市农村信用合作联社全面检查自查报告
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市农村信用合作联社全面检查自查报告
尊敬的领导:
根据您的要求,我们对市农村信用合作联社进行了全面的检查和自查,并整理了以下报告。
一、组织管理
1. 组织架构:我们根据组织需要进行了合理的架构调整,明确了各部门的职责和权责关系。
2. 内部管理制度:全面审查了内部各项管理制度,并对不完善和存在漏洞的进行了修订和完善。
二、贷款业务
1. 贷款审批:对贷款审批流程进行了全面检查,确保审批过程中的合规性和规范性。
2. 贷款风险控制:详细检查了贷款风险控制制度,并对其中存在的风险点进行了分析和整改。
3. 贷款拖欠管理:进行了对贷款拖欠管理制度的全面检查,并对其中存在的问题进行了修订和改进。
4. 贷款利率管理:审查了贷款利率管理制度,确保利率的合理性和透明度。
三、存款业务
1. 存款管理制度:详细审核了存款管理制度,并对其中的问题进行了修订和补充。
2. 存款安全措施:全面检查了存款安全措施,确保存款的安全性和可靠性。
四、内部控制
1. 内部审计:对内部审计制度进行了全面检查,并对其中存在的不足进行了改进和完善。
2. 内部控制监督:对内部控制监督制度进行了全面检查,确保内控的有效性和实施性。
五、资产负债管理
1. 资产负债计划:对资产负债计划进行了全面检查,确保资产和负债的匹配性和平衡性。
2. 资产负债风险控制:检查了资产负债风险控制制度,并对其中的问题进行了修订和
改进。
六、风险管理
1. 风险评估和监测:对风险评估和监测制度进行了全面检查,确保及时发现和监测各
类风险。
2. 风险应对措施:全面审核了风险应对措施,确保及时应对和解决各类风险。
七、社会责任
1. 提升信用服务意识:加大信用服务宣传力度,推动信用服务意识的提升。
2. 开展社会公益活动:积极参与社会公益活动,履行社会责任。
以上是我们进行全面检查和自查的报告,请您审核并提出意见和建议。
如有其他需要
了解的情况,请随时告知,我们将尽快提供相关信息。
谢谢!。