仓库管理培训,库存、账务、盘点、残次品、单据管理知识
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司经理、运营部、财务部、QR部审批后,可以采取购买补亏处理。 盘盈冲抵处理:在取得客户谅解的前提下,可以通过盘盈产品与盘亏产
品同时调帐来进行帐务调整; 盘盈情况的处理 发现盘盈货物必须按职责向上一级汇报,不得知会公司以外的人包括客
户。 用于冲抵盘亏处理:在取得客户谅解的前提下,可以通过盘盈产品与盘
库存差异帐务处理
必须准确盘点实物汇总数与系统数进行对帐,并明确 差异数量、原因分析后再与客户对帐,不得直接拿客 户帐与仓库实物数核对;
与客户对帐必须按与客户的约定的时间和频次进行, 对帐必须有双方签字、留低凭据;
所有差异必须要有原因分析; 存卡应作为手工帐进行管理、保留; 网点财务负责人进行检查盘点时必须依据系统帐,并
实物盘点分日盘、周盘、月盘
日盘
前一日出入库量较大的(分客户)、随机抽盘、分区管 理责任人未直接作业的、倒塌的、受潮的、损坏的、总 部或客户或分公司指定的、高价值(A类产品)的货物。
残次品的出库
3.货物盘点管理办法 实物盘点 帐务盘点
6.单据管理办法 空白单据管理 存卡管理 单据装订 单据保管 单据移交
库存管理办法
库存管理相关定义 换单原则(作业前提) 库存差异处理 差异帐务管理原则 内部监控原则
库存管理定义
实物:指仓库内的所有物品,按货物状态可以分为正品、残次品、包装破损品等, 按产品的归属可分为自有物品、客户产品、客户的客户暂存品等;
余货到位时,做新入库指令,记卡、记帐、开具入库单,在原送货单据上作 第二次签收;绝对不允许以欠条或其他形式作为未入库已记帐的依据;
货已到送货单据(收货的必要手续)未到时的帐务处理流程;首先要第一时 间通知客户财务人员;一般情况下,送货单据未到,仓管员应拒绝收货入库; 如确实需要收货入库,应单独摆放,单独标识;不能出具入库单、不能在其 它任何形式的单据上签收或打收条;送货单据到时,再按4.2.1作入库帐务 处理;一周以后,送货单据(或收货的其它手续)还没有到,转入待处理品 帐,由网点财务负责人签发待处理品入库指令;
出库流程
核算员接到客户出库单据原件后对其本身的真实性、 数据的准确性、签字盖章的有效性、提货单的时效 性进行审核 ;核算员对经审核无误的指令进行换 单处理,要求客户指定的人员签字并确定车牌号码, 形成系统出库预记帐与凭证;
仓管员依据安得出库单据发货和记存卡,发完货后 应要求提货人签字表示该次出库完成和形成完整出 库记帐凭证;
当天发生的出、入库作业造成串货、少发货、多发货当事人能在当天发现,并向 主管、经理汇报,得于解决的;
仓储作业人员在作业环节中造成产品包装破损、损坏,当事人能及时向主管、经 理汇报,单独摆放(不混入正品中的);
帐务核算人员由于个人操作原因,造成工作失职的,如能当天发现,主动向财务 经理、网点经理汇报的;
卡、客户单方调帐、计量单位不详导致数量误发、错换单或错发货 等。 非以上原因的必须及时调整系统帐务;以保证帐务与实物实时准确 由于核算员操作造成的帐务差异但没有造成公司损失的,或按正常 规定更换包装、客户调整状态等情况,由核算员新建调帐单,交由 财务经理确认后,提交运营部库存管理岗位审核。 由核算员在盘点过程中发现帐务与实物间的差异(包括数量或状 态),在确认原因后再制作调整单,提交财务经理确认。财务经理 根据责任情况提交QR部审批后再确认调帐申请。如系统帐混乱需初 始化必须提交运营部长审批后,再由运营部库存管理岗位进行允许 调帐的操作。
当天出货的按当天开具的出库单做正常的记帐、记卡; 已开具出库单但不能在当天出货时的帐务处理;仓管员已收到出库单,但是
不能依据出库单出货时,一般情况下应进行冲单处理,再按4.2.5处理;少 量余额,可以经过财务负责人审核后,可以在出库单据和系统出库确认中按 实际出库数量填写,余货发出前,网点财务负责人据此新建出库指令,但须 得到网点负责人的审核后,仓库才可以据此发货。绝对不允许以欠条或其他 形式作为未出库已记帐的依据;
差异处理
通过定时盘点及对帐。发现内部帐帐不符、帐实不符时,必须内部 对帐查帐,确定准确的库存数并及时处理异常数据;
报表截止日发现安得内部帐帐一致、帐卡一致、帐实一致而与客户 帐表不一致时,必须要求客户以电邮或其他方式提供本月进出明细 进行对帐,以便及时对清帐务并作出相应处理;
所有盘点表要保存原始底稿,以便今后核对时使用; 差异原因:开单未提、入库货物安得已入帐客户未入帐、发货未下
库通知单和安得出库通知单; 报表:以固定的表格形式反映一段时期库存实物数量及状态的表,一般需要相关责
任人进行签字确认,并要保存归档。
作业前提
系统处理、换单原则: 库存管理依据以erp库存系统数作为基准,以此为基准开展盘点、
与委托方对帐等库存管理工作; 必须将客户仓储出库订单转换成系统出库通知单,出库通知单是
核算员或仓管员在发货完成后,应进行系统出库确 认,形成完整出库记帐。
确实不能按照这个流程做出库帐务处理的业务,应 制定特殊流程提交运营部审批,按审批后的流程处 理;
出库流程
特例:已收到送货单据但在当天不能完全依单收货时的帐务处理流程;核算员、 仓管员应按照实收数量作签收、记卡、记帐、开具入库单;
全责条款: 当事人发现差异,但有意隐瞒,造成事后损失扩大的或延误最佳处理时机的,全
责追究当事人责任; 责任人未履行职责而没能及时发现差异,所造成的损失,全额追究责任人责任; 当事人违反有关规定造成的差异,全额追究当事人责任,并追究相关主管、经理
的管理责任; 责任人未履行职责而没有发现长期存在的错误行为,追究责任人的管理责任;
要确认单据的有效性,交接双方在上面签字确 认
入库流程
仓管员应根据送货人出示的单据和入库验货情况登记存卡; 核算员(有时候也可以是经过授权的仓管员)根据仓管员
已签收的送货单据打印安得入库通知单,形成入库系统记 帐,并传递给相关仓管员、装卸队及客户; 异常情况的处理,仓管员如发现短少、包装破损变形严重、 受潮油污、倒置等异常情况首先要保持好现场不让送货车 辆离开并拍照;其次要及时向仓库主管、财务经理(主管) 汇报,待异常情况处理好在记存卡、签收送货单;由安得 承运的需向发货网点进行反馈。 如果确实不能按照这个流程做入库帐务处理的业务,应制 定特殊流程提交运营部审批,按审批后的流程处理。
以此形成盘点报表和差异分析表; 网点财务负责人必须对系统帐进行有效的监督管理,
包括对凭证的核对。
内部监控手段
网点财务负责人经常以系统为基准对实物、单据、报表、存卡的 真实、有效进行核查,并签字确认,留下管理痕迹;网点财务负 责人必须定期检查网点体系内各岗位人员是否按库存管理要求进 行工作,并提出整改、跟进落实,并留下管理痕迹;
仓储作业的有效凭证;在签发出库通知单无人稽核的情况下,客 户订单可以与出库通知单一起使用,仓管员应检查出库通知单与 客户出库订单是否相符。 必须先换单后实施仓储作业,不得先实施作业后补系统;如确实因 各种条件限制无法满足此要求,应制定相关流程文件,提交运营 部审批。 所有系统处理指令必须有客户订单或总部指令,非与客户合同约 定指令方式或总部指令全视为无效指令—白条; 手工出仓单使用原则: 只有在出现系统无法使用超过2小时的情况下和有效的文件许可 的业务可以使用手工出仓单; 手工出仓单必须得到网点负责人、网点财务负责人、仓库主管三 人中任何两个人审核通过,才形成有效指令; 作为凭证,手工出库单必须与相对应的系统出库单粘贴在一2.库存帐务管理办法
库存管理相关定义 帐务的基本原则 换单原则(作业前提) 入库流程
库存差异处理
出库流程
差异帐务管理原则 差异处理(调帐)
内部监控原则
报表管理
帐务的移交
4.库存差异处理办法 5.残次品管理办法
差异反馈
残次品产生方法
盘盈处理
残次品的入库
盘亏处理
残次品的在库
单据装订清单每月不低于四次打印,网点财务负责人每次必须随 机抽查清单与明细的符合性,并以确认,未实施的视为单据管理 不力。
分公司(网点)在进行每月的绩效考核评定时,相关人员的库存 管理工作质量与职责履行情况必须作为重要的考核项目;
库存帐务管理办法
帐务的基本原则 入库流程 出库流程 差异处理(调帐) 报表管理 帐务的移交
照要求整理,否则可以请求总部给移交人500元以下的罚款 所有移交必须有第三方进行监交.
货物盘点管理办法
实物盘点 帐务盘点
实物盘点
实盘主要是核查存卡与实物数量、质量是 否一致;存卡填写是否规范、准确;库位 是否与系统一致,归位是否准确(正品、 残次品、赠品、代保管品分区堆放)盘点 及检查是否在存卡签名、填写盘数量,有 异常须填写《盘点报表》;对上一道工序 进行检查,所有产生质量记录必须存档备 查;在规定的时间内实施盘点
库存差异处理
库存差异管理原则: 任何人发现库存差异,应积极寻找差异形成原因并努力补救; 任何人发现库存差异,应当场记录在存卡上; 任何人发现库存差异,应及时报告给网点财务负责人,财务负责人在核实以后,
以盘点表的形式反映在系统中。 内部报表应如实反映已经发现的库存差异。
库存差异处理
免责条款:当事人主动发现、暴露差异,并实施有效的措施进行补救,最终产生 的差异可以免责:
系统账:实物的收发存状态在ERP系统中形成的记录; 存卡:仓管员对仓库内某一跺位产品收发存状态进行记录,是手工帐的一种表现形
式。 订单:客户下达出入库计划的书面形式,不同的客户有不同的样式,是形成客户产
品出入库指令的依据; 指令:依据客户订单或内部报告形成的执行实物出入库行为的依据,形式为安得入
差异处理
帐务差异属于客户、系统帐记录错误引起的,应进行全面清查,形成书 面报告,得到审批后进行调帐处理。调整报告由核算员提出,网点财务 负责人复核,网点负责人、分公司财务经理、运营部库存管理岗位审批。 如是客户记录错误,应将调帐处理意见反馈给客户,客户经理应给于客 户协调方面的支持。
帐务差异属于盘亏情况引起的处理 购买补亏处理:网点财务负责人提出申请,得到分公司财务经理、分公
网点仓库主管通过存卡不定期检查仓管员作业的实物与指令的准 确性,并在存卡上留下管理痕迹;
仓库管理人员每单校验指令的有效性且准确作业,并在存卡和单 据上准确留下工作痕迹;
客户经理、网点财务负责人、仓库主管必须不定期检查出入库确 认的及时性,达到实物数与系统数同步,必须确保在月底盘点前 所有出入入确认已完成;
帐务的移交
移交内容: 移交截止日的库存差异分析表(必须包含内容:客户帐、安得信
息系统帐、实物帐) 已经装订好的成册单证(必须符合单证装订要求、有单证汇总明
细表) 帐务工作未处理完毕事项书面汇总。所有残次品辅助帐(没有的
必须补做) 移交截止日前所有未装订单证(必须整理完毕) 责任确认: 所有移交清单必须有交接双方签字确认 未按照要求进行处理完毕的移交内容,接交人有权要求移交人按
亏产品同时调帐来进行帐务调整;此类帐务调整必须与客户调帐同步, 并得到分公司财务经理与分公司经理的审批。 转入待处理品的处理:已经进行暂时搁置处理的盘盈帐务,在较长时间 内没有作其它帐务处理,应转入待处理品仓库进行管理;转入待处理品 管理前,应得到分公司财务经理、分公司经理、运营部、财务部、QR 部审批。
帐务的基本原则
安得单据唯一有效性原则:安得单据是在公司 内部及安得对客户的唯一有效单据,出库必须 凭《安得出库通知单》,任何其他单据不能代 替安得单据,除非得到总部特别审批;
统一性原则:所有出入库货物必须有帐务及相 关有效单据
账实、账账、账卡一致的原则 互相验证原则:在进行单证的交接时交接双方
已入待处理品帐的,需要转正式入库的,由网点财务负责人签发待处理品出 库指令,再按正常入库帐务处理程序处理;待处理品的出入库指令需提交网 点负责人审核,仓库才可以据此收货或出货。
已收出库单据但不能在当天全部出货时的帐务处理流程;核算员应依据当天 出货的数量做出库确认,余留数量进行红冲并打印红冲单,不能做出库确认, 也不能出具欠条等;如后期需要提货,则进行红冲重提;
品同时调帐来进行帐务调整; 盘盈情况的处理 发现盘盈货物必须按职责向上一级汇报,不得知会公司以外的人包括客
户。 用于冲抵盘亏处理:在取得客户谅解的前提下,可以通过盘盈产品与盘
库存差异帐务处理
必须准确盘点实物汇总数与系统数进行对帐,并明确 差异数量、原因分析后再与客户对帐,不得直接拿客 户帐与仓库实物数核对;
与客户对帐必须按与客户的约定的时间和频次进行, 对帐必须有双方签字、留低凭据;
所有差异必须要有原因分析; 存卡应作为手工帐进行管理、保留; 网点财务负责人进行检查盘点时必须依据系统帐,并
实物盘点分日盘、周盘、月盘
日盘
前一日出入库量较大的(分客户)、随机抽盘、分区管 理责任人未直接作业的、倒塌的、受潮的、损坏的、总 部或客户或分公司指定的、高价值(A类产品)的货物。
残次品的出库
3.货物盘点管理办法 实物盘点 帐务盘点
6.单据管理办法 空白单据管理 存卡管理 单据装订 单据保管 单据移交
库存管理办法
库存管理相关定义 换单原则(作业前提) 库存差异处理 差异帐务管理原则 内部监控原则
库存管理定义
实物:指仓库内的所有物品,按货物状态可以分为正品、残次品、包装破损品等, 按产品的归属可分为自有物品、客户产品、客户的客户暂存品等;
余货到位时,做新入库指令,记卡、记帐、开具入库单,在原送货单据上作 第二次签收;绝对不允许以欠条或其他形式作为未入库已记帐的依据;
货已到送货单据(收货的必要手续)未到时的帐务处理流程;首先要第一时 间通知客户财务人员;一般情况下,送货单据未到,仓管员应拒绝收货入库; 如确实需要收货入库,应单独摆放,单独标识;不能出具入库单、不能在其 它任何形式的单据上签收或打收条;送货单据到时,再按4.2.1作入库帐务 处理;一周以后,送货单据(或收货的其它手续)还没有到,转入待处理品 帐,由网点财务负责人签发待处理品入库指令;
出库流程
核算员接到客户出库单据原件后对其本身的真实性、 数据的准确性、签字盖章的有效性、提货单的时效 性进行审核 ;核算员对经审核无误的指令进行换 单处理,要求客户指定的人员签字并确定车牌号码, 形成系统出库预记帐与凭证;
仓管员依据安得出库单据发货和记存卡,发完货后 应要求提货人签字表示该次出库完成和形成完整出 库记帐凭证;
当天发生的出、入库作业造成串货、少发货、多发货当事人能在当天发现,并向 主管、经理汇报,得于解决的;
仓储作业人员在作业环节中造成产品包装破损、损坏,当事人能及时向主管、经 理汇报,单独摆放(不混入正品中的);
帐务核算人员由于个人操作原因,造成工作失职的,如能当天发现,主动向财务 经理、网点经理汇报的;
卡、客户单方调帐、计量单位不详导致数量误发、错换单或错发货 等。 非以上原因的必须及时调整系统帐务;以保证帐务与实物实时准确 由于核算员操作造成的帐务差异但没有造成公司损失的,或按正常 规定更换包装、客户调整状态等情况,由核算员新建调帐单,交由 财务经理确认后,提交运营部库存管理岗位审核。 由核算员在盘点过程中发现帐务与实物间的差异(包括数量或状 态),在确认原因后再制作调整单,提交财务经理确认。财务经理 根据责任情况提交QR部审批后再确认调帐申请。如系统帐混乱需初 始化必须提交运营部长审批后,再由运营部库存管理岗位进行允许 调帐的操作。
当天出货的按当天开具的出库单做正常的记帐、记卡; 已开具出库单但不能在当天出货时的帐务处理;仓管员已收到出库单,但是
不能依据出库单出货时,一般情况下应进行冲单处理,再按4.2.5处理;少 量余额,可以经过财务负责人审核后,可以在出库单据和系统出库确认中按 实际出库数量填写,余货发出前,网点财务负责人据此新建出库指令,但须 得到网点负责人的审核后,仓库才可以据此发货。绝对不允许以欠条或其他 形式作为未出库已记帐的依据;
差异处理
通过定时盘点及对帐。发现内部帐帐不符、帐实不符时,必须内部 对帐查帐,确定准确的库存数并及时处理异常数据;
报表截止日发现安得内部帐帐一致、帐卡一致、帐实一致而与客户 帐表不一致时,必须要求客户以电邮或其他方式提供本月进出明细 进行对帐,以便及时对清帐务并作出相应处理;
所有盘点表要保存原始底稿,以便今后核对时使用; 差异原因:开单未提、入库货物安得已入帐客户未入帐、发货未下
库通知单和安得出库通知单; 报表:以固定的表格形式反映一段时期库存实物数量及状态的表,一般需要相关责
任人进行签字确认,并要保存归档。
作业前提
系统处理、换单原则: 库存管理依据以erp库存系统数作为基准,以此为基准开展盘点、
与委托方对帐等库存管理工作; 必须将客户仓储出库订单转换成系统出库通知单,出库通知单是
核算员或仓管员在发货完成后,应进行系统出库确 认,形成完整出库记帐。
确实不能按照这个流程做出库帐务处理的业务,应 制定特殊流程提交运营部审批,按审批后的流程处 理;
出库流程
特例:已收到送货单据但在当天不能完全依单收货时的帐务处理流程;核算员、 仓管员应按照实收数量作签收、记卡、记帐、开具入库单;
全责条款: 当事人发现差异,但有意隐瞒,造成事后损失扩大的或延误最佳处理时机的,全
责追究当事人责任; 责任人未履行职责而没能及时发现差异,所造成的损失,全额追究责任人责任; 当事人违反有关规定造成的差异,全额追究当事人责任,并追究相关主管、经理
的管理责任; 责任人未履行职责而没有发现长期存在的错误行为,追究责任人的管理责任;
要确认单据的有效性,交接双方在上面签字确 认
入库流程
仓管员应根据送货人出示的单据和入库验货情况登记存卡; 核算员(有时候也可以是经过授权的仓管员)根据仓管员
已签收的送货单据打印安得入库通知单,形成入库系统记 帐,并传递给相关仓管员、装卸队及客户; 异常情况的处理,仓管员如发现短少、包装破损变形严重、 受潮油污、倒置等异常情况首先要保持好现场不让送货车 辆离开并拍照;其次要及时向仓库主管、财务经理(主管) 汇报,待异常情况处理好在记存卡、签收送货单;由安得 承运的需向发货网点进行反馈。 如果确实不能按照这个流程做入库帐务处理的业务,应制 定特殊流程提交运营部审批,按审批后的流程处理。
以此形成盘点报表和差异分析表; 网点财务负责人必须对系统帐进行有效的监督管理,
包括对凭证的核对。
内部监控手段
网点财务负责人经常以系统为基准对实物、单据、报表、存卡的 真实、有效进行核查,并签字确认,留下管理痕迹;网点财务负 责人必须定期检查网点体系内各岗位人员是否按库存管理要求进 行工作,并提出整改、跟进落实,并留下管理痕迹;
仓储作业的有效凭证;在签发出库通知单无人稽核的情况下,客 户订单可以与出库通知单一起使用,仓管员应检查出库通知单与 客户出库订单是否相符。 必须先换单后实施仓储作业,不得先实施作业后补系统;如确实因 各种条件限制无法满足此要求,应制定相关流程文件,提交运营 部审批。 所有系统处理指令必须有客户订单或总部指令,非与客户合同约 定指令方式或总部指令全视为无效指令—白条; 手工出仓单使用原则: 只有在出现系统无法使用超过2小时的情况下和有效的文件许可 的业务可以使用手工出仓单; 手工出仓单必须得到网点负责人、网点财务负责人、仓库主管三 人中任何两个人审核通过,才形成有效指令; 作为凭证,手工出库单必须与相对应的系统出库单粘贴在一2.库存帐务管理办法
库存管理相关定义 帐务的基本原则 换单原则(作业前提) 入库流程
库存差异处理
出库流程
差异帐务管理原则 差异处理(调帐)
内部监控原则
报表管理
帐务的移交
4.库存差异处理办法 5.残次品管理办法
差异反馈
残次品产生方法
盘盈处理
残次品的入库
盘亏处理
残次品的在库
单据装订清单每月不低于四次打印,网点财务负责人每次必须随 机抽查清单与明细的符合性,并以确认,未实施的视为单据管理 不力。
分公司(网点)在进行每月的绩效考核评定时,相关人员的库存 管理工作质量与职责履行情况必须作为重要的考核项目;
库存帐务管理办法
帐务的基本原则 入库流程 出库流程 差异处理(调帐) 报表管理 帐务的移交
照要求整理,否则可以请求总部给移交人500元以下的罚款 所有移交必须有第三方进行监交.
货物盘点管理办法
实物盘点 帐务盘点
实物盘点
实盘主要是核查存卡与实物数量、质量是 否一致;存卡填写是否规范、准确;库位 是否与系统一致,归位是否准确(正品、 残次品、赠品、代保管品分区堆放)盘点 及检查是否在存卡签名、填写盘数量,有 异常须填写《盘点报表》;对上一道工序 进行检查,所有产生质量记录必须存档备 查;在规定的时间内实施盘点
库存差异处理
库存差异管理原则: 任何人发现库存差异,应积极寻找差异形成原因并努力补救; 任何人发现库存差异,应当场记录在存卡上; 任何人发现库存差异,应及时报告给网点财务负责人,财务负责人在核实以后,
以盘点表的形式反映在系统中。 内部报表应如实反映已经发现的库存差异。
库存差异处理
免责条款:当事人主动发现、暴露差异,并实施有效的措施进行补救,最终产生 的差异可以免责:
系统账:实物的收发存状态在ERP系统中形成的记录; 存卡:仓管员对仓库内某一跺位产品收发存状态进行记录,是手工帐的一种表现形
式。 订单:客户下达出入库计划的书面形式,不同的客户有不同的样式,是形成客户产
品出入库指令的依据; 指令:依据客户订单或内部报告形成的执行实物出入库行为的依据,形式为安得入
差异处理
帐务差异属于客户、系统帐记录错误引起的,应进行全面清查,形成书 面报告,得到审批后进行调帐处理。调整报告由核算员提出,网点财务 负责人复核,网点负责人、分公司财务经理、运营部库存管理岗位审批。 如是客户记录错误,应将调帐处理意见反馈给客户,客户经理应给于客 户协调方面的支持。
帐务差异属于盘亏情况引起的处理 购买补亏处理:网点财务负责人提出申请,得到分公司财务经理、分公
网点仓库主管通过存卡不定期检查仓管员作业的实物与指令的准 确性,并在存卡上留下管理痕迹;
仓库管理人员每单校验指令的有效性且准确作业,并在存卡和单 据上准确留下工作痕迹;
客户经理、网点财务负责人、仓库主管必须不定期检查出入库确 认的及时性,达到实物数与系统数同步,必须确保在月底盘点前 所有出入入确认已完成;
帐务的移交
移交内容: 移交截止日的库存差异分析表(必须包含内容:客户帐、安得信
息系统帐、实物帐) 已经装订好的成册单证(必须符合单证装订要求、有单证汇总明
细表) 帐务工作未处理完毕事项书面汇总。所有残次品辅助帐(没有的
必须补做) 移交截止日前所有未装订单证(必须整理完毕) 责任确认: 所有移交清单必须有交接双方签字确认 未按照要求进行处理完毕的移交内容,接交人有权要求移交人按
亏产品同时调帐来进行帐务调整;此类帐务调整必须与客户调帐同步, 并得到分公司财务经理与分公司经理的审批。 转入待处理品的处理:已经进行暂时搁置处理的盘盈帐务,在较长时间 内没有作其它帐务处理,应转入待处理品仓库进行管理;转入待处理品 管理前,应得到分公司财务经理、分公司经理、运营部、财务部、QR 部审批。
帐务的基本原则
安得单据唯一有效性原则:安得单据是在公司 内部及安得对客户的唯一有效单据,出库必须 凭《安得出库通知单》,任何其他单据不能代 替安得单据,除非得到总部特别审批;
统一性原则:所有出入库货物必须有帐务及相 关有效单据
账实、账账、账卡一致的原则 互相验证原则:在进行单证的交接时交接双方
已入待处理品帐的,需要转正式入库的,由网点财务负责人签发待处理品出 库指令,再按正常入库帐务处理程序处理;待处理品的出入库指令需提交网 点负责人审核,仓库才可以据此收货或出货。
已收出库单据但不能在当天全部出货时的帐务处理流程;核算员应依据当天 出货的数量做出库确认,余留数量进行红冲并打印红冲单,不能做出库确认, 也不能出具欠条等;如后期需要提货,则进行红冲重提;