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内审首次会议上的讲话(精选5篇)

内审首次会议上的讲话(精选5篇)

内审首次会议上的讲话(精选5篇)内审首次会议上的讲话篇1各位同事:公司这次内审以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、和OHSAS18001职业健康安全管理体系规范标准和管理体系手册文件为依据,全面审核管理体系运行过程和结果是否符合体系规范,验证综合管理体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据。

内审过程就象是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。

如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为综合管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司综合管理水平的提高和服务水平的持续改进。

内审中大家应注重以下五个方面:一、本次内审是公司的第一次内审,也是外审前的一次预演、一次大练兵,希望各位内审员和各部门负责人认真重视;我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使综合管理体系与时俱进,保证综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、希望各部门在这次内审过程中,各部门负责人和内审员要加强学习,深入理解质量手册文件内涵和实质,保证内审工作顺利进行。

同时,要端正态度,虚心求教,实施综合管理体系内审工作,对于各位来说,还是第一次,这就要求我们全体工作人员,在咨询专家的指导下,坚持不懂就多学、不懂就多问、不懂就多听的态度,求真务实,真正进入工作状态,促进公司体系良好运行。

三、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的足够的依据支持内部审核结论;内审员要坚持原则,提高审核技巧。

由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。

内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索,在审核中,受审核方,也就是各部门的组织管理、工作纪律、环境布置、人员的精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方领导对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据,从这个方面来看,内审员的工作态度和工作质量至关重要。

内审首次会议上的讲话

内审首次会议上的讲话

内审首次会议上的讲话尊敬的各位同事:大家好!我们今天召开的内审首次会议,是公司内部组织管理的一项重要活动。

作为公司内审主管部门的负责人,我非常荣幸能够在此向大家作第一次讲话。

首先,我想对今天来到会场的各位同事表示由衷的感谢和诚挚的欢迎。

作为公司的内审团队,我们的职责是对公司各项经营管理活动进行全面监管和审计,保障公司运作的合法性、公正性和透明度,同时提出改进意见和建议,促进公司可持续发展。

这既是我们的责任,也是我们的使命。

当前,我们所处的企业环境面临着高速发展和快速变化的挑战。

公司对内部管理的要求越来越高,内审工作的难度和复杂度也在不断提升。

因此,我们需要时刻保持清醒的头脑和敏锐的观察力,不断提高自身的专业素养和综合素质,以适应企业管理的快速变革和内部审计的多元化需求。

内审工作是一项细致、专业、严谨的工作。

我们必须严格遵守国家和企业配置的规章制度,对内部各项经营活动进行全面细致的审计和监管,及时反馈问题和风险,提出有针对性的改进措施,以确保公司经营活动的安全、稳定和可持续性。

同时,我们还需要注重内部控制与风险防范的协调和整合,加强内外部合作和沟通,共同构建企业内控和风险管理的良好体系。

内审是一项不断学习、不断进步的工作。

我们应该不断提高自己的专业素质和技能,学习和掌握先进的内审理论和方法,不断挑战自己,实现自我超越。

同时,我们也应该积极参加和组织内部和外部的培训、学术交流活动,拓展自己的视野,增强内部和外部的合作和交流,与时俱进,不断追求卓越。

最后,我想号召全体内审团队的同事,以主人翁的精神,做好我们的工作。

我们要始终保持反省和改进的意识,努力提高自己的审核质量和审核效率,争取在今后的工作中更好地发挥自己的专业和能力。

让我们共同努力,为公司的发展和内部管理贡献自己的力量!谢谢大家!。

内审 会议发言稿(精选多篇)(精品范文).doc

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内审会议发言稿(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!2014年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:2014标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:2014标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着”有则改之,无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例)时间:2014-7-9 来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共__天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

内审首次会议讲话(精选多篇)

内审首次会议讲话(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇) 第一篇:内审首次会议发言内容首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共3天时间,对公司依据gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组:1组:曹倩倩(小组长)、王荣2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据:gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/t50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围:本公司2014年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法:a.具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b.本次审核采取抽样的方法▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的:审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。

内审首次会议发言文稿

内审首次会议发言文稿

内审初次会议发言稿【篇一:在初次内审会议的发言】此次内审以iso9001质量管理系统iso14001环境管理系统标准和管理系统手册文件为依照,全面审查管理系统活动运转过程和结果能否切合系统规范,考证两个管理系统运转的有效性,并为两个管理系统的连续改良供给依照,同时是评论质量管理系统和环境管理系统的切合性、有效性以重要措施,也是贯标过程的一项规定动作。

内审的范围是iso9001:2008iso14001:2004标准所要求的各过程及波及的企业各部门和管理层内审过程就象是对一个组织的体检一样,实时发现问题、实时解决问题、实时堵住管理破绽,做到防患于已然。

假如我们能够充足发挥和提升内部审查的作用,就能长远的、比较全面的为质量管理系统的改良供给着眼点,填补外面审查的不足,实现企业质量管理水平的提升和服务质量的连续改良。

也是外审前的一次操练。

我们要经过内审,实时认识系统运转中存在的问题,使质量管理系统与时俱进,保证质量管理系统和环境管理系统的适合性、充足性和有效性。

本次内审采纳办公室文件审查和现场抽样取证两种方式同时进行、在内审过程中,各部门负责人要参加并陪伴审查,实时与内审员沟通,随时认识本部门存在的问题。

对审查时发现的不合格项,各部门负责人及有关责任人要实时查明原由,要点予以纠正。

在收到不合格通知书后,实时比较问题,采纳预防措施和纠正措施,实现自我纠正和完美,这样才会使内审工作落到实处,各部门利用此次内审,仔细总结并累积经验,保证此后系统运转良好;努力做到平时管理和系统规范融为一体,希望各单位仔细配合好此次内部审查。

内审员的工作不是找缺点,而是要找寻切合性的凭证。

【篇二:内审初次会议发言开场白】初次会议发言内容敬爱的各位领导、同事:大家好!一、审查计划简介:依据企业《内部审查程序》,天键企业2014 年质量、环境和hspm三系统内审将于11月10日-11月21日之间进行;本次审查的时间段拉的比较长,便于各审查组和受审查部门选在一个适合的时间进行审查。

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体系内审首次会议讲话稿4篇

体系内审首次会议讲话稿4篇

体系内审首次会议讲话稿4篇体系内审首次会议讲话稿篇一各位同仁:早上好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以ISO9001:2008版质量管理体系标准和质量手册、程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。

此次内审的范围是公司所属的各个部门,时间为今天一整天。

大家知道ISO9001认证是销售市场的需要,客户的需要,他是市场的准入证,实践证明ISO9000是一门科学的企业管理工具,是打造高素质队伍的熔炉,是保证产品质量,提高工作效率、实现经济效益的根本途径之一。

其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败,内审的重要性不言而喻的。

内审过程就像是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。

如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。

ISO9001工作始于管理、终于管理,内审必须始终以“促进质量管理水平的提高”为根本出发点。

因此,内审中我们应注重以下四个方面:一、我们一定要把内审工作提高到一个新的高度来认识,要认识到产品质量是公司生存和发展的保证。

本次内审是公司换版后的第一次内审,也是本月底外审前的一次预演,希望各部门和内审员高度重视。

我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的、足够的依据撑持内部考核结论,对一切要素都要审到、审全,防止遗漏,认真做好总结分析,切实发觉体系运转存在的问题,内审员要保持原则,提高考核技巧。

由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发觉的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发觉一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全一切要素,那末我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!20XX年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:20XX标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:20XX标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着“有则改之,无则加免“的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例)时间:20XX-7-9 来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共__天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

内部审核首次会议发言(精选多篇)

内部审核首次会议发言(精选多篇)

内部审核首次会议发言XX年内部审核首次会议记录记录人:xxx时间:XX.11.12.地点:环保大厦三楼会议室主持人:xxx参加人:xxx、xxx,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:1、会议由审核组组长xxx主持2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。

3、审核组组长宣读此次内审的目的:通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。

4、审核组组长宣读此次内审的范围:本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据:1)《XX年民权县环境监测站质量保证计划》;2)《实验室资质认定评审准则》;3)民权县环境监测站质量体系文件。

4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。

6、审核组组长介绍审核人员的分工:第一组xxx、xxx:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组xxx、xxx:负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:XX年11月12日12月3日结束。

8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。

9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。

10、确定末次会议的时间和参加人员。

内审会议发言稿范文3篇 内审首次会议发言稿

内审会议发言稿范文3篇 内审首次会议发言稿

内审会议发言稿范文3篇内审首次会议发言稿篇一:内审首次会议发言稿各位主管:早上好!首先,感谢生产周副总任命本人为本次内审的内审组长,我谨代表审核组同仁发言。

我们xx公司是一家塑胶压延加工的龙头民营企业,公司为了保证产品质量,提高竞争力,为顾客持续提供符合要求的产品,我们在2008年建立了质量管理体系,经过了近两年多的运行及两次的外部审核,基本上符合ISO16949的标准要求,为了确保质量方针、经销商会议发言稿质量目标和质量管理体系的持续适宜性,充分性和有效性,以此识别改进的机会,公司决定在本月的12号到16号进行一次全方位的内审。

公司建立的质量管理体系在一定程度上促进了各部门更加有条理的工作,同时也促进了公司产品质量和服务水平的提高。

这次内审工作,我们将根据审核组的审核计划,邀请上海智铭企业管理公司林老师全程指导,希望各部门主管全力配合审核组的审核工作,我们本着实事求是的态度,希望通过这次内审,进一步完善公司的质量管理体系,做到以评促健,以审促进!同时,安全生产会议发言稿范文我们也清楚的认识到公司在体系运行方面还有待完善之处。

希望各部门主管在本次审核过程中向审核组就我们公司的实际情况提出一些改善性的建议。

最后,预祝本次内审工作圆满成功!谢谢大家!篇二:内审首次会议发言稿各位审核老师、同志们:去年六月份,在全公司上下齐心协力,紧密配合下,在各位审核老师的悉心指导,热情服务下,我们公司质量、环境、职业健康安全体系的认证工作得以圆满完成并于七月份胜利取证。

三个管理体系建立并运行后,对提升公司管理水平,加强产供销过程控制,提高产品质量,改进生产环境质量,降低安全风险,实现持续改进,党支部会议发言稿满足国家法律法规的要求,改善企业外部环境,提升企业形象及竞争力,起到了积极的推动作用。

现在,八个月过去了,按照认证程序,我们迎来了取证后的第一次监审。

现在,让我们以热烈的掌声向各位审核老师的到来表示欢迎!此次监审不仅是对已有管理体系是否符合准则要求和是否持续有效地运行进行审核,而且涉及到环境管理体系改版后的新内容。

内审首次会议发言稿

内审首次会议发言稿

内审首次会议发言稿尊敬的各位领导、同事们:大家好!今天咱们聚在一起开这个内审首次会议,我心里还挺激动的。

为啥呢?因为这内审啊,就像是给咱们公司做一次全面的“体检”,能帮咱们找出潜在的问题,让公司发展得更健康、更有劲儿!我先跟大家讲讲我对这次内审的一些想法和期望。

前几天,我在咱们公司的车间里溜达,看到了一些让我印象特别深刻的事儿。

那天,阳光从窗户缝里挤进来,照在车间的地面上。

我看到工人们都在各自的岗位上忙碌着,机器轰鸣的声音充斥着整个车间。

就在这时,我注意到一位老师傅,他正全神贯注地操作着一台机器。

这台机器是咱们新引进不久的,据说能大大提高生产效率。

可老师傅的眉头却皱得紧紧的,豆大的汗珠从他的额头滑落。

我凑过去问:“师傅,咋啦?”老师傅瞅了我一眼,叹了口气说:“这新机器好是好,可操作起来太复杂,说明书也不太清楚,我都摸索半天了,还是不太顺溜。

”我一听,心里“咯噔”一下。

这新机器可是公司花了大价钱引进的,本想着能提升效率,结果却因为操作上的问题,让老师傅犯了难。

这就好比买了一辆跑车,却不知道怎么发动一样,多闹心啊!我又在车间里转了一圈,发现类似的问题还不少。

比如,一些原材料的摆放位置不太合理,工人们找起来得费好大的劲儿,耽误了不少时间;还有一些设备的维护记录不完整,万一出了故障,都不好追溯原因。

这些看似小小的问题,其实就像一个个小漏洞,如果不及时补上,说不定哪天就会变成大麻烦。

这也是咱们这次内审要重点关注的地方。

咱们这次内审,可不是来找大家麻烦的,而是要和大家一起,把这些隐藏的问题都挖出来,解决掉。

就像医生给病人看病一样,得先找准病因,才能对症下药。

我们会仔细检查各项流程、制度的执行情况,看看有没有打折扣、走样的地方。

也会关注各个部门之间的沟通协作,是不是顺畅、高效。

比如说,销售部门接到一个紧急订单,生产部门能不能迅速响应,采购部门能不能及时供应原材料,这中间的每一个环节都不能掉链子。

在这个过程中,可能会需要大家提供一些资料、配合我们的调查。

审核首次会议发言稿

审核首次会议发言稿

审核首次会议发言稿尊敬的各位领导、同事们:大家好!今天咱们聚在这里,召开这次审核的首次会议。

我知道,大家手头都有一堆活儿,时间宝贵,所以我就长话短说,争取不耽误大家太多时间。

先来说说这次审核的目的。

其实很简单,就是想看看咱们这段时间的工作到底做得怎么样,有没有啥问题,有问题的话咱就赶紧解决,没问题的话那当然更好,说明咱们的工作方向是对的,继续保持就行。

我给大家讲讲我前段时间经历的一件事儿,通过这件事儿,大家可能就更明白为啥审核这么重要了。

前段时间,我们部门接了一个项目,任务挺紧急,要求也挺高。

一开始,大家都鼓足了劲儿,加班加点地干。

我呢,负责其中一部分重要的工作。

我那几天真是忙得昏天黑地,连喝口水的时间都觉得奢侈。

好不容易,我觉得自己这部分做得差不多了,心里还挺美的,想着能松口气了。

可谁知道,在内部检查的时候,问题出来了。

我当时就傻眼了,因为我自认为已经很仔细很认真了,怎么还会有问题呢?原来啊,我在一些细节上疏忽了。

比如说,有个数据的计算,我少考虑了一个因素,结果整个数据都偏差了不少。

还有个文件的格式,我没有按照规定来,虽然内容没问题,但形式上不符合要求。

这些问题看似不大,但加在一起,就可能影响整个项目的进度和质量。

我当时那个后悔呀,心想自己要是能再仔细点,再检查一遍,也许就能避免这些问题了。

这也让我深刻地认识到,我们在工作中,不能只追求速度,更要保证质量。

哪怕多花点时间检查,多和同事沟通交流,也比出了问题再返工强得多。

这次经历就像是给我敲了一记警钟,让我明白了审核的重要性。

如果在我做完工作之后,能有及时的审核,说不定就能把这些问题早早地发现并解决掉,也不至于到后面手忙脚乱。

所以啊,咱们这次审核,大家可别嫌麻烦,也别觉得是在挑刺儿。

审核其实是在帮咱们把关,是为了让咱们的工作做得更好,更经得起检验。

在审核过程中,希望大家都能积极配合。

如果审核人员提出了问题,咱们别抵触,先虚心听听人家的意见,有则改之,无则加勉。

内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言内容首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共3天时间,对公司依据gb/t 19001-20XX标准、gb/t24001-20XX标准、gb/t28001-20XX标准、gb/50430-20XX、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组:1组:曹倩倩(小组长)、王荣2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据:gb/t 19001-20XX标准、gb/t24001-20XX标准、gb/t28001-20XX 标准、gb/t50430-20XX、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围:本公司20XX年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法:a.具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b. 本次审核采取抽样的方法▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的:审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。

最新-内审 会议发言稿(精选多篇) 精品

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内审会议发言稿(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!2019年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合is9001:2019标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.is9001:2019标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(is9001例)时间:2019-7-9 :陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共 __天的时间对公司依据is900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!2014年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:2014标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:2014标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例)时间:2014-7-9 来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共 __天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

体系内审首次会议讲话稿4篇

体系内审首次会议讲话稿4篇

各位同仁:早上好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以ISO9001:2008 版质量管理体系标准和质量手册、程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。

此次内审的范围是公司所属的各个部门,时间为今天一整天。

大家知道ISO9001 认证是销售市场的需要,客户的需要,他是市场的准入证,实践证明ISO9000 是一门科学的企业管理工具,是打造高素质队伍的熔炉,是保证产品质量,提高工作效率、实现经济效益的根本途径之一。

其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败,内审的重要性不言而喻的。

内审过程就像是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。

如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。

ISO9001 工作始于管理、终于管理,内审必须始终以“促进质量管理水平的提高”为根本出发点。

因此,内审中我们应注重以下四个方面:一、我们一定要把内审工作提高到一个新的高度来认识,要认识到产品质量是公司生存和发展的保证。

本次内审是公司换版后的第一次内审,也是本月底外审前的一次预演,希望各部门和内审员高度重视。

我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的、足够的依据支持内部审核结论,对所有要素都要审到、审全,防止遗漏,认真做好总结分析,切实发现体系运行存在的问题,内审员要坚持原则,提高审核技巧。

由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全所有要素,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。

内部审核首次会议发言(精选多篇)(精品范文).doc

内部审核首次会议发言(精选多篇)(精品范文).doc

内部审核首次会议发言(精选多篇)第一篇:2014年内部审核首次会议记录2014年内部审核首次会议记录记录人:xxx时间:2014.11.12.地点:环保大厦三楼会议室主持人:xxx参加人:xxx、xxx,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:1、会议由审核组组长xxx主持2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。

3、审核组组长宣读此次内审的目的:通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。

4、审核组组长宣读此次内审的范围:本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据:1)《2014年民权县环境监测站质量保证计划》;2)《实验室资质认定评审准则》;3)民权县环境监测站质量体系文件。

4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。

6、审核组组长介绍审核人员的分工:第一组xxx、xxx:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组xxx、xxx:负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:2014年11月12日12月3日结束。

8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。

9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。

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内部审核首次会议发言(精选多篇)第一篇:2020年内部审核首次会议记录2020年内部审核首次会议记录记录人:xxx时间:2020.11.12.地点:环保大厦三楼会议室主持人:xxx参加人:xxx、xxx,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:1、会议由审核组组长xxx主持2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。

3、审核组组长宣读此次内审的目的:通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。

4、审核组组长宣读此次内审的范围:本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据:1)《2020年民权县环境监测站质量保证计划》;2)《实验室资质认定评审准则》;3)民权县环境监测站质量体系文件。

4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。

6、审核组组长介绍审核人员的分工:第一组 xxx、xxx:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组 xxx、xxx:负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:2020年11月12日12月3日结束。

8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。

9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。

10、确定末次会议的时间和参加人员。

二〇一四年十一月十二日第二篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1 会前准备1.1 与会人员清点、签到;1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4 审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2 会议议程2.1根据公司申请,受cqc 委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3 确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4 说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

(4)为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。

(5)解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。

a) 不合格项分类:i类——严重ii类——一般;严重不符合:管理体系与标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。

一般不符合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。

b) 对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报告;c) 确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它;d) 不合格项确认后将在总结会上报告。

(6)审核的最后,审核组将汇总分析审核结果,做出本次审核的现场结论:a) 推荐认证注册b) 推迟推荐认证注册c) 不推荐认证注册(7)为保证审核顺利进行,请公司至少指定一名陪同人员配合审核员,陪同人员主要作用是;① 向导;② 旁证;③ 沟通。

(8)确认后勤安排。

交通、午餐尽量简便。

(9)末次会议(总结会)定于月日时开始;参加人员至少为参加首次会议人员;可适当扩大范围。

(10)顾问仅可作为观察员。

(11)请受审核方代表发言或提问,澄清有关问题。

2.5首次会议至此结束,谢谢各位。

3 会后工作3.1 与陪同人员短暂沟通3.2 工作文件、资料准备、提供、复印3.3 按照计划进入现场第三篇:qms审核首次会议示例首次会议示例大家好,我们是xxx认证公司,受公司认证需要的委托,来给贵公司做质量管理体系的审核。

首先介绍本次我们审核组的成员,我叫xxx,来自xxx,他叫xxx,来自xxx。

下面请总经理介绍下贵公司的主要成员。

好的,下面对本次审核做简单的介绍:本次审核的目的是对公司的质量管理体系作符合性审核,以确定体系的有效性、符合性和适宜性,并决定是否推荐注册;本次审核的依据是gb/t19001:2020、鬼公司的质量管理体系文件、相关法定要求、客户要求等。

本次审核的范围是电脑的设计、组装、销售。

本次审核的日程安排依据我们之前确认过的审核计划,我们再次确认下:我是审核组长,审核分为3组,;第一组由张老师负责,审核设备部、生产部、人力资源部;第二组有李老师负责,审核采购部、车间;第三组由我负责,审核品控部、总经办和行政部,请问贵公司对这个计划安排有没有异议?。

好的。

本次审核需要贵公司在每个审核小组配备一名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。

在这三天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通。

下面再说明下与审核有关的几个问题,第一,审核本身是项抽样活动,所以存在一定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件、记录。

第二,审核的程序是正面取证、反面报告。

也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合格的证据。

根据审核的证据,对比审核准则,得出审核发现。

根据不符合的性质,不符合分为两种,一种是严重不符合,是指影响体系运行的系统性的问题;一般不符合是指在(请您支持:)体系运行中偶尔出现的问题。

根据出现不符合的性质和数量,审核组将得出审核结论。

结论有三种,一种是推荐注册,也就是我们企业一直所需要的;第二种是纠正之后推荐注册,是指公司存在一些问题点,需要在这些不符合得到彻底纠正,并得到审核组的认可之后进行推荐注册的方式;第三种是不推荐注册,当体系发生严重的不符合时适用。

还有一点需要说明,审核员保证遵守审核原则的要求,关于在贵公司看到的工艺、材料、文件等信息,实施保密制度,不向无关的第三方透漏。

请问贵公司有哪些场所是保密的,可以事先提出,以便于我们在审核过程中予以注意。

再次强调下我们的沟通渠道,如果有任何问题,请及时与贵公司的管代联系,以便于我们进行及时的沟通。

当然,如果贵公司感觉我们审核组有问题,可以通过以下几种方式反馈:填写稍后审核组发放的审核组反馈表;或者当面向审核组长提出;或者拨打xxx认证机构的投诉电话40012345678.。

当在审核过程中审核组发现有严重的弄虚作假行为,或者出现一些不可抗拒的外力因素时,或者企业不想审核时,这次审核将中途停止。

当然审核的中途停止并不影响贵公司的再次申请认证;但当本次审核结束,审核不通过时,公司在两年内不能再次申请认证。

最后要提醒大家一下,审核的末次会议的时间是xxxx年xx月xx日,请参加首次会议的人员准时参加。

我的说明完了,有没有需要我做解释的地方?如果没有,请公司总经理讲话。

末次会议示例:首先感谢贵公司的大力合作,使审核组顺利完成了本次审核任务。

先将审核的情况作如下陈述:本次审核的依据是,范围是,并按照审核计划的安排圆满完成了。

在本次审核中发现了3个轻微不符合项。

第一个是,第二个是,第三个是。

由于以上三个不符合项的严重程度都属于一般不符合项,按照标准的规定,本次的审核结论是:推荐注册。

对于本次审核中发现的不符合项的纠正和纠正措施,请在一个月内完成,并将相关证据传到。

邮箱。

下面请公司总经理讲话。

第四篇:模拟审核首次会议1首次会议各位领导大家好:内部审核小组对静华麻花有限公司质量管理体系内部审核首次会议现在开始。

首先介绍审核组成员:审核组长:审核组成员:下面请静华麻花有限公司总经理介绍企业代表。

1、审核目的:审核企业的质量管理体系运行的符合性和有效性,寻找改进机会。

2、审核依据: is09001标准,受审核方管理手册及其他管理体系文件,相关的法律,法规。

3、审核范围:受审核方管理体系覆盖的所有职能部门、产品和生产场所。

4、审核的方式、方法:审核从首次会议开始---现场审核---末次会议审核是一种寻找客观证据的活动,通过寻找客观证据证明审核方的质量体系满足标准的要求。

5、寻找客观证据的方法有:询问、查记录、观察现场等。

6、审核是一种抽样活动,由于时间短,内容多,不可能全面审核到,能抽一些具有代表性的样本。

望大家给予配合。

7、审核的判定其性质有两种:一是一般不符合项:二是严重不符合项:一般不符合项是:孤立的、轻微的,对体系和产品质量不构成重大影响严重不符合项是:系统性的、严重的或区域性的,对体系运行和产品质量造成严重影响的。

8、审核的结论:能否控制麻花的质量。

9、确认审核计划:介绍审核计划,请受审核方确认。

10、确定陪同人员请受审核方配备陪同人员,介绍陪同人员。

陪同人员的职责:向导、记录、见证。

11、保密承诺我们审核组成员都与审核中心签订了保密承诺,确保在审核中接触到受审核方技术秘密、管理秘密、经营秘密及审核信息,未得到受审核方的书面许可时,不得向第三方透露。

特在此向全体领导郑重承诺。

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