产品纠正和预防措施单

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纠正和预防措施单
Corrective&Preve ntive Actio n Report (CPAR)
发岀部门:接收部门:PAR No.
(潜在)不合格类型:
(潜在)不合格描述:
不符合要素或文件:
不符合类型:匚|严重不符合匚|轻微不符合口观察项
□目标统十Q客户验货
□管理评审口
SPC/PPK/CPK
□体系审核□数据分析
□需要(注:如需采取纠正措施时,请详述)□不需要
预计完成时间
部门负责人/日期:
实际完成时间
疋否需要采取预防扌日施 (注.此栏由责任部门负责填与):11需要(注:如需采取预防扌日施时,请详述)1]不需要
部门负责人/日期:
预计完成时间
实际完成时间
此栏
由发 出部 门环境绩效
□产品终检□其它
发岀人/日期:发岀部门负责人/日期:接收部门确认/日期:
不合格原因分析(注此栏由接收部门(或技术部门)负责填写):分析人/日期:
是否需要实施纠正(注此栏由责任部门负责填写):
□需要(注:如需实施纠正时,请详述)□不需要
部门负责人/日期:
预计完成时间
实际完成时间
是否需要采取纠正措施 (注:此栏由责任部门负责填写):
验证人/日期:
纠正行动:□已完成□未完成
纠正措施:□有效□无效
预防措施:有效无效
发岀部门 负责人审 核/日期
总(副总)经 理确认/日 期
附件:□无□有:共页
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