西城2015年中央预算材料表2016.5.9
中国财政年鉴2016数据:中国2015年中央一般公共预算.决算收支统计(三)
中国2015年中央一般公共预算.决算收支统计(三)
单位:亿元
支出
项目
预算数
决算数
决算数为预算数的%
其他教育支出
63.22
Hale Waihona Puke 61.8597.8
六.科学技术支出
2587.25
2478.39
95.8
科学技术管理事务
7.35
7.51
102.2
基础研究
477.63
500.45
104.8
应用研究
1498.47
1394.19
93.0
技术研究与开发
120.85
110.34
91.3
科技条件与服务
58.64
58.60
99.9
社会科学
42.39
42.16
99.5
科学技术普及
19.16
19.60
102.3
科技交流与合作
23.27
23.21
99.7
七.文化体育与传媒支出
249.21
271.99
109.1
文化
44.43
49.34
111.1
110.19
84.51
76.7
医疗卫生与计划生育管理事务
4.74
5.39
113.7
公耷医院
30.20
34.75
115.1
基层医疗卫生机构
0.49
0.49
100.0
公共卫生
10.64
11.16
104.9
摘编自《中国财政年鉴2016》
决算数为上年决算数的%
134.5 101.7 106.4 116.7 103.7 100.7 116.7 112.9 159.0 96.5 115.5 100.2 93.6 106.5 92.1 128.3 204.2 103.3 111.9 127.0 114.8 100.0 112.8 79.3 56.8 200.0 100.0 69.5 86.6 111.6 90.1 212.0 100.0 1.2 93.6 132.4 73.7 86.0 135.8
13、2015年中央政府性基金支出预算表
2015年中央政府性基金支出预算表单位:亿元项目2014年执行数2015年预算数预算数为上年执行数的%一、中央农网还贷资金支出111.39 136.53 122.6中央本级支出111.39 136.53 122.6 二、铁路建设基金支出547.00 589.43 107.8中央本级支出547.00 589.43 107.8 三、民航发展基金支出269.62 352.49 130.7中央本级支出156.06 182.00 116.6 对地方转移支付113.56 170.49 150.1 四、港口建设费安排的支出152.34 165.95 108.9中央本级支出54.93 64.67 117.7 对地方转移支付97.41 101.28 104.0 五、旅游发展基金支出8.61 11.83 137.4中央本级支出 2.11 2.20 104.3 对地方转移支付 6.50 9.63 148.2 六、国家电影事业发展专项资金支出16.22 19.25 118.7中央本级支出 2.98 2.43 81.5 对地方转移支付13.24 16.82 127.0 七、新增建设用地土地有偿使用费安282.91 327.53 115.8排的支出中央本级支出8.53 0.76 8.9 对地方转移支付274.38 326.77 119.1 八、南水北调工程基金支出8.46 10.52 124.3中央本级支出8.46 10.52 124.3 九、政府住房基金支出0.07中央本级支出0.07十、大中型水库移民后期扶持基金支259.37 341.22 131.6 出中央本级支出0.70 0.85 121.4 对地方转移支付258.67 340.37 131.6 十一、大中型水库库区基金支出7.87 14.60 185.5 对地方转移支付7.87 14.60 185.5 十二、三峡水库库区基金支出 5.96 12.64 212.1 中央本级支出0.34 0.35 102.9 对地方转移支付 5.62 12.29 218.7 十三、中央特别国债经营基金财务支682.87 682.87 100.0 出中央本级支出682.87 682.87 100.0 十四、彩票公益金安排的支出501.84 622.43 124.0 中央本级支出306.10 452.74 147.9 对地方转移支付195.74 169.69 86.7 十五、国家重大水利工程建设基金支256.42 384.82 150.1 出中央本级支出189.39 273.39 144.4 对地方转移支付67.03 111.43 166.2 十六、核电站乏燃料处理处置基金支1.60 104.89 6555.6 出中央本级支出 1.60 104.89 6555.6 十七、可再生能源电价附加收入安排508.17 618.94 121.8 的支出中央本级支出401.07 500.00 124.7 对地方转移支付107.10 118.94 111.1 十八、船舶油污损害赔偿基金支出 3.65 中央本级支出 3.65十九、电力改革预留资产变现收入安51.38排的支出中央本级支出51.38二十、无线电频率占用费安排的支出31.80 84.97 267.2 中央本级支出8.59 61.97 721.4 对地方转移支付23.21 23.00 99.1 廿一、废弃电器电子产品处理基金支33.92 53.97 159.1 出中央本级支出33.92 53.97 159.1 廿二、烟草企业上缴专项收入安排的367.50 362.00 98.5 支出中央本级支出367.50 362.00 98.5 廿三、水土保持补偿费安排的支出0.37中央本级支出0.37廿四、彩票发行和销售机构业务费安131.19排的支出中央本级支出131.19廿五、其他政府性基金支出 1.05 中央本级支出 1.05中央政府性基金支出4053.87 5084.59 125.4 结转下年支出720.72注:与2014年相比,2015年中央政府性基金预算编制范围有所变化,因此本表中2014年执行数做了部分调整,主要是根据文化建设事业费等6项基金自2015年起转列一般公共预算的情况,将相关基金2014年执行数265.67亿元予以调减。
10、2015年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表
2015年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表单位:亿元地区2015年预算数一般性转移支付专项转移支付税收返还北京市315.95 39.42 91.06 185.47 天津市305.58 147.65 56.34 101.59 河北省1901.48 1121.49 559.71 220.28 山西省1075.51 665.87 282.78 126.85 内蒙古自治区1594.90 946.26 526.34 122.31 辽宁省1383.02 810.73 350.50 221.78 辽宁省(不含大连市)1305.02 792.96 317.24 194.82 大连市78.00 17.77 33.26 26.96 吉林省1312.15 800.45 389.79 121.91 黑龙江省1816.02 1109.50 588.20 118.31上海市375.76 43.50 46.59 285.67 江苏省865.93 267.61 270.44 327.88 浙江省657.03 149.91 206.35 300.76 浙江省(不含宁波590.78 139.14 183.68 267.95 市)宁波市66.25 10.77 22.67 32.81 安徽省1898.99 1248.19 502.04 148.76 福建省772.80 385.16 239.99 147.65 福建省(不含厦门741.72 376.83 231.00 133.90 市)厦门市31.08 8.34 8.99 13.75 江西省1468.82 994.46 374.20 100.16 山东省1625.18 800.38 469.84 354.96 山东省(不含青岛1553.37 781.80 444.03 327.53 市)青岛市71.81 18.58 25.80 27.43河南省2655.31 1785.91 652.85 216.54 湖北省1961.49 1263.40 536.80 161.30 湖南省2138.23 1389.68 562.26 186.29 广东省1042.61 321.14 249.80 471.66 广东省(不含深圳971.70 314.44 232.33 424.92 市)深圳市70.91 6.70 17.47 46.74 广西壮族自治区1718.60 1166.60 408.68 143.32 海南省401.65 301.68 73.95 26.02 重庆市955.83 629.41 251.46 74.95 四川省2919.50 1887.14 808.77 223.60 贵州省1725.51 1120.90 509.27 95.34 云南省1942.04 1075.54 607.94 258.56 西藏自治区821.21 587.10 200.12 33.99 陕西省1541.44 909.99 506.87 124.57 甘肃省1431.13 921.05 420.99 89.08青海省663.42 459.88 185.48 18.06 宁夏回族自治区498.87 349.75 126.23 22.89 新疆维吾尔自治区1551.98 1058.09 419.76 74.13 未落实到地区数14580.06 4472.50 10058.93 48.63 中央对地方税收返55918.00 29230.36 21534.34 5153.29 还和转移支。
2015年部门决算收支总表
2015年部门决算收支总表单位:元2015年一般预算财政拨款支出决算表单位:元2015年政府性基金决算支出表单位:元2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表2015年部门决算编制说明一、部门情况(一)部门机构设置、职责北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)设10部1室,分别是:办公室、资产经营部、危改开发部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室。
我单位主要职责:主要从事区政府授权直管公房等国有资产的经营和管理;负责直管公房的经营、管理、服务工作;负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋征收拆迁及中式房屋新建工作;负责房屋的安全检查、修缮和维修服务工作,组织雨季防汛抢险和冬季供暖工作;负责房屋的安全鉴定和测绘工作;承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)行政编制0人;事业编制60人;工勤编制0名;实际33人;长期聘用临时工0人。
离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。
(三)部门不汇总编制所属二级预算单位的决算。
二、收入决算说明2015年收入决算2579566877.42元。
其中:财政拨款2557060376.81元。
三、支出决算说明(一)2015年支出决算按用途划分:1、公共预算财政拨款1604094694.32元(1)基本支出决算0元。
(2)项目支出决算1604094694.32元。
主要项目是①城乡社区支出②节能环保支出③文化体育与传媒支出。
2、政府性基金预算财政拨款0元(1)基本支出决算0元。
(2)项目支出决算547910.82元。
主要项目是城乡社区支出。
(二)2015年涉及政府采购项目5个,决算资金6884955.38元。
(三)2015年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0元。
中央预算单位2015-2016年政府集中采购目录及标准
中央预算单位2015-2016年
政府集中采购目录及标准一、集中采购机构采购项目
注:表中“适用范围”栏中未注明的,均适用所有中央预算单位。
二、部门集中采购项目
部门集中采购项目是指部门或系统有特殊要求,需要由部门或系统统一配置
注:①表中“品目”栏中所列项目名称均为《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)中的专有名称。
②表中所列部门所属各级中央预算单位均执行本目录,地方预算单位不包括在内。
三、分散采购限额标准
除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外,各部门自行采购单项或批量金额达到50万元以上的货物和服务的项目、60万元以上的工程项目应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行。
四、公开招标数额标准
政府采购货物或服务的项目,单项采购金额达到120万元以上的,必须采用
公开招标方式。
政府采购工程公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。
中国2015年中央和地方一般公共预算主要收入项目统计
7006.92
6985.08
574.72
486
113.96
5389.45
5389.45
690.76
5463.89
243.15
2067.97
224.7
地方
83002.04 62661.93 10112.52
19162.11 9493.79 3446.75 997.07 3707.04 2050.90 965.29 76.63 2142.04 3832.18 613.29
1034.94
37.87
3886.32
179.28
2050.90
3441.44
2476.15
2552.78
2476.15
2142.04
3832.18
613.29
46.97
46.97
2792.56
2792.56
2560.84
2560.84
2097.21
3898.55
142.78
0.41
27347.03
一般公共预算收入 中央
152269.23
69267.19
124922.20
62260.27
31109.47
20996.95
10542.16
10542.16
12533.35
12533.35
-12867.19
-12867.19
19312.84
150.73
27133.87
17640.08
8617.27
5170.52
2097.21 3898.55 142.78 0.41 20340.11 6410.36 4412.08 1762.90 690.76
2015年一般公共预算收入执行情况表
2015年一般公共预算收入执行情况表表一单位:万元收入科目执行数年初预算调整预算完成调整预算%2014年实绩比2014年±%合计221966 233580 221934 100.0 217529 2.0一、税收收入小计193997 205760 193965 100.0 190596 1.81.增值税43201 48150 43201 100.0 43066 0.3 其中:增值税(25%)37894 42000 37894 100.0 38408 -1.3 营改增(100%)5307 6150 5307 100.0 4658 13.92.营业税44919 41550 44887 100.1 42783 5.03.企业所得税(40%)32325 39110 32325 100.0 34009 -5.0 其中:国税征收(40%)22418 25310 22418 100.0 22549 -0.6 地税征收(40%)9907 13800 9907 100.0 11460 -13.64.个人所得税(40%)8005 7800 8005 100.0 6737 18.85.城市维护建设税14132 14800 14132 100.0 13194 7.16.房产税8545 8500 8545 100.0 7053 21.27.资源税1631 1600 1631 100.0 1401 16.48.印花税3978 3300 3978 100.0 3503 13.69.城镇土地使用税13858 11000 13858 100.0 10513 31.810.土地增值税6174 9600 6174 100.0 8684 -28.911.车船税2010 1950 2010 100.0 1766 13.812.耕地占用税2630 4600 2630 100.0 4584 -42.613.契税12589 13800 12589 100.0 13303 -5.4二、非税收入小计27969 27820 27969 100.0 26933 3.81.排污费收入(80%)1576 1360 1576 100.0 1000 57.62.教育费附加收入(90%)5736 5900 5736 100.0 5386 6.5收入科目执行数年初预算调整预算完成调整预算%2014年实绩比2014年±%3.地方教育附加收入(90%)3825 3915 3825 100.0 3593 6.54.残疾人就业保障金收入(95%)952 940 952 100.0 870 9.45.教育资金收入2840 3900 2840 100.0 3814 -25.56.农田水利建设资金收入(64%)1818 2500 1818 100.0 2441 -25.57.森林植被恢复费95 220 95 100.0 289 -67.18.水利建设专项收入(85%)6929 6645 6929 100.0 6989 -0.99.罚没收入2560 7520 2560 100.0 7524 -66.010.其他收入511 500 511 100.0 607 -15.811.计划亏损补贴-3621 -5580 -3621 100.0 -5580 -35.112.社会抚养费4748 4748 100.0注:1、营改增收入增幅较高主要是电信业从2014年6月1日起实行“营改增”。
中国2015年中央政府性基金预算.决算收支统计(四)
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出
98.22
0.38
0.4
廿四.其他政府性基金支出
1.05
中央本级政府性基金支出
3669.28
3024.49
82.4
中央对地方政府性基金转移支付
1415.31
1338.93
94.6
中央政府性基金支出
5084.59
4363.42
85.8
结转下年支出
417.02
摘编自《中国财政年鉴2016》
53.97
53.97
100.0
回收处理费用补贴
53.08
53.08
100.0
基金征管经费ຫໍສະໝຸດ 0.790.79100.0
其他废弃电器电子产品处理基金支出
0.10
0.10
100.0
廿一.烟草企业上缴专项收入安排的支出
362.00
355.00
98.1
廿二.水土保持补偿费安排的支出
0.37
0.12
32.4
综合治理和生态修复
0.01
0.01
100.0
预防保护和监督管理
0.06
0.08
133.3
其他水土保持补偿费安排的支出
0.30
0.03
10.0
廿三.彩票发行和销售机构业务费安排的支出 131.19
34.17
26.0
福利彩票发行机构的业务费支出
12.01
11.80
98.3
体育彩票发行机构的业务费支出
20.96
21.99
104.9
) 决算数为上年决算数的%
58.6 159.1 160.6 100.0 125.0 96.6
关于2015年中央和地方预算执行情况与2016年中央和地方预算草案的报告(摘要)
关于2015年中央和地方预算执行情况与2016年中央和地方预算草案的报告(摘要)2016年03月05日20:13:23 来源:新华社新华社北京3月5日电受国务院委托,财政部3月5日提请十二届全国人大四次会议审查《关于2015年中央和地方预算执行情况与2016年中央和地方预算草案的报告》。
摘要如下:一、2015年中央和地方预算执行情况2015年,中央和地方预算执行情况较好。
(一)落实全国人大预算决议情况。
按照十二届全国人大三次会议有关决议,以及全国人大财政经济委员会的审查意见,创新完善财政宏观调控,稳步推进财税体制改革,努力促进经济社会持续健康发展。
积极推进财税法治建设。
增强各级政府和部门、单位的预算法治意识,将预算法各项要求落到实处。
全面树立预算的权威性和严肃性。
坚持先有预算、后有支出,硬化预算约束。
进一步细化预算编制,加快支出预算指标分解下达工作节奏,完善预算监管体系,扩大纳入全国人大审查预决算的部门范围,首次公开分地区、分项目专项转移支付预算。
开展地方财政预决算公开情况专项检查,增强地方财政透明度。
提高积极财政政策的针对性和有效性。
根据经济运行情况,在区间调控基础上实施定向调控和相机调控,加强预调微调,促进经济在合理区间运行。
一是保持必要的支出强度。
二是加大减税降费力度。
三是强化财政资金政策的导向作用。
深化财税体制改革。
有序推出一批新的改革举措,完善落实机制,推动改革落地生根。
一是加快预算管理制度改革。
二是深入推进税制改革。
三是稳步推进财政体制改革。
严肃财经纪律。
认真落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”,严格控制一般性支出,中央本级“三公”经费预算比2014年下降11.7%。
健全厉行节约反对浪费相关制度,加强会议定点管理,调整中央和国家机关差旅住宿费标准。
完善基本支出定额标准,加快项目支出定额标准体系建设,改进项目支出预算管理。
开展涉农资金专项整治行动,严肃查处相关问题和责任人,公开曝光违反财经纪律的典型案例,进一步规范管理、堵塞漏洞。
2015年度部门预算收支总表
2015年度部门预算收支总表单位:万元附件2-5:2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件2-6:2015年度部门财政拨款支出预算表备注说明:上述表格以财政局为例进行填列,仅作格式样本参照。
请各部门填表时,根据单位实际情况如实填制到类、款、项。
部门预算情况说明一、商品服务支出:1、共青团海门市委十八届四次全体(扩大)会议:37000元会议费34600元,其中会场1000元,印刷费2000元,表彰“年度工作先进个人”、“创新创优项目”等证书600元,表彰“年度现金部门”铜牌1000元,表彰奖励“先进部门”、“先进个人”、“信息工作先进”等30000元公务接待费6桌*400元/桌=2400元2、五四表彰大会(含五四青年节主题活动):59000元会议费37500元,其中会场1000元,印刷费4000元,表彰“五四红旗团委”铜牌10个*100元/个=1000元,表彰“十佳(优秀)共青团员”、“十佳(优秀)岗位能手”、“创业先锋”、“十佳(优秀)青年教师”等证书450本*10元/本=4500元,“五四奖章”10个*200元/个=2000元,表彰先进奖品25000元劳务费15人*300元/人=4500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元五四青年节主题活动13000元,会场布置2000元,现场互动环节奖品500元,活动获奖的奖杯500元,获奖选手奖励10000元3、共青团干部培训:108600元讲课费5000元/次*6次=30000元,现场教育费150元/人*60人=9000元,住宿费150元/人.天*60人*3天=27000元,餐费90元/天.人*60人*4天=21600元,教材费100元/人*60人=6000元,包车费15000元4、青年文明号培训:11000元会场1000元,讲课费1000元/人*2人=2000元,铜牌100元/块*80块=8000元5、少先队辅导员培训2500元会场500元,劳务费(请专家给少先队辅导员授课)1000元/人*2人=2000元6、少先队代表大会:73000元会议费53000元,其中会场4000元,会场背景、代表证等制作10000元,印刷费12000元,照片9000元,笔记本、文件袋6000元,矿泉水、笔12000元劳务费10000元,工作人员补贴,包括借用工作人员、少先队员、辅导员等公务接待25桌*400元/桌=10000元二、项目预算:1、业务费45000元维护费3000元公务接待费6000元,用于接待省、市团委来海调研、检查工作公务用车运行维护费6000元,用于去省开会其他商品服务支出30000元,其中包括办公费16000元、印刷费6000元、邮电费5000元、差旅费3000元2、预防青少年违法犯罪经费:30000元会议费14500元,会场1000元,印刷费2000元,青少年维权岗铜牌80块*100元/块=8000元,青少年维权岗、未成年人零犯罪社区证书350本*10元/本=3500元劳务费300元/人*5人=1500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元预防青少年违法犯罪主题希望来吧活动费5000元预防青少年违法犯罪暑期宣传活动费5000元3、志愿者活动经费:20000元志愿者服务活动工具5000元,公务接待3000元(志愿活动中的工作餐),交通费2000元(志愿者接送),志愿者公益项目补助10000元4、未成年人保护经费:30000元海门市青少年自我保护体系建设20000元未成年保护扩大会议10000元5、少先队工作经费:20000元会议费8000元,会场1000元,“十佳(优秀)少先队员”、“十佳(优秀)少先队辅导员”证书100本*10元/本=1000元,“红旗大队”、“红旗中队”铜牌100元/块*20块=2000元,“十佳少先队员”、“十佳少先队辅导员”奖励200元/人*20人=4000元劳务费200元/人*5人=1000元入队仪式观摩2000元六一嘉年华系列活动9000元6、扶贫帮困慰问费:40000元结对帮扶村捐赠20000元(含村集体、村中老党员、贫困青少年、留守儿童等人员)结对帮扶人员(海门高新区)500元/人.次*5人*3次=7500元全市重点青少年群体慰问12500元。
表一2015年收支预算总表
行政运行
1039.33
其他城乡社区管理事务支出
9935.42
城乡社区公共设施
480
其他城乡社区公共设施支出
480
城乡社区环境卫生
8547.03
城乡社区环境卫生
8547.03
其他城乡社区支出
287.18
其他城乡社区支出
287.18
社会保障和就业支出
605.98
行政事业单位离退休
605.98
七、结转下年
收入总计
22610.95
支出总计
22610.95
归口管理的行政单位离退休
61.83
事业单位离退休
544.15
住房保障支出
216.01
住房改革支出
216.01
住房公积金
116.17
购房补贴
99.84
本年收入合计
22610.95
本年支出合计
22610.95
六、上级补助收入
五、对附属单位补助支出
七、用事业基金弥补收支差额
六、上缴上级支出
八、上年结转、结余
表一:2015年收支预算总表
单位名称:盐田Leabharlann 城市管理局单位:万元收入支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政预算内拨款
22610.95
节能环保支出
1500
二、财政专户拨款
环境保护管理事务
1500
三、事业收入
其他环境保护管理事务支出
1500
四、事业单位经营收入
城乡社区支出
20288.96
五、其他收入
城乡社区管理事务
2015年中央预算内投资概算报告(审查修改)
2015年中央预算内投资庆城县董志塬榆木沟小流域水土保持综合治理工程投资概算报告编制单位:庆阳市欣荣水保生态工程设计有限公司编制时间:二O一五年十月目录1、基本情况 (1)2、编制依据和方法 (1)2.1编制依据 (1)2.2编制方法................................... .23、措施综合单价 (2)3.1 基础单价 (3)3.2 工程单价.................................. .34、独立费用计算标准 (4)5、投资概算 (5)6、资金筹措方案 (5)1、基本情况庆城县董志塬榆木沟小流域综合治理工程位于董志塬的北部、庆城县南部,系黄河流域泾河支流马莲河的一级支流,总面积313.74km2,占庆城县总面积的11.7%,其中水土流失面积311.72km2。
董志塬榆木沟小流域2015年实施区涉及庆城县高楼乡雷岘子、太乐沟、苏家店行政村,白马乡三里店行政村,总面积38.87km2,总人口2687人,其中:农业人口2687人,农业劳动力1192个,人均耕地面积0.16hm2。
董志塬榆木沟小流域2015年建设任务为330hm²,规划油松、沙棘混交林170.14hm²,油松、紫穗槐混交林50.63 hm²,封禁治理109.23 hm²,工程围栏2.2km,柳谷坊8座,沟头防护2道0.1 km。
2、编制依据和方法2.1编制依据(1)水利部《水土保持工程概(估)算编制规定》(水总〔2003〕67号);(2)水利部《水土保持工程概算定额》(2003);(3)国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号);(4)国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号);(5)财政部、国家发改委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008]78号);(6)省水利厅《关于转发国家水土保持重点工程甘肃省黄河流域泾河支流庆城县董志塬榆木沟小流域综合治理工程建设实施方案的批复的通知》(庆市水保发(2009)22号)(7)甘肃省发展和改革委员会和甘肃省水利厅《关于转下达甘肃省水土流失治理工程2015年中央预算内投资计划的通知》(甘发改投资〔2015〕1029号)(8)甘肃省庆阳市住房及城乡建设局《关于公布庆阳市二〇一五年第一期建设工程一类材料价格信息的通知》(庆建建发〔2015〕113号文)。
【201602】2015年中央预算内投资计划完成情况表(先步信息)
到2016 存在主要 整改 年7月 工程形象进度 问题 措施 止完成 投资
发改办高 智能控制关 技 1 键技术与 [2015]152 产业化 2号
栋,位于原生产综合楼西北角,约 6000㎡,主要包含生产区域和研发区 域。 2) 开发测试平台建设:智能控制器FT 功能测试平台、智能控制器ICT在线测 试平台及系统、现场总线通讯测试平 台等,以保障项目研制顺利进行;在 调试、检测设备方面为批量生产提供 保障条件。 3)智能控制维护云端控制平台建设: 结合现有的硬件产品技术及互联网大 数据技术、云终端技术,建立智能控 制维护云端控制平台。 新建 4)科研队伍建设:加强企业研发团队 2015 2017 建设,引进高级研发与管理人才,每 年引进/培养高级职称以上人才2-3 人,进行智能控制产品技术的持续创 新与深度开发,同时为批量生产和销 售提供技术保障。 项目建设规模: 新建设生产线一条,生产电力厂站基 地式、盘装式、区域网络、气体采集 控制器等各类智能控制器5000台(套)/ 年;实现产值8000万元/年,销售收入 7500万元/年,利税总额约1500万元/ 年。
2015年中央预算内投资计划完成情况表
填报单位:湖南先步信息股份有限公司 单位:万元
2015年全市一般公共预算收支执行情况表
表一
2015年全市一般公共预算收支执行情况表
表二
2015年全市政府性基金预算收支执行情况表
表三
2015年全市国有资本经营预算收支执行情况表
单位:万元
表四
2015年全市社会保险基金预算收支执行情况表
单位:万元
表五
2016年全市一般公共预算收入表(代编)
单位:万元
表六
2016年全市一般公共预算支出表(代编)
表七
2016年全市政府性基金预算收入表(代编)
单位:万元
表八
2016年全市政府性基金预算支出表(代编)
单位:万元
表九
2016年全市国有资本经营预算收入表(代编)
单位:万元
表十
2016年全市国有资本经营预算支出表(代编)
单位:万元
表十一
2016年全市社会保险基金预算收入表(代编)
单位:万元
表十二
2016年全市社会保险基金预算支出表(代编)
单位:万元。
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1
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区新建 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工 新建台区 0.15 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.5 0.033 JP 0.08 0.00 0.46 0.02 单位 台 台 面 面 组 套 只 台 米 套 米 米 汇总 31 1 31 1 32 、 96 96 75 2 60 744
10
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV冠甲 庄村2号台 区新建工 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建 新建台区 0.3 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.5 0.019 JP 0.23 0.00 0.48 0.02
11
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV缴格 庄村2号台 区新建工 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建 新建台区 0.23 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.35 0.03 JP 0.15 0.00 0.35 0.02
3
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 苗家庄村2 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工
4
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 盛家沟村3 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工
5
苏家店镇 烟台栖霞 市10kV苏 家店供电 所东店村3 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工
24
米 米 付 付
668
10
10 248 8 96 付 付 付 米 米 米 kg 根 根 片 只 只 付 只 支 支 只 只 只 480 128 4 16289 54923 6500 3460 285 7 820 768 890 820 820 329 524 329 329 220
4
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 盛家沟村3 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工 新建台区 0.26 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.4 0.035 JP 0.10 0.00 0.50 0.02
5
苏家店镇 烟台栖霞 市10kV苏 家店供电 所东店村3 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工 新建台区 0.03 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.05 0.015 JP 0.03 0.00 0.05 0.02
6
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 赵家庵村3 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工
7
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 西店村3号 台区新建 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工
8
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大韩 家村4号台 区新建工 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建
14
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV刘家 庄村3号台 区新建工 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建 新建台区 0.21 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.45 0.039 JP 0.18 0.00 0.47 0.02
项目名称
所属项目包名称
项目分类
10kV 线路
0.000 24
0.000 24
电缆 及连
序号 乡镇(街道办事处)
1
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区新建 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工 米 24
2
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 马蹄夼村3 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工
2
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 马蹄夼村3 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工 新建台区 0.07 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.05 0.015 JP 0.04 0.00 0.02 0.02
3
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 苗家庄村2 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工 新建台区 0.04 0 0 0 0 0 1 0 200 200 0.5 0.02 JP 0.04 0.00 0.46 0.02
架空 电缆 配电室
中压 计划 配电 规模
箱变 柱上变 台区容量 架空 电缆 低压配电柜 架空 电缆 架空 电缆
0.4kV 线路
其他设 备
长度(千米) 长度(千米) 数量 配变容量(千伏安) 数量 配变容量(千伏安) 正装 侧装 配变容量(千伏安) 配变容量(千伏安) 长度(千米) 长度(千米) 型号(JP/GGD)
1 0 1 0 1 3 3 3
1 0 1 0 1 3 3 3
1 0 1 0 1 3 3 3
1 0 1 0 1 3 3 3
1 0 1 0 1 3 3 3
1 0 1 0 1 3 3 3 75 2
1 0 1 0 1 3 3 3
0 1 0 1 1 3 3 3
1 0 1 0 1 3 3 3
1 0 1 0 1 3 3 3
8
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大韩 家村4号台 区新建工 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建 新建台区 0.18 0 0 0 0 0 0 1 400 400 0.48 0.015 JP 0.02 0.00 0.38 0.03
9
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV官地 村3号台区 新建工程 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建 新建台区 0.21 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.2 0.02 JP 0.22 0.00 0.32 0.02
12
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV荆林 埠村2号台 区新建工 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建
13
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV林家 村3号台区 新建工程 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建
14
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV刘家 庄村3号台 区新建工 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建
项目名称
所属项目包名称
28
电缆 及连 接端 子
31 32 34 35 36 37 38 39 40
导地 线
41 43 44 46
电杆
47 48 49 50 51 53
10kV 及 0.4k V线 路金 具
54 55 56 57 58
400、630台架变压器 低压电力电缆,YJV, 连接配电设备单股电 铜,240,1芯,ZC,无铠装, 缆 普通 低压电力电缆,YJLV, 100、200配电设备连 铝,120,4芯,ZC,无铠装, 接低压线路4芯电缆 普通 400、630配电设备连 低压电力电缆,YJLV, 接低压线路4芯电缆 铝,240,4芯,ZC,22,普通 设备线夹-变压器线 150铜电缆用线夹 夹,M16(DT-2) 设备线夹-变压器线 240铜电缆用线夹 夹,M20(DT-3) 铜铝过渡接线端子95 DTL-95 螺栓型设备线夹70- 设备线夹-螺栓型设备线 95 夹,SLG-2A 螺栓型设备线夹120- 设备线夹-螺栓型设备线 150 夹,SLG-3A 螺栓型设备线夹185- 设备线夹-螺栓型设备线 240 夹,SLG-4A 架空绝缘导 10kV绝缘线95 线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 架空绝缘导 0.4kV绝缘线120 线,AC1kV,JKLYJ,120 低压电力电缆,YJLV, 下户线电缆 铝,25,2芯,ZC,22,普通 钢绞线,1×19-11.5拉线 1370-B,80,镀锌 锥形水泥杆,非预应力,整 12米非预应力电杆 根杆,12m,190mm,M 锥形水泥杆,非预应力,整 15米非预应力电杆 根杆,15m,190mm,M 交流盘形悬式瓷绝缘 0.4kV悬式绝缘子 子,U70C/146,255,320 针式瓷绝缘子,P0.4kV针式绝缘子 6T,90,150 下户线用蝶式绝缘子 蝶式绝缘子,ED-2 低压线路耐张线夹 耐张线夹-楔型绝缘,NXJ120导线 1-120 10kV及0.4kV线路连 联结金具-U型挂环,U-7 接金具 交流棒形悬式复合绝缘 10kV悬式绝缘子 子,FXBW-10/70,310,350 线路柱式复合绝缘 10kV针式绝缘子 子,FPQ-10/5,285,450 10kV线路连接金具 联结金具-球头挂环,Q-7 10kV线路连接金具 联结金具-碗头挂板,W-7B 10kV线路连接金具 联结金具-直角挂板,Z-7
6
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 赵家庵村3 号台区新 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工 新建台区 0.3 0 0 0 0 0 1 0 200 200 0.6 0.038 JP 0.00 0.08 0.00 0.33
7
苏家店镇 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 西店村3号 台区新建 烟台栖霞 10kV苏家 店镇10kV 后泊村3号 台区等13 个新建工 新建台区 0.3 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0.4 0.035 JP 0.26 0.00 0.32 0.02
12
苏家店镇 烟台栖霞 苏家店镇 10kV荆林 埠村2号台 区新建工 烟台栖霞 苏家店镇 10kV大蔡 家村3号台 区等12个 台区新建 新建台区 0.4 0 0 0 0 0 1 0 200 200 0.9 0.025 JP 0.44 0.00 0.88 0.02