质量体系认证内审全部资料内审全部资料

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_______年度内审计划1.审核目的:
2.审核范围:
3.审核依据:
编制: 审核: 批准:
日期:日期:日期:表单编号:
质量管理体系内审审核计划
审核目的:检查公司质量体系是否符合GB/T19001:2008标准要求,是否有效运行,通过审核结果寻找体系持续改进的方向。

审核时间:2010年2月20~21日
审核依据:GB/T19001:2008 公司质量手册
公司质量体系程序有关的法律、法规的要求
审核组长:
审核组成员: A、B、
具体安排:
内审首(末)次会议签到表
□首次会议□末次会议时间:序号:
表单编号:
内审首(末)次会议签到表
□首次会议□末次会议时间:序号:
表单编号:
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
表单编号:
审核组长:批准:日期: 日期:表单编号:
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表(续)
质量管理体系内部审核检查表(续)
序号:01
序号:02
不符合报告序号:03
表单编号:。

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