员工手册之财务管理制度

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第一章总则
第一条为加强公司财务管理,规范财务行为,提高财务管理水平,保障公司资产
安全,维护公司合法权益,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工,包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门、人力资源部门等。

第二章财务管理职责
第三条财务部门是公司财务管理的责任主体,负责制定和实施财务管理制度,组织、协调、监督、检查公司财务活动。

第四条各部门应积极配合财务部门开展财务管理工作,确保财务数据的真实、准确、完整。

第三章财务核算与报告
第五条财务部门应按照国家会计准则和公司财务制度,建立健全财务核算体系,
确保财务核算的真实、准确、完整。

第六条财务部门应定期编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,并及时向公司管理层汇报。

第七条财务部门应定期进行财务分析,提出改进措施,为公司决策提供依据。

第四章资产管理
第八条公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产等,应严格按照国家相关法
律法规和公司财务制度进行管理。

第九条财务部门应建立健全资产管理制度,明确资产购置、使用、报废等环节的
责任人,确保资产安全、有效利用。

第十条财务部门应定期对资产进行盘点,确保账实相符。

第五章会计凭证与账簿管理
第十一条公司会计凭证应当真实、完整、规范,符合国家会计准则和公司财务制度。

第十二条财务部门应建立健全会计凭证管理制度,明确会计凭证的填制、审核、
保管等环节的责任人。

第十三条公司会计账簿应当按照国家会计准则和公司财务制度的要求设置,真实、完整、规范地反映公司的财务状况。

第十四条财务部门应定期进行账簿核对,确保账账、账实相符。

第六章预算管理
第十五条公司应根据国家相关法律法规和公司实际情况,编制年度预算,明确各
部门、各项目的预算指标。

第十六条各部门应按照预算要求,合理使用资金,确保预算目标的实现。

第十七条财务部门应定期对预算执行情况进行分析,提出改进措施,确保预算目
标的实现。

第七章监督与检查
第十八条公司应建立健全财务监督机制,对财务活动进行监督和检查。

第十九条公司内部审计部门应定期对财务部门的工作进行检查,确保财务管理制
度的有效执行。

第二十条公司应建立健全财务责任追究制度,对违反财务管理制度的行为进行追究。

第八章附则
第二十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范公司财务管理,提高财务管理水平,保障公司资产安全,维护公司合法权益。

请全体员工认真学习,严格遵守,共同为公司发展贡献力量。

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