办公系统环境因素识别检查表

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环境内审检查表0

环境内审检查表0
是否培训?与审核部门无直接责任?
审核报告
报告编写否?结论和发放合理否?
向最高管理者报告
以往审核结果是否评审?审核结果是否作为管理评审的输入?
内审检查表
编号:J/KF-454- 03第页共页
审核员:保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
4.6
管理评审计划和通知
1.管理评审计划及内容
2.管审时间间隔是否符合规定
纠正和预防措施记录或报告
1.对纠正和预防措施的评审
2.对采取措施的有效性进行评价
3.因措施而引起对文件的更改
4.5.4
记录控制
1.是否有记录控制程序
2.程序是否对记录的标识、保存和处置作出规定
记录保存、归档、查找
记录的保存、管理是否便于查阅,能否避免损坏、变质和遗失
记录目录清单以及保存期的规定
1.记录的标识是否具有可追溯性
3.管审的主持人员及参加人员
管理评审的信息输入
管审所收集的资料是否充分
内审报告及纠正预防情况
相关方反馈
目标和指标运行情况
EMS运行的绩效和法律
法规遵守情况
可能导致体系变更和改进建议
管理评审会议记录
1.能否真实反映管审实际情况
2.是否有结论以及改进要求
管理评审输出
1.是否指出了需要修改的方针、目标及体系的其他要素
内审检查表
编号:J/KF-454- 03第页共页
审核员:保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
4.3.2法律法规和其他要求
是否建立和保持识别、获得和更新法规和其他要求的程序

行政部ISO14001审核检查表

行政部ISO14001审核检查表

审核证据
√ √ √ Leabharlann √ √《环境因素 24.3.1 识别与评价
控制程序》 3
4 1 2
有做环境因素识别,并确定了重要环境因 素识别表 环境因素评价表中识别的环境因素较充 分,都考虑了三种状态、三种时态和八种 经检查行政部所有活动及场所,环境因素 识别范围有全部覆盖 有根据《相关方清单》对相关方施加影响 有最新版的法律、法规清单 有将最新版的法律、法规受控分发各关联 部门执行 程序文件没有对法律、法规的搜集频次做 √ 出规定,无法确保在使用的法律、法规为 最新版本 法律、法规等相关文件有经过管理者代表 审批 公司有制定环境目标、方针,并针对重要 环境因素制定了管理方案 目标、指标均有分派到各执行部门及责任 人,并以数据进行量化管理 环境目标和指标均有考虑到重要环境因素 及公司的环境方针 目标和指标有定期进行评审,并不断改进 程序文件规定了内部信息交流的方式 程序文件规定了各部门针对外部信息的收 集和处理的职责 公司对外窗口有对外传达公司的环保方针 及要求 编制了管理手册、程序文件、管理规定等 体系文件 本公司的环境体系文件分为四级 所有的体系文件均有受控并建立目录 有文件发放及回收清单 公司环境体系的运行目的很明确 程序文件及岗位说明书有详细说明运行控 制的职责 危险废弃物有分类,并建立专用仓库进行 √ 管理。但清洁工未做垃圾分类的相关培训 程序文件有规定环境体系运行的标准 √ 综合办公室的灭火器未点检 有针对环境体系的各类文件进行培训,并 按照文件要求执行 有明确应急预案及响应控制的处置流程、 措施及各组别的领导职责 有建立应急小组并规定了各岗位的职责 员工有接受消防演习的培训,文件规定公 司每年至少举行一次全员消防演习 公司的应急响应等级分为三个等级 有厂区平面图在现场揭示 程序文件规定了环境的监视与测量的方法 、频次 有组织各部门对各自的监控点进行定期坚 持与检查 重点工序要做定期监视并保存了记录

环境管理体系内部审核检查表范本

环境管理体系内部审核检查表范本
6、是否指定管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达,员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立,职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据(检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等)

环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单

环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单

环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单单位/部门/项目部:序号活动/产品环境因素描述环境影响/服务1办公区域活水的消耗资源耗损2动电的消耗资源耗损3油的消耗资源耗损4车辆使用油料泄漏土地污染5鸣喇叭噪音污染6电子产品废弃固体废弃物污染7废墨盒废弃固体废弃物污染8废硒鼓废弃固体废弃物污染9废日光灯管废弃固体废弃物污染10办公区域活废电池(镍、锂、铅)固体废弃物污染11动生活垃圾废弃固体废弃物污染12废药品废弃固体废弃物污染13生活废水排放水体污染14空气氟利昂泄露大气污染15打印机维修废配件废弃(含重固体废弃物污染金属)16电脑维修废配件废弃(含重固体废弃物污染金属)17空调维修废配件废弃(含重固体废弃物污染金属)19车辆使用尾气排放大气污染20车辆维修机油泄漏土地污染识别方法作业流环境因素程分析检查表环境因素评价目标L S R一般重要指标3 1 33 1 34 1 42 1 22 1 22 1 23 1 32 1 21 1 12 2 43 1 31 1 14 1 41 1 12 1 22 1 22 1 24 1 42 1 2确定控制措施完成增加的控制现有控制措施时间措施1.宣传节能意识2.倡导全民节能行动3.车辆执行定额油耗4.检查监督1.加强日常检查监督1.在禁鸣喇叭处禁鸣1.执行法律法规及固废管理规定2.设置回收箱3.危废集中收集并移交有资质单位4.生活垃圾与环卫部签约,由环卫部门清运1.选用无毒无害无磷洗涤用品1.选用环保型空调1.向维修方通报1.向维修方通报1.向维修方通报1.定期保养和检测1.向汽车维修方通报21含油抹布废弃固体废弃物污染 1 1 122含油废水排放水体污染 2 1 2 1. 设置隔油池食堂活动2. 定期打捞废物23废餐具废弃固体废弃物污染 1 2 2 1. 移交环卫部门清运24空调使用热风排放能量浪费 2 1 2 1. 尽量减少使用25焊机、砂轮机的噪噪音污染 2 1 2音排放1. 按作业规定执行26 2 1 2粉尘散发空气污染2. 加强日常监督检查27焊接热辐射温室效应 2 1 23.使用合格优质的焊条4. 焊渣及时清理28有毒气体的排放空气污染 2 1 2 5. 加强作业人员培训29固体废弃物排放土壤污染 2 1 230电弧光或闪光对周围居民影响 3 1 3 1. 加强防护31挖机废气排放空气污染 1 1 1 1. 加强挖机日常巡查2. 挖机的合理使用喷漆、粉刷1.加强作业人员环境意识32固体废弃物排放土壤污染 2 1 2 和技能培训作业等油漆2. 采取防护措施33设备敲打试验机噪音排放噪音污染 3 1 3 1加强日常监督检查.1. 专用场地作业 34 化学清洗 废液排放水污染1 1 12. 交由有资质单位作业3. 作业监察 升降机、挖1. 设备日常检查掘机、装载35 切割机噪音排放 噪音污染3 1 3 2. 作业技能培训 机、打桩机、3. 设备定期保养与检测 切割机作业工业废油处理(包括机1. 采用防护措施 36 油、柴油、 产生液体废弃物 土壤、水源污染 3 2 6 2. 加强设备等控油系统的液压油、防检查冻液等)37施工作业粉料泄露空气污染2121. 过程控制38 施工作业 废弃物的产生 土壤污染 1 2 2 1.过程控制建材及裸露1. 日常建材的防护 材料、装卸、39 粉尘、扬尘产生 空气污染 4 1 4 2. 作业过程尽量选在低风 搅拌作业产环境下进行生的扬尘40 机车、设备 电池酸液 土壤污染 3 2 6 1. 设备日常检查 3. 设备定期保养与检测 1. 执行法律法规及固废管理规定建筑、生活环境污染,对居民2. 设置回收箱 41 固体垃圾 3 2 6 3. 危废集中收集并移交有 垃圾生活和工作影响资质单位4. 生活垃圾与环卫部签 约,由环卫部门清运1. 专用场地作业 42 无损检测 化学清洗剂 造成环境污染 3 2 62.交由有资质单位作业3. 作业监察 43 放射性物品 辐射 辐射 2 2 41. 专用场地保管 2. 告示牌注:控制措施包括管理方面和工程技术控制方面编制/日期:审核/日期:批准/日期:。

办公室环境危害因素识别与评价表

办公室环境危害因素识别与评价表
现在
正常

2
4
8

97.
办公活动
废纸
现在
正常

2
4
8

98.
空调、冰箱使用会产生氟里昂排放
现在
正常

3
4
12

99.
建筑垃圾房
垃圾存放
建筑垃圾发生火灾
6

82.
清洁服务
水资源消耗
现在
正常

2
2
4

83.
建筑垃圾堆放
现在
正常

2
2
4

84.
清洁剂挥发
现在
正常

2
2
4

85.
清洁剂泄漏
现在
正常


2
2
4

86.
垃圾异味冒出
现在
正常

2
2
4

87.
排放污水
现在
正常

3
2
6

88.
使用含磷、氯清洗剂、四氯化碳洗涤剂挥发
现在
正常

2
2
4

89.
清洁剂废弃
将来
56.
灭火演练
灭火演练产生的废弃物
现在
正常

1
3
3

57.
模拟火灾现场产生的烟雾
现在
正常

1
3
3

58.
停车票打印纸
废停车票的产生
现在

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1-5、公司领导6-13、行政办公室14-22、贯标办23-24材料设备处25-28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39-49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。

环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单

环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单
2.加强日常监督检查
3.使用合格优质的焊条
4.焊渣及时清理
5.加强作业人员培训
26
粉尘散发
空气污染
2
1
2
27
热辐射
温室效应
2
1
2
28
有毒气体的排放
空气污染
2
1
2
29
固体废弃物排放
土壤污染
2
1
2
30
电弧光或闪光
对周围居民影响
3
1
3
1.加强防护
31
挖机
废气排放
空气污染
1
1
1
1.加强挖机日常巡查
2.挖机的合理使用
土地污染
2
1
2
1.向汽车维修方通报
21
含油抹布废弃
固体废弃物污染
1
1
1
22
食堂活动
含油废水排放
水体污染
2
1
2
1.设置隔油池
2.定期打捞废物
23
废餐具废弃
固体废弃物污染
1
2
2
1.移交环卫部门清运
24
空调使用
热风排放
能量浪费
2
1
2
1.尽量减少使用
25
焊接
焊机、砂轮机的噪音排放
噪音污染
2
1
2
1.按作业规定执行
32
喷漆、粉刷作业等油漆
固体废弃物排放
土壤污染
2
1
2
1.加强作业人员环境意识和技能培训
2.采取防护措施
33
设备敲打
试验机噪音排放
噪音污染
3
1

环境管理体系内审检查表【最新范本模板】

环境管理体系内审检查表【最新范本模板】

内部审核检查表(R05—02)
使用说明:
●该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表,由于各公司的部门设
置和职能分工有所不同,因此,应与公司环境职能要素分配表结合使用。

●检查表中的审核要点只是提示性的,审核时应按照体系文件的规定展开检查,
并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。

●内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施,反映在总部检查表中。

内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)。

办公室质量环境体系内审检查表范例

办公室质量环境体系内审检查表范例
E:有哪些环境因素及重要环境因素?如何进行环境影响评价?环境因素信息是否及时更新?
E:是否存在能够施加影响的环境因素?
环境因素的确定过程如何控制?
第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序?抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理?
1.制定了应对《机遇和风险控制程序》并对影响产品和服务的监视测量器具制定了校准计划,规定了生产作业指导书和质量控制记录、对员工员进行了技能培训。2.识别出重大危险源清单并对各部门危险因素进行了识别、评价。
符合
2
6.1.3
E:与组织环境因素有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其他要求的适用性如何?
Q:管理评审输出资料是否满足标准的要求?并保留形成文件的信息?有哪些改进的机遇?
符合标准要求,形成了文件信息并存档
符合
1.提供《人员评价能力表》
2.提供《年度培训计划》《培训记录》
3.显示环境管理已培训。
4.提供《年度培训计划》显示公司按需求安排了培训。
5.《培训记录》显示:满足培训需求
符合
6
7.3
Q:1、公司员工及各相关方是否知晓公司质量方针、质量目标
2、公司员工及各相关方是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时,该如何去做。
4.在制定、评审环境/职业健康安全目标时,是否考虑了法律及其他要求?
1.提供了《部门目标分解及考核办法》。
2.质量/环境/安全目标内容显示:一。
3.考核办法体现可测量性。
4.提供了《环境法律法规一览表》。
符合
4
7.1.2
Q:

环境因素识别评价表

环境因素识别评价表

环境因素识别评价表
环境因素识别评价表
编制:批准:日期:
环境因素识别评分表
环境因素识别评分表
环境因素识别评分表
环境因素评价打分法:当A、B、C、D、E、任何一项为5分或总分∑=A+B+C+D+E+F≥15分时,确定为重要环境因素,15分及以下为一般环境因素。

编制:批准:日期:
重大环境因素及其控制计划清单
控制措施包括:a、制定目标、指标和管理方案;b、执行运行控制程序;c、教育民培训;d、监督检查;e、制定应急预案
编制:审核:批准:日期:
2016年环境目标、指标、管理方案
编制:审核:批准:日期:
2016年环境目标、指标、管理方案检查表。

环境管理体系内审检查表

环境管理体系内审检查表
拟制:审批:
环境内审检查表
YC-ER-
第页共页
受审核部门:
审核性质:□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
2
4.3.2法律法规和其他要求
1、是否建立、实施并保持用来识别适用的环境因素的法律法规和其他要求的程序?2、是否通过有效的渠道获取法律(如环保部门、政府机构、报纸)并定期追踪更新?3、是否将识别结果传达给相关人员?
拟制:审批:
环境内审检查表
YC-ER-
第页共页
受审核部门:
审核性质:□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
5
4.4.6运行控制
1、组织是否建立、实施并保持一个或多个程序,以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况?2、重大环境因素岗位人员是否都进行了相应的能力培训,关键岗位人员是否持证上岗?
环境内审检查表
YC-ER-
第页共页
受审核部门:
审核性质:□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
1
4.3.1环境因素
1、环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或有可能施加影响的环境因素是否识别出?2、有新产品或活动时,是否及时更新环境因素?3、确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素(重大环境因素)是否识别出?
拟制:审批:
拟制:审批:
环境内审检查表
YC-ER-

环境运行检查表

环境运行检查表
□合格□不合格□不适用
生产部及相关产生噪声的部门在设备启动时,是否严格按照设备操作规范进行操作,防止操作不当而产生噪声?
□合格□不合格□不适用
生产部及相关产生噪声的部门在设备运行过程中,有关人员是否负责保养和点检,发现异常立即请机修人员进行检修?
□合格□不合格□不适用
各责任部门对本公司或外来人员在公司内进行施工、维修或其他服务活动时,是否采取了尽可减少噪声影响的措施?
□合格□不合格□不适用
码珠车间废气抽排装置是否在良好状态下运行,每年废气检测结果是否达标?
□合格□不合格□不适用
料房废气抽排装置是否在良好状态下运行,每年废气检测结果是否达标?
□合格□不合格□不适用
生产车间废气抽排装置是否正常运行,每年废气检测结果是否达标?
□合格□不合格□不适用
行政部食堂油烟废气处理装置是否在良好状态下运行,每年废气检测结果是否达标?
□合格□不合格□不适用
是否每年进行二次以上消防演习,并保留相应的消防演习记录?
□合格□不合格□不适用
公司内动火作业是否执行《动火作业证》审批制度?
□合格□不合格□不适用
工作现场的通道是不畅?紧急安全出口是否畅通、提示标志是否清楚?应急灯停电时是否能正常工作?
□合格□不合格□不适用
每天是否有安全人员进行全厂消防安全巡查?
□合格□不合格□不适用
检查现场是否配有分类垃圾桶,并有明显分类标识?
□合格□不合格□不适用
现场检查部门是否按要求对废弃物进行分类?
□合格□不合格□不适用
是否有集中收集有害、危险废弃物?
□合格□不合格□不适用
EHS部是否定期联系有资质单位对有害、危险废弃物进行转移,并保留记录?
□合格□不合格□不适用

环境因素识别评价表

环境因素识别评价表
2. 潜在火灾、爆炸(油品及危险化学品、电器线路老化、短路等 )。
3. 汽车汽油、机油等油品意外泄漏。
评价人/日期: 审核人/日期:
1
3
1
7
4
运输汽车尾气排放
废气排放


2
3
1
2
1
9
5
运输汽车噪声排放
噪声排放


1
3
1
2
1
8
6
原材料采购(钢材、胶类等)
资源消耗


1
2
1
3
1
8
7
氧气、乙炔、混合气、煤气运输中的泄漏
危化品泄漏


1
3
1
2
2
9
8
汽油、机油运输中的泄漏
土地污染


1
3
1
2
2
9
9
化工原料(橡胶促进剂,防老剂,分散剂,氧化锌,硬脂酸,炭黑)运输中的泄漏
环境因素识别、评价表
NP/R—SC—13
部门/活动: 生产部NO:1/1


活动、产品和服务
环境因素
状态
时态
评 价
评分
备注
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
法规要求
符合性
环境影响
发生频次
持续
时间
规模范围
严重程度
1
办公用纸及其他办公用品
资源消耗


1
1
1
3
1
7
2
用水
资源消耗

环境因素检查表

环境因素检查表

设备工具
是否根据设备工具特性张贴警示标识
施工安装、维 保现场
5
设备
耐压测试仪测试区域地面铺是否贴绝缘板 施工安装、维
并配置绝缘手套
保现场
6
运输安全
车辆按时年检,确保在有效期内
施工安装、维 保现场
7
运输安全
驾驶证按时年检,确保在有效期内
施工安装、维 保现场
8
劳动防护用品
是否规划了何种岗位的人需要配备哪些劳 施工安装、维
27
警示标识
乘客电梯施工检修现场,安全检修警示牌 维保部所在项
是否放置在醒目位置
目驻地
28
安全标语警示牌
维保项目电梯内禁烟与吸烟标识是否张贴 维保部所在项
在醒目位置
目驻地
29
特种设备
特种设备有否定期检验和定期自行检查并 维保部所在项
留有记录
目驻地
30
特种设备
特种设备及其附属仪器仪表的维护保养有 维保部所在项
24
电气
用电器设备、超负荷使用、电器设备线路 破损未及时报修、违章操作电器设备、私
公司
自拆除检修电器设备等)
25
电气
下班前是否检查各类需关闭的电器已关 闭,点检记录是否完整
公司
26
电气
用电产品以及电气线路的周围留有工作空 间,用电产品1.5米内不应堆放易燃、易 爆和腐蚀性物品
公司、维保部 所在项目驻地
公司
14
消防
逃生通道是否畅通无阻挡物
公司所在的写 字楼楼道
15
电气
电工作业人员是否配备合规的防护用品 维保部所在项
(绝缘手套、绝缘鞋)并检测合格
目驻地
16

(设备安装工程)环境因素识别评价表

(设备安装工程)环境因素识别评价表
1
0
13
0

65
给排水与采暖安装
机械运输吊装
机械用油料遗撒
污染大气
将来
异常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0

67
给排水与采暖安装
管道预留-孔洞
电锤噪声排放
影响健康
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0

68
给排水与采暖安装
孔洞处理
粉尘排放
污染大气
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0

69
给排水与采暖安装
支吊架打孔
台钻噪声排放
将来
紧急
5
1
4
5
5
3
0
0
23
0
重要环
境因素
23
电气设备安装
母线连接
润滑剂遗撒
污染大气
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0

24
电气设备安装
母线连接
棉丝手套废弃
污染环境
现在
正常
3
3
4
1
3
1
0
0
15
0

25
电气设备安装
电缆敷设
噪声排放
影响健康
现在
正常
3
3
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3
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0

环境因素识别评价表及检查表

环境因素识别评价表及检查表

环境因素识别评价表及检查表环境因素识别评价表及检查表一、引言环境因素是指生态环境、社会经济环境和技术环境等对项目运行和发展具有潜在影响的因素。

在项目管理中,及时识别和评价环境因素的重要性不言而喻。

为了更好地进行环境因素的识别和评价,制定了环境因素识别评价表及检查表以指导项目管理工作的开展。

二、环境因素识别评价表1. 生态环境(1) 土地资源-土地面积和土地利用状况-土壤质量和水源情况-土地使用权和土地政策(2) 水资源-水体质量和水体容量-地下水资源和地表水资源-水资源保护政策和管理措施(3) 大气环境-大气污染情况和空气质量指数-空气污染防治政策和措施-大气环境影响评价报告2. 社会经济环境(1) 经济发展-地区经济总量和经济增速-产业结构和产业发展趋势-就业和劳动力市场状况(2) 社会发展-人口规模和人口结构-社会福利和社会保障政策-教育和医疗资源(3) 政策环境-相关法律法规-产业政策和环保政策-政府支持和相关基金3. 技术环境(1) 技术水平-相关技术领域的研究进展-技术人才队伍和技术创新能力-技术支持和技术转化平台(2) 信息化程度-信息化设施和信息网络-信息安全和数据保护措施-信息化发展规划和政策支持(3) 其他环境因素-自然灾害风险和地质灾害风险-能源资源和能源供应情况-交通运输和基础设施状况三、环境因素检查表1. 生态环境(1) 是否存在土地资源争议问题?(2) 水体质量是否达标?(3) 是否存在大气污染问题?2. 社会经济环境(1) 经济发展是否稳定?(2) 人口数量和结构是否适合项目发展需求?(3) 是否存在合适的政策环境?3. 技术环境(1) 技术水平是否能够满足项目需求?(2) 信息管理与安全措施是否到位?(3) 是否存在其他潜在的环境因素影响?四、总结环境因素识别评价表及检查表是对项目环境因素进行评估和检查的工具,可以帮助项目管理人员及时了解环境因素的现状和潜在影响。

通过认真填写和使用识别评价表及检查表,能够更好地制定项目管理策略和措施,降低风险,促进项目顺利运行和发展。

检查表简单

检查表简单

环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境管理体系审核检查表注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事〞栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证。

办公系统检查表

办公系统检查表

发现问题及扣分
得分
4
总分:
100
总得分:
办公行政系统综合大检查评比表
项目 分值 检查内容及评分标准
没有根据公司总部要求制订相应管理制度扣1分 会议管理 各类会议管理混乱扣0.5分
5
发现问题及扣分
得分
公司重大决策、经济运行分析会议无记录或会议纪要,发现1次扣0.5分 本单位重大决策等重要会议,无记录或会议纪要,发现1次扣1分 没有根据公司总部要求制定相应印章管理制度扣1分 印章管理
办公行政系统综合大检查评比表
项目 分值
无管理办法扣0.5分 无考勤表扣0.5分,考勤表不规范扣0.2分 劳动纪律
检查内容及评分标准
发现问题及扣分
得分
5
无及时、准确填写出勤情况每1人次扣0.2分 每月综合检查2次,每少检查1次扣1分,检查无记录每次扣0.5分 考勤结果与工资挂钩,无挂钩每人次扣1分 无管理办法扣0.5分
办公用品管理
6
4
治安保卫
办公行政系统综合大检查评比表
项目
治安保卫
分值
检查内容及评分标准
保卫人员未按集团规定着装上岗的,每人次扣0.5分 保卫科(处)未及时对本单位发生的打架斗殴、盗窃、员工纠纷等事件进行处理每 件次扣0.5分,处理结果未登记记录每件次扣0.2分 保卫科(处)未对外来出入车辆、人员登记每次扣0.2分,登记不详细每少一项扣 0.1分 未建立保卫档案的扣0.5分,档案登记不完整每少一项扣0.1分 严格重要物品出厂检查,无检查扣1分,检查无登记扣0.5分,登记不完整每缺1项扣 0.2分。
办公行政系统综合大检查评比表
项目
办公自动化、微机及文 档制度(办法)建设及 人员配置情况。
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办公系统、环境因素识别、控制检查表职业健康安全因素识别、检查表
制表人:
审批人:
江苏华东建设基础工程总公司质量安全部
二OO七年九月
办公系统、环境因素识别、控制检查表
职业健康、安全因素识别、检查表
注:各部门的电器设备每天要有专人负责关闭。

编制人:审核人:日期:
危险源辨识及危险评价一览表
编制:
审批:
批准:
江苏华东建设基础工程总公司
二OO七年九月
危险源辩识与危险评价一览表
危险源辩识与危险评价一览表
危险源辩识与危险评价一览表
危险源辩识与危险评价一览表
编制人:审批人:批准人:。

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