任中审计述职报告-范文

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任期经济责任审计述职报告

任期经济责任审计述职报告

任期经济责任审计述职报告
尊敬的各位领导、同事,大家好!本人是XX公司的审计专员,在过去的任期内,负责财务审计、经济责任审计等方面的工作。

在这里,我想对公司、对领导、对同事、对客户和合作伙伴们,真实、公正地汇报一下我过去任期内的工作和收获。

财务审计工作:
我在此任期内负责了公司对过去一年的财务审计,全年所有核算科目的复核,并对舞弊、假通知、假凭证、内外部虚报情况进行核查和查证,并给出了合格的审计报告,认真地完成了审计工作。

经济责任审计工作:
我在此次任期内,主要负责对公司各项业务、项目及各负责人的经济责任的审核,认真查找和处理了公司各个部门中存在的范围内的欺诈行为及廉洁风险,提出了相应的处理建议。

经审计,发现公司部分员工存在的收入自行增加、未及时上报、冒领及违规开支,职工奖励福利金超标、虚报账目等问题。

针对这些问题,我向公司领导提出了具体的处理意见;并对整改情况进行了跟踪检查,指导公司实施各项整改计划。

在最新的经济责任审计中,相关问题已经得到妥善解决。

同时,我还对公司的财务管理、资产管理、客户管理等方面提出了一系列有针对性的意见和建议,以提高公司的管理效率和风险控制能力。

在此任期内,我认真履行职责,完成了公司交给我的所有的经济责任审计工作,并提供了审计意见和建议。

同时,我认真学习、掌握国家财经法规、广泛接受进修,提升自身的水平和能力,为公司的改革发展和经济、财务风险的控制与预防提供了有力的支持。

谢谢!。

审计 任期述职报告

审计 任期述职报告

审计任期述职报告尊敬的审计委员会:根据公司制度要求,我作为公司审计部门的一员,向委员会提交我在过去一年的任期内的述职报告。

我特此向委员会汇报我的工作成果及其对公司的贡献。

1. 审计项目在上一任期内,我负责完成了多个审计项目,包括财务报表审计、内部控制审计和运营绩效审计等。

这些审计项目覆盖了公司各个部门和业务领域,在保证审计质量的前提下,有效提供了审计意见和建议。

2. 审计方法我在审计项目中采用了一系列有效的审计方法,并利用各种工具和技术来辅助审计过程。

通过合理的抽样调查和数据分析,我成功发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的建议,协助公司改进业务流程和风险管理。

3. 涉及问题在审计过程中,我发现了一些财务报表中的错误和不一致之处。

我及时与相关负责人沟通,并提供了正确的数据和建议,以确保财务报表的准确性和可靠性。

此外,我还发现了一些内部控制方面的问题,并推动了相应的整改措施,以加强公司的内部控制体系。

4. 提供建议在审计中,我不仅发现了问题,还提供了改进措施和建议。

我与相关部门和业务负责人进行了广泛的交流,并就他们的疑虑和需求提供了专业意见。

我相信,通过与各方的合作和努力,公司可以进一步改进管理,提高效益。

5. 审计意见我根据对审计项目的全面了解和数据分析,结合公司现有的内部控制和运营风险,对公司的财务报表和业务流程发表了审计意见。

我的审计意见是基于对相关数据和材料的充分评估,并按照国际审计准则和公司制度的要求进行了审计。

综上所述,我在上一任期内充分履行了我的审计职责,检查了公司的财务报表和内部控制,提供了有价值的建议和意见。

我将继续努力,为公司的发展和持续改进做出更大的贡献。

谢谢!。

任期经济责任审计述职报告述职报告3篇

任期经济责任审计述职报告述职报告3篇

最新任期经济责任审计述职报告述职报告3篇篇一:各位领导、各位同志:大家好20xx年x月到20xx年x月期间,我担任XX镇党委书记一职。

作为一班之长,我肩负着发展一方经济,致富一方百姓,保持一方稳定的重任。

六年来,我认真履行第一责任人的职责,紧紧依靠党委、人大、政府一班人的集体智慧和全镇广大干部群众的大力支持,总揽全局,统筹运用人力、物力、财力,将更多的精力放在谋划发展上,对事关经济发展全局性、方向性的问题进行适时而果断的决策,进一步理清了发展的思路,明确了目标,稳稳的把握住全镇经济发展的方向和走势,努力推动了XX镇各项工作的全面进步,为XX镇经济社会的持续健康发展发挥了一定作用。

现根据上级要求,将本人任职以来的经济工作情况作如下汇报:一、主要经济指标完成情况20xx年,全镇完成国内生产总值10.48亿元,比20xx年增加(下称增加)5.50 亿元,增长110.3 %;完成固定资产投资2.71亿元,增加 2.26亿元,增长498%;外贸出口累计4701万美元;合同利用外资7621万元;完成税收2412万元,增加1405万元,增长71.7%;全镇可支配收入4607.92万元,增加2845.29 万元,增长161 %;人均年收入6969元,增加2597元,增长59%。

六年来,我镇的财政收入是一直在稳步增长,收支基本平衡,财政状况良好。

二、社会事业协调发展,人民生活水平显著提高1、优化农业产业结构,农民收入不断增加。

我以增加农民收入为目标,不断强化农业在国民经济中的基础地位,不断加大农业产业结构的调整力度,着力打造“XX山茶”、“XX凉果”、“XX大桔”等农业特色品牌。

截至20xx年,全镇共有农业专业合作组织11家,其中茶叶专业合作组织就6家,蔬菜种植专业合作组织3家,水稻种植专业合作组织1家。

据统计,全镇山茶种植面积达8000多亩,XX大桔种植面积达7000亩,玉米种植面积30930亩,水稻种植面积38071亩。

任中审计述职报告

任中审计述职报告

任中审计述职报告任中审计述职报告近年来,中国经济发展迅速,政府各项政策措施也在不断完善。

作为负责监督政府财务收支、预算执行情况、审计政府部门及单位的第三方机构,审计机构的作用愈加凸显。

为了推进审计工作的规范化和透明化,审计机构还要定期向上级主管部门进行审计述职报告,以便得到更好的指导和支持。

本文将为大家详细介绍任中审计述职报告的相关内容。

一、基本情况任中审计是国家审计署下属的一家专业审计公司,成立于2013年,是国家审计署内部审计资源的有效补充。

公司旨在为国家审计署的工作提供服务,同时也为有需要的单位和企业提供审计服务。

二、工作职责1、审计政府部门和单位的经济账目;2、审计政府财务收支、预算执行情况等;3、发现政府部门和单位违规行为;4、提出改进建议;5、参与政府部门和单位的财务管理咨询。

三、主要业务1、财务审计;2、绩效审计;3、合规审计;4、专项审计;5、咨询服务。

四、 2019年工作概况在2019年的工作中,任中审计主要完成了以下工作:1、审计了多个政府部门和单位,发现了不少问题;2、针对审计中发现的问题,提出了具体的整改建议;3、开展了多个培训和调研活动,提高了公司员工的专业能力;4、与多个企业开展了合作,为企业提供了审计服务。

五、2019年的成绩在2019年的工作中,任中审计取得了以下成绩:1、审计了多个政府部门和单位,为国家财务管理工作做出了贡献;2、发现了多起违规行为,为政府部门和单位提供了改进的方向;3、提出了多项具体改进建议,得到了上级主管部门的认可和采纳;4、与多个企业开展了合作,为企业提供了优质的审计服务。

六、 2020年工作计划在2020年的工作中,任中审计将着重做好以下几个方面的工作:1、进一步规范审计工作流程和标准;2、加强对政府部门和单位的审计力度,发现更多问题;3、提高审计人员的专业能力,加强团队建设;4、与更多企业开展合作,为企业提供更优质的审计服务。

七、未来发展任中审计将一如既往地秉持着诚信、规范、专业的原则,为政府部门、单位和企业提供更加优质的审计服务。

审计工作述职报告范文(精选6篇)

审计工作述职报告范文(精选6篇)

审计工作述职报告审计工作述职报告范文(精选6篇)岁月流逝,流出一缕清泉,流出一阵芳香,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,是时候写一份述职报告了。

来参考自己需要的述职报告吧!以下是小编收集整理的审计工作述职报告范文(精选6篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计工作述职报告1今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。

在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。

截止xx年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。

在繁忙的工作中,xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回顾这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速发展,作为我院的职工,我们都由心的感到高兴。

(一)圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。

通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。

调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。

总经理任中审计述职报告

总经理任中审计述职报告

总经理任中审计述职报告
尊敬的董事会成员、各位高管:
我很荣幸向大家汇报我过去一年的工作以及审计部门的绩效。

在过去的一年里,我以总经理审计的身份全力以赴,与审计团队一起取得了一系列显著的成就。

首先,审计部门在过去一年内完成了所有既定的审计工作。

我们对公司各个部门的财务报告进行了深入的分析和审查,确保其合规性和准确性。

同时,我们也对内部控制系统进行了全面的评估,提出了一些建设性的意见和建议,以帮助公司改进内部流程和降低风险。

其次,在过去一年里,我拓展了审计团队的能力和影响力。

我们不仅招聘了一批优秀的新成员,还通过培训和培养提升了现有团队成员的技能和能力。

通过与其他部门的合作,我们成功推动了内部控制的优化,并提高了内部审计的效率和精准度。

此外,我们还加强了与外部审计师事务所的合作。

我们积极参与了与外部审计师的沟通和协作,确保他们在审计过程中得到了必要的支持,并能及时获取所需的信息和数据。

我们的合作无疑提升了审计的质量和可靠性。

最后,我还与公司高管团队保持紧密的沟通和协作。

我在过去一年里与各位高管就公司的风险管理和内部控制等问题进行了深入的讨论,并给出了一些建设性的建议。

我相信,通过我们的合作,公司在风险防控和内部控制方面能够取得显著进展。

总的来说,过去一年的审计工作取得了很好的成果,为公司的发展和稳定提供了坚实的保障。

在未来的工作中,我们将继续发挥审计部门的作用,不断提高审计的质量和效率,为公司的可持续发展做出更大的贡献。

谢谢大家对审计工作的关注和支持!
总经理审计 XXX
日期: XXX年XX月XX日。

任中审计述职报告3篇

任中审计述职报告3篇

任中审计述职报告3篇任中审计述职报告1一年来,在县的正确下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕县委、各项工作重心,以促进我县经济健康发展为审计的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审,圆满完成了今年县交办的各项工作任务。

现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:一、加强理论学习,不断提高自身素质为了进一步提高敏锐力、鉴别力和水,增强贯彻落实的方针、的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“”重要思想、科学发展观理论及的会议精神,认真学习领会县会议精神以及县年初确定的各项重点工作。

通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水;进一步坚定、信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的。

同时,还注重审计业务理论学习,除参加了省、市审计的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了财革相关知识、专项审计报告写作等内容。

通过学习,理论素养得到了进一步的'提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重性锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强性修养,牢记“两个务必”,自觉地与县委、保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。

在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。

始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、审计,求真务实在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计尽快成长;二是对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合做好各项审计工作,大力弘扬“、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2024领导离任审计述职报告范文(通用4篇)

2024领导离任审计述职报告范文(通用4篇)

2024领导离任审计述职报告范文(通用4篇) 2024领导离任审计述职报告范文(篇1)一、审计背景介绍本次审计是对某领导在其任职期间的财务状况、经营成果及合规性进行全面的审查和评估。

鉴于该领导已离任,此次审计旨在对其在职期间的职责履行情况进行客观评价,以保障组织的资产安全和财务信息的真实可靠。

二、被审计人情况介绍被审计人为某组织在某领导,其在任期间主要负责组织日常运营、制定组织发展战略及组织实施重大项目等工作。

三、审计范围和内容本次审计的范围主要包括以下几个方面:财务收支情况:对被审计人的财务收支状况进行审查,核实其真实性、合法性和完整性。

经营成果:对被审计人任职期间的经营成果进行评估,核实其是否符合组织的发展战略和目标。

合规性:对被审计人任职期间的组织合规性进行审查,包括但不限于税务、法律、环保等方面的合规性。

资产安全:对被审计人任职期间的组织资产安全进行审查,核实是否存在资产流失、浪费等问题。

内部控制:对被审计人任职期间的内部控制制度进行审查,评估其健全性和有效性。

四、审计方法和程序本次审计采用了以下方法和程序:搜集资料:收集与被审计人相关的各种资料,包括财务报表、会议记录、合同协议等。

实地考察:对组织的实地考察,了解实际情况。

询问访谈:与相关人员进行询问和访谈,了解实际情况。

数据分析:对收集到的数据进行分析,发现问题并进行评估。

形成报告:根据审计结果形成报告,并提出相应的意见和建议。

五、审计结果概述经过对被审计人的全面审查和评估,发现其在任职期间的表现总体良好,但也存在一些问题和不足之处。

具体如下:在财务收支方面,被审计人的财务收支状况较为规范,未发现明显的违规行为。

在经营成果方面,被审计人的经营成果符合组织的发展战略和目标,取得了一定的业绩。

在合规性方面,被审计人在税务、法律、环保等方面的合规性意识较强,未发现明显违规行为。

在资产安全方面,被审计人对组织资产的管理较为严格,未发现明显的资产流失、浪费等问题。

2022审计工作述职报告范文精选5篇

2022审计工作述职报告范文精选5篇

2022审计工作述职报告范文精选5篇2022审计工作述职报告范文精选5篇篇一:2022审计工作述职报告范文一、履行岗位职责情况本年度在领导的指导下,共出具审计报告**份,现将主要工作介绍如下:1、医用耗材审计:参加医用耗材议价***次,撰写审计报告及核对资质**份。

根据大型公立医院巡查的要求,审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。

2、设备维修审计:共审计**项3、验收工作:总务处验收每周一准时参与,认真做好验收记录,方便后续审计工作。

东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。

4、零星修缮项目及零星采购审计:本年度共完成**项,每一个审计事项尽量把工作做得细致,现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。

当遇到金额较大的复杂项目,为减小审计风险,及时跟领导汇报相关情况。

5、合同审计:送审项目附有合同的,认真审核合同条款,对不利于医院的条款,及时要求公司进行调整。

以保卫处维保合同为例,合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”,该条款表面上看维保费里面包一部分耗材,仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件,总价就超过了200元,医院就要另行支付耗材费。

当时及时向处长汇报该情况,后领导与公司多次协商,最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。

6、院内招标:参与部分项目的院内招标工作,熟悉招标时情况,对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。

特别是竞争不充分的项目,审计时应重点关注。

7、审计档案整理:目前是电子档案和纸质档案均有留存。

8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订,主要通过查阅高校的审计处官网,学习他们的审计制度及先进的管理理念。

二、学习提高1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训3、审计处组织的到兄弟医院交流学习4、在中国社会医学杂志发表文章一篇学习有助于提高业务能力,拓宽视野,如果不出去学习,业务能力很难显著提高。

2024年离任审计述职报告例文(三篇)

2024年离任审计述职报告例文(三篇)

2024年离任审计述职报告例文根据教育局安排,我于___年___月至___年___月担任蔡口集学区主任职务,任期三年半。

三年半中,我在县教育局的正确领导下,带领全校教师坚持以___理论及“___”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以办群众满意的教育为宗旨,坚持走安全立校、质量强校之路,团结一心,埋头苦干,不断地强化管理,优化队伍,推动了大东沟小学教育质量持续向前发展;同时,努力加强自身廉政建设,严格执行经费支出和财务管理制度,不断提高经费使用效益,保证了学校各项工作落实到位,使学校面貌发生了显著的变化。

现在学校校园布局合理,环境整洁优美,教育教学设备设施比较齐全。

___——___年度教学质量在学区统考中名列前茅。

现就任职期间履行经济责任的情况汇报如下:一、个人廉政方面三年半中,我自始至终,严格要求自己,始终坚持财务公开化。

三年半中,我不断健全学校的财务管理制度,根据教育局和学区财务制度规范学校各种支出,大额开支由全体教师会讨论决定。

学校每学期的经费支出都利用教师会进行公开说明,并进行公示。

二、学校经费运转和基本建设方面1.精心使用学校经费,确保学校正常运转。

___年___月,我接任学区主任后,由于学校面貌陈旧,通过多方争取,先后实施了周家塬小学教学楼、虎家渠教学点、蔡口集教学点幼儿园项目建设;并对校园全部用红砖进行了硬化,修建了花园,移栽了松树和花草,校园环境显著改变。

学生“营养改善计划”实施时,购置了食堂全部灶具,冰柜、消毒柜等设备,保证了学生营养餐安全,卫生,高质量供应。

因为学校教师办公条件有限,要求各学校出资购置办公电脑、桌椅及相关设施,极大改善了办公条件。

在蔡口集学区任职三年半,我始终精心安排使用学校经费,把事情分出个轻重缓急,努力做到每一分钱都花在刀刃上,促使学校各项工作快速健康发展。

2.多方筹措,努力改善硬件条件。

由于学校经费有限,大的硬件设施改善较为困难,___年初,经多方联系,社会爱心人士为学生捐赠字典、图书、校服等,丰富了学生课外阅读生活,提高了学校的装备水平,促进了学校的发展。

任中经济责任审计报告范文

任中经济责任审计报告范文

任中经济责任审计报告范文
以下是一份任中经济责任审计报告的范文,仅供参考:
标题:某公司总经理任中经济责任审计报告
日期:2023年6月1日
审计对象:某公司总经理
审计目的:评估总经理在任期中的经济责任履行情况,发现存在的问题并提出改进措施。

审计范围:总经理在任期内的所有经济活动和财务事项。

审计结论:
1.总经理在任期内认真履行了经济责任,未发现重大违法违规行为。

2.存在以下问题:
a.部分经济活动的决策缺乏充分的市场调研和分析;
b.部分财务事项的核算和管理不够规范;
c.部分内部控制制度不够完善。

3.建议:
a.加强市场调研和分析,提高决策的科学性和准确性;
b.规范财务事项的核算和管理,建立健全内部控制制度;
c.加强对员工的培训和监督,提高全员的法律意识和合规意识。

审计人员签名:XXXXXX
日期:2023年6月1日。

领导干部经济责任审计述职报告范文

领导干部经济责任审计述职报告范文

尊敬的领导:我是xx省某地区的领导干部,在过去一年的工作中,经济责任审计是我们工作中的重要环节之一。

在此,我向您汇报我所负责的经济责任审计工作。

一、审计范围和对象本次审计的范围主要涉及政府机关、事业单位、企业和园区等经济实体。

审计的对象包括机关财务、行政预算执行情况、财政补贴、企业和园区的投资、财务、负债、现金流、资产与负债表等。

二、审计发现的主要问题及解决方式1、投资决策不够科学。

审计发现,一些投资决策没有充分论证,或者没有考虑到项目实施过程中的风险。

出现多个项目同时推进的情况,导致受益人不明确、资金流失等问题。

这些问题会拖累政府和企业发展,增加社会资源浪费。

解决方式:引入第三方专业机构,全面评估项目前景及风险,以科学的数据为依据对投资决策进行论证;建立科学的项目管理制度,确保项目推进有序,避免一次性大额投资,保护公共利益。

2、部分企业和园区财务管理混乱。

审计发现,存在企业和园区财务管理混乱、账簿不规范、费用支出不合规等问题。

某些企业和园区存在信息不对称的情况,一些高管、财务人员利用职权进行非法占用、套利等行为。

这些问题极易引发财务风险,损害园区或企业的发展。

解决方式:建立规范的财务管理制度,明确财务管理权限,细化财务审批机制;加强财务系统的完善,建立严格的信息披露机制,监督资金的使用安全性和合理性。

3、部分政府财务收支结构失衡。

审计发现,年度预算及实际收支结果存在不同程度的差异,政府债务压力比较大,收支结构不平衡等问题。

出现集中支付导致无法平衡财政收支的问题,进一步加大了政府的财务压力。

解决方式:加大对整体预算和年度预算制定和执行的监督力度,引导年度预算制定和执行遵循公开、透明和规范的原则,调整收支结构,合理安排资金使用。

三、经济责任审计成效本次经济责任审计,我们发现了政府和企业发展中存在的多个矛盾和问题,提出了相应的解决方式。

各单位和企业在我们的督促下,逐步规范了财务管理和信息公开的工作,加大了财务审计和风险防范力度,有效地避免了寻租、挥霍等问题的发生。

2024年离任审计述职报告范文(五篇)

2024年离任审计述职报告范文(五篇)

2024年离任审计述职报告范文根据组织的安排,我于xx年xx月离岗。

按照领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《晋城市城区审计局关于对原城区档案局局长侯强同志离任审计的通知》(城审经通[xx]xx号)精神,现将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下:一、任职起止时间:xx年xx月开始担任城区档案局局长,xx年xx月离职,任期7年4个月。

二、职责范围:(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,负责全局工作。

(二)认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示,加强指导检查,确保完成各项档案工作任务。

(三)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质。

(四)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、履职情况:在区委、区政府的正确领导下,在市档案局的监督指导下,在我任职期间,带领档案局干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心,工作上有了全新的开拓,服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥,创新服务广受好评,业务成效显著。

一是档案社会服务功能全新拓展。

档案服务利用长足发展:xx年以来,我区档案部门每年接待各级利用者2000余人次,调阅案卷5000余卷次。

逐年均呈现明显增长趋势。

二是档案馆硬件设施显著改善。

从xx年3000元的档案事业费到现在的15000元,翻了5翻,特别是在xx年解决档案人员健康津贴,在xx年区政府拨款总计10余万元,配备了工作用车,以及电脑5台,激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等,使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步,从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌,档案保管条件明显改善。

三是确保档案安全。

我任档案局局长以来,始终把档案安全工作放在首位,确保档案安全不出现一丝一毫的纰漏。

为此,局里专门成立了由我任组长的安全工作领导小组,还制定完善了档案安全的制度,将档案安全工作分解到人,责任到人,确保档案安全万无一失。

审计个人工作的述职报告范文

审计个人工作的述职报告范文

尊敬的公司领导:我是贵公司的审计员,我在过去的一年中认真地完成了对公司各项业务的审计工作。

现在,我要向公司领导汇报我这一年来的工作情况。

一、工作概述在过去的一年中,我认真完成了内部审计和外部审计的工作。

我负责审计公司的各项业务,包括财务、人力资源、采购、营销和生产等方面,确保公司的经营活动符合相关法律、法规和规章制度,减少公司运营风险,提高公司的经济效益。

二、工作重点1.内部审计在内部审计方面,我主要关注公司业务流程、内部控制制度和信息系统安全等方面,确保公司经营活动的规范性。

我深入了解公司的业务流程和控制要点,分析了公司的财务决策和成本效益,发现了公司运营中的不足和风险点,并提出了相应的建议。

2.外部审计在外部审计方面,我重点关注公司财务报表的真实性和准确性,确保公司的财务报表符合国家和行业相关准则。

我认真审核了公司各项收支账目,确认了公司的营业收入、利润和税费等数据的真实性,并在审计过程中发现了不规范的情况并及时处理。

三、工作成果通过一年的努力,我所完成的审计工作得到了公司领导和相关部门的认可。

在内部审计中,我发现了公司业务流程中的不足和风险点,提出了改进的意见和建议,使公司在运营中能够更加规范和高效。

同时,在外部审计中,我审核了公司的财务报表和账目记录,确认了公司的经营状况良好,并对公司的财务管理工作做出了更科学和合理的推荐。

四、不足和改进在工作中,我发现自己仍有许多不足之处。

我应该进一步提高审计工作的思维和判断能力,更加熟练地掌握相关的法律、法规和规章制度,以便更加准确地评估公司的运营情况。

我应该加强审计与业务部门之间的沟通和协调,使得审核意见和建议能够更好地得到接受和实施。

我应该不断学习和提升自己的专业能力,以满足公司快速发展的需要。

以上就是我的审计工作述职报告,谢谢公司领导和相关部门在过去一年的支持和信任。

我会在以后的工作中更加努力,为公司的发展做出更大的贡献。

任期经济责任审计述职报告范文(通用)

任期经济责任审计述职报告范文(通用)

任期经济责任审计述职报告范文(通用)尊敬的领导们:首先,我想感谢您们的信任,让我担任任期经济责任审计工作。

在此,我将向您们汇报本次审计的情况与结果。

一、审计工作简介本次审计工作的对象是某公司在过去一年的经济责任。

审计范围包括:会计核算、财务管理、资金运作、内部控制等方面。

审计工作遵守法律法规和会计职业道德,主要考虑经济性、合法性和规范性等方面,力求客观、公正、准确地评价被审计单位在过去一年的经济责任。

二、审计结果1.资金管理方面在资金管理方面,该公司的收支情况基本合理,但存在一些问题:(1) 部门间的资金往来未能及时落实,存在资金滞留的问题;(2) 资金监管机制不够完善,导致资金使用的监管存在问题。

针对以上问题,建议该公司加强内部管理,增强应急处理能力,进一步提高资金使用效益。

2.会计核算方面在会计核算方面,该公司做得基本正确,但存在一些问题:(1) 资产的归属和计量未能落实,存在计量差异的问题;(2) 会计政策的执行存在不一致的现象,需要进一步调整。

3.财务管理方面在财务管理方面,该公司的情况较为理想,但存在以下问题:(1) 税务问题没有妥善解决,存在税款未缴纳,罚款未得到妥善应对的情况;(2) 存货管理存在缺失,导致存货早已过期,无法处理和使用。

综上所述,建议该公司进一步加强财务管理和内部控制,加强会计政策和会计核算的落实,以确保业务的正常运转和财务的健康发展。

三、发现的问题和建议在审计过程中发现如下问题:1. 资金管理上,资金往来时存在滞留的问题,资金监管机制不完善,流出资金使用的监管存在问题。

2. 会计核算方面,资产的归属和计量没有落实,会计政策执行存在不一致的现象,急需进一步调整。

3. 在财务管理方面,税务问题没有妥善解决,存在税款未得到妥善应对的情况,存货管理存在缺失,导致存货属于严重过期商品,无法处理和使用。

根据上述问题,为了维护公司良好形象、推进公司业务的发展,本审计委员会提出以下建议:1. 对于资金管理方面,公司应该加强内部管理,提高应急处理能力,以进一步提高资金使用效益。

任中审计述职报告

任中审计述职报告

任中审计述职报告在本文中,我将就最近进行的任中审计进行详细的述职报告。

此次审计旨在评估被审计单位在任期内的财务和业务管理情况,以及识别潜在的风险和问题。

通过此次审计,我们希望能够为被审计单位提供有效的改进建议,促进其健康、稳定的发展。

一、审计目标和背景本次任中审计的主要目标是确保被审计单位在任期内的财务和业务管理符合法律法规、政策规定和内部制度要求。

我们重点关注了内部控制的有效性、财务报表的真实性、合规性以及风险管理的完善性等方面。

通过此次审计,我们期望能够全面了解被审计单位的运营状况,为其未来的发展提供有益的建议。

二、审计方法和流程为确保审计工作的准确性和有效性,我们采用了多种审计方法和流程。

首先,我们对被审计单位的财务报表进行了详细的审查,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

其次,我们深入了解了被审计单位的业务流程、内部控制体系和风险管理机制。

此外,我们还对被审计单位的关键岗位人员进行了访谈,以获取更全面的信息。

在审计过程中,我们始终遵循审计准则和法律法规,确保审计工作的合规性和公正性。

三、审计发现与问题经过认真的审查和调查,我们发现被审计单位在财务和业务管理方面存在一些问题。

首先,部分内部控制流程存在缺陷,导致一些关键业务环节存在风险。

其次,财务报表的披露不够充分,一些重要信息未能准确反映。

此外,部分员工在合规意识方面存在不足,可能导致潜在的法律风险。

针对这些问题,我们提出了具体的改进建议。

四、风险评估与应对我们对被审计单位面临的风险进行了全面的评估。

从财务风险、运营风险、合规风险等方面进行了深入分析。

针对这些风险,我们提出了相应的应对措施。

首先,加强内部控制体系的建设,完善关键业务流程的监控。

其次,提高财务报表的披露质量,充分反映被审计单位的运营状况。

此外,加强员工合规意识的培训和教育,降低潜在的法律风险。

五、改进建议与措施针对审计发现的问题和风险评估结果,我们提出了具体的改进建议与措施。

国企领导任中审计述职报告

国企领导任中审计述职报告

国企领导任中审计述职报告审计述职报告尊敬的领导:我作为国企的审计师,特此向您汇报本次审计的情况和发现,希望对公司的经营决策和内部控制有所帮助。

一、审计目标和范围:本次审计的目标是评估公司经营活动的合规性、经济效益、内部控制和风险管理。

审计范围覆盖了公司的财务报表、内部控制制度、重要合同和风险管理制度。

二、经济效益:通过对公司财务报表的审计,发现公司去年净利润较上年度有所增长,达到了预期目标。

然而,经过调查分析,发现公司的利润增长主要是依赖于某一大客户,存在着重大客户依赖风险。

建议公司开发新的客户资源,降低重大客户对公司业绩的影响。

三、内部控制:对公司内部控制制度进行审计后,发现公司在风险控制、内部监督和经营管理方面存在一些问题。

具体包括:部分岗位职责不明确、授权不规范、权限滥用等。

建议公司加强内部控制制度建设,明确岗位职责,规范授权程序,加强内部审计和监督工作。

四、重要合同:审计过程中,发现公司与某重要合作方签订的合同存在风险,其中合同条款需要重新评估,以保证公司的合法权益。

建议公司与重要合作方加强沟通,修订合同,确保公司权益得到有效保护。

五、风险管理:公司的风险管理制度存在改进空间。

在经营过程中,公司可能面临市场风险、信用风险、操作风险等多种风险。

建议公司建立健全风险管理体系,加强对各类风险的监测和控制,以应对外部环境的变化。

六、其他发现:除了上述重点问题外,审计过程中还发现了一些其他小问题,包括某些资产减值准备不足、资金使用效率低下等。

建议公司对这些问题进行进一步研究和解决,以优化公司的经营状况。

七、总结与建议:综上所述,公司在经营活动的合规性、经济效益、内部控制和风险管理方面存在一些问题和风险。

建议公司重视审计发现的问题,及时修正和改进,并加强内部控制和风险管理体系的建设。

保持良好的商业信誉和合规经营对公司的长期发展具有重要意义。

感谢您对审计工作的支持和关注,期待您和公司管理层对审计发现的问题给予重视并采取相应措施。

关于审计人员述职报告范文

关于审计人员述职报告范文

关于审计人员述职报告范文
尊敬的领导、各位同事:
我是贵公司的审计人员XXX,在过去的时间里,我结合实际情况,认真履行审计职责,对公司的财务数据进行了全面审计工作。

现在,我向大家汇报一下我的审计工作情况。

首先,我对公司的财务数据进行了深入分析和核查,发现了一些问题并及时提出了建议,为公司的决策提供了参考。

我在审计工作中严格遵守审计规范和程序,确保审计
过程的公正、客观和完整。

其次,我积极参与公司内部控制的评估,并提出了一些建议和改进方案,帮助公司建
立更加规范和有效的内部控制体系,提高了公司的管理水平和风险控制能力。

最后,我会继续努力提升自己的专业水平,不断学习和研究审计领域的新知识和技术,为公司的发展和稳定贡献自己的力量。

感谢公司领导和各位同事对我的支持和信任,我会以更加饱满的热情和更高的责任感,继续努力为公司的发展和稳定做出贡献。

谢谢!。

审计任期经济责任述职报告

审计任期经济责任述职报告

审计任期经济责任述职报告尊敬的领导:经过一年的努力和辛勤工作,我于XXXX年X月X日至XXXX年X月X日担任审计任期经济责任,并在这段时间里尽职尽责,完成了既定的任务目标。

在此,我向您提交本次任期经济责任述职报告,以便向您汇报工作情况和取得的成绩。

一、工作总体情况在过去的一年中,我按照公司的授权和规定,全面负责审计工作,包括对公司的财务报表、核算账簿和财务预算的审计工作。

同时,我还负责对公司各项财务制度的审核和改进,并提出了一些建议和意见。

在工作中,我积极配合公司的相关部门,并与他们保持良好的沟通和合作,以确保审计工作的顺利进行。

二、完成的工作任务1. 对公司财务报表的审计:我按照公司的要求,对公司的财务报表进行了全面审计,并在报告中提出了一些问题和建议,以提高公司的财务管理水平。

2. 对核算账簿的审计:我对公司的核算账簿进行了仔细的检查和审核,以确保核算准确无误,并及时发现和纠正错误。

3. 对财务预算的审计:我对公司财务预算的编制情况进行了审查,并提出了一些意见,以便公司能更好地预测和控制财务状况。

4. 对财务制度的审核和改进:我对公司的各项财务制度进行了详细的审核和改进工作,以提高公司财务管理的效率。

三、取得的成绩和亮点1. 提高审计效率:通过采用一些高效的审计方法和工具,我在审计过程中提高了工作效率,节约了时间和人力资源。

2. 发现问题并提出建议:我通过对财务报表和财务制度的审计,发现了一些问题,并及时提出了改进的建议和意见,为公司的财务管理和发展提供了有价值的参考。

3. 与各部门的良好沟通:我与公司其他部门之间保持了良好的沟通和合作,建立了良好的工作关系,以便更好地开展审计工作。

四、存在的问题和不足1. 经验不足:由于我是第一次担任审计任期经济责任,缺乏一定的经验,对一些复杂的审计工作还需要进一步学习和提升。

2. 沟通不畅:在与一些部门的沟通中,我发现有时沟通不畅,导致工作进展不够顺利,这是我需要改进的地方。

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2019任中审计述职报告
小编给大家介绍2019任中审计述职报告,希望能对大家有所帮助。

2019任中审计述职报告(1)
一年来,在县纪委的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕县委、政府各项工作重心,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审,圆满完成了今年县纪委交办的各项工作任务。

现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、加强理论学习,不断提高自身素质
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻三个代表重要思想、科学发展观理论及党的十七大会议精神,认真学习领会县纪委会议精神以及县纪委年初确定的各项重点工作。

通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念,时刻牢记八荣八耻,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行三个代表重要思想的要求,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权力。

同时,还注重审计业务理论学习,除参加了省、市审计组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容。

通过学习,理论素养得到了
进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守审计人员工作纪律,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记两个务必,自觉地与县委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。

在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。

始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、依法审计,求真务实
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神。

述职人:
20xx年xx月xx日
2019任中审计述职报告(2)
今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、
政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持内强素质、外树形象的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。

在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。

截止2019年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。

一、履行工作职责及主要任务完成情况
(一)圆满完成预算执行情况审计
根据局里统一安排,我科今年完成了对市XX局、市国资委和市XX局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。

通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务
按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。

调查开始前我们认真学习了省厅的调查
实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。

调查工作中我们坚持集中组织,统一标准、统一调查形式、统一定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和配合,使审计调查工作进展顺利。

调查中我们主要发现:一是部分企业纳税申报不准确,存在少缴税款的情况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是部分企业所属部门薪酬统一支付,个人所得税无法计算清缴的问题。

同时,分析了产生问题的原因,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部采纳了审计建议,并落实整改了审计调查中发现的问题。

仅补缴税款就近116万元。

(三)集中精力,全力以赴完成了对山西兰花集团XX、XX年年度的资产、负债、损益审计
山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司,国家大型一类企业,公司现有分(子)公司44家,现有干部职工2万余名,注册资本6.13亿元,年产值超百亿元。

面对如此繁重的审计任务,且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司,审计任务相当艰巨。

面对繁重的审计工作任务,我们没有叫苦叫难,而是精心谋划,认真准备,积极实施,并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员,充实了审计力量。

审计实施过程中我们精心组织,统筹安排,按期完成了审计任务。

在实施审计过程中,我们按照局领导的要求,认真贯彻科学发展观理论,把握审计围绕和服务于经济建设的主旨,把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点,要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。

经过近五个月的努力,共查出企业存在的二十个方面八十多个问题,帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况,并提出了六条合理化建议。

审计工作取得了预期效果。

今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作,清产核资报告已完成。

述职人:。

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