工业危险废物产生单位规范化管理自查表

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危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表

附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间: 年月日
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
联系人及联系电话:
危险废物名称及数量:
危险废物去向:
检查人员:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

有获得环保部 门批准的转移 计划。
1.有获得环保部门批准的转移 划。得2分。
2.未获得环保部门批准,擅自 移危险废物。得0分。 注:需报批转移计划指跨设 市、跨省的转移,设区市市 转移不需报批,该项不适用
按照实际转移 的危险废物, 如实填写危险 废物转移联 单。
1.根据实际转移的危险废物, 照《危险废物转移联单管理 法》如实填写、运行危险废 转移联单。得4分。 2.联单填写不规范,存在两处 以下错填、漏填等情况。得 分。 3.对未执行一车一联单、联单 按规定交付相应单位、未按照 际转移情况填写联单、联单为 所在地设区市环保部门发放及 单填写存在错填、漏填在两处 上。得0分。
《危险废
物转移联
六、转移 联单制度 (《固体 法》第五 十九条)
单管理办 法》有关 规定,如 实填写转 移联单中 产生单位
4
栏目,并
加盖公
章。
危险废物按种 类分别存放, 且不同类废物 间有明显的间 隔(如过道 等)。
A.危险废物按种类分别存放 B.不同废物间有明显间隔( 过道等)。
以上每项符合得1分。 注: 此条考核收集时的源 类。
检查项目
检查主要 内容
一、污染 环境防治 责任制度 (《固体 废物污染 环境防治 法》,以 下简称 《固体 法》,第 三十条)
1.产生工业 固体废物 的单位应 当建立、 健全污染 环境防治 责任制 度,采取 防治工业 固体废物 污染环境 的措施。
分数 满得 分分
2
1
达标标准
建立了责任制 度,负责人明 确,责任清 晰;负责人熟 悉危险废物管 理相关法规、 制度、标准、 规范;制定的 制度得到落 实,采取了防 治工业固体废 物污染环境的 措施。
1.在适当场所的显著位置张贴 险废物污染防治责任信息, 张贴信息能够表明危险废物 生环节、危险特性、去向及 任人等。得1分。 2.未张贴危险废物污染防治责

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:环保负责人:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

附件2-2
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:环保负责人:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表

附一:工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间:_______ 年____ 月_____ 日单位名称:_______________________________________________________________单位地址:_______________________________________________________________法定代表人:_____________________________________________________________联系人及联系电话:_______________________________________________________危险废物名称及数量:____________________________________________________危险废物去向:__________________________________________________________检查人员:_________________________________________________________________注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“ * ”的应重点核查,达标的计“ 2 ”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ -1 ” ;其余项目达标的计“ 2 ”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ 0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表

附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
联系人及联系电话:
危险废物名称及数量:
危险废物去向:
检查人员:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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—7—。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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3工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

3工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

附件1
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分一、污染环境防治责任制度(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体法》,第三十条)1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施。

2建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

1.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

得2分。

2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

得1分。

3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。

得0分。

资料检查(查看相关管理制度)、现场询问、现场核查1执行危险废物污染防治责任信息公开制度,在显著位置张贴危险废物防治责任信息。

1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。

得1分。

2.未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。

得0分。

现场核查检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分二、标识制度(《固体法》第五十二条)2.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。

1依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A所示标签设置危险废物识别标志。

1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识别标志。

得1分。

2.识别标志有1处错误。

得0.5分。

3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表(最新版-带评分细则).方案

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表(最新版-带评分细则).方案

附2
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:执法证件号:
姓名:单位:执法证件号:
姓名:单位:执法证件号:
被检查单位签字确认:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

7.检查结束,需被检查单位签字确认。

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危险废物产生单位规范化管理指标自查表

危险废物产生单位规范化管理指标自查表
查看危险废物管理计划。
8.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。
9.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案;危险废物管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。
询问所在地县级以上环保部门。
四、申报登记与台帐管理制度(《固废法》第五十三条)
10.*如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
现场核查。
六、转移联单制度(《固废法》第五十九条)
14.*有转移审批手续。在转移危险废物前,向环保部门报批危险废物转移计划,并得到批准。
有获得环保部门批准的转移计划。
查看批准的转移计划,并询问环保部门。
15.规范运行联单。转移危险废物的,按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,如实填写转移联单中产生单位栏目,并加盖公章。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
现场检查人员:___________、____________、____________被检查单位联系人及联系方式:___________、____________
十、利用设施管理(《固废法》第十三条)
26.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
有环评材料,并完成“三同时”验收。
查看环评批复、验收报告等。
27.*.建立危险废物利用台账,并如实记录危险废物利用情况;定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求;每年申报设施运营情况。
有台账,并如实记录危险废物利用情况。

危险废物规范化达标建设工作自查表

危险废物规范化达标建设工作自查表

危险废物规范化达标建设工作自查表一、危险废物管理制度1.全面建立企业危险废物管理制度,涵盖危险废物的收集、贮存、转移和处置环节;2.确定危险废物管理机构及其职责;3.确定危险废物管理人员及其职责,组织开展危险废物管理培训;4.确定危险废物管理的应急预案并组织演练;5.确立危险废物管理的责任制度和考核制度。

二、安全生产管理1.按要求建立危险化学品(危险废物)安全生产管理制度;2.按照危险化学品(危险废物)生产、储存、运输、销售、使用等安全措施要求制定安全操作规程;3.对于存在安全隐患的危险废物不能继续生产、存储,应立即进行处置;4.按照规定进行安全生产专项检查和安全生产责任落实情况检查。

三、危险废物收集、贮存1.收集、运输、转移危险废物的人员必须经过安全培训,严格遵守安全操作规程;2.储存危险废物的库房、桶装区域,必须有相关标识、警示语、逃生通道等;3.库房、储存区域应按照相关规定进行分类储存,防止混迹、相互污染;4.危险废物贮存场所应具备消防设施并保持通道畅通;5.贮存时间过长或容器受损时,应及时进行危险废物的处置。

四、危险废物运输1.按照危险废物的种类及其相关的国家法律法规要求规范运输危险废物,不得超载、超速、擅自更改路线;2.运输前应仔细对装载危险废物的车辆进行检查,严格遵守运输标准;3.运输途中发生泄漏或意外事件时,应立即进行应急处理。

五、危险废物处置1.危险废物必须选择正规、合法的危险废物处理企业进行处置;2.危险废物处置企业必须有合法的环保手续,并具备相应的设施、技术、经验和管理体制;3.危险废物处置过程中必须遵守国家有关法律法规的规定,不得进行非法倾倒、废物洗涤、废物混合等违法行为;4.对于存在环境风险的企业,必须制订详细的环境治理方案和具体任务,并进行跟踪评估。

六、监督管理1.危险废物治理项目必须先取得环保部门的审批文件才能开工建设;2.定期组织进行内部管理自查和第三方评估;3.定期向环保部门汇报治理进展情况及环境影响评估报告;4.对于存在环境违法行为的企业,必须严格执行行政处罚和问责制度。

工业危险废物产生单位 规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位  规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:青海师范大学
单位地址:青海省西宁市城北区海湖大道延长段38号
法定代表人:史培军环保负责人:雒海东周富强
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件
号:
姓名:单位:环境监察执法证件
号:
姓名:单位:环境监察执法证件
号:
注:1. 检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2. 检查人员要填写检查记录并签字。

3. 对危险废物流向、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4. 根据评分细则给出得分。

5. 备注栏可对检查情况进行简要记录。

6 .检查的主要内容不适用的,计为并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

贮存、0 分,。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及检查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及检查表

附一:工业危险废物产生单位规范化管理指标及检查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

10—11—12—13—14—15—附二:危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及检查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4. 标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6. 危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7. 检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。

16—17—18—19—20—21—22。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表(最新版-带评分细则)

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表(最新版-带评分细则)

附2
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人: 被调查人姓名:
检查时间: 年月日时至时
检查人员:姓名:单位:执法证件号:
姓名:单位:执法证件号:
姓名:单位:执法证件号:
被检查单位签字确认:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4。

根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6。

检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

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检查结束,需被检查单位签字确认。

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资料检查(查看相关管理制度)、现场询问、现场核查
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
加分扣分情况说明
佐证材料明细
满分
得分
1
执行危险废物污染防治责任信息公开制度,在显著位置张贴危险废物防治责任信息。
1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。得1分。未张贴危险废物污染防治责任信息,或.2张贴场所位置不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向分。或责任人。得0
1
备部门保报环案;及时申报了重大改变。
经县(市、区)环保部门备案,并可提1.供相关备案证明材料;管理计划内容若有重大改变,及时报县(市、区)环保部门1重新备案。得分。未报县(市、区)环保部门备案或未能2.提供相关证明材料、有重大改变未及时申分。报。得0管理计划内容有重大改变的情形包注:变更法人名称、法定代表人和地括:(1)(3)增加或减少危险废物产生类别(2)址20%(4)危险废物产生数量变化幅度超过新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。.
资料检查(由企业提供已经申报登记材的证明应料和相证的其他明材料)
7.申报事项有重大改变的,及时申应当报。
1
及时申报了重大改变。
1.申报事项有重大改变的进行了及时申分。1报。得分。2.发生重大改变未及时申报。得0
资料检查
源头分类五、《固体(制度第五十八法》条)
按照危险废8.类性物特分进行收集。
2
危险废物按种类分别存放,且不同类废物间有明显的间隔(如过道等)。.
A.危险废物的产生环节、种类表述清晰;B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施;危险废物的危害特性表述准确,且提出C.了减少危害性的措施;危险废物贮存、利用、处置措施表述清D.楚。0.5以上每项符合得分。
资料检查(查看危管物险废理计划)
报所在地县5.方以级上地环政人民府境行保护政备门部主管案。危险废物内计理管划重有容改大变的,应当及时申报。
资料检查业(由企经提供已案进备行材的明证料)
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
加分扣分情况说明
佐证材料明细
满分
得分
申报登记四、《固体制度(第五十三法》条)
如实地向所6.级以县在地人民上地方境保政府环主护行政管部门报危申的废险物种类、产生量、流向、贮存、关等处置有资料。
4
如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报);内容齐全;能提供证明材料,证明所申报数据的理和真实性合性,如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。
现场核查
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
加分扣分情况说明
佐证材料明细
满分
得分
三、管理计划制度(《固体法》第五十三条)
危险废物管4.括划包理计废危险减少和产生量物措害危性的施,以及危险废物贮存、利措置处用、施。
2
制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处清描式述方置晰。
现场核查
二、标识制度(《固体法》第五十二条)
3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置识危物险废别标志。
1
依据《危险废物贮存污染控制标)GB18597准》(和《环境附录A-保护志标形图存贮物体固废》置处(场))所(GB15562.2示标签设置危险废物识别标志。
在收集、贮存、运输、利用、处置危险1.废物的设施、场所均设置了规范(形状、的危险废物识别标志。颜色、图案均正确)ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。得1 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场分。处错误。得1所识别标志有0.5上述危险废物环境管理的相关设施、场3.所未设置识别标志或识别标志有两处及分。0以上错误。得.
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建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。
1.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固体废物污染分。环境的措施。得1.3负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境分。0的措施、现场管理混乱。得.
表1
工业危险废物产生单位规范化管理自查表
单位名称:(盖章)法人代表:检查人员检查时间
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
加分扣分情况说明
佐证材料明细
满分
得分
一、污染环境治防责任制度(《固体废环污物染境以防治法》,下简称《固体法》第三十,条)
1.产生工业固的单体废物位应当建立、环污健全染责防境治任制度,采取防固工治业体污废物环染境的措施。
全面、准确地申报了危险废物的种类、1.产生量、流向、贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如:环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务分。数据等等)。得42.申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的,或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。
A.危险废物按种类分别存放;B.不同废物间有明显间隔(如过道等)。分。1以上每项符合得此条考核收集时的源头分类。注:
现场核查
检查项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
加分扣分情况说明
佐证材料明细
满分
得分
六、转移联单《固体(制度第五十九法》条)
9.在转移危险废物前,向环批保部门报废物转危险移计划,并得到批准。
现场核查
二、标识制度(《固体法》第五十二条)
2.危险废物的容器和包装置物必须设识物危险废别标志。
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依据《危险废物贮存污染控制标)准》(GB18597所示标签附录A设置危险废物识别标志。
1.设置了规范的(样式正确、内容填写完1分。整)危险废物识别标志。得处错误。得2.识别标志有10.5分。3.未设置识别标志或识别标志样式不正分。0确、填写内容有两处及以上错误。得
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