9连2013年部门预算一上表

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1.70 3.94 1.20
2.30
0.98 2.50 0.62
14、其他对个人和家庭的补助支出
0.55
日常公用经费
21.64 0.80 0.15
1、办公费 2、印刷费 3、咨询费 4、手续费 5、水费 6、电费 7、邮电费 8、取暖费 9、物业管理费 10、交通费 11、差旅费
0.72 1.50 0.83 2.20
2.20
12、出国费 13、维修费 14、租赁费 15、会议费 16、培训费 17、招待费 18、专用材料费 19、装备购置费 20、工程建设费 21、作战费 22、军用油料费 23、军队其他运行维护费 24、被装购置费 25、专用燃料费 26、劳务费 27、委托业务费 28、工会经费 29、福利费 30、其他商品和服务支出 四、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络购建 8、物资储备 9、其他资本性支出
1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 5、伙食费 6、伙食补助费 7、其他工资福利支出
对个人和家庭的 补助 0.55
1、离休费 2、退休费 3、退职费 4、抚恤金 5、生活补助 6、救济费 7、医疗费 8、助学金 9、奖励金 10、生产补助 11、住房公积金 12、提租补贴 13、购房补贴
1.70 3.94 1.20
2.30
0.98 2.50 0.62 0.00
录入1-2表
入 表
单位:万元 备注
金来源
其他资金
177.09 154.90 154.90 62.43 4.62 83.85 4.00
0.55
0.55
21.64 0.80 0.15
0.72 1.50 0.83 2.20
2.20
基 本 支 出 预 算 录 入 表
填报单位:9连 预 算 科目 收费 科 编码 代码 目 资金来源 以前 以前 年度 年度 财政 财政 拨款 拨款 结转 结余 教育 收费 安排 支出 支出分类 支出合计 财政 拨款 财务 拨款
合计
基本支出合计 人员经费 工资福利支出
177.09 155 4.00
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