验方式
5.2.3.2.3针对每批产品出货,由供应商检验员按照当天的出货排程以及出货检验作业指导书要
求进行抽验,并详细记录测试的结果于纸档检验报告;然后将纸档报告提供给PP驻厂
SQE检查数据的完整及真实性,确认OK后KEY IN 成电子档,PP驻厂人员同时在纸档
报告及电子档报告上签名确认,在次日MAIL给部门主管进行审核;
5.3塑胶壳制品品质不良处理细则
5.3.1供应商制程不良处理细则
5.3.1.1供应商制程不良处理流程
5.3.1.2供应商制程不良处理运作程序
5.3.1.2.1针对供应商在生产过程中、检验过程中、出货等制程各环节发现的不良品,需进行追
踪处理;
5.3.1.2.2如不良不能通过返工进行处理的,如属外观不良,经PP驻厂人员确认,建议进行WAIVE
使用,由厂家人员按照WAIVE样品签核流程会签相关部门同意后可直接WAIVE使用;
如属结构问题,则由供应商提供相应的组配件,由IE协助进行组装确认或采取短期
对策进行使用,确认OK后,由PP驻厂人员对该料件管制出货;具体流程参照《塑胶
样品管理规则》;
5.3.1.2.3针对有些不良可通过返工、返修后可使用的不良品,如不良经PP或供应商品管评估
易造成产线作业漏失及对产线作业易造成挡产的品质异常,均需做返工动作;
5.3.1.2.3.1返工前提条件说明:
供应商品管及PP驻厂发现不良,对产品拒收时;
TPV产线发现异常,需要对未上线产品返工处理时。

5.3.1.2.3.2需重点管控返工问题点:
一般性不良,但属批量性问题的:如毛灰、砂粒、黑点、杂质等;
混料、色差、漏印刷、漏装小件等;
料件错误(标签贴错、印刷错误、颜色错误、组配错误、标识错误);
5.3.1.2.3.3确认需返工产品,由供应商品管在接到不良通知后立即开立《不良返工追踪单》(以
供应商内部表单为准,此为参考);《不良返工追踪单》需交由PP驻厂检验员或技
术员确认;
5.3.1.2.3.4返工前,由供应商召集相关单位论返工地点(符合检验环境要求)、返工人员、返
工负责人、返工时间(注明具体时间)等信息;返工要讨论具体的返工防呆办法
及重点注意事项;以上结果需备注在《不良返工追踪单》
5.3.1.2.3.5返工要按照会议讨论的流程进行;返工时要有供应商品管及PP驻厂人员亲自现场
监督完成,如返工时未通知PP驻厂人员,此返工动作视同未返工,供应商需重新
返工;返工结果需在《不良返工追踪单》上
5.3.1.2.3.6返工后重验:按照抽样标准对返工后产品由供应商品管及PP驻厂检验员进行加严
抽验或全检;重验结果需在《不良返工追踪单》上注明;
5.3.1.2.3.7返工合格产品贴管制单入库,管制单备注因什么原因进行返工及返工合格字样。

5.3.2塑胶制品进料检验不合格处理流程
5.3.2.1塑胶制品进料检验不合格处理流程
具体参照《不合格品处理程序》中进料检验不合格处理流程;
5.3.2.2塑胶制品进料检验不合格处理运作程序
具体参照《不合格品处理程序》中进料检验不合格处理运作程序;
5.3.3 塑胶制品TPV品质不良处理流程
5.3.3.1 塑胶制品TPV品质不良处理流程
具体参照《不合格品处理程序》中制程不合格处理流程;
5.3.3.2 塑胶制品TPV品质不良处理运作程序
5.3.3.2.1具体参照《不合格品处理程序》中制程不合格处理运作程序;
5.3.3.2.2补充说明:
5.3.3.2.2.1针对每日发生的制程不良,由PP异常处理人员汇总后通过MAIL反馈给供应商对应
窗口,并追踪供应商原因分析及改善对策的回复,供应商回复对策需注明责任人
及完成时间点;
5.3.3.2.2.2异常发生后,需通知供应商品管及PP驻厂人员对库存进行处理,并将结果回馈给
PP异常处理人员;
5.3.3.2.2.3PP驻厂人员需追踪不良品的处理状况及供应商对策执行状况,直至不良品处理完
毕、供应商对策导入以及改善品在制程中无类似不良,此异常才可结案,由PP异
常处理人员将过程处理结果列入异常报表中存档。

5.4塑胶壳制品矫正及预防措施处理细则
5.4.1塑胶壳制品矫正及预防措施处理流程
具体参照《矫正及预防措施程序》处理流程;
5.4.2塑胶壳制品矫正及预防措施处理运作程序
5.4.2.1具体参照《矫正及预防措施程序》处理运作程序;
5.4.2.2补充说明:
5.4.2.2.1CLCA开立条件:
IQC检验量产零件发现原材料不良达到如下条件,需开立CLCA给厂商限期改善:
A) 进料检验发现原材料不良达到如下条件:
塑胶件Cri严重问题点发生1PCS;
塑胶件Maj主要问题点不良率≥5%;
塑胶件Min次要问题点同一料件连续2批发现同样问题点;
B) 产线、OQA、QE发生异常,经SQA、RD、IE 确认为原材不良达到如下标准时:
塑胶件Cri严重问题点发生1PCS;
塑胶件Maj主要问题点产线不良率≥5%;OQA、QE发生2台类似问题点;
塑胶件Min次要问题点产线不良率≥30%;OQA、QE发生3台类似问题点;
5.4.2.2.2塑胶制品CLCA编码规则:
CDT VPW+年别(两位数)+月别(两位数)+流水号(两位数)如VPW070501 LCD SPW+年别(两位数)+月别(两位数)+流水号(两位数)如SPW070501 5.4.2.2.3供应商CLCA回复要求:
5.4.2.2.3.1CLCA严格按照8D格式进行回复;
5.4.2.2.3.2需使用QC手法进行原因分析,原因分析必须透彻、明了、分析到位;5.4.2.2.3.3长期对策必须包含纠正措施及预防措施;
5.4.2.2.3.4相关对策数据需与附件形式附在CLCA中;
5.4.2.2.3.5所有回复的对策执行要求有执行责任人以及完成时间点;
5.4.2.2.3.6厂商的对策必须有数据说明并验证结论。

5.4.2.2.4 CLCA结案要求:以下动作全部完成后,CLCA才可关结
5.4.2.2.4.1 PP驻厂人员追踪供应商改善对策确实执行;
5.4.2.2.4.2不良品处理完毕(返工、返修、特采使用或报废);
5.4.2.2.4.3 改善品生产过程中无类似异常发生;
5.4.2.2.4.4 改善品上线无异常发生(至少追踪一批)。

书面对策经确认无效或改善对策验证无效时,暂停该料件检验并知会厂家及PUR。

5.5塑胶壳制品产品标识具体见《产品标识与追溯性程序》中有关内容要求。

6. 参考文件
6.1《矫正及预防措施程序》 TPVDW-QESP-QA0-001
6.2《产品标识与追溯性程序》 TPVDW-QP-QA0-001
6.3《不合格品管理程序》 TPVDW-QP-QA0-002
6.4《进料检验程序》 TPVDW-QP-QA6-001
6.5《供应商评鉴及管理程序》 TPVDW-QP-QA6-001
6.6《塑胶样品管理规则》 QI-MF8-003
6.7《塑胶修模管理规则》 QI-MF8-004
6.8《塑胶供应商考评管理规则》 QI-MF8-005
6.9《33*/34*塑胶件进料检验作业指导书》QI-MF8-WI001
7. 附件
7.1《注塑制程稽核记录表》 QR-PP-01
7.2《不良返工追踪单》(参考表单)
7.3 CLCA QR-SQA-27。

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