不符合工作记录表

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不符合工作来自录表共页 第页编号
不符合事项判定人
受审部门
不符合范围:质量管理体系不符合□ 检测工作技术要求不符合□ 不合格报告的控制□
不符合事项描述:
事项分类:不符合项□ 严重不符合项□
质量负责人签名:
被审部门负责人签名:
不符合事项纠正措施(由审理部门负责人填写):
要求完成日期:
部门负责人签名: 内审员签名: 质量负责人签名 :
日期: 日期: 日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人签名:
日期:
纠正措施验证情况:
内审员签名:
日期:
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